03120019 | 2020 | 31/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 52,25 |
03120018 | 2020 | 31/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 280,70 |
02120020 | 2020 | 30/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 10ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 29.315,60 |
02120020 | 2020 | 30/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 10ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 29.315,60 |
21120022 | 2020 | 29/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DRENAGEM DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE 187 AO DISTRITO DE BARREIRO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
04120148 | 2020 | 28/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 89.717,06 |
04120148 | 2020 | 28/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 89.717,06 |
02120017 | 2020 | 24/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 00.394.460/0058-87 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 16.158,40 |
02120017 | 2020 | 24/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 00.394.460/0058-87 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 16.158,40 |
01120015 | 2020 | 23/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 7.250,00 |
06120031 | 2020 | 23/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.546,89 |
06120031 | 2020 | 23/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.546,89 |
03120017 | 2020 | 23/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A M BEZERRA GOMES - ME | 3.625,00 |
02120019 | 2020 | 23/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A M BEZERRA GOMES- ME | 3.625,00 |
02120019 | 2020 | 23/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A M BEZERRA GOMES- ME | 3.625,00 |
03120017 | 2020 | 23/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A M BEZERRA GOMES - ME | 3.625,00 |
02120022 | 2020 | 23/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME | 13.847,03 |
06120014 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 22.725,00 |
06120014 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 22.725,00 |
04120123 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.008.043-** | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 1.365,00 |
04120122 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.046.703-** | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 1.365,00 |
04120121 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.683.773-** | TEREZA MARLI LISBOA | 1.365,00 |
04120120 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.373.658-** | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 1.365,00 |
04120119 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.108.393-** | SARA MARIA DE LIMA | 1.365,00 |
04120118 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.886.453-** | SANDRA VIANA DA SILVA | 1.365,00 |
04120117 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.719.433-** | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 1.365,00 |
04120116 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.514.953-** | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 1.365,00 |
04120115 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.470.073-** | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 1.365,00 |
04120114 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.412.013-** | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 1.365,00 |
04120113 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.279.703-** | MARIA IMACULADA DA SILVA | 1.365,00 |
04120112 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.507.823-** | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 1.365,00 |
04120111 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.216.693-** | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 1.365,00 |
04120110 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.867.933-** | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 1.365,00 |
04120109 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.741.633-** | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 1.365,00 |
04120108 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.592.643-** | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 1.365,00 |
04120107 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.336.813-** | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 1.365,00 |
04120106 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.721.783-** | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 1.365,00 |
04120105 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.008.073-** | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 1.365,00 |
04120104 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.710.643-** | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 1.365,00 |
04120103 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.670.453-** | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 1.365,00 |
04120102 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.078.703-** | JORSENITA ALVES VERAS | 1.365,00 |
04120101 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.228.993-** | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 1.365,00 |
04120100 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.003.803-** | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 1.365,00 |
04120099 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.216.068-** | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 1.365,00 |
04120098 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.250.553-** | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 1.365,00 |
04120097 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.099.483-** | INACIA ARAUJO JORGE | 1.365,00 |
04120096 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.467.103-** | HILDANETE RAMOS FARIAS | 1.365,00 |
04120095 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.248.243-** | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 1.365,00 |
04120094 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.090.363-** | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 1.365,00 |
04120093 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.712.723-** | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 1.365,00 |
04120092 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.392.433-** | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 1.365,00 |
04120091 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.277.883-** | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 1.365,00 |
04120090 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.296.133-** | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 1.365,00 |
04120089 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.200.493-** | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1.365,00 |
04120088 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.512.663-** | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 1.365,00 |
04120087 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.137.003-** | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 1.365,00 |
04120086 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.495.523-** | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 1.365,00 |
04120085 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.177.833-** | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 1.365,00 |
04120084 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.423.013-** | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 1.365,00 |
04120123 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.008.043-** | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 1.365,00 |
04120122 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.046.703-** | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 1.365,00 |
04120121 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.683.773-** | TEREZA MARLI LISBOA | 1.365,00 |
04120120 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.373.658-** | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 1.365,00 |
04120119 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.108.393-** | SARA MARIA DE LIMA | 1.365,00 |
04120118 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.886.453-** | SANDRA VIANA DA SILVA | 1.365,00 |
04120117 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.719.433-** | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 1.365,00 |
04120116 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.514.953-** | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 1.365,00 |
04120115 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.470.073-** | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 1.365,00 |
04120114 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.412.013-** | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 1.365,00 |
04120113 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.279.703-** | MARIA IMACULADA DA SILVA | 1.365,00 |
04120112 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.507.823-** | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 1.365,00 |
04120111 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.216.693-** | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 1.365,00 |
04120110 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.867.933-** | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 1.365,00 |
04120109 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.741.633-** | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 1.365,00 |
04120108 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.592.643-** | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 1.365,00 |
04120107 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.336.813-** | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 1.365,00 |
04120106 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.721.783-** | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 1.365,00 |
04120105 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.008.073-** | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 1.365,00 |
04120104 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.710.643-** | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 1.365,00 |
04120103 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.670.453-** | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 1.365,00 |
04120102 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.078.703-** | JORSENITA ALVES VERAS | 1.365,00 |
04120101 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.228.993-** | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 1.365,00 |
04120100 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.003.803-** | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 1.365,00 |
04120099 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.216.068-** | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 1.365,00 |
04120098 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.250.553-** | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 1.365,00 |
04120097 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.099.483-** | INACIA ARAUJO JORGE | 1.365,00 |
04120096 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.467.103-** | HILDANETE RAMOS FARIAS | 1.365,00 |
04120095 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.248.243-** | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 1.365,00 |
04120094 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.090.363-** | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 1.365,00 |
04120093 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.712.723-** | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 1.365,00 |
04120092 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.392.433-** | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 1.365,00 |
04120091 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.277.883-** | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 1.365,00 |
04120090 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.296.133-** | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 1.365,00 |
04120089 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.200.493-** | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1.365,00 |
04120088 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.512.663-** | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 1.365,00 |
04120087 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.137.003-** | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 1.365,00 |
04120086 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.495.523-** | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 1.365,00 |
04120085 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.177.833-** | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 1.365,00 |
04120084 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.423.013-** | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 1.365,00 |
04120147 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 1.000,00 |
04120129 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 1.926,68 |
04120147 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 1.000,00 |
04120129 | 2020 | 22/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 1.926,68 |
01120012 | 2020 | 21/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUAÇÃO DO SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | ***.526.553-** | DARIO SALMITO DE MELO | 450,00 |
01120012 | 2020 | 21/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUAÇÃO DO SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | ***.526.553-** | DARIO SALMITO DE MELO | 450,00 |
26120007 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.024,36 |
26120006 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,82 |
23120085 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,03 |
23120080 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,10 |
22120008 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 3.001,41 |
22120005 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 326,45 |
21120013 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,01 |
21120012 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 27.510.053/0001-09 | A. P. G. SOARES - ME | 1.145,78 |
20120016 | 2020 | 18/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 LANCHES COMPLETOS DESTINADOS A REUNIÃO COM SECRETARIOS E SB SECRETARIOS PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.268.379/0001-09 | A F DE LACERDA | 600,00 |
20120012 | 2020 | 18/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.001,42 |
20120011 | 2020 | 18/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.961,10 |
04120132 | 2020 | 18/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.108,45 |
01120010 | 2020 | 18/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 3.000,12 |
01120009 | 2020 | 18/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.999,20 |
26120007 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.024,36 |
26120006 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,82 |
23120085 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,03 |
23120080 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,10 |
22120008 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 3.001,41 |
22120005 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 326,45 |
21120013 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,01 |
20120016 | 2020 | 18/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 LANCHES COMPLETOS DESTINADOS A REUNIÃO COM SECRETARIOS E SB SECRETARIOS PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.268.379/0001-09 | A F DE LACERDA | 600,00 |
20120012 | 2020 | 18/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.001,42 |
20120011 | 2020 | 18/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.961,10 |
21120012 | 2020 | 18/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 27.510.053/0001-09 | A. P. G. SOARES - ME | 1.145,78 |
04120132 | 2020 | 18/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.108,45 |
01120010 | 2020 | 18/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 3.000,12 |
01120009 | 2020 | 18/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.999,20 |
03120007 | 2020 | 17/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.125,00 |
03120007 | 2020 | 17/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.125,00 |
02120010 | 2020 | 17/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 0201003 QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.837.335/0001-69 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 162,90 |
02120010 | 2020 | 17/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 0201003 QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.837.335/0001-69 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 162,90 |
26120005 | 2020 | 16/12/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,60 |
23120086 | 2020 | 16/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.001,06 |
22120009 | 2020 | 16/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 2.000,98 |
21120016 | 2020 | 16/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,60 |
20120013 | 2020 | 16/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,98 |
20120004 | 2020 | 16/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 360,00 |
06120019 | 2020 | 16/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 760,65 |
06120018 | 2020 | 16/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 175,80 |
06120015 | 2020 | 16/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.644,09 |
01120011 | 2020 | 16/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 3.000,78 |
26120005 | 2020 | 16/12/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,60 |
23120086 | 2020 | 16/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.001,06 |
22120009 | 2020 | 16/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 2.000,98 |
21120016 | 2020 | 16/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,60 |
20120013 | 2020 | 16/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,98 |
06120019 | 2020 | 16/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 760,65 |
06120018 | 2020 | 16/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 175,80 |
06120015 | 2020 | 16/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.644,09 |
01120011 | 2020 | 16/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 3.000,78 |
20120004 | 2020 | 16/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 360,00 |
04120063 | 2020 | 16/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes da cidade de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.004/2020 e Contrato Nº 01.04.09.2020. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 5.790,00 |
04120063 | 2020 | 16/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes da cidade de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.004/2020 e Contrato Nº 01.04.09.2020. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 5.790,00 |
04120143 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.242,44 |
04120141 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 14.293,63 |
04120143 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.242,44 |
04120141 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 14.293,63 |
04120149 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. | 24.837.016/0001-11 | COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 5.450,00 |
03120006 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 109,05 |
03120006 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 109,05 |
04120142 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.685,66 |
04120140 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 9.212,50 |
04120142 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.685,66 |
04120140 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 9.212,50 |
04120083 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 16.170,32 |
04120083 | 2020 | 15/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 16.170,32 |
06120026 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 1.208,00 |
06120017 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 2.644,70 |
06120012 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 1.100,56 |
06120026 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 1.208,00 |
06120017 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 2.644,70 |
06120012 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 1.100,56 |
03120016 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DECONSERTO DE PORTAO E DE ARMARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 568,00 |
03120016 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DECONSERTO DE PORTAO E DE ARMARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 568,00 |
01120016 | 2020 | 14/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME AVISO BANCARIO EM 14/12/2020. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO | 5.273,40 |
04120133 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 9.870,51 |
04120082 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 001.23.09.2020. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 3.544,34 |
04120133 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 9.870,51 |
04120082 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 001.23.09.2020. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 3.544,34 |
02120009 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO Nº0800704-46.2017.4.05.8103 REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OBJETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES Nº2020.81.03.200177 E 2020.81.03.018.200178, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 5.281,82 |
02120007 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR ANA WALERIA VIEIRA SOUSA DANTAS HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL COMO HERDEIRA DA SERVIDORA MARLENE VIEIRA CHAVES RODRIGUES, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, FUN | ***.310.443-** | ANA WALÉRIA VIEIRA SOUSA DANTAS | 6.893,04 |
02120009 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO Nº0800704-46.2017.4.05.8103 REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OBJETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES Nº2020.81.03.200177 E 2020.81.03.018.200178, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 5.281,82 |
02120007 | 2020 | 14/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR ANA WALERIA VIEIRA SOUSA DANTAS HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL COMO HERDEIRA DA SERVIDORA MARLENE VIEIRA CHAVES RODRIGUES, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, FUN | ***.310.443-** | ANA WALÉRIA VIEIRA SOUSA DANTAS | 6.893,04 |
04120072 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111205002, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
04120018 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 111205001 de 11 de Dezembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04120072 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111205002, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
04120018 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 111205001 de 11 de Dezembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
06120008 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 364,00 |
04120137 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.660,00 |
04120137 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.660,00 |
06120008 | 2020 | 11/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 364,00 |
23120087 | 2020 | 11/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS LTDA -ME | 4.420,50 |
23120087 | 2020 | 11/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS LTDA -ME | 4.420,50 |
03120004 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13º SALARIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 68.301,81 |
02120006 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 40% | 276.797,25 |
02120002 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 161.035,00 |
02120001 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 1.351.303,20 |
03120004 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13º SALARIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 68.301,81 |
02120006 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 40% | 276.797,25 |
02120002 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 161.035,00 |
02120001 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 1.351.303,20 |
02120008 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080015 PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 200.130,85 |
02120008 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080015 PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 200.130,85 |
23120081 | 2020 | 10/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 325,00 |
04120144 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.410,03 |
23120081 | 2020 | 10/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 325,00 |
04120144 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.410,03 |
04120062 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.108.393-** | SARA MARIA DE LIMA | 238,14 |
04120061 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.078.703-** | JORSENITA ALVES VERAS | 329,38 |
04120060 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.137.003-** | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 329,38 |
04120059 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.423.013-** | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 329,38 |
04120058 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.886.453-** | SANDRA VIANA DA SILVA | 489,70 |
04120057 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.507.823-** | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 489,70 |
04120056 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.512.663-** | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 489,70 |
04120055 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.046.703-** | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 489,70 |
04120054 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.373.658-** | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 489,70 |
04120053 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.279.703-** | MARIA IMACULADA DA SILVA | 489,70 |
04120052 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.216.693-** | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 489,70 |
04120051 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.741.633-** | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 489,70 |
04120050 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.392.433-** | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 489,70 |
04120049 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.200.493-** | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 489,70 |
04120048 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.277.883-** | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 489,70 |
04120047 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.592.643-** | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 489,70 |
04120046 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.670.453-** | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 489,70 |
04120045 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.248.243-** | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 489,70 |
04120044 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.712.723-** | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 489,70 |
04120043 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.495.523-** | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 489,70 |
04120042 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.719.433-** | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 489,70 |
04120041 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.008.043-** | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 489,70 |
04120040 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.099.483-** | INACIA ARAUJO JORGE | 489,70 |
04120039 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.228.993-** | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 489,70 |
04120038 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.721.783-** | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 489,70 |
04120037 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.683.773-** | TEREZA MARLI LISBOA | 489,70 |
04120036 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.336.813-** | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 489,70 |
04120035 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.514.953-** | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 489,70 |
04120034 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.867.933-** | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 489,70 |
04120033 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.003.803-** | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 489,70 |
04120032 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.216.068-** | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 489,70 |
04120031 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.885.303-** | ROSA PEREIRA DA SILVA | 160,32 |
04120030 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.008.073-** | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 489,70 |
04120026 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.470.073-** | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 489,70 |
04120025 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.412.013-** | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 489,70 |
04120024 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.250.553-** | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 489,70 |
04120023 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.467.103-** | HILDANETE RAMOS FARIAS | 489,70 |
04120022 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.090.363-** | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 489,70 |
04120021 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.296.133-** | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 489,70 |
04120020 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.177.833-** | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 489,70 |
04120019 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.710.643-** | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 489,70 |
04120062 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.108.393-** | SARA MARIA DE LIMA | 238,14 |
04120061 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.078.703-** | JORSENITA ALVES VERAS | 329,38 |
04120060 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.137.003-** | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 329,38 |
04120059 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.423.013-** | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 329,38 |
04120058 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.886.453-** | SANDRA VIANA DA SILVA | 489,70 |
04120057 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.507.823-** | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 489,70 |
04120056 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.512.663-** | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 489,70 |
04120055 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.046.703-** | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 489,70 |
04120054 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.373.658-** | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 489,70 |
04120053 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.279.703-** | MARIA IMACULADA DA SILVA | 489,70 |
04120052 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.216.693-** | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 489,70 |
04120051 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.741.633-** | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 489,70 |
04120050 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.392.433-** | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 489,70 |
04120049 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.200.493-** | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 489,70 |
04120048 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.277.883-** | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 489,70 |
04120047 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.592.643-** | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 489,70 |
04120046 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.670.453-** | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 489,70 |
04120045 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.248.243-** | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 489,70 |
04120044 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.712.723-** | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 489,70 |
04120043 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.495.523-** | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 489,70 |
04120042 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.719.433-** | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 489,70 |
04120041 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.008.043-** | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 489,70 |
04120040 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.099.483-** | INACIA ARAUJO JORGE | 489,70 |
04120039 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.228.993-** | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 489,70 |
04120038 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.721.783-** | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 489,70 |
04120037 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.683.773-** | TEREZA MARLI LISBOA | 489,70 |
04120036 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.336.813-** | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 489,70 |
04120035 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.514.953-** | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 489,70 |
04120034 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.867.933-** | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 489,70 |
04120033 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.003.803-** | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 489,70 |
04120032 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.216.068-** | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 489,70 |
04120031 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.885.303-** | ROSA PEREIRA DA SILVA | 160,32 |
04120030 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.008.073-** | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 489,70 |
04120026 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.470.073-** | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 489,70 |
04120025 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.412.013-** | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 489,70 |
04120024 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.250.553-** | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 489,70 |
04120023 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.467.103-** | HILDANETE RAMOS FARIAS | 489,70 |
04120022 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.090.363-** | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 489,70 |
04120021 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.296.133-** | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 489,70 |
04120020 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.177.833-** | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 489,70 |
04120019 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | ***.710.643-** | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 489,70 |
06120007 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.082.803-** | LEILA DELMIRO MONTEIRO | 300,00 |
06120007 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.082.803-** | LEILA DELMIRO MONTEIRO | 300,00 |
03120005 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020 REFERENTRE 3ª MEDIÇÃO. FME. | 15.203.873/0001-79 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 158.518,16 |
02120004 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 19.707.565/0001-31 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 71.971,95 |
03120005 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020 REFERENTRE 3ª MEDIÇÃO. FME. | 15.203.873/0001-79 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 158.518,16 |
02120004 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 19.707.565/0001-31 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 71.971,95 |
02120005 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 9ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 120.003,16 |
02120005 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 9ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 120.003,16 |
04120134 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEFCÇÕES DE CAMISAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 97.546.794/0001-25 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 1.698,00 |
04120134 | 2020 | 10/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEFCÇÕES DE CAMISAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 97.546.794/0001-25 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 1.698,00 |
04120071 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205011, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04120070 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205010, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04120069 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Maria de Lourdes Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205009, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04120068 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Dezembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 091205008, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04120067 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205007, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04120066 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205006 de 09 de Dezembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04120065 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Dilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205005 de 09 de Dezembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04120064 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Wallter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205004 de 09 de Dezembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04120017 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 091205003, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
04120016 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Dezembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205002 de 09 de Dezembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04120015 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar a paciente Vilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205001 de 09 de Dezembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04120071 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205011, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04120070 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205010, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04120069 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Maria de Lourdes Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205009, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04120068 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Dezembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 091205008, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04120067 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205007, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04120066 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205006 de 09 de Dezembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04120065 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Dilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205005 de 09 de Dezembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04120064 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Wallter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205004 de 09 de Dezembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04120017 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 091205003, de 09 de Dezembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
04120016 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Dezembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205002 de 09 de Dezembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04120015 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar a paciente Vilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205001 de 09 de Dezembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04120139 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL | 1.214,00 |
04120135 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 1.300,00 |
04120075 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 31.013,92 |
04120139 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL | 1.214,00 |
04120135 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 1.300,00 |
04120075 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 31.013,92 |
03120003 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 5,76 |
03120003 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 5,76 |
04120012 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ 0697, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 150 TITAN KS, placa HYU 5704, HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 73,55 |
04120012 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ 0697, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 150 TITAN KS, placa HYU 5704, HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 73,55 |
04120076 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 27.650,40 |
04120076 | 2020 | 09/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 27.650,40 |
04120014 | 2020 | 08/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 081205001, de 08 de Dezembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04120014 | 2020 | 08/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 081205001, de 08 de Dezembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
23120006 | 2020 | 08/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 21.720.849/0001-00 | CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME | 4.918,00 |
23120006 | 2020 | 08/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 21.720.849/0001-00 | CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME | 4.918,00 |
06120013 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE TRABALHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 071206001. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 180,00 |
06120013 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE TRABALHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 071206001. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 180,00 |
23120083 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE IRÃO REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 400,00 |
23120050 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 255,00 |
23120083 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE IRÃO REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 400,00 |
23120050 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 255,00 |
04120010 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 75.946,02 |
03120002 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.125,00 |
03120001 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.125,00 |
04120010 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 75.946,02 |
03120002 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.125,00 |
03120001 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.125,00 |
21120011 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 8.805,18 |
21120010 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 9.309,71 |
21120009 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.847,62 |
21120008 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15.776,72 |
21120007 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 23.493,25 |
21120006 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 28.535,66 |
21120005 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 13.757,98 |
21120011 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 8.805,18 |
21120010 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 9.309,71 |
21120009 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.847,62 |
21120008 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15.776,72 |
21120007 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 23.493,25 |
21120006 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 28.535,66 |
21120005 | 2020 | 07/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 13.757,98 |
03120009 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME | 25.935.160/0001-53 | COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA | 126.188,51 |
03120008 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME | 08.769.912/0001-34 | COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. | 126.187,58 |
03120009 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME | 25.935.160/0001-53 | COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA | 126.188,51 |
03120008 | 2020 | 07/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME | 08.769.912/0001-34 | COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. | 126.187,58 |
04120013 | 2020 | 04/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041205001, de 04 de Dezembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
04120013 | 2020 | 04/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041205001, de 04 de Dezembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
04120130 | 2020 | 04/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 FEVEREIRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, ATUALIZADAS PELAS MP 926 E 927 E DECRETO 10.212, DECRETO EST | 23.535.727/0001-79 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 58.726,11 |
