lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21050016 - DATA: 18/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21050016
Data: 18/05/2020
Valor: R$ 48.690,00
Fornecedor: PRODARIO EIRRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 08.617.788/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 01 - CAIXAS COLETORAS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00.001/2019-INFRA E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/06/2020 2020 48.690,00
03/06/2020 2020 48.690,00
03/06/2020 2020 48.690,00
03/06/2020 2020 48.690,00
Quantidade: 4 Valor total: 194.760,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/06/2020 21050016 - 001 - 000 2020 48.690,00
16/06/2020 21050016 - 001 - 000 2020 48.690,00
16/06/2020 21050016 - 001 - 000 2020 48.690,00
16/06/2020 21050016 - 001 - 000 2020 48.690,00
Quantidade: 4 Valor total: 194.760,00

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