04120130 | 2020 | 04/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 FEVEREIRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, ATUALIZADAS PELAS MP 926 E 927 E DECRETO 10.212, DECRETO EST | 23.535.727/0001-79 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 58.726,11 |
23120078 | 2020 | 04/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.650.473-** | MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCO | 4.000,00 |
23120077 | 2020 | 04/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.681.943-** | FRANCISCO NAZARENO ISAIAS DA SILVA | 3.000,00 |
23120076 | 2020 | 04/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.788.023-** | JOÃO BRITO DA COSTA | 4.000,00 |
23120075 | 2020 | 04/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.990.193-** | ANTONILDA RODRIGUES DE SOUSA | 4.000,00 |
23120078 | 2020 | 04/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.650.473-** | MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCO | 4.000,00 |
23120077 | 2020 | 04/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.681.943-** | FRANCISCO NAZARENO ISAIAS DA SILVA | 3.000,00 |
23120076 | 2020 | 04/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.788.023-** | JOÃO BRITO DA COSTA | 4.000,00 |
23120075 | 2020 | 04/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.990.193-** | ANTONILDA RODRIGUES DE SOUSA | 4.000,00 |
23120004 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 21.720.849/0001-00 | CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME | 3.888,20 |
23120004 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 21.720.849/0001-00 | CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME | 3.888,20 |
23120074 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.705.103-** | FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA | 1.800,00 |
23120073 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.602.343-** | NARCELIO RODRIGUES LIMA | 1.800,00 |
23120072 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.070.603-** | ANTONIO EVERARDO RODRIGUES DOS SANTOS | 1.800,00 |
23120071 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.564.843-** | FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES | 600,00 |
23120070 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.770.513-** | RAFAEL MARQUES DA SILVA | 2.400,00 |
23120069 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.133.913-** | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | 1.200,00 |
23120068 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.400.453-** | JOSÉ MATIAS DE SOUSA NETO | 4.200,00 |
23120074 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.705.103-** | FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA | 1.800,00 |
23120073 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.602.343-** | NARCELIO RODRIGUES LIMA | 1.800,00 |
23120072 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.070.603-** | ANTONIO EVERARDO RODRIGUES DOS SANTOS | 1.800,00 |
23120071 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.564.843-** | FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES | 600,00 |
23120070 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.770.513-** | RAFAEL MARQUES DA SILVA | 2.400,00 |
23120069 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.133.913-** | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | 1.200,00 |
23120068 | 2020 | 03/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.400.453-** | JOSÉ MATIAS DE SOUSA NETO | 4.200,00 |
04120138 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 600,00 |
04120138 | 2020 | 03/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 600,00 |
02120015 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 4.689,86 |
02120015 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 4.689,86 |
20120003 | 2020 | 02/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202002 DE 02/12/2020. | ***.026.203-** | SAUL LIMA MACIEL | 1.680,00 |
20120002 | 2020 | 02/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202001 DE 02/12/2020. | ***.878.683-** | GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA | 2.400,00 |
20120003 | 2020 | 02/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202002 DE 02/12/2020. | ***.026.203-** | SAUL LIMA MACIEL | 1.680,00 |
20120002 | 2020 | 02/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202001 DE 02/12/2020. | ***.878.683-** | GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA | 2.400,00 |
04120004 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 6.528,00 |
04120004 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 6.528,00 |
22120001 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. | ***.670.403-** | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 2.000,00 |
22120001 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. | ***.670.403-** | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 2.000,00 |
23120065 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.968.113-** | ADRIANA RODRIGUES LIMA | 2.000,00 |
23120064 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.028.043-** | FRANCISCO JOSE MENDES DA SILVA | 2.000,00 |
23120063 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.919.748-** | MARIA DAS DORES VIANA CHAVES | 2.000,00 |
23120062 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.152.473-** | ALTAMIRSA COSTA BASTOS | 2.000,00 |
23120061 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.167.203-** | RONALDO MORAIS ALVES | 2.000,00 |
23120060 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.177.903-** | MARIA JOSE SARAIVA SALES | 2.000,00 |
23120059 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.340.303-** | MARCIA MARIA FELICIO TEIXEIRA DA COSTA | 2.000,00 |
23120058 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.861.903-** | MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA | 2.000,00 |
23120057 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.276.403-** | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | 2.000,00 |
23120056 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.672.437-** | MARIA LUCIA FREIRE | 2.000,00 |
23120055 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.150.143-** | RITA ALVES CAMPOS SARAIVA | 2.000,00 |
23120054 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.533.857-** | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | 2.000,00 |
23120065 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.968.113-** | ADRIANA RODRIGUES LIMA | 2.000,00 |
23120064 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.028.043-** | FRANCISCO JOSE MENDES DA SILVA | 2.000,00 |
23120063 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.919.748-** | MARIA DAS DORES VIANA CHAVES | 2.000,00 |
23120062 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.152.473-** | ALTAMIRSA COSTA BASTOS | 2.000,00 |
23120061 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.167.203-** | RONALDO MORAIS ALVES | 2.000,00 |
23120060 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.177.903-** | MARIA JOSE SARAIVA SALES | 2.000,00 |
23120059 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.340.303-** | MARCIA MARIA FELICIO TEIXEIRA DA COSTA | 2.000,00 |
23120058 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.861.903-** | MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA | 2.000,00 |
23120057 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.276.403-** | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | 2.000,00 |
23120056 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.672.437-** | MARIA LUCIA FREIRE | 2.000,00 |
23120055 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.150.143-** | RITA ALVES CAMPOS SARAIVA | 2.000,00 |
23120054 | 2020 | 02/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.533.857-** | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | 2.000,00 |
04120005 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 3.895,40 |
04120005 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 3.895,40 |
04120006 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 312,39 |
04120006 | 2020 | 02/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 312,39 |
26120004 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 12.093,40 |
23120079 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 23.363,30 |
20120020 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 3.050,00 |
20120019 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 2.000,00 |
20120006 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 18.813,66 |
20120005 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 27.546,21 |
04120127 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 119.240,53 |
04120126 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 72.870,38 |
04120125 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 18.993,51 |
04120008 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 92.385,10 |
03120010 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 67.879,85 |
02120013 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPEMENTO DO EMPENHO 02010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 40% | 142.066,95 |
02120012 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 158.545,40 |
02120011 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080004 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 980.555,92 |
01120013 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 1.000,00 |
01120006 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 18.611,36 |
01120005 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 57.695,28 |
01120002 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 4.589,12 |
01120001 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010008, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 2.452,66 |
20120020 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 3.050,00 |
20120019 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 2.000,00 |
01120013 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 1.000,00 |
26120004 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 12.093,40 |
23120079 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 23.363,30 |
20120006 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 18.813,66 |
20120005 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 27.546,21 |
04120127 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 119.240,53 |
04120126 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 72.870,38 |
04120125 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 18.993,51 |
03120010 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 67.879,85 |
02120013 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPEMENTO DO EMPENHO 02010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 40% | 142.066,95 |
02120012 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 158.545,40 |
02120011 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080004 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 980.555,92 |
01120006 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 18.611,36 |
01120005 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 57.695,28 |
26120001 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 615,35 |
04120008 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 92.385,10 |
01120002 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 4.589,12 |
01120001 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010008, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 2.452,66 |
23120067 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.066,83 |
22120003 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.634,08 |
06120035 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 39.697,12 |
06120009 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 45.197,68 |
04120029 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 850,48 |
04120028 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 53.000,00 |
02120025 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% | 122.014,02 |
02120024 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 371.338,06 |
02120021 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 527.805,32 |
02120021 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 527.805,32 |
22120003 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.634,08 |
06120009 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 45.197,68 |
23120067 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.066,83 |
04120029 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 850,48 |
04120028 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 53.000,00 |
06120002 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206002. | ***.924.233-** | MAURO CLECIO DA SILVVA ARAUJO | 40,00 |
06120001 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, TRANSPOSRTANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206001. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
06120002 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206002. | ***.924.233-** | MAURO CLECIO DA SILVVA ARAUJO | 40,00 |
06120001 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, TRANSPOSRTANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206001. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
23120084 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 4.850,10 |
23120082 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 272,00 |
22120010 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.847,59 |
22120007 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 787,00 |
21120015 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.121,43 |
21120014 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 18.218.445/0001-08 | E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 650,00 |
20120015 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.550,85 |
20120010 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. | 17.044.392/0001-93 | A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME | 1.800,00 |
06120029 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.353,56 |
06120028 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
06120027 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 640,00 |
06120022 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.449,23 |
06120021 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.150,15 |
06120020 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.049,30 |
06120016 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ALTA COMPELXIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 320,00 |
06120005 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 608,00 |
06120004 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 2.540,00 |
06120003 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 336,00 |
04120131 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. | 34.637.297/0001-12 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | 31.070,00 |
04120073 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 28.997,47 |
04120011 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. | 00.721.690/0001-78 | M A MONTEIRO - ME | 1.100,00 |
23120084 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 4.850,10 |
23120082 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 272,00 |
22120010 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.847,59 |
22120007 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 787,00 |
21120015 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.121,43 |
21120014 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 18.218.445/0001-08 | E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 650,00 |
20120015 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.550,85 |
20120010 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. | 17.044.392/0001-93 | A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME | 1.800,00 |
06120029 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.353,56 |
06120028 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
06120027 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 640,00 |
06120022 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.449,23 |
06120021 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.150,15 |
06120020 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.049,30 |
06120016 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ALTA COMPELXIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 320,00 |
04120131 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. | 34.637.297/0001-12 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | 31.070,00 |
04120073 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 28.997,47 |
06120005 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 608,00 |
06120004 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 2.540,00 |
06120003 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 336,00 |
04120011 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. | 00.721.690/0001-78 | M A MONTEIRO - ME | 1.100,00 |
06120025 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.976.533-** | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 300,00 |
06120025 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.976.533-** | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 300,00 |
22120002 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TROCA DE PLACAS DO CAMINHÃO FECHADO M. BENZ/ATRON 2729K 9X4 (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | ***.435.013-** | FRANCISCO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 650,00 |
21120021 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. | ***.067.393-** | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA | 1.500,00 |
21120001 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. | ***.301.463-** | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 2.000,00 |
20120009 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
06120011 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | ***.163.693-** | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 3.030,00 |
06120010 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | ***.248.503-** | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 1.582,00 |
02120018 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO LEVANTEMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS E DESPESAS DESTINADOS AO FUNDEB PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO CORRENTE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.513.073-** | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 5.000,00 |
01120008 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
01120007 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
21120021 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. | ***.067.393-** | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA | 1.500,00 |
02120018 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO LEVANTEMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS E DESPESAS DESTINADOS AO FUNDEB PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO CORRENTE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.513.073-** | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 5.000,00 |
20120009 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
01120008 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
01120007 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
06120011 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | ***.163.693-** | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 3.030,00 |
06120010 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | ***.248.503-** | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 1.582,00 |
22120002 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TROCA DE PLACAS DO CAMINHÃO FECHADO M. BENZ/ATRON 2729K 9X4 (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | ***.435.013-** | FRANCISCO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 650,00 |
21120001 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. | ***.301.463-** | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 2.000,00 |
23120088 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 34.411.019/0001-42 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 3.000,00 |
23120007 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 7.000,00 |
23120005 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 34.411.019/0001-42 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 3.000,00 |
22120011 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JALECOS, CALÇAS E COLETES, DESTINADO AO S.I.M ( SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 97.546.794/0001-25 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 720,00 |
22120006 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 10.501,36 |
22120004 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22080007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 384,05 |
21120023 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 106/2018- PAVIMENTAÇÃO MAPP 4198 4199 4201. | 09.469.891/0001-02 | SECRETARIA DAS CIDADES SEDES | 223.861,50 |
21120020 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 101.968,00 |
21120019 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 183,53 |
21120018 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 3.102,80 |
21120017 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 14.333.288/0001-20 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 158.565,82 |
21120004 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 51.740.512/0001-25 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.700,00 |
21120003 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
20120018 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 33.000.118/0015-74 | OI TELEMAR | 1.470,06 |
20120017 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 32.491.874/0001-85 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 4.500,00 |
20120014 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 01.844.748/0001-33 | CARTÓRIO AMARAL | 905,18 |
20120001 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 01.821.824/0001-95 | CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES | 41,84 |
06120034 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.300,00 |
06120033 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.385,34 |
06120032 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 27.522,00 |
06120030 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 5.280,00 |
06120023 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 27.312.406/0001-66 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 7.000,00 |
04120146 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 19.390,00 |
04120080 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. | 04.805.566/0001-41 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA | 404,98 |
01120014 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA | 7.000,00 |
01120004 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 1.169,13 |
01120003 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. | 07.779.242/0001-74 | HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.835,60 |
06120033 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.385,34 |
06120032 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 27.522,00 |
01120014 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA | 7.000,00 |
23120088 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 34.411.019/0001-42 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 3.000,00 |
22120011 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JALECOS, CALÇAS E COLETES, DESTINADO AO S.I.M ( SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 97.546.794/0001-25 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 720,00 |
22120006 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 10.501,36 |
22120004 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22080007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 384,05 |
21120020 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 101.968,00 |
21120019 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 183,53 |
21120018 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 3.102,80 |
21120017 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 14.333.288/0001-20 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 158.565,82 |
20120018 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 33.000.118/0015-74 | OI TELEMAR | 735,03 |
20120017 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 32.491.874/0001-85 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 4.500,00 |
20120014 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 01.844.748/0001-33 | CARTÓRIO AMARAL | 905,18 |
06120030 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 5.280,00 |
06120023 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 27.312.406/0001-66 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 7.000,00 |
04120146 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 19.390,00 |
04120080 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. | 04.805.566/0001-41 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA | 404,98 |
01120004 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 1.169,13 |
21120004 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 51.740.512/0001-25 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.700,00 |
21120003 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
23120007 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 7.000,00 |
23120005 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 34.411.019/0001-42 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 3.000,00 |
20120001 | 2020 | 01/12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 01.821.824/0001-95 | CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES | 41,84 |
01120003 | 2020 | 01/12/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. | 07.779.242/0001-74 | HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.835,60 |
23120066 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.275.703-** | SANDRA REGINA DE LIMA | 2.000,00 |
23120053 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.922.253-** | ADEGILSON DUTRA BURITI | 2.500,00 |
23120052 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.138.733-** | CARLOS RIBEIRO LIMA | 2.500,00 |
23120051 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.011.603-** | FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE JUNIOR | 2.500,00 |
23120049 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.321.253-** | JESSICA DE SOUSA DUTRA | 2.500,00 |
23120048 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.659.533-** | WILSON DE LIMA | 2.500,00 |
23120047 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.500.162-** | FRANCISCO JAILTON FERREIRA DA SILVA | 2.500,00 |
23120046 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.313.993-** | ROCIONE MARIA DE CARVALHO LIMA | 2.500,00 |
23120045 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.816.223-** | FRANCISCO ERIVANDO DA SILVA ALVES | 2.500,00 |
23120044 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.347.473-** | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA | 2.500,00 |
23120043 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.883.213-** | MARCELO SOARES LIMA | 2.500,00 |
23120042 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.412.253-** | RAY RANAN BARROSO FERNANDES | 2.500,00 |
23120041 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.568.723-** | NAIRA GOMES DA COSTA | 2.500,00 |
23120040 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.188.833-** | WANDERSON LIMA RIBEIRO | 2.500,00 |
23120039 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.915.603-** | PAUULO AUGUSTO ARAUJO COSTA JUNIOR | 2.500,00 |
23120038 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.047.903-** | MANOEL MARQUES DE CARVALHO | 2.500,00 |
23120037 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.678.014-** | GILSON SOARES DA SILVA | 2.000,00 |
23120036 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.809.053-** | ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA | 2.000,00 |
23120035 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.761.943-** | ANTONIA JANETE JANUARIO DE ALMEIDA | 2.000,00 |
23120034 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.896.793-** | MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA | 2.000,00 |
23120033 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.966.603-** | ANTONIA ELISETE SILVA | 2.000,00 |
23120032 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.073.633-** | SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA | 2.000,00 |
23120031 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.151.973-** | ELENITA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | 2.000,00 |
23120030 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.527.323-** | CELIA MARIA DE OLIVEIRA | 2.000,00 |
23120029 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.858.143-** | ANA CLEA DA SILVA CARDOSO | 2.000,00 |
23120028 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.023.123-** | VIVIANE CALIXTO BARBOSA | 2.000,00 |
23120027 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.480.293-** | MARIA DE FATIMA VERAS | 2.000,00 |
23120026 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.216.393-** | CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA | 2.000,00 |
23120025 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.579.183-** | FRANCISCO NEPONUCENO FERREIRA | 2.000,00 |
23120024 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.451.663-** | MARIA TEXEIRA MENDES | 2.000,00 |
23120023 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.972.403-** | JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA MENDES | 2.000,00 |
23120022 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.790.653-** | JOSE ROBERIO DE MEDEIRO | 2.000,00 |
23120021 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.052.363-** | ANTONIA JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | 2.000,00 |
23120020 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.907.913-** | ANNA LUISA DE SOUSA FERREIRA | 2.000,00 |
23120019 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.165.973-** | FERNANDA GONCALVES DE SOUSA | 2.000,00 |
23120018 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.911.183-** | KARINA COSTA BASTOS | 2.000,00 |
23120017 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.408.183-** | EVERALDO PEREIRA | 2.000,00 |
23120016 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.253.303-** | JOÃO DARC DA SILVA | 2.000,00 |
23120015 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.316.317-** | PATRICIA NAPOLIÃO CORREIA | 2.000,00 |
23120014 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.293.603-** | VERONICA BARROSO DE SOUSA | 2.000,00 |
23120013 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.398.061-** | JOÃO DE SOUSA GOMES | 2.000,00 |
23120012 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.361.394-** | MARIA DA GUIA CAMILO DO NASCIMENTO | 2.000,00 |
23120011 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.364.203-** | FRANCISCA IRLA LIMA DE ABREU | 2.000,00 |
23120010 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.090.833-** | MARIA DO CARMO SOUSA | 2.000,00 |
23120009 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.421.703-** | ANTONIA OLIVEIRA DE SOUZA PAZ | 2.000,00 |
23120008 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.953.237-** | SHIRLEY CUNHA DA COSTA | 2.000,00 |
23120066 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.275.703-** | SANDRA REGINA DE LIMA | 2.000,00 |
23120053 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.922.253-** | ADEGILSON DUTRA BURITI | 2.500,00 |
23120052 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.138.733-** | CARLOS RIBEIRO LIMA | 2.500,00 |
23120051 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.011.603-** | FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE JUNIOR | 2.500,00 |
23120049 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.321.253-** | JESSICA DE SOUSA DUTRA | 2.500,00 |
23120048 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.659.533-** | WILSON DE LIMA | 2.500,00 |
23120047 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.500.162-** | FRANCISCO JAILTON FERREIRA DA SILVA | 2.500,00 |
23120046 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.313.993-** | ROCIONE MARIA DE CARVALHO LIMA | 2.500,00 |
23120045 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.816.223-** | FRANCISCO ERIVANDO DA SILVA ALVES | 2.500,00 |
23120044 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.347.473-** | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA | 2.500,00 |
23120043 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.883.213-** | MARCELO SOARES LIMA | 2.500,00 |
23120042 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.412.253-** | RAY RANAN BARROSO FERNANDES | 2.500,00 |
23120041 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.568.723-** | NAIRA GOMES DA COSTA | 2.500,00 |
23120040 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.188.833-** | WANDERSON LIMA RIBEIRO | 2.500,00 |
23120039 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.915.603-** | PAUULO AUGUSTO ARAUJO COSTA JUNIOR | 2.500,00 |
23120038 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.047.903-** | MANOEL MARQUES DE CARVALHO | 2.500,00 |
23120037 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.678.014-** | GILSON SOARES DA SILVA | 2.000,00 |
23120036 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.809.053-** | ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA | 2.000,00 |
23120035 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.761.943-** | ANTONIA JANETE JANUARIO DE ALMEIDA | 2.000,00 |
23120034 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.896.793-** | MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA | 2.000,00 |
23120033 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.966.603-** | ANTONIA ELISETE SILVA | 2.000,00 |
23120032 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.073.633-** | SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA | 2.000,00 |
23120031 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.151.973-** | ELENITA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | 2.000,00 |
23120030 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.527.323-** | CELIA MARIA DE OLIVEIRA | 2.000,00 |
23120029 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.858.143-** | ANA CLEA DA SILVA CARDOSO | 2.000,00 |
23120028 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.023.123-** | VIVIANE CALIXTO BARBOSA | 2.000,00 |
23120027 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.480.293-** | MARIA DE FATIMA VERAS | 2.000,00 |
23120026 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.216.393-** | CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA | 2.000,00 |
23120025 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.579.183-** | FRANCISCO NEPONUCENO FERREIRA | 2.000,00 |
23120024 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.451.663-** | MARIA TEXEIRA MENDES | 2.000,00 |
23120023 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.972.403-** | JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA MENDES | 2.000,00 |
23120022 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.790.653-** | JOSE ROBERIO DE MEDEIRO | 2.000,00 |
23120021 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.052.363-** | ANTONIA JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | 2.000,00 |
23120020 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.907.913-** | ANNA LUISA DE SOUSA FERREIRA | 2.000,00 |
23120019 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.165.973-** | FERNANDA GONCALVES DE SOUSA | 2.000,00 |
23120018 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.911.183-** | KARINA COSTA BASTOS | 2.000,00 |
23120017 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.408.183-** | EVERALDO PEREIRA | 2.000,00 |
23120016 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.253.303-** | JOÃO DARC DA SILVA | 2.000,00 |
23120015 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.316.317-** | PATRICIA NAPOLIÃO CORREIA | 2.000,00 |
23120014 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.293.603-** | VERONICA BARROSO DE SOUSA | 2.000,00 |
23120013 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.398.061-** | JOÃO DE SOUSA GOMES | 2.000,00 |
23120012 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.361.394-** | MARIA DA GUIA CAMILO DO NASCIMENTO | 2.000,00 |
23120011 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.364.203-** | FRANCISCA IRLA LIMA DE ABREU | 2.000,00 |
23120010 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.090.833-** | MARIA DO CARMO SOUSA | 2.000,00 |
23120009 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.421.703-** | ANTONIA OLIVEIRA DE SOUZA PAZ | 2.000,00 |
23120008 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.953.237-** | SHIRLEY CUNHA DA COSTA | 2.000,00 |
26120003 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. | 10.595.729/0001-01 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 639.752,58 |
26120003 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. | 10.595.729/0001-01 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 639.752,58 |
21120002 | 2020 | 01/12/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DE 11 (ONZE) POÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.010/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190123001-INF. | 07.182.306/0001-55 | RN CONSTRUCOES E PERFURACAOES DE POCOS LTDA | 31.280,66 |
04120078 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - USA, SENDO INSTALADO NA BASE DO SAMU EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 2.760,00 |
04120078 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - USA, SENDO INSTALADO NA BASE DO SAMU EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 2.760,00 |
03120012 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 15.750,00 |
03120011 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 163.758,82 |
03120012 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 15.750,00 |
03120011 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 163.758,82 |
03120015 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 7.503,50 |
03120014 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.498,46 |
03120013 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 21.760,00 |
02120016 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.472,85 |
03120015 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 7.503,50 |
03120014 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.498,46 |
03120013 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 21.760,00 |
02120016 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.472,85 |
04120003 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. | 21.950.975/0001-50 | BAMBU EIRELI ME | 238.240,71 |
02120023 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL E MANUTENÇÃO EM T.I., DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.300,00 |
04120003 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. | 21.950.975/0001-50 | BAMBU EIRELI ME | 238.240,71 |
02120014 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02090009 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 30.207.063/0001-84 | FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL | 11.019,94 |
02120014 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02090009 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 30.207.063/0001-84 | FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL | 11.019,94 |
04120124 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 81.740,07 |
04120009 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO | 229.305,53 |
04120124 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 81.740,07 |
04120009 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO | 229.305,53 |
04120128 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 1.800,00 |
04120077 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312001 - SAÚDE. | ***.037.383-** | GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA | 800,00 |
04120001 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20140630002. | ***.446.253-** | ARMINDA MARIA MATOS FREIRE | 1.520,00 |
04120128 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 1.800,00 |
04120077 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312001 - SAÚDE. | ***.037.383-** | GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA | 800,00 |
04120001 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20140630002. | ***.446.253-** | ARMINDA MARIA MATOS FREIRE | 1.520,00 |
04120145 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 9.589,29 |
04120002 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04120145 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 9.589,29 |
04120002 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04120074 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 32.412,00 |
04120007 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 600,00 |
04120074 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 32.412,00 |
04120007 | 2020 | 01/12/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 600,00 |
20110010 | 2020 | 30/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.324.601/0001-50 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.137,00 |
06110058 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 08.607.437/0001-08 | GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L | 1.890,60 |
06110057 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 1.403,30 |
06110056 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 1.286,30 |
06110055 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 1.250,80 |
04110104 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.125,91 |
04110102 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 14.791,08 |
06110058 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 08.607.437/0001-08 | GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L | 1.890,60 |
06110057 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 1.403,30 |
06110056 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 1.286,30 |
06110055 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 1.250,80 |
04110104 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.125,91 |
04110102 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 14.791,08 |
20110010 | 2020 | 30/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.324.601/0001-50 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.137,00 |
20110015 | 2020 | 30/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.010.003-** | RAFAEL BRITO DA SILVA | 350,00 |
20110015 | 2020 | 30/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.010.003-** | RAFAEL BRITO DA SILVA | 350,00 |
20110009 | 2020 | 30/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.324.601/0001-50 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.442,00 |
04110115 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 26.300,00 |
04110092 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 25.071,76 |
04110074 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04110043 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8400, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 456,23 |
03110021 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÕES DERESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA PEDRA DE COCO. FME | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 88,78 |
04110115 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 26.300,00 |
04110092 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 25.071,76 |
04110074 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
20110009 | 2020 | 30/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.324.601/0001-50 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.442,00 |
04110043 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8400, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 456,23 |
03110021 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÕES DERESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA PEDRA DE COCO. FME | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 88,78 |
04110106 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.007/2020 E CONTRATO Nº 002.25.08.2020. | 05.234.475/0001-66 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8.210,27 |
04110105 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 001.23.09.2020. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 2.904,60 |
04110103 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 11.182,30 |
04110101 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.454,40 |
04110106 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.007/2020 E CONTRATO Nº 002.25.08.2020. | 05.234.475/0001-66 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8.210,27 |
04110105 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 001.23.09.2020. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 2.904,60 |
04110103 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 11.182,30 |
04110101 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.454,40 |
02110018 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02110017 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO., | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02110018 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02110017 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO., | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
04110117 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 108.000,00 |
04110114 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.003/2020 E CONTRATO Nº 001.21.07.2020. | 31.808.665/0001-50 | L C FALES DE BRITO ALVES | 15.561,00 |
04110111 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA (BK PARA TUBERCULOSE - BAAR), EM PACIENTES COM SUPEITAS DE TUBERCULOSE NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 41.650.888/0001-95 | BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 880,00 |
04110091 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 67.769,08 |
04110090 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 136.602,69 |
04110080 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04110073 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04110070 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 17.371,23 |
04110117 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 108.000,00 |
04110114 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.003/2020 E CONTRATO Nº 001.21.07.2020. | 31.808.665/0001-50 | L C FALES DE BRITO ALVES | 15.561,00 |
04110111 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA (BK PARA TUBERCULOSE - BAAR), EM PACIENTES COM SUPEITAS DE TUBERCULOSE NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 41.650.888/0001-95 | BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 880,00 |
04110099 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 59.315,70 |
04110091 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 67.769,08 |
04110090 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 136.602,69 |
04110080 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04110073 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04110070 | 2020 | 30/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 17.371,23 |
20110007 | 2020 | 27/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.417.272/0001-21 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | 12.291,39 |
06110033 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
06110032 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
06110031 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06110033 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
06110032 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
06110031 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
20110007 | 2020 | 27/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.417.272/0001-21 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | 12.291,39 |
03110019 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIAPAL DE SÃO BENEDITO CE CONFORME PREGAO ELETRONICAO DE N 04.001/2020 SRP | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 97.994,00 |
03110018 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 270.408,48 |
03110019 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIAPAL DE SÃO BENEDITO CE CONFORME PREGAO ELETRONICAO DE N 04.001/2020 SRP | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 97.994,00 |
03110018 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 270.408,48 |
03110017 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS ACOMPROSIÇÃO DAMERENDA ESCOALR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS NA REDE MUNICIAPAL DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGQAO ELETRONICO DE N 04.001/2020 SRP. FME | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 18.000,00 |
03110016 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEJA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04001/2020-PE. | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 26.098,00 |
03110017 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS ACOMPROSIÇÃO DAMERENDA ESCOALR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS NA REDE MUNICIAPAL DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGQAO ELETRONICO DE N 04.001/2020 SRP. FME | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 18.000,00 |
03110016 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEJA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04001/2020-PE. | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 26.098,00 |
04110108 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 7.763,30 |
04110108 | 2020 | 27/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 7.763,30 |
04110083 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
04110083 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
04110035 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (26/11/2020 A 30/11/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, | ***.012.621-** | MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL | 500,00 |
04110035 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (26/11/2020 A 30/11/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, | ***.012.621-** | MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL | 500,00 |
23110020 | 2020 | 26/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT | 828,00 |
22110008 | 2020 | 26/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 252,00 |
20110014 | 2020 | 26/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.270,00 |
06110045 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 194,00 |
06110044 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 332,00 |
06110043 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 512,00 |
06110042 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 314,00 |
06110041 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 610,00 |
03110022 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.944,00 |
01110005 | 2020 | 26/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 2.236,00 |
22110008 | 2020 | 26/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 252,00 |
20110014 | 2020 | 26/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.270,00 |
06110045 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 194,00 |
06110044 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 332,00 |
06110043 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 512,00 |
06110042 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 314,00 |
06110041 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 610,00 |
23110020 | 2020 | 26/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT | 828,00 |
03110022 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.944,00 |
01110005 | 2020 | 26/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 2.236,00 |
04110084 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 570,00 |
04110082 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 240,00 |
04110084 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 570,00 |
04110082 | 2020 | 26/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 240,00 |
04110029 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 241105001, de 24 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04110029 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 241105001, de 24 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
21110022 | 2020 | 24/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 04.554.129/0001-00 | AROUDO C. MENDES | 330,00 |
20110017 | 2020 | 24/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 21.392.514/0001-00 | FORTE COMERCIAL LTDA EPP | 1.379,66 |
06110048 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 12.000,45 |
06110047 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 3.715,50 |
06110046 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 14.147,26 |
06110030 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 9.000,39 |
06110029 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.000,00 |
06110028 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 11.000,13 |
06110027 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 11.000,17 |
06110026 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 9.999,70 |
06110025 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 4.000,02 |
06110008 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.487,00 |
04110110 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 | 26.383.079/0001-70 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 1.053,60 |
04110088 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 25.000,62 |
04110069 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 50.000,36 |
04110067 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.342,32 |
04110065 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 740,87 |
04110030 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.034,00 |
21110022 | 2020 | 24/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 04.554.129/0001-00 | AROUDO C. MENDES | 330,00 |
20110017 | 2020 | 24/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 21.392.514/0001-00 | FORTE COMERCIAL LTDA EPP | 1.379,66 |
06110048 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 12.000,45 |
06110047 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 3.715,50 |
06110046 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 14.147,26 |
04110110 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 | 26.383.079/0001-70 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 1.053,60 |
04110088 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 25.000,62 |
04110069 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 50.000,36 |
06110030 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 9.000,39 |
06110029 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.000,00 |
06110028 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 11.000,13 |
06110027 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 11.000,17 |
06110026 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 9.999,70 |
06110025 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 4.000,02 |
04110067 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.342,32 |
04110065 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 740,87 |
06110008 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.487,00 |
04110030 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.034,00 |
06110054 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 8.708,90 |
06110054 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 8.708,90 |
04110081 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 2.356,00 |
03110011 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 66,35 |
03110008 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( MES DE MARÇO DE 2020) DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 58,28 |
04110081 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 2.356,00 |
03110011 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 66,35 |
03110008 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( MES DE MARÇO DE 2020) DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 58,28 |
23110017 | 2020 | 24/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.684.443-** | JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO | 9.000,00 |
23110016 | 2020 | 24/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.250.323-** | ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO | 9.000,00 |
23110017 | 2020 | 24/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.684.443-** | JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO | 9.000,00 |
23110016 | 2020 | 24/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.250.323-** | ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO | 9.000,00 |
04110089 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 10.000,02 |
04110087 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 15.000,69 |
04110068 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.001,33 |
04110066 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 20.157,21 |
04110064 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 13.101,94 |
04110031 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.445,00 |
03110024 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 40.000,12 |
03110023 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO. CONFORME CONTRATODE DE NUMERO 0106052020 ED DO PREGAO ELETRONICO DE N 00.006/2020 SRP | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 30.000,88 |
03110009 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPOSITO DA MERENDA MES DE NOVEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 530,11 |
02110015 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO Nº 01413042020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 40.000,15 |
02110014 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO Nº 00106052020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP | 30.000,15 |
02110010 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.060,00 |
04110089 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 10.000,02 |
04110087 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 15.000,69 |
03110024 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 40.000,12 |
03110023 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO. CONFORME CONTRATODE DE NUMERO 0106052020 ED DO PREGAO ELETRONICO DE N 00.006/2020 SRP | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 30.000,88 |
02110015 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO Nº 01413042020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 40.000,15 |
02110014 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO Nº 00106052020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP | 30.000,15 |
04110068 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.001,33 |
04110066 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 20.157,21 |
04110064 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 13.101,94 |
04110031 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.445,00 |
03110009 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPOSITO DA MERENDA MES DE NOVEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 530,11 |
02110010 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.060,00 |
04110072 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 910,00 |
04110072 | 2020 | 24/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 910,00 |
04110034 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105003, de 23 de Novembro de 2020. | ***.217.323-** | ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO | 100,00 |
04110033 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105002, de 23 de Novembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 200,00 |
04110032 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001, de 23 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04110026 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001 de 23 de Novembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04110034 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105003, de 23 de Novembro de 2020. | ***.217.323-** | ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO | 100,00 |
04110033 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105002, de 23 de Novembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 200,00 |
04110032 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001, de 23 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04110026 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001 de 23 de Novembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
21110007 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE, EXCLISIVO PARA ESTUDOS DE IMPECTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LINCENÇA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.822.269/0001-70 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 21.997,67 |
06110051 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 23.575.947/0001-26 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 150,00 |
06110050 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOSICLA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 23.575.947/0001-26 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 500,00 |
04110093 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 23.575.947/0001-26 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 700,00 |
03110015 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 8,08 |
03110014 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3912 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 8,08 |
06110051 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 23.575.947/0001-26 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 150,00 |
06110050 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOSICLA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 23.575.947/0001-26 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 500,00 |
04110093 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 23.575.947/0001-26 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 700,00 |
21110007 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE, EXCLISIVO PARA ESTUDOS DE IMPECTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LINCENÇA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.822.269/0001-70 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 21.997,67 |
03110015 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 8,08 |
03110014 | 2020 | 23/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3912 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 8,08 |
21110029 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 4.192,50 |
21110028 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 11.932,50 |
21110026 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.430,00 |
21110025 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.817,50 |
21110024 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 13.087,50 |
21110029 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 4.192,50 |
21110028 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 11.932,50 |
21110027 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 27.494,50 |
21110026 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.430,00 |
21110025 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.817,50 |
21110024 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 13.087,50 |
21110023 | 2020 | 23/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 31.135,00 |
06110023 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 1.640,00 |
06110005 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 41.550.112/0001-01 | EXPRESSO GUANABARA | 825,00 |
06110023 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 1.640,00 |
06110005 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 41.550.112/0001-01 | EXPRESSO GUANABARA | 825,00 |
04110098 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 30.580.753/0001-84 | HERBERTH F. R. C. MOTA - ME | 345,00 |
04110098 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 30.580.753/0001-84 | HERBERTH F. R. C. MOTA - ME | 345,00 |
04110097 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DEDSTINADO À CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 30.580.753/0001-84 | HERBERTH F. R. C. MOTA - ME | 3.881,00 |
04110097 | 2020 | 20/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DEDSTINADO À CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 30.580.753/0001-84 | HERBERTH F. R. C. MOTA - ME | 3.881,00 |
06110006 | 2020 | 19/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/11/2020, PARA RESEOLVER ASSUNTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIAD DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 191106001. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 90,00 |
06110006 | 2020 | 19/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/11/2020, PARA RESEOLVER ASSUNTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIAD DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 191106001. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 90,00 |
22110004 | 2020 | 19/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 20,00 |
22110004 | 2020 | 19/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 20,00 |
03110020 | 2020 | 19/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COLORAÇÃO DE PORTÕES, FME. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 3.400,00 |
03110020 | 2020 | 19/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COLORAÇÃO DE PORTÕES, FME. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 3.400,00 |
06110014 | 2020 | 19/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES | 200,00 |
06110014 | 2020 | 19/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES | 200,00 |
22110005 | 2020 | 19/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 280,00 |
22110005 | 2020 | 19/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.121.465/0001-40 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 280,00 |
06110013 | 2020 | 18/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETERIORADO E DEVIDO AO TEMPO DE USO E COM ISSO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 1.400,00 |
06110013 | 2020 | 18/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETERIORADO E DEVIDO AO TEMPO DE USO E COM ISSO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 1.400,00 |
03110007 | 2020 | 18/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 8,08 |
03110007 | 2020 | 18/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 8,08 |
06110007 | 2020 | 17/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE PARA TRANSPORTA O USUARIO DO CREAS O SR. RAMIRO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO IPPO II E RECEBEU LIBERAÇÃO APÓS A ENTREGA DO ALVARA DE SOLTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 171106001. | ***.412.003-** | WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA | 50,00 |
04110028 | 2020 | 17/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 171105001, de 17 de Novembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
06110007 | 2020 | 17/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE PARA TRANSPORTA O USUARIO DO CREAS O SR. RAMIRO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO IPPO II E RECEBEU LIBERAÇÃO APÓS A ENTREGA DO ALVARA DE SOLTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 171106001. | ***.412.003-** | WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA | 50,00 |
04110028 | 2020 | 17/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 171105001, de 17 de Novembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
04110027 | 2020 | 17/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. | ***.252.763-** | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 350,00 |
04110027 | 2020 | 17/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. | ***.252.763-** | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 350,00 |
04110020 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 161105001 de 16 de Novembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04110020 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 161105001 de 16 de Novembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
22110006 | 2020 | 16/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 57,50 |
06110040 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.621,70 |
06110039 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.523,53 |
06110038 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.369,39 |
04110095 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO MANTER A ORGANIZAÇÃO DA FEIRA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO DIANTE DAS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE. | 00.721.690/0001-78 | M A MONTEIRO - ME | 3.000,00 |
04110058 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 20.042,66 |
06110040 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.621,70 |
06110039 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.523,53 |
06110038 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.369,39 |
04110095 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO MANTER A ORGANIZAÇÃO DA FEIRA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO DIANTE DAS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE. | 00.721.690/0001-78 | M A MONTEIRO - ME | 3.000,00 |
22110006 | 2020 | 16/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 57,50 |
04110058 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 20.042,66 |
22110007 | 2020 | 16/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 5.575,70 |
22110007 | 2020 | 16/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 5.575,70 |
03110025 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.686,14 |
03110025 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.686,14 |
04110107 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 1.125,00 |
04110107 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 1.125,00 |
04110060 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 19.969,50 |
04110060 | 2020 | 16/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 19.969,50 |
22110009 | 2020 | 15/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 7.561,25 |
21110030 | 2020 | 15/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.608,51 |
20110016 | 2020 | 15/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 989,37 |
22110009 | 2020 | 15/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 7.561,25 |
21110030 | 2020 | 15/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.608,51 |
20110016 | 2020 | 15/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 989,37 |
20110018 | 2020 | 13/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 2.032,00 |
04110041 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.509,15 |
04110039 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 14.155,23 |
20110018 | 2020 | 13/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 2.032,00 |
04110041 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.509,15 |
04110039 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 14.155,23 |
06110052 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÁREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.639.063-** | MARCUS AURELIO PEREIRA | 1.800,00 |
06110052 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÁREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.639.063-** | MARCUS AURELIO PEREIRA | 1.800,00 |
23110015 | 2020 | 13/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.382.883-** | GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO | 9.000,00 |
23110014 | 2020 | 13/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.282.983-** | FRANCISCA FERNANDA HOLANDA | 9.000,00 |
23110015 | 2020 | 13/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.382.883-** | GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO | 9.000,00 |
23110014 | 2020 | 13/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.282.983-** | FRANCISCA FERNANDA HOLANDA | 9.000,00 |
04110040 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 8.753,97 |
04110038 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.057,69 |
02110016 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.721,14 |
02110016 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.721,14 |
04110040 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 8.753,97 |
04110038 | 2020 | 13/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.057,69 |
04110022 | 2020 | 12/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.735,00 |
04110022 | 2020 | 12/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.735,00 |
23110021 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.638.073-** | JOSÉ RODRIGUES MATOS | 9.000,00 |
23110019 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.102.443-** | ANTONIO CICERO ALVES PAIVA | 9.000,00 |
23110018 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.199.993-** | GILVAN CORREIA DA SILVA JUNIOR | 9.000,00 |
23110013 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.638.773-** | ANA KASSIA ALVES RODRIGUES | 21.000,00 |
23110012 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.900.013-** | LUIS CARLOS TEIXEIRA DE PAIVA | 15.000,00 |
23110011 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.778.733-** | JOSE RISIMAR DE LIMA ARAUJO | 15.000,00 |
23110010 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.858.823-** | LEONARDO ISAIS DE OLIVEIRA | 9.000,00 |
23110009 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.212.573-** | WESLWY DE SOUSA PEREIRA | 9.000,00 |
23110008 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.445.133-** | ANTONIO GLAYLSON MORAES DE MESQUITA | 9.000,00 |
23110007 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.801.313-** | HADYLLA MARA VIEIRA LOIOLA CUSTODIO | 9.000,00 |
23110006 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.382.913-** | FRANCISCO EDNARDO GOMES PEREIRA | 9.000,00 |
23110005 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.972.118-** | GILCIMAR COELHO DA SILVA | 9.000,00 |
23110004 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.134.733-** | LUZINETE RODRUGUES DA SILVA | 9.000,00 |
23110003 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.767.231-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO | 9.000,00 |
23110021 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.638.073-** | JOSÉ RODRIGUES MATOS | 9.000,00 |
23110019 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.102.443-** | ANTONIO CICERO ALVES PAIVA | 9.000,00 |
23110018 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.199.993-** | GILVAN CORREIA DA SILVA JUNIOR | 9.000,00 |
23110013 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.638.773-** | ANA KASSIA ALVES RODRIGUES | 21.000,00 |
23110012 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.900.013-** | LUIS CARLOS TEIXEIRA DE PAIVA | 15.000,00 |
23110011 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.778.733-** | JOSE RISIMAR DE LIMA ARAUJO | 15.000,00 |
23110010 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.858.823-** | LEONARDO ISAIS DE OLIVEIRA | 9.000,00 |
23110009 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.212.573-** | WESLWY DE SOUSA PEREIRA | 9.000,00 |
23110008 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.445.133-** | ANTONIO GLAYLSON MORAES DE MESQUITA | 9.000,00 |
23110007 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.801.313-** | HADYLLA MARA VIEIRA LOIOLA CUSTODIO | 9.000,00 |
23110006 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.382.913-** | FRANCISCO EDNARDO GOMES PEREIRA | 9.000,00 |
23110005 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.972.118-** | GILCIMAR COELHO DA SILVA | 9.000,00 |
23110004 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.134.733-** | LUZINETE RODRUGUES DA SILVA | 9.000,00 |
23110003 | 2020 | 12/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | ***.767.231-** | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO | 9.000,00 |
04110019 | 2020 | 12/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PAU DARCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.615.313-** | DANIEL PEREIRA DA SILVA | 1.102,00 |
04110019 | 2020 | 12/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PAU DARCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.615.313-** | DANIEL PEREIRA DA SILVA | 1.102,00 |
04110018 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111105001, de 11 de Novembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
04110018 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111105001, de 11 de Novembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
04110077 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 74.152.059/0001-31 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 2.880,00 |
04110076 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 74.152.059/0001-31 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 7.920,00 |
04110077 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 74.152.059/0001-31 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 2.880,00 |
04110076 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 74.152.059/0001-31 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 7.920,00 |
20110012 | 2020 | 11/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL DURANTE O PEREÍODO ELETORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 03.783.237/0001-84 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME | 1.200,00 |
20110012 | 2020 | 11/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL DURANTE O PEREÍODO ELETORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 03.783.237/0001-84 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME | 1.200,00 |
04110096 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico (capas para processo),destinado ao Laboratório do Hospital Municipal de São Benedito. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 600,00 |
04110075 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 74.152.059/0001-31 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 5.400,00 |
04110096 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico (capas para processo),destinado ao Laboratório do Hospital Municipal de São Benedito. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 600,00 |
04110075 | 2020 | 11/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 74.152.059/0001-31 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 5.400,00 |
04110017 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Novembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105008 de 10 de Novembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04110016 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Novembro, para transportar a paciente Josélia Pinto de Sousa, para realizar consulta na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, conforme Portaria Nº 101105007 de 10 de Novembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04110015 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Novembro, para transportar a paciente Maria Josilane Almeida da Silva, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia, conforme Portaria Nº 101105006 de 10 de Novembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04110014 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105005, de 10 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04110013 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Novembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105004, de 10 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04110012 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Novembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 101105003, de 10 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04110011 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Novembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Riveiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 101105002, de 10 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04110010 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Novembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105001, de 10 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04110017 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Novembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105008 de 10 de Novembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04110016 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Novembro, para transportar a paciente Josélia Pinto de Sousa, para realizar consulta na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, conforme Portaria Nº 101105007 de 10 de Novembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04110015 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Novembro, para transportar a paciente Maria Josilane Almeida da Silva, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia, conforme Portaria Nº 101105006 de 10 de Novembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04110014 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105005, de 10 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04110013 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Novembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105004, de 10 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04110012 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Novembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 101105003, de 10 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04110011 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Novembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Riveiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 101105002, de 10 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04110010 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Novembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105001, de 10 de Novembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
22110003 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 2.470,00 |
22110003 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 2.470,00 |
06110003 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.565.763-** | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 600,00 |
06110003 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.565.763-** | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 600,00 |
23110024 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. | ***.058.303-** | FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS | 2.000,00 |
23110023 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | ***.344.573-** | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 550,00 |
23110024 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. | ***.058.303-** | FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS | 2.000,00 |
23110023 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | ***.344.573-** | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 550,00 |
06110001 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.251.133-** | DIANA ALVES FERREIRA | 300,00 |
06110001 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.251.133-** | DIANA ALVES FERREIRA | 300,00 |
04110021 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECEU MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), CONFORME PARECER EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: 044/2020 | 26.383.079/0001-70 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 12.845,80 |
04110021 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECEU MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), CONFORME PARECER EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: 044/2020 | 26.383.079/0001-70 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 12.845,80 |
03110003 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. | 15.203.873/0001-79 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 70.451,56 |
21110034 | 2020 | 10/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 14.902.317/0001-28 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 20.346,88 |
03110003 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. | 15.203.873/0001-79 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 70.451,56 |
02110003 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 99.108,45 |
02110003 | 2020 | 10/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 99.108,45 |
04110009 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091105001 de 09 de Novembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04110009 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091105001 de 09 de Novembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
20110003 | 2020 | 09/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 76,80 |
01110001 | 2020 | 09/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 153,60 |
20110003 | 2020 | 09/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 76,80 |
01110001 | 2020 | 09/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 153,60 |
04110112 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ PARK, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.010.003-** | RAFAEL BRITO DA SILVA | 1.200,00 |
02110007 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.416.063-** | REGINALDO MENDES RIBEIRO | 800,00 |
02110006 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.416.063-** | REGINALDO MENDES RIBEIRO | 800,00 |
04110112 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ PARK, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.010.003-** | RAFAEL BRITO DA SILVA | 1.200,00 |
02110007 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.416.063-** | REGINALDO MENDES RIBEIRO | 800,00 |
02110006 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.416.063-** | REGINALDO MENDES RIBEIRO | 800,00 |
04110006 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 8.520,00 |
04110006 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 8.520,00 |
02110001 | 2020 | 09/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA | 3.034,77 |
04110008 | 2020 | 07/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071105001, de 07 de Novembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
04110008 | 2020 | 07/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071105001, de 07 de Novembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
21110033 | 2020 | 07/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 77.765,49 |
04110086 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE, CONTRATO Nº 007.18.08.2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 007.18.08.2020. | 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 9.077,80 |
04110085 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 2.666,00 |
04110062 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 | 06.028.189/0001-07 | TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA | 23.400,00 |
04110057 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 11.543,80 |
04110036 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDID | 08.959.556/0001-11 | SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI | 14.947,50 |
04110086 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE, CONTRATO Nº 007.18.08.2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 007.18.08.2020. | 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 9.077,80 |
04110085 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 2.666,00 |
04110062 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 | 06.028.189/0001-07 | TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA | 23.400,00 |
04110057 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 11.543,80 |
04110036 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDID | 08.959.556/0001-11 | SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI | 14.947,50 |
03110010 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 45,53 |
21110036 | 2020 | 06/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7ª (SETIMA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 17.325.819/0001-21 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 36.763,72 |
03110010 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 45,53 |
04110005 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. | 10.595.729/0001-01 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 68.574,29 |
04110005 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. | 10.595.729/0001-01 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 68.574,29 |
04110003 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTOS MULTIUSO, DESTINADOS AO SAMU, PARA ARMAZENAR TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES DO ESTOQUE DA BASE SAMU 192, NO MUNCIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.672.980/0001-09 | ELIENE PESSOA DE MOURA ME | 531,10 |
04110003 | 2020 | 06/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTOS MULTIUSO, DESTINADOS AO SAMU, PARA ARMAZENAR TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES DO ESTOQUE DA BASE SAMU 192, NO MUNCIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.672.980/0001-09 | ELIENE PESSOA DE MOURA ME | 531,10 |
06110011 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 465,00 |
06110010 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 2.327,00 |
06110011 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 465,00 |
06110010 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 2.327,00 |
21110001 | 2020 | 05/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM 10 BRINQUEDOS, PINTURA EM ESTRUTURA E MADEIRA, SOLDA NO ALAMBRADO, SOLDA E PINTURAS NOS BANCOS E EM 12 LIXEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOL. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 5.220,00 |
21110001 | 2020 | 05/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM 10 BRINQUEDOS, PINTURA EM ESTRUTURA E MADEIRA, SOLDA NO ALAMBRADO, SOLDA E PINTURAS NOS BANCOS E EM 12 LIXEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOL. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 5.220,00 |
06110012 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 2.357,00 |
03110004 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E TAXAS DO VEICULO M BENZ/MASCA GRANMIDI O CHASSI 9BM384067 JB0844055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 332,77 |
03110002 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 525,94 |
06110012 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 2.357,00 |
03110004 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E TAXAS DO VEICULO M BENZ/MASCA GRANMIDI O CHASSI 9BM384067 JB0844055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 332,77 |
03110002 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 525,94 |
06110022 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE NOVAS CRIANÇAS. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 2.760,00 |
06110021 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.377.801/0001-50 | R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME | 2.200,00 |
06110022 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE NOVAS CRIANÇAS. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 2.760,00 |
06110021 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.377.801/0001-50 | R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME | 2.200,00 |
02110005 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02110004 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02110005 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02110004 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
04110023 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE E CONTRATO Nº 005.07.07.2020. | 05.234.475/0001-66 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 40.123,00 |
04110023 | 2020 | 05/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE E CONTRATO Nº 005.07.07.2020. | 05.234.475/0001-66 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 40.123,00 |
04110002 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041105001, de 04 de Novembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
04110002 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041105001, de 04 de Novembro de 2020. | ***.101.153-** | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 100,00 |
21110011 | 2020 | 04/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.559,15 |
21110010 | 2020 | 04/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 10.303,94 |
21110009 | 2020 | 04/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 6.090,92 |
04110051 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 8.804,45 |
21110011 | 2020 | 04/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.559,15 |
21110010 | 2020 | 04/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 10.303,94 |
21110009 | 2020 | 04/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 6.090,92 |
04110051 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 8.804,45 |
21110008 | 2020 | 04/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE, NUM PERÍODO DE 12HRS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.803.763-** | FABIO ISAIAS ANDRADE | 2.800,00 |
21110002 | 2020 | 04/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS, COM CONSERTO DE DESCARGAS, REGISTRO, DESENTUPIMENTO DA FOSSA E VASOS SANITARIOS, REPAROS NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS E APAGADORES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ***.621.553-** | VANALDO DE ARAUJO | 3.200,00 |
21110008 | 2020 | 04/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE, NUM PERÍODO DE 12HRS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.803.763-** | FABIO ISAIAS ANDRADE | 2.800,00 |
21110002 | 2020 | 04/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS, COM CONSERTO DE DESCARGAS, REGISTRO, DESENTUPIMENTO DA FOSSA E VASOS SANITARIOS, REPAROS NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS E APAGADORES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ***.621.553-** | VANALDO DE ARAUJO | 3.200,00 |
06110009 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
06110009 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
04110052 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.205,47 |
04110050 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 6.000,22 |
04110052 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.205,47 |
04110050 | 2020 | 04/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 6.000,22 |
06110018 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS | 50.000,00 |
04110048 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 75.000,00 |
02110011 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 10.590,41 |
06110018 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS | 50.000,00 |
04110048 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 75.000,00 |
02110011 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 10.590,41 |
26110001 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 30.000,00 |
06110019 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN | 25.000,00 |
04110046 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | 10.000,00 |
04110045 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 100.000,00 |
04110044 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 600.000,00 |
03110012 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 68.801,81 |
02110012 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 59.663,19 |
01110007 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 1.200,00 |
01110007 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 1.200,00 |
26110001 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 30.000,00 |
06110019 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN | 25.000,00 |
04110046 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | 10.000,00 |
04110045 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 100.000,00 |
04110044 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 600.000,00 |
03110012 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 68.801,81 |
02110012 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 59.663,19 |
06110053 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 200.000,00 |
06110053 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 200.000,00 |
23110022 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.343.880/0001-48 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO | 4.080,00 |
23110022 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.343.880/0001-48 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO | 4.080,00 |
21110014 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.983,88 |
21110013 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 5.382,01 |
21110012 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 6.584,78 |
06110049 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.594.590/0001-44 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME | 1.800,00 |
06110016 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER O PROJETO SER IDOSO IMPORTA QUE TEM COMO OBJETIVO HOMENAGEAR OS IDOSOS QUE ESTÃO NOS GRPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 29.136.844/0001-46 | MAXIMO INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - ME | 1.632,00 |
06110004 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 3.227,50 |
04110109 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 | 26.383.079/0001-70 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 2.370,60 |
04110061 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 8.667,27 |
04110054 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 26.852,29 |
06110049 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.594.590/0001-44 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME | 1.800,00 |
04110109 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 | 26.383.079/0001-70 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 2.370,60 |
04110061 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 8.667,27 |
21110014 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.983,88 |
21110013 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 5.382,01 |
21110012 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 6.584,78 |
06110016 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER O PROJETO SER IDOSO IMPORTA QUE TEM COMO OBJETIVO HOMENAGEAR OS IDOSOS QUE ESTÃO NOS GRPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 29.136.844/0001-46 | MAXIMO INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - ME | 1.632,00 |
04110054 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 26.852,29 |
06110004 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 3.227,50 |
06110035 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 250,00 |
06110034 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.700,00 |
06110035 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 250,00 |
06110034 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.700,00 |
22110001 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADA, INSTALADO NO PRÉDIO PÚBLICO NO QUAL FUNCIONA A GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | ***.503.243-** | JOSE NILTON GOMES | 1.100,00 |
21110018 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM TROCA DE LÃMPADAS, DJUNTORES, SOQUETES, REDE HIDRAÚLICA, CONSERTO TELHADO , DESINTUPIMENTO DE SANITÁRIOS NA SEDE DO TERMINAL RODOVIÁRIO,NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CE, COMPREENDENDO QUE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA FOI TODA POR CONTA DO CREDOR. | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 2.500,00 |
21110017 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , NA PARTE ELÉTRICA HIDRÁULICA , COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CANOS, CONECTORES, MICRO, JUNÇÕES ENTRE OUTROS, E BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DANIFICADA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA JARDINAGEM INTERRUPTORES E FOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL. | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 6.300,00 |
21110006 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ***.419.633-** | JOSE MILTON JORGE | 2.600,00 |
20110006 | 2020 | 03/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
06110036 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINHAS DO P´ROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.010.003-** | RAFAEL BRITO DA SILVA | 700,00 |
06110024 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E REUNIÃO TECNICA A RESPEITO DO PROCESSO DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA NO SUAS SÃO BENEDITO/CE. | ***.752.963-** | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 165,00 |
03110013 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. | ***.788.093-** | ROGERIO VENANCIO MOTA | 3.000,00 |
02110019 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.382.323-** | FRANCISCO ARAUJO COSTA | 1.200,00 |
02110009 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR E DE UMA LOUSA ELETRONICA NA EMEB SAO BENEDITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME | ***.526.553-** | DARIO SALMITO DE MELO | 500,00 |
02110008 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE AO FUNDEB, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | ***.513.073-** | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 3.000,00 |
01110010 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. | ***.442.393-** | CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO | 5.040,00 |
01110003 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
01110002 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
01110010 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. | ***.442.393-** | CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO | 5.040,00 |
02110019 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.382.323-** | FRANCISCO ARAUJO COSTA | 1.200,00 |
21110018 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM TROCA DE LÃMPADAS, DJUNTORES, SOQUETES, REDE HIDRAÚLICA, CONSERTO TELHADO , DESINTUPIMENTO DE SANITÁRIOS NA SEDE DO TERMINAL RODOVIÁRIO,NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CE, COMPREENDENDO QUE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA FOI TODA POR CONTA DO CREDOR. | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 2.500,00 |
21110017 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , NA PARTE ELÉTRICA HIDRÁULICA , COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CANOS, CONECTORES, MICRO, JUNÇÕES ENTRE OUTROS, E BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DANIFICADA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA JARDINAGEM INTERRUPTORES E FOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL. | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 6.300,00 |
06110036 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINHAS DO P´ROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.010.003-** | RAFAEL BRITO DA SILVA | 700,00 |
20110006 | 2020 | 03/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
06110024 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E REUNIÃO TECNICA A RESPEITO DO PROCESSO DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA NO SUAS SÃO BENEDITO/CE. | ***.752.963-** | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 165,00 |
03110013 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. | ***.788.093-** | ROGERIO VENANCIO MOTA | 3.000,00 |
01110003 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
01110002 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
22110001 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADA, INSTALADO NO PRÉDIO PÚBLICO NO QUAL FUNCIONA A GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | ***.503.243-** | JOSE NILTON GOMES | 1.100,00 |
21110006 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ***.419.633-** | JOSE MILTON JORGE | 2.600,00 |
02110009 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR E DE UMA LOUSA ELETRONICA NA EMEB SAO BENEDITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME | ***.526.553-** | DARIO SALMITO DE MELO | 500,00 |
02110008 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE AO FUNDEB, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | ***.513.073-** | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 3.000,00 |
26110002 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 |
22110002 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 8.476,47 |
21110035 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª, 11ª, 12ª, MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 207.053,86 |
21110032 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 354.537,32 |
21110031 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21100022, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.769,25 |
21110021 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 264.162,01 |
21110020 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. | 27.127.371/0001-95 | AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 16.500,00 |
21110016 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 51.740.512/0001-25 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.750,00 |
20110013 | 2020 | 03/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201005001-GAB. | 25.189.803/0001-67 | ULISSES S. DA SILVA | 4.800,00 |
20110011 | 2020 | 03/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 |
06110020 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. | 26.287.364/0001-98 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 6.090,00 |
06110015 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 27.312.406/0001-66 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 3.500,00 |
04110120 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 315,68 |
04110118 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 1.654,02 |
01110009 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, EM 1ª INSTANCIA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 11234-720.146/2020-08, 11234-720.1472020-44, LAVRADAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI | 17.000,00 |
01110008 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANILISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADQUAÇÃO E EFICACIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS. | 32.491.874/0001-85 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 4.500,00 |
01110006 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 60.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO | 815,55 |
04110120 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 315,68 |
04110118 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 1.654,02 |
21110035 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª, 11ª, 12ª, MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 207.053,86 |
21110032 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 354.537,32 |
21110031 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21100022, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.769,25 |
21110021 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 264.162,01 |
21110020 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. | 27.127.371/0001-95 | AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 16.500,00 |
01110009 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, EM 1ª INSTANCIA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 11234-720.146/2020-08, 11234-720.1472020-44, LAVRADAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. | 26.726.370/0001-02 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI | 17.000,00 |
01110008 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANILISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADQUAÇÃO E EFICACIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS. | 32.491.874/0001-85 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 4.500,00 |
01110006 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 60.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO | 815,55 |
20110013 | 2020 | 03/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201005001-GAB. | 25.189.803/0001-67 | ULISSES S. DA SILVA | 4.800,00 |
26110002 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 |
21110016 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 51.740.512/0001-25 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.750,00 |
20110011 | 2020 | 03/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 |
06110020 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. | 26.287.364/0001-98 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 6.090,00 |
06110015 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 27.312.406/0001-66 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 3.500,00 |
22110002 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 8.476,47 |
02110013 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 00.394.460/0058-87 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 53.137,64 |
01110004 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. | 03.312.507/0001-79 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 130.003,92 |
01110004 | 2020 | 03/11/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. | 03.312.507/0001-79 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 130.003,92 |
02110013 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 00.394.460/0058-87 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 53.137,64 |
21110019 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 15.694.165/0001-88 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 39.579,39 |
21110015 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 50.168,69 |
21110019 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 15.694.165/0001-88 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 39.579,39 |
21110015 | 2020 | 03/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 50.168,69 |
04110063 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 624,00 |
04110063 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 624,00 |
04110119 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 988,99 |
04110119 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 988,99 |
04110047 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 150.000,00 |
04110047 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 150.000,00 |
04110049 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | ***.282.924-** | RICARDO LUIZ PEREIRA | 1.700,00 |
04110037 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 1.800,00 |
04110025 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,CONSERTO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DO RECANTO, CHORA E INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.526.553-** | DÁRIO SALMITO DE MELO | 1.800,00 |
04110049 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | ***.282.924-** | RICARDO LUIZ PEREIRA | 1.700,00 |
04110037 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 1.800,00 |
04110025 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,CONSERTO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DO RECANTO, CHORA E INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.526.553-** | DÁRIO SALMITO DE MELO | 1.800,00 |
04110078 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE ACORDO COM A DEMANDA DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2017101703 - SAÚDE. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-ME | 7.868,41 |
04110071 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor | 06.578.611/0001-06 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 3.038,60 |
04110053 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA (33 M3), REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.460.197/0001-03 | CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA | 2.310,00 |
04110042 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 2.000,00 |
04110001 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04110078 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE ACORDO COM A DEMANDA DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2017101703 - SAÚDE. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-ME | 7.868,41 |
04110071 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor | 06.578.611/0001-06 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 3.038,60 |
04110053 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA (33 M3), REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.460.197/0001-03 | CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA | 2.310,00 |
04110042 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 2.000,00 |
04110001 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04110079 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.200,00 |
04110079 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.200,00 |
04110056 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 33.302,00 |
04110056 | 2020 | 03/11/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 33.302,00 |
23110001 | 2020 | 02/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 34.411.019/0001-42 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 3.000,00 |
23110001 | 2020 | 02/11/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 34.411.019/0001-42 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 3.000,00 |
21110004 | 2020 | 01/11/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 270.000,00 |
22100023 | 2020 | 30/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 24.426,62 |
21100024 | 2020 | 30/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.084,93 |
06100083 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.520,26 |
06100082 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.289,61 |
06100081 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.181,92 |
04100133 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.750,23 |
04100132 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 16.768,92 |
22100023 | 2020 | 30/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 24.426,62 |
21100024 | 2020 | 30/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.084,93 |
06100083 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.520,26 |
06100082 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.289,61 |
06100081 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.181,92 |
04100133 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.750,23 |
04100132 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 16.768,92 |
04100125 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 29.200,00 |
04100124 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 63.010,00 |
04100125 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 29.200,00 |
04100124 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 63.010,00 |
04100142 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 9.006,82 |
04100131 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.829,66 |
03100016 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 727,44 |
03100015 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.884,45 |
02100012 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.060,42 |
04100142 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 9.006,82 |
04100131 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.829,66 |
03100016 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 727,44 |
03100015 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.884,45 |
02100012 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.060,42 |
04100144 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 106.506,13 |
04100144 | 2020 | 30/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 106.506,13 |
01100012 | 2020 | 29/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 17.044.392/0001-93 | A M DA SILVA RESTAURANTE -ME | 1.800,00 |
01100012 | 2020 | 29/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 17.044.392/0001-93 | A M DA SILVA RESTAURANTE -ME | 1.800,00 |
04100141 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 960,00 |
04100140 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.400,00 |
04100139 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.800,00 |
04100093 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 25.071,76 |
04100081 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04100141 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 960,00 |
04100140 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.400,00 |
04100139 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.800,00 |
04100093 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 25.071,76 |
04100081 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
21100018 | 2020 | 29/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. | 21.992.781/0001-18 | PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME | 83.675,21 |
21100018 | 2020 | 29/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. | 21.992.781/0001-18 | PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME | 83.675,21 |
04100110 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL (UTI MÓVEL), A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.063.137/0001-70 | L H VIUDEZ DINIZ - ME | 260,00 |
04100110 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL (UTI MÓVEL), A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.063.137/0001-70 | L H VIUDEZ DINIZ - ME | 260,00 |
04100104 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 300,00 |
04100104 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 300,00 |
04100123 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04100092 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 68.270,51 |
04100091 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 130.551,21 |
04100080 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04100123 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04100092 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 68.270,51 |
04100091 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 130.551,21 |
04100080 | 2020 | 29/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
23100009 | 2020 | 28/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 5.162,90 |
22100022 | 2020 | 28/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.277,00 |
06100084 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 532,50 |
06100084 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 532,50 |
22100022 | 2020 | 28/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.277,00 |
23100009 | 2020 | 28/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 5.162,90 |
06100067 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LITS BEBE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1177/2019 EM SEU ARTIGO 36 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDES DE NASCIMENTOS DE CRINAÇAS. | 27.097.072/0001-55 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 5.748,00 |
06100067 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LITS BEBE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1177/2019 EM SEU ARTIGO 36 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDES DE NASCIMENTOS DE CRINAÇAS. | 27.097.072/0001-55 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 5.748,00 |
06100066 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
06100065 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGASD CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITOI/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 908,00 |
06100064 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGB/PBF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 500,00 |
06100063 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE EPSON DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 442,00 |
03110001 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DISPENSA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO QUE CAIU NA ESCOLA CICERO CLEMENTINO DE MEDEIROS SIITO JUSSARA SÃO BENEDITO DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 88,78 |
03100009 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 10.000,00 |
06100066 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
06100065 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGASD CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITOI/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 908,00 |
06100064 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGB/PBF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 500,00 |
06100063 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE EPSON DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 442,00 |
03110001 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DISPENSA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO QUE CAIU NA ESCOLA CICERO CLEMENTINO DE MEDEIROS SIITO JUSSARA SÃO BENEDITO DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 88,78 |
03100009 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 10.000,00 |
06100036 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 57.892,79 |
04100043 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 63.727,20 |
06100036 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 57.892,79 |
04100043 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 63.727,20 |
04100041 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. | 21.950.975/0001-50 | BAMBU EIRELI ME | 43.886,56 |
02100006 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 137.000,00 |
04100041 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. | 21.950.975/0001-50 | BAMBU EIRELI ME | 43.886,56 |
02100006 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 137.000,00 |
04100134 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 4.280,00 |
04100134 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 4.280,00 |
04100108 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de impressão em lona 2,90m x 90cm, placa Clínica de Fisioterapia do município de São Benedito. | 26.013.411/0001-05 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 200,00 |
04100070 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 17.420,94 |
04100108 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de impressão em lona 2,90m x 90cm, placa Clínica de Fisioterapia do município de São Benedito. | 26.013.411/0001-05 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 200,00 |
04100070 | 2020 | 28/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 17.420,94 |
06100070 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 1.133,30 |
06100069 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 457,96 |
06100068 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 267,50 |
04100114 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 659,00 |
06100070 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 1.133,30 |
06100069 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 457,96 |
06100068 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 267,50 |
04100114 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 659,00 |
06100073 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 1.700,00 |
04100085 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 83.244,52 |
04100032 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo: TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 162,35 |
06100073 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 1.700,00 |
04100085 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 83.244,52 |
04100032 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo: TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 162,35 |
04100072 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.130.779/0001-74 | BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME | 77,00 |
04100072 | 2020 | 27/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.130.779/0001-74 | BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME | 77,00 |
23100007 | 2020 | 26/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 04.554.129/0001-00 | AROUDO C. MENDES | 819,00 |
06100059 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 640,00 |
06100058 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 320,00 |
06100057 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 640,00 |
04100078 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
23100007 | 2020 | 26/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 04.554.129/0001-00 | AROUDO C. MENDES | 819,00 |
06100059 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 640,00 |
06100058 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 320,00 |
06100057 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 640,00 |
04100078 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
23100008 | 2020 | 26/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | ***.608.313-** | AMADO ALVES DA COSTA | 1.200,00 |
23100006 | 2020 | 26/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. | ***.058.303-** | FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS | 1.500,00 |
22100018 | 2020 | 26/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E CONSERTO DE MOLAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 450,00 |
23100008 | 2020 | 26/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | ***.608.313-** | AMADO ALVES DA COSTA | 1.200,00 |
23100006 | 2020 | 26/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. | ***.058.303-** | FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS | 1.500,00 |
22100018 | 2020 | 26/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E CONSERTO DE MOLAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 450,00 |
04100079 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
04100077 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 240,00 |
04100079 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
04100077 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 240,00 |
04100107 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de remoção de adesivo e plotagem dos novos adesivos das ambulâncias de placas: PNE 9155 e POT 9G84, a serviço do Hospital Municipal de São Benedito. | 26.013.411/0001-05 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 1.200,00 |
04100107 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de remoção de adesivo e plotagem dos novos adesivos das ambulâncias de placas: PNE 9155 e POT 9G84, a serviço do Hospital Municipal de São Benedito. | 26.013.411/0001-05 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 1.200,00 |
04100120 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 9.446,50 |
04100120 | 2020 | 26/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 9.446,50 |
21100014 | 2020 | 23/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 180,00 |
20100010 | 2020 | 23/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 333,60 |
06100056 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 72,00 |
06100055 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06100054 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 120,00 |
06100053 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 36,00 |
06100052 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
01100008 | 2020 | 23/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 256,80 |
20100010 | 2020 | 23/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 333,60 |
21100014 | 2020 | 23/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 180,00 |
06100056 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 72,00 |
06100055 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06100054 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 120,00 |
06100053 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 36,00 |
06100052 | 2020 | 23/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
01100008 | 2020 | 23/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 256,80 |
21100007 | 2020 | 23/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | ***.468.243-** | JONAS LOPES DA SILVA | 850,00 |
21100007 | 2020 | 23/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | ***.468.243-** | JONAS LOPES DA SILVA | 850,00 |
22100014 | 2020 | 22/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 1.289,60 |
04100103 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS VISTORIAS NAS FEIRAS LIVRES E DEMAIS ATIVIDADES EXTERNAS, ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.850.720/0001-20 | MARCELO DA SILVA MORORÓ | 650,00 |
04100103 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS VISTORIAS NAS FEIRAS LIVRES E DEMAIS ATIVIDADES EXTERNAS, ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.850.720/0001-20 | MARCELO DA SILVA MORORÓ | 650,00 |
22100014 | 2020 | 22/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 1.289,60 |
04100145 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 624,00 |
04100145 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 624,00 |
04100084 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL COMPLETO SEMANA DO BEBÊ, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO AO PRIMEIRO BEBÊ QUE NASCER NA ABERTURA DO EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.093.686/0001-33 | A P GOMES DE LIMA ME | 220,00 |
04100083 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL COMPLETO SEMANA DO BEBÊ, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO AO PRIMEIRO BEBÊ QUE NASCER NA ABERTURA DO EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.093.686/0001-33 | A P GOMES DE LIMA ME | 477,60 |
04100084 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL COMPLETO SEMANA DO BEBÊ, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO AO PRIMEIRO BEBÊ QUE NASCER NA ABERTURA DO EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.093.686/0001-33 | A P GOMES DE LIMA ME | 220,00 |
04100083 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL COMPLETO SEMANA DO BEBÊ, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO AO PRIMEIRO BEBÊ QUE NASCER NA ABERTURA DO EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.093.686/0001-33 | A P GOMES DE LIMA ME | 477,60 |
04100121 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 715,80 |
04100121 | 2020 | 22/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 715,80 |
22100009 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 520,20 |
06100024 | 2020 | 21/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 3.510,00 |
06100023 | 2020 | 21/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 1.825,00 |
22100009 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 520,20 |
06100024 | 2020 | 21/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 3.510,00 |
06100023 | 2020 | 21/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 1.825,00 |
26100003 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS LTDA | 12.000,00 |
26100002 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS LTDA | 2.300,00 |
21100003 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.822.269/0001-70 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 4.343,85 |
26100003 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS LTDA | 12.000,00 |
26100002 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS LTDA | 2.300,00 |
21100003 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.822.269/0001-70 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 4.343,85 |
22100012 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 1.450,20 |
22100011 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 771,70 |
22100010 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 2.666,70 |
22100012 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 1.450,20 |
22100011 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 771,70 |
22100010 | 2020 | 21/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 2.666,70 |
04100113 | 2020 | 21/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 4.536,32 |
04100113 | 2020 | 21/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 4.536,32 |
06100043 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006001. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 90,00 |
06100042 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006002. | ***.374.943-** | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 50,00 |
06100043 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006001. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 90,00 |
06100042 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006002. | ***.374.943-** | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 50,00 |
04100136 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 506,50 |
04100128 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 658,00 |
04100118 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 3.199,20 |
04100117 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. | 34.637.297/0001-12 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | 4.990,00 |
04100111 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS - ME | 6.909,60 |
04100086 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. | 18.580.660/0001-54 | E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 2.724,00 |
04100076 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 | 06.028.189/0001-07 | TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA | 15.300,00 |
04100136 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 506,50 |
04100128 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 658,00 |
04100118 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 3.199,20 |
04100117 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. | 34.637.297/0001-12 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | 4.990,00 |
04100111 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS - ME | 6.909,60 |
04100086 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. | 18.580.660/0001-54 | E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 2.724,00 |
04100076 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 | 06.028.189/0001-07 | TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA | 15.300,00 |
22100006 | 2020 | 20/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. | ***.670.403-** | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 8.000,00 |
22100006 | 2020 | 20/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. | ***.670.403-** | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 8.000,00 |
04100082 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 01 PORTA DE VIDRO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.913,30 |
04100082 | 2020 | 20/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 01 PORTA DE VIDRO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.913,30 |
23100003 | 2020 | 19/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | ***.344.573-** | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 950,00 |
21100005 | 2020 | 19/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 2.000,00 |
23100003 | 2020 | 19/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | ***.344.573-** | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 950,00 |
21100005 | 2020 | 19/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 2.000,00 |
06100047 | 2020 | 19/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 5.100,00 |
04100138 | 2020 | 19/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 34.851.052/0001-93 | IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | 950,00 |
04100138 | 2020 | 19/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 34.851.052/0001-93 | IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | 950,00 |
06100047 | 2020 | 19/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 5.100,00 |
26100008 | 2020 | 16/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.500,44 |
23100010 | 2020 | 16/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 540,46 |
22100015 | 2020 | 16/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 2.990,00 |
20100013 | 2020 | 16/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.500,21 |
06100072 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 8.500,37 |
06100071 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.682,33 |
01100014 | 2020 | 16/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.500,11 |
26100008 | 2020 | 16/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.500,44 |
23100010 | 2020 | 16/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 540,46 |
01100014 | 2020 | 16/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.500,11 |
20100013 | 2020 | 16/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.500,21 |
06100072 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 8.500,37 |
06100071 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.682,33 |
22100015 | 2020 | 16/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 2.990,00 |
20100002 | 2020 | 16/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 17.354.297/0001-96 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | 890,00 |
06100038 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM APARELHOS SMARTPHONES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO, QUE ONDE SÃO USADOS PARA CALL CENTER DAS EQUIPES DOS CRAS I E II . | 11.234.574/0001-40 | J JULIO FILIZOLA JUNIOR | 1.500,00 |
04100089 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 01.252.361/0001-98 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 4.338,70 |
04100088 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 01.252.361/0001-98 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 4.321,70 |
04100089 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 01.252.361/0001-98 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 4.338,70 |
04100088 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 01.252.361/0001-98 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 4.321,70 |
06100038 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM APARELHOS SMARTPHONES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO, QUE ONDE SÃO USADOS PARA CALL CENTER DAS EQUIPES DOS CRAS I E II . | 11.234.574/0001-40 | J JULIO FILIZOLA JUNIOR | 1.500,00 |
20100002 | 2020 | 16/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 17.354.297/0001-96 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | 890,00 |
20100011 | 2020 | 16/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP | 1.220,98 |
20100011 | 2020 | 16/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP | 1.220,98 |
04100090 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 01.252.361/0001-98 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 3.488,74 |
04100090 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 01.252.361/0001-98 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 3.488,74 |
04100074 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 1.326,80 |
04100074 | 2020 | 16/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 1.326,80 |
22100021 | 2020 | 15/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 20.394,05 |
21100025 | 2020 | 15/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.869,80 |
20100009 | 2020 | 15/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 488,31 |
04100100 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.381,22 |
04100098 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 15.213,01 |
04100071 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.000,25 |
21100025 | 2020 | 15/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.869,80 |
22100021 | 2020 | 15/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 20.394,05 |
21100023 | 2020 | 15/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.869,80 |
20100009 | 2020 | 15/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 488,31 |
04100100 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.381,22 |
04100098 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 15.213,01 |
04100071 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.000,25 |
04100099 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 9.840,92 |
04100097 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.103,87 |
04100073 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 1.000,19 |
04100067 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 16.000,20 |
03100014 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.460,06 |
02100011 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.608,92 |
04100099 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 9.840,92 |
04100097 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.103,87 |
03100014 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.460,06 |
02100011 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.608,92 |
04100073 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 1.000,19 |
04100067 | 2020 | 15/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 16.000,20 |
26100006 | 2020 | 14/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 500,07 |
23100005 | 2020 | 14/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 301,01 |
22100008 | 2020 | 14/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 500,20 |
20100014 | 2020 | 14/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.001,46 |
06100051 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.500,46 |
06100050 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.000,88 |
06100049 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 10.999,90 |
06100046 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 9.000,17 |
06100045 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 6.000,41 |
06100044 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 11.000,35 |
04100101 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 11.000,71 |
01100007 | 2020 | 14/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.000,87 |
20100014 | 2020 | 14/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.001,46 |
04100101 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 11.000,71 |
26100006 | 2020 | 14/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 500,07 |
22100008 | 2020 | 14/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 500,20 |
06100051 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.500,46 |
06100050 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.000,88 |
06100049 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 10.999,90 |
06100046 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 9.000,17 |
06100045 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 6.000,41 |
06100044 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 11.000,35 |
23100005 | 2020 | 14/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 301,01 |
01100007 | 2020 | 14/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.000,87 |
04100126 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 4.044,17 |
04100126 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 4.044,17 |
04100069 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.000,14 |
04100068 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,69 |
04100069 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.000,14 |
04100068 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,69 |
04100116 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 3.692,00 |
04100116 | 2020 | 14/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 3.692,00 |
06100077 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.572,52 |
06100076 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.323,12 |
06100075 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.050,99 |
04100106 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA | 7.286,40 |
04100075 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 1.697,00 |
06100077 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.572,52 |
06100076 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.323,12 |
06100075 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.050,99 |
04100106 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA | 7.286,40 |
04100075 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 1.697,00 |
22100003 | 2020 | 13/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA CEWNTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA E PAA-LEITE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | ***.126.507-** | RAFAEL RODRIGUES MENESES | 195,00 |
22100003 | 2020 | 13/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA CEWNTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA E PAA-LEITE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | ***.126.507-** | RAFAEL RODRIGUES MENESES | 195,00 |
21100004 | 2020 | 13/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 902,00 |
20100012 | 2020 | 13/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.920,00 |
01100001 | 2020 | 13/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.872,00 |
20100012 | 2020 | 13/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.920,00 |
21100004 | 2020 | 13/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 902,00 |
01100001 | 2020 | 13/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.872,00 |
04100135 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 16.893,95 |
04100135 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 16.893,95 |
03100004 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME | 10.473.938/0001-82 | A M BEZERRA GOMES - ME | 1.200,00 |
03100004 | 2020 | 13/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME | 10.473.938/0001-82 | A M BEZERRA GOMES - ME | 1.200,00 |
06100062 | 2020 | 11/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.663.703-** | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 600,00 |
06100062 | 2020 | 11/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.663.703-** | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 600,00 |
04100030 | 2020 | 09/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 2.378,00 |
04100030 | 2020 | 09/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 2.378,00 |
03100011 | 2020 | 09/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETOTEM DEALCOOL GEL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FME | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 1.194,00 |
03100011 | 2020 | 09/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETOTEM DEALCOOL GEL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FME | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 1.194,00 |
04100029 | 2020 | 09/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 1.228,00 |
04100029 | 2020 | 09/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 1.228,00 |
06100037 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESITANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABEIS DA CITADA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME | 4.500,00 |
06100025 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 3.120,00 |
04100119 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. | 74.152.059/0001-31 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 2.880,00 |
04100065 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. | 74.152.059/0001-31 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 7.920,00 |
04100062 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 510,00 |
04100060 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 850,00 |
04100119 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. | 74.152.059/0001-31 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 2.880,00 |
06100037 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESITANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABEIS DA CITADA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME | 4.500,00 |
04100065 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. | 74.152.059/0001-31 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 7.920,00 |
04100062 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 510,00 |
04100060 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 850,00 |
06100025 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 3.120,00 |
03100001 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.175,00 |
01100013 | 2020 | 08/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINACEIRA, VISANDO A CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃ | 08.000.621/0001-87 | CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI | 14.500,00 |
01100013 | 2020 | 08/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINACEIRA, VISANDO A CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃ | 08.000.621/0001-87 | CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI | 14.500,00 |
03100001 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.175,00 |
21100020 | 2020 | 08/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 55.065,20 |
21100019 | 2020 | 08/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 14.902.317/0001-28 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 32.289,29 |
21100008 | 2020 | 08/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 15.694.165/0001-88 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 55.475,18 |
21100020 | 2020 | 08/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 55.065,20 |
21100019 | 2020 | 08/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 14.902.317/0001-28 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 32.289,29 |
21100008 | 2020 | 08/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 15.694.165/0001-88 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 55.475,18 |
04100064 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. | 74.152.059/0001-31 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 5.400,00 |
04100059 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 4.500,00 |
04100021 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 4.498,50 |
04100064 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. | 74.152.059/0001-31 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 5.400,00 |
04100059 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 4.500,00 |
04100021 | 2020 | 08/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 4.498,50 |
04100020 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 071005013, de 07 de Outubro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04100019 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005012, de 07 de Outubro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04100018 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005011, de 07 de Outubro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04100017 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005010, de 07 de Outubro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04100016 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005009, de 07 de Outubro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04100015 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005008, de 07 de Outubro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04100014 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005007 de 07 de Outubro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04100013 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005006 de 07 de Outubro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04100012 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 071005005 de 07 de Outubro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04100011 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005004 de 07 de Outubro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04100010 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Outubro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005003 de 07 de Outubro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04100009 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Outubro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005002 de 07 de Outubro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04100008 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Outubro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071005001, de 07 de Outubro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04100020 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 071005013, de 07 de Outubro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04100019 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005012, de 07 de Outubro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04100018 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005011, de 07 de Outubro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04100017 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005010, de 07 de Outubro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04100016 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005009, de 07 de Outubro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04100015 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005008, de 07 de Outubro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04100014 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005007 de 07 de Outubro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04100013 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005006 de 07 de Outubro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04100012 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 071005005 de 07 de Outubro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04100011 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005004 de 07 de Outubro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04100010 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Outubro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005003 de 07 de Outubro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04100009 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Outubro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005002 de 07 de Outubro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04100008 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Outubro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071005001, de 07 de Outubro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04100006 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 132.528,98 |
04100006 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 132.528,98 |
26100004 | 2020 | 07/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. | 10.595.729/0001-01 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 279.451,24 |
21100012 | 2020 | 07/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 268.003,27 |
06100006 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 63.313,44 |
03100002 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNI8DADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. | 15.203.873/0001-79 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 75.903,60 |
21100012 | 2020 | 07/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 268.003,27 |
26100004 | 2020 | 07/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. | 10.595.729/0001-01 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 279.451,24 |
26100001 | 2020 | 07/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. | 10.595.729/0001-01 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 239.069,75 |
06100006 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 63.313,44 |
03100002 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNI8DADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. | 15.203.873/0001-79 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 75.903,60 |
03100008 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE KIT KAT ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME | 01.357.106/0001-00 | FALES E CIA LTDA | 1.674,00 |
03100008 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE KIT KAT ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME | 01.357.106/0001-00 | FALES E CIA LTDA | 1.674,00 |
04100027 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 31.221,00 |
04100027 | 2020 | 07/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 31.221,00 |
06100016 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA TRANSPORTA OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
06100015 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. | ***.948.503-** | SIRLEY BASTOS FRANCO | 40,00 |
06100014 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006002. | ***.821.663-** | JOAO PAULO SALES LIMA | 40,00 |
06100013 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006003. | ***.488.313-** | GERMANO AGUIAR MORAES | 40,00 |
06100012 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 TRANPOSTANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006004. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
06100016 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA TRANSPORTA OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
06100015 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. | ***.948.503-** | SIRLEY BASTOS FRANCO | 40,00 |
06100014 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006002. | ***.821.663-** | JOAO PAULO SALES LIMA | 40,00 |
06100013 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006003. | ***.488.313-** | GERMANO AGUIAR MORAES | 40,00 |
06100012 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 TRANPOSTANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006004. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
06100035 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 900,92 |
06100034 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 1.846,00 |
06100032 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 925,00 |
04100058 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 17.326.872/0001-47 | H.P. DE VASCONCELOS ME | 1.440,00 |
04100005 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 12.000,50 |
04100058 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 17.326.872/0001-47 | H.P. DE VASCONCELOS ME | 1.440,00 |
06100035 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 900,92 |
06100034 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 1.846,00 |
06100032 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 925,00 |
04100005 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 12.000,50 |
23100001 | 2020 | 06/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, JOGO DE BOTÃO, JOGOS DE TABULEIROS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS GRUPOS ORGANIZADOS POR FAIXA ETÁRIA DE 05 A 10 ANOS, 11 A 17 ANOS, SENDO ELES CRIANÇAS E ADOLECENTES E DE 20 A 60 ANOS SENDO ELES ADUTOS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 34.411.019/0001-42 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 3.000,00 |
23100001 | 2020 | 06/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, JOGO DE BOTÃO, JOGOS DE TABULEIROS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS GRUPOS ORGANIZADOS POR FAIXA ETÁRIA DE 05 A 10 ANOS, 11 A 17 ANOS, SENDO ELES CRIANÇAS E ADOLECENTES E DE 20 A 60 ANOS SENDO ELES ADUTOS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 34.411.019/0001-42 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 3.000,00 |
04100127 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. | 33.246.555/0001-77 | EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 4.878,67 |
04100127 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. | 33.246.555/0001-77 | EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 4.878,67 |
04100007 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. | 21.950.975/0001-50 | BAMBU EIRELI ME | 73.528,68 |
04100007 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. | 21.950.975/0001-50 | BAMBU EIRELI ME | 73.528,68 |
04100004 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo M. BENZ/MASCA GRANMICRO, placa PNQ 6379, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito/CE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 8,08 |
04100025 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DO VEÍCULO (UMA AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 3.299,70 |
04100004 | 2020 | 06/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo M. BENZ/MASCA GRANMICRO, placa PNQ 6379, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito/CE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 8,08 |
06100001 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CPF DP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051006001 | ***.350.463-** | RAFAELY DE SOUSA LIMA | 120,00 |
06100001 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CPF DP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051006001 | ***.350.463-** | RAFAELY DE SOUSA LIMA | 120,00 |
22100016 | 2020 | 05/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATNDER AS DEMANDAS, NO BOM FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.435.420/0001-40 | FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME | 250,00 |
06100048 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 210,16 |
22100016 | 2020 | 05/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATNDER AS DEMANDAS, NO BOM FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.435.420/0001-40 | FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME | 250,00 |
06100048 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 210,16 |
21100002 | 2020 | 05/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 3.500,00 |
21100002 | 2020 | 05/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 3.500,00 |
06100031 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
03100007 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE ASOS RESULTADOS DO IDEB OBTIDOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. FME | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 960,00 |
06100031 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
03100007 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE ASOS RESULTADOS DO IDEB OBTIDOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. FME | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 960,00 |
02100005 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 00.009/2019-SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 07.435.420/0001-40 | FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME | 18.340,00 |
02100004 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB | 11.594.590/0001-44 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES | 1.800,00 |
02100005 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 00.009/2019-SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 07.435.420/0001-40 | FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME | 18.340,00 |
02100004 | 2020 | 05/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB | 11.594.590/0001-44 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES | 1.800,00 |
06100061 | 2020 | 03/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.946.103-** | RAFAELA PERES SOUSA | 300,00 |
06100061 | 2020 | 03/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.946.103-** | RAFAELA PERES SOUSA | 300,00 |
20100001 | 2020 | 02/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERENTE E AO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 021002001 DE 02/10/2020. | ***.323.073-** | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 350,00 |
20100001 | 2020 | 02/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERENTE E AO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 021002001 DE 02/10/2020. | ***.323.073-** | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 350,00 |
04100057 | 2020 | 02/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 104,00 |
04100031 | 2020 | 02/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS COSTAIS, DE USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.433.251/0001-49 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 160,00 |
04100057 | 2020 | 02/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 104,00 |
04100031 | 2020 | 02/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS COSTAIS, DE USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.433.251/0001-49 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 160,00 |
21100006 | 2020 | 02/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 120.589,38 |
04100109 | 2020 | 02/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 2.200,00 |
04100109 | 2020 | 02/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 2.200,00 |
21100006 | 2020 | 02/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 120.589,38 |
03100003 | 2020 | 02/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 10.595.729/0001-01 | B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI | 354.949,12 |
03100003 | 2020 | 02/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 10.595.729/0001-01 | B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI | 354.949,12 |
06100030 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 120.000,00 |
02100007 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 10.583,13 |
06100030 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 120.000,00 |
02100007 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 10.583,13 |
20100006 | 2020 | 01/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 300.000,00 |
06100029 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 221.000,00 |
04100039 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 230.000,00 |
04100038 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 80.000,00 |
03100010 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.012,02 |
20100006 | 2020 | 01/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 300.000,00 |
06100029 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 221.000,00 |
04100039 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 230.000,00 |
04100038 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 80.000,00 |
03100010 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.012,02 |
04100042 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
04100042 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 50.000,00 |
04100037 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. | 09.444.530/0001-01 | FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL | 100.000,00 |
04100037 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. | 09.444.530/0001-01 | FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL | 100.000,00 |
20100007 | 2020 | 01/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 3.128,00 |
20100007 | 2020 | 01/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 3.128,00 |
22100024 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 15.784,01 |
22100013 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 18.938,44 |
21100013 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.641,90 |
20100008 | 2020 | 01/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.535,25 |
06100041 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 4.231,76 |
06100040 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.472,38 |
06100039 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.809,07 |
06100022 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 2.127,00 |
06100021 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 907,50 |
06100020 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOCHILAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.392.514/0001-00 | FORTE COMERCIAL LTDA - EPP | 14.800,00 |
06100019 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.912,38 |
04100061 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 1.020,00 |
04100034 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. | 18.580.660/0001-54 | E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 1.362,00 |
04100028 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 28.896,25 |
04100023 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS INFANTIS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 164,30 |
22100024 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 15.784,01 |
20100008 | 2020 | 01/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.535,25 |
22100013 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 18.938,44 |
21100013 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.641,90 |
06100041 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 4.231,76 |
06100040 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.472,38 |
06100039 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.809,07 |
04100061 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 1.020,00 |
04100034 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. | 18.580.660/0001-54 | E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 1.362,00 |
06100022 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 2.127,00 |
06100021 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 907,50 |
06100020 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOCHILAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.392.514/0001-00 | FORTE COMERCIAL LTDA - EPP | 14.800,00 |
06100019 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.912,38 |
04100028 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 28.896,25 |
04100023 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS INFANTIS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 164,30 |
06100074 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 300,00 |
06100074 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 300,00 |
22100005 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE 08.002/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201001003-AG. | ***.274.173-** | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA | 6.000,00 |
21100021 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL DO ARQUIVO COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | ***.373.933-** | KAMILA PEREIRA DE ARAUJO | 2.500,00 |
20100005 | 2020 | 01/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
06100080 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | ***.248.503-** | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 2.600,00 |
06100079 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. | ***.225.103-** | CARLOS NEY ALMEIDA MELO | 4.920,00 |
06100078 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | ***.725.043-** | PAULO ROBERIO DA COSTA | 4.500,00 |
06100017 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | ***.163.693-** | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 6.060,00 |
06100011 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÃREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS II NO MUNICÍPIO DE S]AO BENEDITO/CE. | ***.639.063-** | MARCUS AURELIO PEREIRA | 1.800,00 |
04100053 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.048.651-** | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 9.000,00 |
04100052 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.363.733-** | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 9.000,00 |
04100051 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.011.692-** | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 9.000,00 |
04100050 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.740.503-** | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 9.000,00 |
04100049 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.837.473-** | MORENO BRAGA LUZ | 9.000,00 |
04100048 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.857.153-** | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 9.000,00 |
04100047 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.429.643-** | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 9.000,00 |
04100046 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.710.221-** | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 9.000,00 |
04100045 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.421.673-** | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 9.000,00 |
02100003 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CORRENDO TODAS AS DEPESAS POR CONTA DO CREDOR. | ***.473.063-** | ALLAN PEREIRA LOPES | 15.000,00 |
01100006 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
01100005 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
06100080 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | ***.248.503-** | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 2.600,00 |
06100079 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. | ***.225.103-** | CARLOS NEY ALMEIDA MELO | 4.920,00 |
06100078 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | ***.725.043-** | PAULO ROBERIO DA COSTA | 4.500,00 |
21100021 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL DO ARQUIVO COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | ***.373.933-** | KAMILA PEREIRA DE ARAUJO | 2.500,00 |
04100053 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.048.651-** | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 9.000,00 |
04100052 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.363.733-** | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 9.000,00 |
04100051 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.011.692-** | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 9.000,00 |
04100050 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.740.503-** | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 9.000,00 |
04100049 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.837.473-** | MORENO BRAGA LUZ | 9.000,00 |
04100048 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.857.153-** | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 9.000,00 |
04100047 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.429.643-** | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 9.000,00 |
04100046 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.710.221-** | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 9.000,00 |
04100045 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.421.673-** | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 9.000,00 |
22100005 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE 08.002/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201001003-AG. | ***.274.173-** | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA | 6.000,00 |
20100005 | 2020 | 01/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
01100006 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
01100005 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
06100017 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | ***.163.693-** | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 6.060,00 |
06100011 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÃREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS II NO MUNICÍPIO DE S]AO BENEDITO/CE. | ***.639.063-** | MARCUS AURELIO PEREIRA | 1.800,00 |
02100003 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CORRENDO TODAS AS DEPESAS POR CONTA DO CREDOR. | ***.473.063-** | ALLAN PEREIRA LOPES | 15.000,00 |
26100005 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 02007002678-13, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 21.483.572/0001-49 | GEOVIE AMBIENTAL ME | 4.500,00 |
23100004 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Cultura e Esporte deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 6.000,00 |
23100002 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.000,00 |
22100020 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 7.000,00 |
22100007 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Desenv. Agrario deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 6.000,00 |
21100022 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 7.000,00 |
21100016 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 354.122,09 |
21100015 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A .6ª (SEXTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 17.325.819/0001-21 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 116.788,56 |
21100011 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 73.037,08 |
06100028 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 580,50 |
06100027 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 5.031,00 |
06100026 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 1.548,00 |
06100010 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 7.400,00 |
06100009 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
06100008 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 7.400,00 |
04100096 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 40.000,00 |
04100063 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. | 26.287.364/0001-98 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 32.000,00 |
04100002 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B75, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 36,75 |
03100017 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA -DCTF, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ- DAS UNIDADES EXECULTORAS, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA | 7.000,00 |
01100011 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 33.000.118/0015-74 | OI TELEMAR | 500,00 |
01100009 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 07.817.778/0001-37 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 500,00 |
01100004 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 37.764,63 |
01100003 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 37.764,63 |
01100002 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.435.420/0001-40 | FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME | 4.500,00 |
03100017 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA -DCTF, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ- DAS UNIDADES EXECULTORAS, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA | 7.000,00 |
21100022 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 7.000,00 |
04100096 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 40.000,00 |
22100020 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 7.000,00 |
21100016 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 354.122,09 |
21100015 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A .6ª (SEXTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 17.325.819/0001-21 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 116.788,56 |
01100011 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 33.000.118/0015-74 | OI TELEMAR | 500,00 |
01100009 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 07.817.778/0001-37 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 500,00 |
22100007 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Desenv. Agrario deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 6.000,00 |
21100011 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 73.037,08 |
23100004 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Cultura e Esporte deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 6.000,00 |
04100063 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. | 26.287.364/0001-98 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 32.000,00 |
26100005 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 02007002678-13, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 21.483.572/0001-49 | GEOVIE AMBIENTAL ME | 4.500,00 |
06100028 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 580,50 |
06100027 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 5.031,00 |
06100026 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 1.548,00 |
01100004 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 37.764,63 |
01100003 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 37.764,63 |
01100002 | 2020 | 01/10/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.435.420/0001-40 | FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME | 4.500,00 |
23100002 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.000,00 |
06100010 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 7.400,00 |
06100009 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
06100008 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 7.400,00 |
04100002 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B75, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 36,75 |
06100005 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.703.438-** | JOSE ALVES DE ABREU | 900,00 |
06100004 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.565.763-** | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 300,00 |
06100003 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.663.703-** | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 300,00 |
06100002 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.535.523-** | FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES | 600,00 |
06100005 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.703.438-** | JOSE ALVES DE ABREU | 900,00 |
06100004 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.565.763-** | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 300,00 |
06100003 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.663.703-** | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 300,00 |
06100002 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.535.523-** | FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES | 600,00 |
21100017 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 11.477.070/0001-51 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 253.818,35 |
21100010 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. | 21.992.781/0001-18 | PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME | 250.022,63 |
21100017 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 11.477.070/0001-51 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 253.818,35 |
21100010 | 2020 | 01/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. | 21.992.781/0001-18 | PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME | 250.022,63 |
03100013 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.567,09 |
03100012 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 235,57 |
02100009 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 518,18 |
03100013 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.567,09 |
03100012 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 235,57 |
02100009 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 518,18 |
04100044 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 33.000.118/0015-74 | OI FIXO TELEMAR | 1.000,00 |
04100003 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/STRADA WORKING, placa POO 5370, a serviço do Hospital do município de São Benedito/CE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 5,76 |
02100008 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA | 1.005,07 |
02100002 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02100001 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
04100044 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 33.000.118/0015-74 | OI FIXO TELEMAR | 1.000,00 |
02100008 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA | 1.005,07 |
02100002 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02100001 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
04100003 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/STRADA WORKING, placa POO 5370, a serviço do Hospital do município de São Benedito/CE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 5,76 |
04100036 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 500.000,00 |
04100036 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 500.000,00 |
04100033 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 11.210.107/0001-80 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI | 200.000,00 |
04100033 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 11.210.107/0001-80 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI | 200.000,00 |
04100137 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 936,00 |
04100105 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 7.516,60 |
04100102 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 12.072,00 |
04100055 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. | 07.954.571/0038-04 | SESA-SECRETARIA DE SAUDE | 100.000,00 |
04100137 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 936,00 |
04100105 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 7.516,60 |
04100102 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 12.072,00 |
04100087 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 936,00 |
04100055 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. | 07.954.571/0038-04 | SESA-SECRETARIA DE SAUDE | 100.000,00 |
04100112 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312003 - SAÚDE. | ***.191.773-** | ELIANE TARGINO RODRIGUES | 3.000,00 |
04100035 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 1.800,00 |
04100112 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312003 - SAÚDE. | ***.191.773-** | ELIANE TARGINO RODRIGUES | 3.000,00 |
04100035 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 1.800,00 |
04100122 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 15.000,00 |
04100095 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 3.000,00 |
04100094 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor | 06.578.611/0001-06 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 60.000,00 |
04100066 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 1.010,00 |
04100054 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 20.000,00 |
04100001 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04100122 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 15.000,00 |
04100095 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 3.000,00 |
04100094 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor | 06.578.611/0001-06 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 60.000,00 |
04100066 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 1.010,00 |
04100054 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 20.000,00 |
04100001 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04100022 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS E 01 (UM) GELAGUA, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 5.088,30 |
04100022 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS E 01 (UM) GELAGUA, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 5.088,30 |
04100026 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 21.765,00 |
04100026 | 2020 | 01/10/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 21.765,00 |
20090017 | 2020 | 30/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. | 17.044.392/0001-93 | A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME | 1.800,00 |
04090118 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.493,01 |
04090116 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 13.417,31 |
20090017 | 2020 | 30/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. | 17.044.392/0001-93 | A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME | 1.800,00 |
04090118 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.493,01 |
04090116 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 13.417,31 |
03090008 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.291.903-** | FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO | 3.700,00 |
03090008 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.291.903-** | FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO | 3.700,00 |
04090097 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 36.000,00 |
04090096 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 63.010,00 |
04090094 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04090081 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 25.071,76 |
04090097 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 36.000,00 |
04090096 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 63.010,00 |
04090094 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04090081 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 25.071,76 |
04090122 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 8.641,43 |
04090115 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.021,21 |
04090122 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 8.641,43 |
04090115 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.021,21 |
04090075 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 2.500,00 |
04090075 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 2.500,00 |
04090053 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.291.903-** | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | 3.700,00 |
04090053 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.291.903-** | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | 3.700,00 |
04090129 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 92.000,00 |
04090093 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04090080 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 67.267,64 |
04090079 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 127.829,17 |
04090076 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04090074 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 17.107,24 |
04090129 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 92.000,00 |
04090093 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04090080 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 67.267,64 |
04090079 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 127.829,17 |
04090076 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04090074 | 2020 | 30/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 17.107,24 |
22090002 | 2020 | 29/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SEC. DE DESENV, AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 11.441.519/0001-21 | DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA | 303,00 |
22090002 | 2020 | 29/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SEC. DE DESENV, AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 11.441.519/0001-21 | DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA | 303,00 |
21090025 | 2020 | 29/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.526.553-** | DARIO SALMITO DE MELO | 400,00 |
06090040 | 2020 | 29/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNI9CÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.526.553-** | DÁRIO SALMITO DE MELO | 300,00 |
21090025 | 2020 | 29/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.526.553-** | DARIO SALMITO DE MELO | 400,00 |
06090040 | 2020 | 29/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNI9CÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.526.553-** | DÁRIO SALMITO DE MELO | 300,00 |
21090006 | 2020 | 29/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO, MATA FRESCA E XIQUE XIQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
04090057 | 2020 | 29/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica do município de São Benedito/CE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 5,21 |
04090056 | 2020 | 29/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 162,35 |
04090054 | 2020 | 29/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519 e L200 TRITON GLX, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 260,31 |
21090006 | 2020 | 29/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO, MATA FRESCA E XIQUE XIQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
04090057 | 2020 | 29/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica do município de São Benedito/CE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 5,21 |
04090056 | 2020 | 29/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 162,35 |
04090054 | 2020 | 29/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519 e L200 TRITON GLX, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 260,31 |
04090058 | 2020 | 29/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 260,31 |
04090058 | 2020 | 29/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 260,31 |
04090042 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905002, de 28 de Setembro de 2020. | ***.500.123-** | MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA | 350,00 |
04090041 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905001, de 28 de Setembro de 2020. | ***.889.203-** | EDNA MARIA FELICIO COUTINHO | 90,00 |
04090042 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905002, de 28 de Setembro de 2020. | ***.500.123-** | MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA | 350,00 |
04090041 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905001, de 28 de Setembro de 2020. | ***.889.203-** | EDNA MARIA FELICIO COUTINHO | 90,00 |
22090007 | 2020 | 28/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 2.912,00 |
20090015 | 2020 | 28/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS DEMADAS DA PROCURADORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 28.352.426/0001-23 | F M G DE MEDEIROS - ME | 70,00 |
22090007 | 2020 | 28/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 2.912,00 |
20090015 | 2020 | 28/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS DEMADAS DA PROCURADORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 28.352.426/0001-23 | F M G DE MEDEIROS - ME | 70,00 |
21090010 | 2020 | 28/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO DE AGUIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.670.403-** | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 1.280,00 |
21090010 | 2020 | 28/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO DE AGUIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | ***.670.403-** | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 1.280,00 |
06090039 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 27.312.406/0001-66 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 3.500,00 |
06090039 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 27.312.406/0001-66 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 3.500,00 |
21090027 | 2020 | 28/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 51.625,09 |
21090027 | 2020 | 28/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 51.625,09 |
04090130 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 3.432,00 |
04090130 | 2020 | 28/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 3.432,00 |
04090040 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250905001, de 25 de Setembro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04090040 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250905001, de 25 de Setembro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
22090011 | 2020 | 25/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.361,50 |
04090099 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES V-PRO JET3 , DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.352.577/0001-01 | CLAYRTON DA SILVA ARAUJO | 900,00 |
22090011 | 2020 | 25/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.361,50 |
04090099 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES V-PRO JET3 , DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.352.577/0001-01 | CLAYRTON DA SILVA ARAUJO | 900,00 |
04090065 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 250,00 |
04090065 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 250,00 |
04090060 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 850,00 |
04090060 | 2020 | 25/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 850,00 |
21090020 | 2020 | 24/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 1.611,30 |
20090010 | 2020 | 24/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 2.016,00 |
04090102 | 2020 | 24/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 31.160,50 |
21090020 | 2020 | 24/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 1.611,30 |
20090010 | 2020 | 24/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 2.016,00 |
04090102 | 2020 | 24/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 31.160,50 |
03090010 | 2020 | 24/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO. FME | 11.594.590/0001-44 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES | 720,00 |
03090010 | 2020 | 24/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO. FME | 11.594.590/0001-44 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES | 720,00 |
04090103 | 2020 | 24/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 37.619,00 |
04090103 | 2020 | 24/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 37.619,00 |
04090070 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 230905002, de 23 de Setembro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04090039 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conforme Portaria Nº 230905001, de 23 de Setembro de 2020. | ***.189.133-** | JOSE ROBERTO HOLANDA | 100,00 |
04090070 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 230905002, de 23 de Setembro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04090039 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conforme Portaria Nº 230905001, de 23 de Setembro de 2020. | ***.189.133-** | JOSE ROBERTO HOLANDA | 100,00 |
04090091 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 360,00 |
04090089 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.352.426/0001-23 | F M G DE MEDEIROS - ME | 525,00 |
04090059 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 3.750,00 |
04090091 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 360,00 |
04090089 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.352.426/0001-23 | F M G DE MEDEIROS - ME | 525,00 |
04090059 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 3.750,00 |
01090007 | 2020 | 23/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. | ***.002.593-** | ANGELA MARIA JORGE MENDES | 8.552,00 |
01090001 | 2020 | 23/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR NA SALA DA TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT/CE. | ***.526.553-** | DARIO SALMITO DE MELO | 500,00 |
01090007 | 2020 | 23/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. | ***.002.593-** | ANGELA MARIA JORGE MENDES | 8.552,00 |
01090001 | 2020 | 23/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR NA SALA DA TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT/CE. | ***.526.553-** | DARIO SALMITO DE MELO | 500,00 |
04090022 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículos automotores (2020), modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047 e MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 325,80 |
04090022 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículos automotores (2020), modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047 e MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 325,80 |
06090038 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.757.877-** | MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO | 900,00 |
06090038 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.757.877-** | MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO | 900,00 |
04090119 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 5.610,00 |
04090119 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 5.610,00 |
04090092 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
04090090 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 210,00 |
04090092 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
04090090 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 210,00 |
04090095 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 13 (TREZE) PROFISSIONAIS DA CRUZ VERMELHA, QUE REALIZARAM UMA DESINFECÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 03.783.237/0001-84 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS | 1.040,00 |
04090095 | 2020 | 23/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 13 (TREZE) PROFISSIONAIS DA CRUZ VERMELHA, QUE REALIZARAM UMA DESINFECÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 03.783.237/0001-84 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS | 1.040,00 |
23090007 | 2020 | 22/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 13.968.305/0001-33 | M C MIRANDA DE LIMA FILHO | 350,00 |
20090012 | 2020 | 22/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 180,00 |
04090098 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 003.07.07.2020. | 05.234.475/0001-66 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.766,81 |
04090063 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.516.997/0001-86 | NATANAEL C. LIMA | 264,00 |
23090007 | 2020 | 22/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 13.968.305/0001-33 | M C MIRANDA DE LIMA FILHO | 350,00 |
20090012 | 2020 | 22/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 180,00 |
04090098 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 003.07.07.2020. | 05.234.475/0001-66 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.766,81 |
04090063 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.516.997/0001-86 | NATANAEL C. LIMA | 264,00 |
04090082 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor | 06.578.611/0001-06 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 60.000,00 |
04090021 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 323,49 |
04090082 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor | 06.578.611/0001-06 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 60.000,00 |
04090021 | 2020 | 22/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 323,49 |
06090036 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, PARA RESOLVER ASSUNTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 210906001. | ***.638.773-** | JOCELI SANTIAGO DA SILVA | 50,00 |
06090036 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, PARA RESOLVER ASSUNTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 210906001. | ***.638.773-** | JOCELI SANTIAGO DA SILVA | 50,00 |
06090041 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHADORES DO AUAS QUE IRÃO FAZER AS ENTREGAS DOS KITS DE ATIVIDADES EXPEDIENTE AOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS/CRIANÇAS FELIZES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.268.379/0001-09 | A F DE LACERDA | 2.550,00 |
04090124 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 441,75 |
04090069 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.255,00 |
04090068 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.161,60 |
04090124 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 441,75 |
06090041 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHADORES DO AUAS QUE IRÃO FAZER AS ENTREGAS DOS KITS DE ATIVIDADES EXPEDIENTE AOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS/CRIANÇAS FELIZES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.268.379/0001-09 | A F DE LACERDA | 2.550,00 |
04090069 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.255,00 |
04090068 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.161,60 |
02090012 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 08.830.347/0001-73 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME | 584.280,00 |
02090011 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE (MATERIAL DO PROFESSOR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 08.830.347/0001-73 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME | 107.215,00 |
02090012 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 08.830.347/0001-73 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME | 584.280,00 |
02090011 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE (MATERIAL DO PROFESSOR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 08.830.347/0001-73 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME | 107.215,00 |
04090110 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕES INSTALADA NO QUADRO DE SÃO FRANCISCO, COMPOSTO POR 6 (SEIS) CUBÍCULOS COM SANITÁRIOS, 3 (TRÊS) LAVATÓRIOS E 1 (UM) BEBEDOURO DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS A CADA USO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.04/2020 E CONTRATO Nº 2020.09.21.009-SAUDE. | 34.437.655/0001-43 | STENIO RODRIGUES BARBOSA | 6.000,00 |
04090110 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕES INSTALADA NO QUADRO DE SÃO FRANCISCO, COMPOSTO POR 6 (SEIS) CUBÍCULOS COM SANITÁRIOS, 3 (TRÊS) LAVATÓRIOS E 1 (UM) BEBEDOURO DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS A CADA USO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.04/2020 E CONTRATO Nº 2020.09.21.009-SAUDE. | 34.437.655/0001-43 | STENIO RODRIGUES BARBOSA | 6.000,00 |
06090006 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.329.463-** | ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA | 900,00 |
06090006 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.329.463-** | ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA | 900,00 |
04090126 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 353,40 |
04090125 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 441,75 |
04090126 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 353,40 |
04090125 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 441,75 |
04090088 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 9.630,40 |
04090088 | 2020 | 21/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 9.630,40 |
04090123 | 2020 | 18/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 883,50 |
04090062 | 2020 | 18/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 13.000,00 |
04090123 | 2020 | 18/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. | 11.143.533/0001-49 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 883,50 |
04090062 | 2020 | 18/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 13.000,00 |
23090004 | 2020 | 18/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. | ***.845.603-** | ROSA AMELIA JORGE | 5.718,60 |
23090004 | 2020 | 18/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. | ***.845.603-** | ROSA AMELIA JORGE | 5.718,60 |
04090017 | 2020 | 17/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 170905001, de 17 de Setembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04090017 | 2020 | 17/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 170905001, de 17 de Setembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04090120 | 2020 | 17/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 23.535.727/0001-79 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 20.620,00 |
04090120 | 2020 | 17/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 23.535.727/0001-79 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 20.620,00 |
06090045 | 2020 | 17/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 15.999,83 |
06090045 | 2020 | 17/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 15.999,83 |
26090007 | 2020 | 17/09/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
23090008 | 2020 | 17/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
22090012 | 2020 | 17/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.419,00 |
21090024 | 2020 | 17/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
20090016 | 2020 | 17/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
01090010 | 2020 | 17/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
23090008 | 2020 | 17/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
26090007 | 2020 | 17/09/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
22090012 | 2020 | 17/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.419,00 |
21090024 | 2020 | 17/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
20090016 | 2020 | 17/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
01090010 | 2020 | 17/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
06090008 | 2020 | 16/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, SOBRE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDEMTIDADES DOS MUNICIPES CARENTES DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PÓRTARIA DE Nº 160906001. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 90,00 |
06090005 | 2020 | 16/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS CONFORME PORTARIA DE Nº 160906001. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 90,00 |
04090018 | 2020 | 16/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 160905001, de 16 de Setembro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
06090008 | 2020 | 16/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, SOBRE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDEMTIDADES DOS MUNICIPES CARENTES DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PÓRTARIA DE Nº 160906001. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 90,00 |
06090005 | 2020 | 16/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS CONFORME PORTARIA DE Nº 160906001. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 90,00 |
04090018 | 2020 | 16/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 160905001, de 16 de Setembro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04090083 | 2020 | 16/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 6.872,00 |
04090083 | 2020 | 16/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 26.383.168/0001-17 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 6.872,00 |
21090003 | 2020 | 16/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CHAFARIZ DA AVENIDA TABAJARA, CIDADE ALTA DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
21090003 | 2020 | 16/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CHAFARIZ DA AVENIDA TABAJARA, CIDADE ALTA DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
23090006 | 2020 | 16/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20190902001-CUL. | 30.352.456/0001-81 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 50.768,04 |
23090006 | 2020 | 16/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20190902001-CUL. | 30.352.456/0001-81 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 50.768,04 |
06090016 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/09/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.B.F.V ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO ZEQUINHA, CONFORME OFICIO DE Nº CT459/2020 E PORTARIA DE Nº 150906001. | ***.726.013-** | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | 40,00 |
06090016 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/09/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.B.F.V ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO ZEQUINHA, CONFORME OFICIO DE Nº CT459/2020 E PORTARIA DE Nº 150906001. | ***.726.013-** | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | 40,00 |
21090005 | 2020 | 15/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2020-PE E CONTRATO DE Nº 00814082020-IN. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 10.192,40 |
06090044 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.363,11 |
06090043 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 4.186,80 |
06090042 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.894,70 |
04090114 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.006,76 |
04090112 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 15.393,32 |
04090031 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 9.829,30 |
04090029 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 7.707,60 |
04090028 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 187,50 |
04090114 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.006,76 |
04090112 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 15.393,32 |
06090044 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.363,11 |
06090043 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 4.186,80 |
06090042 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.894,70 |
21090005 | 2020 | 15/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2020-PE E CONTRATO DE Nº 00814082020-IN. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 10.192,40 |
04090031 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 9.829,30 |
04090029 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 7.707,60 |
04090028 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 187,50 |
01090008 | 2020 | 15/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI | 1.312,92 |
01090008 | 2020 | 15/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI | 1.312,92 |
04090121 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 7.761,91 |
04090111 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.647,07 |
03090012 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.005,09 |
04090121 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 7.761,91 |
04090111 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.647,07 |
03090012 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.005,09 |
04090108 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 1.520,00 |
04090108 | 2020 | 15/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 1.520,00 |
26090003 | 2020 | 14/09/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,21 |
26090002 | 2020 | 14/09/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 500,76 |
21090007 | 2020 | 14/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 9.000,30 |
20090005 | 2020 | 14/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 5.000,40 |
20090004 | 2020 | 14/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.000,78 |
06090027 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.294,10 |
06090025 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.412,29 |
06090024 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.293,55 |
06090023 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.000,18 |
06090022 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.000,06 |
06090021 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.999,97 |
06090020 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 6.002,49 |
06090019 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 3.006,10 |
04090073 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 164,90 |
01090004 | 2020 | 14/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.000,91 |
01090002 | 2020 | 14/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 5.001,70 |
04090073 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 164,90 |
26090003 | 2020 | 14/09/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,21 |
26090002 | 2020 | 14/09/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 500,76 |
21090007 | 2020 | 14/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 9.000,30 |
20090005 | 2020 | 14/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 5.000,40 |
20090004 | 2020 | 14/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.000,78 |
06090027 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.294,10 |
06090025 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.412,29 |
06090024 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.293,55 |
06090023 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.000,18 |
06090022 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.000,06 |
06090021 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.999,97 |
06090020 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 6.002,49 |
06090019 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 3.006,10 |
01090004 | 2020 | 14/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.000,91 |
01090002 | 2020 | 14/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 5.001,70 |
04090128 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.000,00 |
04090127 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 2.400,00 |
04090128 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.000,00 |
04090127 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 2.400,00 |
04090030 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 15.170,86 |
04090030 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 15.170,86 |
02090005 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02090004 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02090005 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02090004 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
04090043 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 770,00 |
04090043 | 2020 | 14/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 770,00 |
04090016 | 2020 | 13/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130905001, de 13 de Setembro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04090016 | 2020 | 13/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130905001, de 13 de Setembro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04090015 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Setembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 110905001, de 11 de Setembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04090015 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Setembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 110905001, de 11 de Setembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04090037 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 10.000,54 |
04090037 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 10.000,54 |
21090022 | 2020 | 11/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 14.333.288/0001-20 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 343.934,91 |
06090033 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 1.700,00 |
04090106 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 2.120,00 |
21090022 | 2020 | 11/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 14.333.288/0001-20 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 343.934,91 |
04090106 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 2.120,00 |
06090033 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 1.700,00 |
21090028 | 2020 | 11/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 98.290,68 |
21090028 | 2020 | 11/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 98.290,68 |
04090038 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.000,69 |
04090036 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.000,31 |
04090038 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.000,69 |
04090036 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.000,31 |
04090105 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 1.240,00 |
04090105 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 1.240,00 |
04090085 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 435,00 |
04090085 | 2020 | 11/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 435,00 |
04090014 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100905001 de 10 de Setembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04090014 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100905001 de 10 de Setembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
23090003 | 2020 | 10/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO COBERTO, QUADRA INHUÇU E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 1.820,00 |
06090011 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.721.690/0001-78 | M.A. MONTEIRO-ME | 900,00 |
23090003 | 2020 | 10/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO COBERTO, QUADRA INHUÇU E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 1.820,00 |
06090011 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.721.690/0001-78 | M.A. MONTEIRO-ME | 900,00 |
22090004 | 2020 | 10/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. | 36.029.324/0001-08 | L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI | 17.218,98 |
22090004 | 2020 | 10/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. | 36.029.324/0001-08 | L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI | 17.218,98 |
03090007 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENCIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO FME SA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BENEDITO CONFORME N 00.006/2020 E CONTRATO DE N 01006052020 ED | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 22.000,05 |
03090005 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAR ATENDER AS DEMANDAS DO FME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.005/2020 SRP. FME | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 8.999,87 |
02090008 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO E.F, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO E 001.605.2020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP | 43.000,32 |
02090006 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMAIS DO E.F FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 00.005/2020-SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 41.000,18 |
03090007 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENCIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO FME SA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BENEDITO CONFORME N 00.006/2020 E CONTRATO DE N 01006052020 ED | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 22.000,05 |
03090005 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAR ATENDER AS DEMANDAS DO FME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.005/2020 SRP. FME | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 8.999,87 |
02090008 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO E.F, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO E 001.605.2020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP | 43.000,32 |
02090006 | 2020 | 10/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMAIS DO E.F FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 00.005/2020-SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 41.000,18 |
04090013 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 090905001, de 09 de Setembro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04090013 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 090905001, de 09 de Setembro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
06090034 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06090015 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06090014 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 120,00 |
06090013 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 36,00 |
06090012 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 72,00 |
04090034 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.001,38 |
06090034 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06090015 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06090014 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 120,00 |
06090013 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 36,00 |
06090012 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 72,00 |
04090034 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.001,38 |
21090015 | 2020 | 09/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 17.325.819/0001-21 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 124.547,40 |
21090015 | 2020 | 09/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 17.325.819/0001-21 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 124.547,40 |
21090014 | 2020 | 09/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 318.943,33 |
02090002 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 19.707.565/0001-31 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 43.935,43 |
21090014 | 2020 | 09/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 318.943,33 |
02090002 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 19.707.565/0001-31 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 43.935,43 |
04090033 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,85 |
04090033 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,85 |
02090003 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 67.730,47 |
02090003 | 2020 | 09/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 67.730,47 |
04090066 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905009, de 08 de Setembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04090064 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905008 de 08 de Setembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04090012 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905007 de 08 de Setembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04090011 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Setembro, para transportar a paciente Ana Júlia Silva Gomes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905006, de 08 de Setembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04090010 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Setembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905005 de 08 de Setembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04090009 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva , para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905004, de 08 de Setembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04090008 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905003 de 08 de Setembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04090007 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Setembro, para transportar a paciente Emily Emanuele Evangelista de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905002, de 08 de Setembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04090006 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905001, de 08 de Setembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04090066 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905009, de 08 de Setembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04090064 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905008 de 08 de Setembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04090012 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905007 de 08 de Setembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04090011 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Setembro, para transportar a paciente Ana Júlia Silva Gomes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905006, de 08 de Setembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04090010 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Setembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905005 de 08 de Setembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04090009 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva , para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905004, de 08 de Setembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04090008 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905003 de 08 de Setembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04090007 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Setembro, para transportar a paciente Emily Emanuele Evangelista de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905002, de 08 de Setembro de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04090006 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905001, de 08 de Setembro de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04090067 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 26.658,00 |
04090067 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 26.658,00 |
21090009 | 2020 | 08/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E PICADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.803.763-** | FABIO ISAIAS ANDRADE | 5.600,00 |
21090009 | 2020 | 08/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E PICADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.803.763-** | FABIO ISAIAS ANDRADE | 5.600,00 |
04090035 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 9.000,95 |
04090035 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 9.000,95 |
02090014 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 154.888,82 |
02090014 | 2020 | 08/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 154.888,82 |
06090007 | 2020 | 07/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
06090007 | 2020 | 07/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
04090002 | 2020 | 07/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS REFERNTE AO 2º QUADRIMENSTRE/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | 3.000,00 |
04090002 | 2020 | 07/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS REFERNTE AO 2º QUADRIMENSTRE/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | 3.000,00 |
22090006 | 2020 | 04/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 1.270,70 |
06090037 | 2020 | 04/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 214,19 |
22090006 | 2020 | 04/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 1.270,70 |
06090037 | 2020 | 04/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 214,19 |
04090087 | 2020 | 04/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 3.969,90 |
04090087 | 2020 | 04/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 3.969,90 |
04090020 | 2020 | 04/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes da cidade de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.004/2020 e Contrato Nº 01.04.09.2020. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 57.900,00 |
04090020 | 2020 | 04/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes da cidade de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.004/2020 e Contrato Nº 01.04.09.2020. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 57.900,00 |
21090004 | 2020 | 03/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 19.509,06 |
21090004 | 2020 | 03/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 19.509,06 |
26090001 | 2020 | 03/09/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE ADITIVO 12/12/19, ALTERA A VIGÊNCIA PARA 30/06/2020. | 05.457.283/0002-08 | MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL | 60,00 |
04090004 | 2020 | 03/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 1.980,00 |
03090001 | 2020 | 03/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.175,00 |
04090004 | 2020 | 03/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 1.980,00 |
26090001 | 2020 | 03/09/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE ADITIVO 12/12/19, ALTERA A VIGÊNCIA PARA 30/06/2020. | 05.457.283/0002-08 | MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL | 60,00 |
03090001 | 2020 | 03/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.175,00 |
06090003 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806001. | ***.821.663-** | JOAO PAULO SALES LIMA | 40,00 |
06090002 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806002. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
04090005 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 020905001, de 02 de Setembro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
06090003 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806001. | ***.821.663-** | JOAO PAULO SALES LIMA | 40,00 |
06090002 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806002. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
04090005 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 020905001, de 02 de Setembro de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
22090008 | 2020 | 02/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E SUAS UNIDADES VINCULADAS. | ***.485.953-** | FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES | 2.500,00 |
22090008 | 2020 | 02/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E SUAS UNIDADES VINCULADAS. | ***.485.953-** | FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES | 2.500,00 |
06090001 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO AVALIAÇÃO DO BOLETIM DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, TENDO COMO OBJETIVO A SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PERIODO DA PANDEMIA - COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.487.874/0001-71 | IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 3.400,00 |
06090001 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO AVALIAÇÃO DO BOLETIM DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, TENDO COMO OBJETIVO A SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PERIODO DA PANDEMIA - COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.487.874/0001-71 | IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 3.400,00 |
04090109 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. | 33.246.555/0001-77 | EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 13.980,00 |
04090109 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. | 33.246.555/0001-77 | EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 13.980,00 |
02090001 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 150.000,00 |
02090001 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 150.000,00 |
04090026 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 28.353,80 |
04090026 | 2020 | 02/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 28.353,80 |
04090047 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 45.000,00 |
02090010 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 2.062,00 |
04090047 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 45.000,00 |
02090010 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 2.062,00 |
23090005 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 90.000,00 |
22090003 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250.000,00 |
21090012 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN | 240.000,00 |
04090048 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 300.000,00 |
04090045 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 300.000,00 |
23090005 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 90.000,00 |
22090003 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250.000,00 |
21090012 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN | 240.000,00 |
04090048 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 300.000,00 |
04090045 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 300.000,00 |
02090015 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 700.000,00 |
02090015 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 700.000,00 |
23090002 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.455,50 |
22090005 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 40.325,99 |
21090019 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 9.089,67 |
20090011 | 2020 | 01/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.816,50 |
20090001 | 2020 | 01/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 27.498.775/0001-95 | HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO | 3.128,63 |
06090032 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 5.164,63 |
06090031 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.805,49 |
06090030 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.486,16 |
06090029 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORIONAVIRUS-COVID-19, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 32.548.156/0001-06 | COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP | 1.303,26 |
06090010 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 899,00 |
06090009 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 1.672,40 |
04090084 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS - ME | 11.277,00 |
04090078 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Hospital de Campanha) do município de São Benedito-CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.006/2020-SRP e Contrato Nº 008.20.08.2020. | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME | 34.233,30 |
04090072 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 113,86 |
04090050 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 7.122,88 |
04090025 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 23.371,40 |
04090003 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.850.720/0001-20 | MARCELO DA SILVA MORORÓ | 550,00 |
22090005 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 40.325,99 |
21090019 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 9.089,67 |
20090011 | 2020 | 01/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.816,50 |
04090084 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS - ME | 11.277,00 |
04090078 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Hospital de Campanha) do município de São Benedito-CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.006/2020-SRP e Contrato Nº 008.20.08.2020. | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME | 34.233,30 |
04090072 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 113,86 |
23090002 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.455,50 |
06090032 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 5.164,63 |
06090031 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.805,49 |
06090030 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.486,16 |
06090029 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORIONAVIRUS-COVID-19, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 32.548.156/0001-06 | COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP | 1.303,26 |
06090010 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 899,00 |
06090009 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 1.672,40 |
04090050 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 7.122,88 |
04090025 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 23.371,40 |
20090001 | 2020 | 01/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 27.498.775/0001-95 | HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO | 3.128,63 |
04090003 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.850.720/0001-20 | MARCELO DA SILVA MORORÓ | 550,00 |
06090017 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.976.533-** | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 900,00 |
06090017 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.976.533-** | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 900,00 |
21090023 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO TANBÉM A SEPARAÇÃO DE PEÇAS, FERRAGENS, MATERIAIS ÉLETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ***.485.953-** | FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES | 2.500,00 |
20090007 | 2020 | 01/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
03090009 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME | ***.163.273-** | MARIA INES DE ABREU FONTENELE | 2.000,00 |
01090006 | 2020 | 01/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
01090005 | 2020 | 01/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
21090023 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO TANBÉM A SEPARAÇÃO DE PEÇAS, FERRAGENS, MATERIAIS ÉLETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ***.485.953-** | FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES | 2.500,00 |
03090009 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME | ***.163.273-** | MARIA INES DE ABREU FONTENELE | 2.000,00 |
20090007 | 2020 | 01/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
01090006 | 2020 | 01/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
01090005 | 2020 | 01/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
26090009 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901001-TU. | 26.503.198/0001-10 | VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME | 3.200,00 |
26090005 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 7.000,00 |
22090014 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 08.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 002.25.08.2020-AG. | 22.675.190/0001-80 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI | 103.562,94 |
22090013 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901003-AG. | 26.503.198/0001-10 | VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME | 4.600,00 |
21090026 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. | 22.933.307/0001-88 | R M ENGENHARIA EIRELI-ME | 12.540,00 |
21090013 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 349.963,21 |
21090011 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE CONCLUSÃO E NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, BEM COMO CONTRATOS VIGENTES E SEUS ADITIVOS, LEVANTAMENTO AINDA DE OBRAS ORIUNDAS DE CONVENIO E SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 6.500,00 |
20090013 | 2020 | 01/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 7.000,00 |
20090002 | 2020 | 01/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 27.498.775/0001-95 | HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO | 1.880,00 |
06090046 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901004-AS. | 26.503.198/0001-10 | VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME | 14.800,00 |
06090035 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 5.200,00 |
06090028 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 6.000,00 |
06090018 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME | 32.729,36 |
04090052 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 20.000,00 |
04090051 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 50.000,00 |
03090006 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 37.764,64 |
01090003 | 2020 | 01/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 65.458,68 |
26090009 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901001-TU. | 26.503.198/0001-10 | VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME | 3.200,00 |
22090014 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 08.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 002.25.08.2020-AG. | 22.675.190/0001-80 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI | 103.562,94 |
22090013 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901003-AG. | 26.503.198/0001-10 | VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME | 4.600,00 |
06090046 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901004-AS. | 26.503.198/0001-10 | VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME | 14.800,00 |
26090005 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 7.000,00 |
21090026 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. | 22.933.307/0001-88 | R M ENGENHARIA EIRELI-ME | 12.540,00 |
20090013 | 2020 | 01/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 7.000,00 |
21090013 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 349.963,21 |
21090011 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE CONCLUSÃO E NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, BEM COMO CONTRATOS VIGENTES E SEUS ADITIVOS, LEVANTAMENTO AINDA DE OBRAS ORIUNDAS DE CONVENIO E SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 6.500,00 |
06090035 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 5.200,00 |
06090028 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 6.000,00 |
06090018 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME | 32.729,36 |
04090052 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 20.000,00 |
04090051 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 50.000,00 |
03090006 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 37.764,64 |
01090003 | 2020 | 01/09/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 65.458,68 |
20090002 | 2020 | 01/09/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 27.498.775/0001-95 | HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO | 1.880,00 |
02090016 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 00.394.460/0058-87 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 126.840,19 |
02090016 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 00.394.460/0058-87 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 126.840,19 |
21090018 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 23.892,78 |
21090017 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 15.694.165/0001-88 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 53.744,80 |
21090016 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 14.902.317/0001-28 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 6.452,33 |
21090008 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 61.717,80 |
21090018 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 23.892,78 |
21090017 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 15.694.165/0001-88 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 53.744,80 |
21090016 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 14.902.317/0001-28 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 6.452,33 |
21090008 | 2020 | 01/09/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 61.717,80 |
04090104 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e 1º Aditivo ao Contrato Nº 002.24.03.2020. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 7.076,00 |
04090077 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito-CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.006/2020-SRP e Contrato Nº 008.20.08.2020. | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME | 79.877,70 |
04090049 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 49.257,60 |
03090011 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.322,33 |
03090004 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BEENDITO CE | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.317,00 |
03090003 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 00.005/2020 E CONTRATO DE 00513042020 ED | 13.298.511/0001-83 | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPE | 2.219,20 |
04090104 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e 1º Aditivo ao Contrato Nº 002.24.03.2020. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 7.076,00 |
04090077 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito-CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.006/2020-SRP e Contrato Nº 008.20.08.2020. | 11.065.844/0001-37 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME | 79.877,70 |
03090011 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.322,33 |
04090049 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. | 17.556.593/0001-70 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 49.257,60 |
03090004 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BEENDITO CE | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.317,00 |
03090003 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 00.005/2020 E CONTRATO DE 00513042020 ED | 13.298.511/0001-83 | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPE | 2.219,20 |
02090007 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME | 55.388,12 |
02090007 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME | 55.388,12 |
02090009 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 30.207.063/0001-84 | FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL | 100.000,00 |
02090009 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 30.207.063/0001-84 | FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL | 100.000,00 |
04090086 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 5.671,00 |
04090086 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 5.671,00 |
04090044 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 1.800,00 |
04090044 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 1.800,00 |
04090032 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-SAÚDE E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME | 47.835,20 |
04090001 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04090032 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-SAÚDE E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME | 47.835,20 |
04090001 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04090071 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS E DE GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCV, DESTINADO À INSTALAÇÃO E MANUITENÇÃO DAS CAMARAS DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ABC, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 980,00 |
04090071 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS E DE GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCV, DESTINADO À INSTALAÇÃO E MANUITENÇÃO DAS CAMARAS DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ABC, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 980,00 |
04090027 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 31.648,50 |
04090027 | 2020 | 01/09/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 31.648,50 |
04080049 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para resolver assuntos pertinentes de Convênio com o Hospital Abramp Pajuçara, conforme Portaria Nº 310805001 de 31 de Agosto de 2020. | ***.151.953-** | ANITA SARAIVA DORNELES | 180,00 |
04080049 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para resolver assuntos pertinentes de Convênio com o Hospital Abramp Pajuçara, conforme Portaria Nº 310805001 de 31 de Agosto de 2020. | ***.151.953-** | ANITA SARAIVA DORNELES | 180,00 |
04080108 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.013,00 |
04080107 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 | 06.028.189/0001-07 | TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA | 7.200,00 |
04080103 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.554,58 |
04080101 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 14.915,96 |
01080014 | 2020 | 31/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 17.044.392/0001-93 | A M DA SILVA RESTAURANTE -ME | 1.800,00 |
04080108 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.013,00 |
04080107 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 | 06.028.189/0001-07 | TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA | 7.200,00 |
04080103 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.554,58 |
04080101 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 14.915,96 |
01080014 | 2020 | 31/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 17.044.392/0001-93 | A M DA SILVA RESTAURANTE -ME | 1.800,00 |
04080115 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 62.800,00 |
04080114 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 88.180,00 |
04080079 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 25.071,76 |
04080063 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04080115 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 62.800,00 |
04080114 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 05.532.426/0001-00 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 88.180,00 |
04080079 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 25.071,76 |
04080063 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04080102 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 8.593,07 |
04080100 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.907,77 |
04080060 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 10.019,48 |
04080102 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 8.593,07 |
04080100 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.907,77 |
04080060 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 10.019,48 |
04080104 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 49.588,42 |
04080086 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 10.291,24 |
04080083 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04080078 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 10.242,14 |
04080077 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 120.344,64 |
04080062 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04080104 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 49.588,42 |
04080086 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 10.291,24 |
04080083 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04080078 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 10.242,14 |
04080077 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 120.344,64 |
04080062 | 2020 | 31/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
21080023 | 2020 | 30/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 652,00 |
20080021 | 2020 | 30/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
01080009 | 2020 | 30/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
20080021 | 2020 | 30/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
21080023 | 2020 | 30/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 652,00 |
01080009 | 2020 | 30/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
06080043 | 2020 | 29/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.009/2020-PE. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 3.526,00 |
06080043 | 2020 | 29/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.009/2020-PE. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 3.526,00 |
04080094 | 2020 | 28/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 1.280,00 |
04080094 | 2020 | 28/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 1.280,00 |
06080046 | 2020 | 28/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 260,00 |
06080045 | 2020 | 28/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TINTAR PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 190,00 |
06080044 | 2020 | 28/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 200,00 |
06080046 | 2020 | 28/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 260,00 |
06080045 | 2020 | 28/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TINTAR PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 190,00 |
06080044 | 2020 | 28/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 200,00 |
21080024 | 2020 | 28/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 120,00 |
20080018 | 2020 | 28/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 440,00 |
21080024 | 2020 | 28/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 120,00 |
20080018 | 2020 | 28/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 440,00 |
20080009 | 2020 | 27/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 270802001 DE 27/08/2020. | ***.323.073-** | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 350,00 |
20080009 | 2020 | 27/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 270802001 DE 27/08/2020. | ***.323.073-** | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 350,00 |
22080017 | 2020 | 27/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.371,01 |
20080022 | 2020 | 27/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.091,90 |
04080110 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 20.005,46 |
04080065 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 240,00 |
01080013 | 2020 | 27/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.224,50 |
22080017 | 2020 | 27/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.371,01 |
20080022 | 2020 | 27/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.091,90 |
04080110 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 20.005,46 |
01080013 | 2020 | 27/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.224,50 |
04080065 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 240,00 |
01080007 | 2020 | 27/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 0001483-44.2008.8.06.0163, ENTRE AS PARTES. | ***.370.013-** | ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE | 152.763,16 |
01080007 | 2020 | 27/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 0001483-44.2008.8.06.0163, ENTRE AS PARTES. | ***.370.013-** | ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE | 152.763,16 |
21080026 | 2020 | 27/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 90.207,85 |
21080026 | 2020 | 27/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 90.207,85 |
04080112 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 15.004,72 |
04080109 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 5.035,96 |
04080105 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.007/2020 E CONTRATO Nº 002.25.08.2020. | 05.234.475/0001-66 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 5.186,47 |
04080066 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
04080064 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 180,00 |
04080112 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 15.004,72 |
04080109 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 5.035,96 |
04080105 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.007/2020 E CONTRATO Nº 002.25.08.2020. | 05.234.475/0001-66 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 5.186,47 |
04080066 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
04080064 | 2020 | 27/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 180,00 |
04080084 | 2020 | 26/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.433.251/0001-49 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 64,00 |
04080084 | 2020 | 26/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.433.251/0001-49 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 64,00 |
04080041 | 2020 | 25/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250805001, de 25 de Agosto de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04080041 | 2020 | 25/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250805001, de 25 de Agosto de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
21080021 | 2020 | 25/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.616,30 |
21080021 | 2020 | 25/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.616,30 |
03080008 | 2020 | 25/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.120,00 |
03080008 | 2020 | 25/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.120,00 |
21080020 | 2020 | 25/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 11.583,50 |
21080020 | 2020 | 25/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 11.583,50 |
04080061 | 2020 | 25/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.130.779/0001-74 | BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME | 77,00 |
04080061 | 2020 | 25/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.130.779/0001-74 | BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME | 77,00 |
06080028 | 2020 | 24/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 307,20 |
06080027 | 2020 | 24/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 460,80 |
06080014 | 2020 | 24/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 614,40 |
04080095 | 2020 | 24/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 29.931.772/0001-29 | J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP | 840,00 |
04080095 | 2020 | 24/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 29.931.772/0001-29 | J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP | 840,00 |
06080028 | 2020 | 24/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 307,20 |
06080027 | 2020 | 24/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 460,80 |
06080014 | 2020 | 24/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 614,40 |
01080001 | 2020 | 24/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A PREFEITURA NO PERÍODO DE 2011,2012,2013. | 02.421.421/0014-36 | INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO | 13.450,00 |
01080001 | 2020 | 24/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A PREFEITURA NO PERÍODO DE 2011,2012,2013. | 02.421.421/0014-36 | INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO | 13.450,00 |
06080017 | 2020 | 21/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806001. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 90,00 |
06080016 | 2020 | 21/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806002. | ***.374.943-** | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 50,00 |
04080040 | 2020 | 21/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 210805001, de 21 de Agosto de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
06080017 | 2020 | 21/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806001. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 90,00 |
06080016 | 2020 | 21/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806002. | ***.374.943-** | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 50,00 |
04080040 | 2020 | 21/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 210805001, de 21 de Agosto de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04080038 | 2020 | 20/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 10.000,00 |
04080038 | 2020 | 20/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 10.000,00 |
06080034 | 2020 | 20/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA DO ´EMPREEDEDOR NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 5.750,00 |
06080034 | 2020 | 20/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA DO ´EMPREEDEDOR NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 5.750,00 |
22080003 | 2020 | 20/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 5,76 |
21080016 | 2020 | 20/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DE UM IMÓVEL RURAL (TERRENO), SITUADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ, DENTRO DO TERRENO DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA FERNANDES, COM OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PROCESSO DE Nº 005506371120208060163. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 9.521,08 |
20080013 | 2020 | 20/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 13.017.113/0001-41 | E. V DA FROTA -ME | 62.500,00 |
20080013 | 2020 | 20/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 13.017.113/0001-41 | E. V DA FROTA -ME | 62.500,00 |
21080016 | 2020 | 20/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DE UM IMÓVEL RURAL (TERRENO), SITUADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ, DENTRO DO TERRENO DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA FERNANDES, COM OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PROCESSO DE Nº 005506371120208060163. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 9.521,08 |
22080003 | 2020 | 20/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 5,76 |
21080033 | 2020 | 20/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 11.477.070/0001-51 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 312.659,29 |
21080033 | 2020 | 20/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 11.477.070/0001-51 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 312.659,29 |
22080011 | 2020 | 20/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.097.072/0001-55 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI | 3.404,00 |
22080011 | 2020 | 20/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.097.072/0001-55 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI | 3.404,00 |
04080088 | 2020 | 20/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 1.700,00 |
04080088 | 2020 | 20/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 1.700,00 |
04080037 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 190805001, de 19 de Agosto de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04080037 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 190805001, de 19 de Agosto de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
23080002 | 2020 | 19/08/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. | 15.151.836/0001-64 | E.R. DO NASCIMENTO-ME | 630,00 |
04080076 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 2.087,50 |
04080067 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 6.722,20 |
04080046 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTO A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPIOTAL DE CAMPANHA CONVID-19 NO MUNICÍPÍO DE SÃO BNENEDIOTO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 3.720,00 |
23080002 | 2020 | 19/08/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. | 15.151.836/0001-64 | E.R. DO NASCIMENTO-ME | 630,00 |
04080076 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 2.087,50 |
04080067 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 6.722,20 |
04080046 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTO A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPIOTAL DE CAMPANHA CONVID-19 NO MUNICÍPÍO DE SÃO BNENEDIOTO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 3.720,00 |
20080015 | 2020 | 19/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 21.437.924/0001-20 | BRUNA L DE MELO | 1.544,00 |
20080015 | 2020 | 19/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 21.437.924/0001-20 | BRUNA L DE MELO | 1.544,00 |
03080005 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME | 08.769.912/0001-34 | COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. | 28.101,50 |
03080004 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME | 25.935.160/0001-53 | COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA | 21.139,13 |
03080005 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME | 08.769.912/0001-34 | COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. | 28.101,50 |
03080004 | 2020 | 19/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME | 25.935.160/0001-53 | COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA | 21.139,13 |
04080036 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 180805010, de 18 de Agosto de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04080035 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Agosto, para transportar a paciente Raiany de Oliveira Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805009, de 18 de Agosto de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04080034 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805008, de 18 de Agosto de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04080033 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar a paciente Ane Elise de Carvalho, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 180805007, de 18 de Agosto de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04080032 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805006, de 18 de Agosto de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04080031 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 180805005, de 18 de Agosto de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04080030 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805004, de 18 de Agosto de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04080029 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805003 de 18 de Agosto de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04080028 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805002, de 18 de Agosto de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04080027 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805001, de 18 de Agosto de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04080036 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 180805010, de 18 de Agosto de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04080035 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Agosto, para transportar a paciente Raiany de Oliveira Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805009, de 18 de Agosto de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04080034 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805008, de 18 de Agosto de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04080033 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar a paciente Ane Elise de Carvalho, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 180805007, de 18 de Agosto de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04080032 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805006, de 18 de Agosto de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04080031 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 180805005, de 18 de Agosto de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04080030 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805004, de 18 de Agosto de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04080029 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805003 de 18 de Agosto de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04080028 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805002, de 18 de Agosto de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04080027 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805001, de 18 de Agosto de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
22080010 | 2020 | 18/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 172,80 |
21080025 | 2020 | 18/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 410,40 |
20080016 | 2020 | 18/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 410,40 |
04080014 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFREN | 08.959.556/0001-11 | SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI | 29.895,00 |
01080008 | 2020 | 18/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 410,40 |
22080010 | 2020 | 18/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 172,80 |
21080025 | 2020 | 18/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 410,40 |
20080016 | 2020 | 18/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 410,40 |
01080008 | 2020 | 18/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 410,40 |
04080014 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFREN | 08.959.556/0001-11 | SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI | 29.895,00 |
06080026 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGDOS E AUTONOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 2.304,00 |
06080026 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGDOS E AUTONOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 2.304,00 |
04080017 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. | ***.252.763-** | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 350,00 |
04080017 | 2020 | 18/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. | ***.252.763-** | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 350,00 |
06080050 | 2020 | 17/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.352.426/0001-23 | F M G DE MEDEIROS - ME | 4.451,00 |
06080050 | 2020 | 17/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.352.426/0001-23 | F M G DE MEDEIROS - ME | 4.451,00 |
03080002 | 2020 | 17/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQ2UISIÇÃO DE OITO REFEIS PARA IMPRESSORA EOPSON L150 PARA MANUNTEÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME | 11.543.201/0001-51 | RICARDO INFORMATICA | 640,00 |
03080002 | 2020 | 17/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQ2UISIÇÃO DE OITO REFEIS PARA IMPRESSORA EOPSON L150 PARA MANUNTEÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME | 11.543.201/0001-51 | RICARDO INFORMATICA | 640,00 |
04080056 | 2020 | 17/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 150,00 |
04080056 | 2020 | 17/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 150,00 |
04080026 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 140805003, de 14 de Agosto de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04080025 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140805002, de 14 de Agosto de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04080024 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140805001, de 14 de Agosto de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04080026 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 140805003, de 14 de Agosto de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04080025 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140805002, de 14 de Agosto de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04080024 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140805001, de 14 de Agosto de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
22080013 | 2020 | 14/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 22.203,73 |
21080028 | 2020 | 14/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.337,20 |
20080019 | 2020 | 14/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 866,41 |
06080039 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.330,50 |
04080099 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.469,83 |
04080097 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 14.989,45 |
21080028 | 2020 | 14/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.337,20 |
04080099 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.469,83 |
04080097 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 14.989,45 |
22080013 | 2020 | 14/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 22.203,73 |
20080019 | 2020 | 14/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 866,41 |
06080039 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.330,50 |
21080031 | 2020 | 14/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 49.026,78 |
04080019 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 1.340,00 |
21080031 | 2020 | 14/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 49.026,78 |
04080019 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 1.340,00 |
04080018 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 2.260,00 |
04080098 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.335,95 |
04080096 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.439,61 |
03080007 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.703,00 |
04080098 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.335,95 |
04080096 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.439,61 |
03080007 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.703,00 |
04080081 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 33.696,50 |
04080081 | 2020 | 14/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 33.696,50 |
23080001 | 2020 | 13/08/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. | 15.151.836/0001-64 | E.R. DO NASCIMENTO-ME | 510,00 |
23080001 | 2020 | 13/08/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. | 15.151.836/0001-64 | E.R. DO NASCIMENTO-ME | 510,00 |
06080040 | 2020 | 13/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 4.000,00 |
03080001 | 2020 | 13/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.175,00 |
06080040 | 2020 | 13/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 4.000,00 |
03080001 | 2020 | 13/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.175,00 |
04080009 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 120805001, de 12 de Agosto de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04080009 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 120805001, de 12 de Agosto de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
21080030 | 2020 | 12/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.516.997/0001-86 | NATANAEL C. LIMA | 1.568,00 |
20080012 | 2020 | 12/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.324.601/0001-50 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.414,50 |
06080035 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO A FRENTE DO ENFRETAMENTO DA COVID-19. | 69.366.326/0001-33 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.293,56 |
06080006 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 315,00 |
04080048 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.011/2020 E CONTRATO Nº 003.12.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERFAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS | 02.248.312/0001-44 | CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA | 24.990,00 |
21080030 | 2020 | 12/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.516.997/0001-86 | NATANAEL C. LIMA | 1.568,00 |
06080035 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO A FRENTE DO ENFRETAMENTO DA COVID-19. | 69.366.326/0001-33 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.293,56 |
20080012 | 2020 | 12/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.324.601/0001-50 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.414,50 |
04080048 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.011/2020 E CONTRATO Nº 003.12.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERFAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS | 02.248.312/0001-44 | CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA | 24.990,00 |
06080006 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 315,00 |
22080008 | 2020 | 12/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. | 36.029.324/0001-08 | L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI | 15.616,11 |
20080011 | 2020 | 12/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.324.601/0001-50 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.578,40 |
04080090 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS: BARREIRO, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, INHARÉ, CARNAÚBA, INHUÇU E LAGOA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 2.240,00 |
04080090 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS: BARREIRO, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, INHARÉ, CARNAÚBA, INHUÇU E LAGOA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 2.240,00 |
22080008 | 2020 | 12/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. | 36.029.324/0001-08 | L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI | 15.616,11 |
20080011 | 2020 | 12/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.324.601/0001-50 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.578,40 |
21080018 | 2020 | 12/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 14.902.317/0001-28 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 29.124,67 |
21080018 | 2020 | 12/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 14.902.317/0001-28 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 29.124,67 |
04080092 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA COLETA DE BIÓPSIA DE MAMA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.760,00 |
04080092 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA COLETA DE BIÓPSIA DE MAMA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.760,00 |
04080069 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 202,20 |
04080006 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (5ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04080069 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 202,20 |
04080006 | 2020 | 12/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (5ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
06080033 | 2020 | 11/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 08.607.437/0001-08 | GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L | 1.807,00 |
06080033 | 2020 | 11/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 08.607.437/0001-08 | GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L | 1.807,00 |
22080004 | 2020 | 10/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 1.938,80 |
06080003 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 2.250,00 |
06080002 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHAES | 2.725,00 |
04080005 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.179,80 |
22080004 | 2020 | 10/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 1.938,80 |
06080003 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 2.250,00 |
06080002 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.543.201/0001-51 | RICARDO DE SOUSA MAGALHAES | 2.725,00 |
04080005 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.179,80 |
26080001 | 2020 | 10/08/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO. | 11.822.269/0001-70 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 622,96 |
04080071 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.300,00 |
04080071 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.300,00 |
26080001 | 2020 | 10/08/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO. | 11.822.269/0001-70 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 622,96 |
22080009 | 2020 | 10/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 33.534.913/0001-47 | EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 | 2.580,00 |
22080009 | 2020 | 10/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 33.534.913/0001-47 | EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 | 2.580,00 |
04080007 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 3.375,20 |
04080007 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 3.375,20 |
04080053 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, PNM 2295, POO 5370, POT 9G84, POF 0031 E POF 0721 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 2.080,00 |
04080053 | 2020 | 10/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, PNM 2295, POO 5370, POT 9G84, POF 0031 E POF 0721 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 2.080,00 |
21080017 | 2020 | 08/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 140.365,60 |
21080017 | 2020 | 08/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 140.365,60 |
04080008 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070805001, de 08 de Agosto de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04080008 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070805001, de 08 de Agosto de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
06080032 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.467.667/0001-83 | MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR | 6.000,00 |
06080031 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 33.955.117/0001-88 | MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA | 3.600,00 |
06080030 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.374.233-** | GYSLAYNE DA CUNHA LIMA | 900,00 |
04080039 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 17.326.872/0001-47 | H.P. DE VASCONCELOS ME | 12.746,70 |
04080015 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 2.200,00 |
04080011 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. | 12.433.251/0001-49 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 280,04 |
06080032 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.467.667/0001-83 | MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR | 6.000,00 |
06080031 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 33.955.117/0001-88 | MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA | 3.600,00 |
06080030 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.374.233-** | GYSLAYNE DA CUNHA LIMA | 900,00 |
04080039 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 17.326.872/0001-47 | H.P. DE VASCONCELOS ME | 12.746,70 |
04080015 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 2.200,00 |
04080011 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. | 12.433.251/0001-49 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 280,04 |
21080019 | 2020 | 07/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 17.325.819/0001-21 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 88.977,90 |
21080019 | 2020 | 07/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 17.325.819/0001-21 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 88.977,90 |
04080010 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. | 12.433.251/0001-49 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 1.920,00 |
04080010 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. | 12.433.251/0001-49 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 1.920,00 |
04080016 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA E CONSERTO DA FONTE (RELÓGIO), DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 495,00 |
04080016 | 2020 | 07/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA E CONSERTO DA FONTE (RELÓGIO), DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 495,00 |
06080019 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 828,20 |
06080018 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 2.230,00 |
06080004 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, FAZAENDO PARTE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORTRENTE DO COVID-19. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 4.922,00 |
06080019 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 828,20 |
06080018 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 2.230,00 |
06080004 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, FAZAENDO PARTE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORTRENTE DO COVID-19. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 4.922,00 |
04080054 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE SMARTPHONES AOS MESMOS, SENDO DE FORMA ORGANIZADA POR TURMAS E HORÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.752.963-** | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 300,00 |
04080054 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE SMARTPHONES AOS MESMOS, SENDO DE FORMA ORGANIZADA POR TURMAS E HORÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.752.963-** | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 300,00 |
04080004 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. | 10.595.729/0001-01 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 47.447,75 |
04080003 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 117.907,38 |
04080004 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. | 10.595.729/0001-01 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 47.447,75 |
04080003 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 117.907,38 |
02080003 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40$, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02080002 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02080003 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40$, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02080002 | 2020 | 06/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
06080023 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 3.600,00 |
06080021 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO IMPRECINDIVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DUSRANTE O ATUAL CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO A APENDEMIA DO COVID-19. | 69.366.326/0001-33 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.239,56 |
06080020 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 189,07 |
06080007 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 315,00 |
06080023 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 3.600,00 |
06080021 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO IMPRECINDIVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DUSRANTE O ATUAL CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO A APENDEMIA DO COVID-19. | 69.366.326/0001-33 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.239,56 |
06080020 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 189,07 |
06080007 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 315,00 |
21080005 | 2020 | 05/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO CREDOR. | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
06080025 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.744.403-** | ADRIANO DE SOUSA SILVA | 220,00 |
06080025 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.744.403-** | ADRIANO DE SOUSA SILVA | 220,00 |
21080005 | 2020 | 05/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO CREDOR. | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
21080027 | 2020 | 05/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 14.333.288/0001-20 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 250.823,11 |
21080003 | 2020 | 05/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 022 DUAS PONTES NAS LOCALIDADES DA SEDE DO MUNIC´PIPIO E NO SITIO CARNAUBA II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
21080002 | 2020 | 05/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO E MATA FRESCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
06080024 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 6.400,00 |
21080027 | 2020 | 05/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 14.333.288/0001-20 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 250.823,11 |
06080024 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 6.400,00 |
21080003 | 2020 | 05/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 022 DUAS PONTES NAS LOCALIDADES DA SEDE DO MUNIC´PIPIO E NO SITIO CARNAUBA II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
21080002 | 2020 | 05/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO E MATA FRESCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
02080001 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 19.707.565/0001-31 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 131.215,63 |
02080001 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 19.707.565/0001-31 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 131.215,63 |
04080070 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 4.194,70 |
04080070 | 2020 | 05/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 4.194,70 |
20080004 | 2020 | 04/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO. | ***.639.063-** | MARCUS AURELIO PEREIRA | 1.500,00 |
20080004 | 2020 | 04/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO. | ***.639.063-** | MARCUS AURELIO PEREIRA | 1.500,00 |
04080080 | 2020 | 04/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 101.059,23 |
04080080 | 2020 | 04/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 36.040.598/0001-90 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 101.059,23 |
04080087 | 2020 | 04/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 2.864,00 |
04080068 | 2020 | 04/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 303,30 |
04080087 | 2020 | 04/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 2.864,00 |
04080068 | 2020 | 04/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 303,30 |
21080007 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA | 42.807,10 |
06080011 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF | 90.000,00 |
06080010 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS | 55.000,00 |
06080009 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 150.000,00 |
06080008 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO | 100.000,00 |
04080042 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 40.000,00 |
21080007 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA | 42.807,10 |
06080011 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF | 90.000,00 |
06080010 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS | 55.000,00 |
06080009 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 150.000,00 |
06080008 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO | 100.000,00 |
04080042 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 40.000,00 |
21080008 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 90.149,84 |
04080045 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 200.000,00 |
04080044 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 800.000,00 |
02080004 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 5.500.000,00 |
21080008 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 90.149,84 |
04080045 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 200.000,00 |
04080044 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 800.000,00 |
02080004 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.666.666-** | FOLHA PAGAMENTO 60% | 5.500.000,00 |
04080113 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 100.000,00 |
04080113 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 29.979.036/0044-80 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 100.000,00 |
04080001 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE SÃO BENEDITO - CE, VISANDO O REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, TRATAMENTO E CUIDADO COM OS ANIMAIS, QUE FORAM ABANDONADOS OU TIVERAM QUALQUER TIPO DE MAUS TRATOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1080/2017, DE 04 DE MAIO DE 2017. | 35.402.158/0001-72 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE | 9.000,00 |
04080001 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE SÃO BENEDITO - CE, VISANDO O REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, TRATAMENTO E CUIDADO COM OS ANIMAIS, QUE FORAM ABANDONADOS OU TIVERAM QUALQUER TIPO DE MAUS TRATOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1080/2017, DE 04 DE MAIO DE 2017. | 35.402.158/0001-72 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE | 9.000,00 |
20080002 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A APRECE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 030802001 DE 03/08/2020. | ***.323.073-** | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 525,00 |
20080002 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A APRECE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 030802001 DE 03/08/2020. | ***.323.073-** | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 525,00 |
22080016 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 2.777,20 |
06080042 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 204,80 |
06080038 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 4.291,25 |
06080037 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 8.469,60 |
06080036 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.315,38 |
06080001 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO E DO ALBERGUE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO 000602-082020-000206. | 27.097.072/0001-55 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 1.861,00 |
04080091 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 13.956,94 |
04080072 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 104,00 |
04080050 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 35.025,15 |
04080022 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 13.913,10 |
22080016 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 2.777,20 |
04080091 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 13.956,94 |
06080042 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 204,80 |
06080038 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 4.291,25 |
06080037 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 8.469,60 |
06080036 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.315,38 |
04080072 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 104,00 |
04080050 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 35.025,15 |
04080022 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 13.913,10 |
06080001 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO E DO ALBERGUE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO 000602-082020-000206. | 27.097.072/0001-55 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 1.861,00 |
22080014 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, E APOIO NA GESTÃO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA), REPASSADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | ***.373.933-** | KAMILA PEREIRA DE ARAUJO | 3.520,00 |
21080022 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E REPAROS DE MOFO E INFILTRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL, COM TODO AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 2.500,00 |
21080004 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE XIQUE-XIQUE E SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.803.763-** | FABIO ISAIAS ANDRADE | 5.600,00 |
20080008 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
20080003 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outros documentos, de interesse do executivo municipal do município de são benedito/ce. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.500,00 |
06080005 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMI- DE COVID-19 NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, INDIGENAS E REMANESCENTES DE QUILOMBO. | ***.639.063-** | MARCUS AURELIO PEREIRA | 1.800,00 |
04080059 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.740.503-** | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 9.000,00 |
04080058 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.710.221-** | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 9.000,00 |
01080004 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
01080003 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
22080014 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, E APOIO NA GESTÃO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA), REPASSADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | ***.373.933-** | KAMILA PEREIRA DE ARAUJO | 3.520,00 |
21080022 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E REPAROS DE MOFO E INFILTRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL, COM TODO AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 2.500,00 |
20080008 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
04080059 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.740.503-** | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 9.000,00 |
04080058 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.710.221-** | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 9.000,00 |
01080004 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
01080003 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
20080003 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outros documentos, de interesse do executivo municipal do município de são benedito/ce. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.500,00 |
06080005 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMI- DE COVID-19 NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, INDIGENAS E REMANESCENTES DE QUILOMBO. | ***.639.063-** | MARCUS AURELIO PEREIRA | 1.800,00 |
21080004 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE XIQUE-XIQUE E SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.803.763-** | FABIO ISAIAS ANDRADE | 5.600,00 |
26080006 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
26080003 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO DE Nº 00505626920208060163. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 25.550,00 |
23080003 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
22080007 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 2.000,00 |
22080001 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIRO E PÁTIO DA PLATAFORMA DOS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
21080015 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 344.150,04 |
21080014 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 17.578,00 |
21080013 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54.570,96 |
21080012 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 10.000,00 |
21080011 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 51.740.512/0001-25 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 4.000,00 |
21080010 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
21080001 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA EXPANÇÃO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
20080024 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 33.000.118/0015-74 | OI TELEMAR | 4.000,00 |
20080023 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12.000,00 |
20080017 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
20080010 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 10.000,00 |
20080006 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.437.924/0001-20 | BRUNA L DE MELO | 1.200,00 |
20080001 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR PESSOAL E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
06080049 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06080048 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
06080047 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
06080041 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 1.740,00 |
06080029 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE A ASSITENCIA SOCIAL/STDS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | 3.000,00 |
06080015 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
04080085 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. | 24.837.016/0001-11 | COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.800,00 |
04080013 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 1.980,00 |
01080015 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA | 3.500,00 |
01080011 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 02.288.268/0001-04 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 6.750,00 |
01080010 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 02.288.268/0001-04 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 20.416,65 |
01080006 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. | 22.076.747/0001-66 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 34.250,00 |
01080005 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
26080006 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
26080003 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO DE Nº 00505626920208060163. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 25.550,00 |
20080024 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 33.000.118/0015-74 | OI TELEMAR | 4.000,00 |
20080023 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12.000,00 |
06080049 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06080048 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
06080047 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
01080015 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA | 3.500,00 |
20080017 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
06080041 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 1.740,00 |
04080085 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. | 24.837.016/0001-11 | COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.800,00 |
01080011 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 02.288.268/0001-04 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 6.750,00 |
01080010 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 02.288.268/0001-04 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 20.416,65 |
26080002 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO DE Nº 00505626920208060163. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 2.550,00 |
23080003 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
22080007 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 2.000,00 |
21080015 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 344.150,04 |
21080014 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 17.578,00 |
21080013 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54.570,96 |
21080012 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 10.000,00 |
21080011 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 51.740.512/0001-25 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 4.000,00 |
21080010 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
20080010 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 00.000.000/2930-08 | BANCO DO BRASIL S/A | 10.000,00 |
06080029 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE A ASSITENCIA SOCIAL/STDS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | 3.000,00 |
06080015 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
01080006 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. | 22.076.747/0001-66 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 34.250,00 |
01080005 | 2020 | 03/08/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
20080006 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.437.924/0001-20 | BRUNA L DE MELO | 1.200,00 |
04080013 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 1.980,00 |
22080001 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIRO E PÁTIO DA PLATAFORMA DOS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
21080001 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA EXPANÇÃO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
20080001 | 2020 | 03/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR PESSOAL E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
23080004 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 30.352.456/0001-81 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 80.009,20 |
21080009 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 18ª (DECIMA OITAVA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 57.132,98 |
21080006 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 241.280,48 |
23080004 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 30.352.456/0001-81 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 80.009,20 |
21080009 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 18ª (DECIMA OITAVA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 57.132,98 |
21080006 | 2020 | 03/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 241.280,48 |
02080007 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 12.341.376/0001-49 | ANTONIO JOSE DA ROCHA ME | 3.150,00 |
02080007 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 12.341.376/0001-49 | ANTONIO JOSE DA ROCHA ME | 3.150,00 |
02080006 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 12.341.376/0001-49 | ANTONIO JOSE DA ROCHA ME | 1.350,00 |
04080023 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.025,84 |
04080021 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 4.061,59 |
04080023 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.025,84 |
04080021 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 4.061,59 |
04080082 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
02080005 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME | 12.672,39 |
04080082 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10.000,00 |
02080005 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME | 12.672,39 |
04080043 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO | 800.000,00 |
04080043 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO | 800.000,00 |
04080057 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 11.210.107/0001-80 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI | 200.000,00 |
04080057 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 11.210.107/0001-80 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI | 200.000,00 |
04080055 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE MACIEL DE SOUSA LIMA. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 375,00 |
04080055 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE MACIEL DE SOUSA LIMA. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 375,00 |
04080106 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.003/2020 E CONTRATO Nº 001.21.07.2020. | 31.808.665/0001-50 | L C FALES DE BRITO ALVES | 56.700,00 |
04080012 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 14.353,87 |
04080106 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.003/2020 E CONTRATO Nº 001.21.07.2020. | 31.808.665/0001-50 | L C FALES DE BRITO ALVES | 56.700,00 |
04080012 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 14.353,87 |
04080052 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 35.054,00 |
04080052 | 2020 | 03/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 35.054,00 |
22080012 | 2020 | 01/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 17.777,92 |
21080029 | 2020 | 01/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.341,00 |
20080020 | 2020 | 01/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 995,46 |
21080029 | 2020 | 01/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.341,00 |
22080012 | 2020 | 01/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 17.777,92 |
20080020 | 2020 | 01/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 995,46 |
22080006 | 2020 | 01/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.419,00 |
22080006 | 2020 | 01/08/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.419,00 |
03080006 | 2020 | 01/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.764,04 |
03080006 | 2020 | 01/08/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.764,04 |
04070138 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.485,68 |
04070136 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 19.738,83 |
04070124 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 11.271,92 |
04070138 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.485,68 |
04070136 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 19.738,83 |
04070124 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 11.271,92 |
04070130 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO EXCLUSIVO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 24.837.016/0001-11 | COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 5.450,00 |
04070126 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04070110 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 9.700,20 |
04070094 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 12.535,88 |
04070130 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO EXCLUSIVO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 24.837.016/0001-11 | COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 5.450,00 |
04070126 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04070110 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 9.700,20 |
04070094 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 12.535,88 |
04070137 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 6.720,58 |
04070135 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.471,35 |
04070123 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.433,84 |
04070122 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.294,29 |
04070137 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 6.720,58 |
04070135 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.471,35 |
04070123 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.433,84 |
04070122 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.294,29 |
04070128 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
04070127 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
04070128 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
04070127 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
04070140 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 8.253,24 |
04070129 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04070125 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
04070104 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04070095 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 7.041,29 |
04070093 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 126.934,16 |
04070067 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04070140 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 8.253,24 |
04070129 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04070125 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
04070104 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04070095 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 7.041,29 |
04070093 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 126.934,16 |
04070067 | 2020 | 31/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
26070005 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 501,11 |
26070004 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 401,14 |
23070011 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 88,83 |
23070009 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 296,11 |
22070015 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 699,36 |
22070014 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 3.001,56 |
21070041 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 799,05 |
21070040 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 5.000,23 |
20070013 | 2020 | 30/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 401,14 |
20070012 | 2020 | 30/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.001,69 |
06070074 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 1.001,17 |
06070073 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.000,03 |
06070072 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.000,82 |
06070071 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 12.999,92 |
06070070 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.699,38 |
06070069 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.662,16 |
06070068 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 810,45 |
06070067 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,44 |
06070066 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 11.797,18 |
06070065 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 972,15 |
04070121 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.279,81 |
01070013 | 2020 | 30/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.999,52 |
01070012 | 2020 | 30/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.001,40 |
26070005 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 501,11 |
26070004 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 401,14 |
06070074 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 1.001,17 |
06070073 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.000,03 |
06070072 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.000,82 |
06070071 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 12.999,92 |
06070070 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.699,38 |
06070069 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.662,16 |
23070011 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 88,83 |
23070009 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 296,11 |
22070015 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 699,36 |
22070014 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 3.001,56 |
21070041 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 799,05 |
21070040 | 2020 | 30/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 5.000,23 |
20070013 | 2020 | 30/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 401,14 |
20070012 | 2020 | 30/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.001,69 |
06070068 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 810,45 |
06070067 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,44 |
06070066 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 11.797,18 |
06070065 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 972,15 |
04070121 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 8.279,81 |
01070013 | 2020 | 30/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.999,52 |
01070012 | 2020 | 30/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.001,40 |
04070088 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04070088 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04070120 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.650,48 |
04070119 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 14.070,76 |
04070120 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.650,48 |
04070119 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 14.070,76 |
04070087 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04070087 | 2020 | 30/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
26070006 | 2020 | 29/07/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 601,15 |
23070010 | 2020 | 29/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 231,27 |
22070013 | 2020 | 29/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.641,50 |
21070042 | 2020 | 29/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 27.510.053/0001-09 | A. P. G. SOARES - ME | 2.619,12 |
20070014 | 2020 | 29/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,63 |
01070014 | 2020 | 29/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 4.999,67 |
26070006 | 2020 | 29/07/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 601,15 |
23070010 | 2020 | 29/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 231,27 |
22070013 | 2020 | 29/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.641,50 |
21070042 | 2020 | 29/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 27.510.053/0001-09 | A. P. G. SOARES - ME | 2.619,12 |
20070014 | 2020 | 29/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,63 |
01070014 | 2020 | 29/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 4.999,67 |
04070043 | 2020 | 29/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (4ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04070043 | 2020 | 29/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (4ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
03070010 | 2020 | 28/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 266,00 |
03070010 | 2020 | 28/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 266,00 |
06070063 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 72,00 |
06070062 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06070061 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 120,00 |
06070060 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 36,00 |
06070059 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06070017 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANFETOS DESTINADO A AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NAS ORIENTAÇÕES DO COMBATE AO COVID-19. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 3.360,00 |
06070063 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 72,00 |
06070062 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06070061 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 120,00 |
06070060 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 36,00 |
06070059 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06070017 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANFETOS DESTINADO A AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NAS ORIENTAÇÕES DO COMBATE AO COVID-19. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 3.360,00 |
22070009 | 2020 | 27/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 188,00 |
06070058 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 600,00 |
06070058 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 05.504.132/0001-74 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 600,00 |
22070009 | 2020 | 27/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 188,00 |
04070046 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.057,00 |
04070046 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.057,00 |
04070113 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 1.028,00 |
04070113 | 2020 | 27/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 1.028,00 |
22070016 | 2020 | 24/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.352.426/0001-23 | F M G DE MEDEIROS -ME | 70,00 |
22070016 | 2020 | 24/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.352.426/0001-23 | F M G DE MEDEIROS -ME | 70,00 |
03070021 | 2020 | 24/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2020 SRP E CONTRATO DE NUMERO 00222042020 ED FME. | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 16.517,92 |
03070017 | 2020 | 24/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2020 SRP E CONTRATO DE NUMERO 00222042020 ED FME. | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 198.773,50 |
03070015 | 2020 | 24/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 00121042020 - ED FME. | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 129.177,60 |
03070021 | 2020 | 24/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2020 SRP E CONTRATO DE NUMERO 00222042020 ED FME. | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 16.517,92 |
03070017 | 2020 | 24/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2020 SRP E CONTRATO DE NUMERO 00222042020 ED FME. | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 198.773,50 |
03070015 | 2020 | 24/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 00121042020 - ED FME. | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 129.177,60 |
03070016 | 2020 | 24/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEJA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019 E CONTRATO DE NUMERO 00118022020 ED FME. | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 23.412,50 |
03070014 | 2020 | 24/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 16.302,85 |
03070016 | 2020 | 24/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEJA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019 E CONTRATO DE NUMERO 00118022020 ED FME. | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 23.412,50 |
03070014 | 2020 | 24/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 16.302,85 |
04070141 | 2020 | 24/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 375,00 |
04070141 | 2020 | 24/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 375,00 |
06070016 | 2020 | 23/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.251.133-** | DIANA ALVES FERREIRA | 600,00 |
06070011 | 2020 | 23/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.009.283-** | GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS | 1.800,00 |
06070016 | 2020 | 23/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.251.133-** | DIANA ALVES FERREIRA | 600,00 |
06070011 | 2020 | 23/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.009.283-** | GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS | 1.800,00 |
21070034 | 2020 | 23/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA SER INSTALADO NO TERMINAL RODOVIARIO EM VIRTUDE DO FUNCIONAMENTO DAS ROTAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.685.658/0001-26 | A.A.B. DE ALCANTARA | 780,00 |
21070034 | 2020 | 23/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA SER INSTALADO NO TERMINAL RODOVIARIO EM VIRTUDE DO FUNCIONAMENTO DAS ROTAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.685.658/0001-26 | A.A.B. DE ALCANTARA | 780,00 |
04070100 | 2020 | 22/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 1.700,00 |
04070100 | 2020 | 22/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 1.700,00 |
23070003 | 2020 | 22/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 188,00 |
21070008 | 2020 | 22/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO XIQUE XIQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
21070007 | 2020 | 22/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 188,00 |
01070010 | 2020 | 22/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 229,00 |
01070002 | 2020 | 22/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 188,00 |
01070010 | 2020 | 22/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 229,00 |
23070003 | 2020 | 22/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 188,00 |
21070008 | 2020 | 22/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO XIQUE XIQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
21070007 | 2020 | 22/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 188,00 |
01070002 | 2020 | 22/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27.842.417/0001-58 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 188,00 |
04070099 | 2020 | 22/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 7.740,00 |
04070099 | 2020 | 22/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 7.740,00 |
04070105 | 2020 | 22/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 3.264,00 |
04070105 | 2020 | 22/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 3.264,00 |
06070075 | 2020 | 21/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS - DL 001.27.04.2020-DP. | 01.357.106/0001-00 | FALES & CIA LTDA | 15.481,80 |
06070075 | 2020 | 21/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS - DL 001.27.04.2020-DP. | 01.357.106/0001-00 | FALES & CIA LTDA | 15.481,80 |
04070042 | 2020 | 21/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E TABLETS, PARA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES PARA COVID-19, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 10.500,00 |
04070042 | 2020 | 21/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E TABLETS, PARA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES PARA COVID-19, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 10.500,00 |
06070009 | 2020 | 20/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.131.363-** | ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA | 1.800,00 |
06070009 | 2020 | 20/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.131.363-** | ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA | 1.800,00 |
04070057 | 2020 | 20/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU E DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.162.987/0001-67 | PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | 600,00 |
04070057 | 2020 | 20/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU E DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.162.987/0001-67 | PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | 600,00 |
04070112 | 2020 | 20/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.352.426/0001-23 | F M G DE MEDEIROS - ME | 105,00 |
04070112 | 2020 | 20/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.352.426/0001-23 | F M G DE MEDEIROS - ME | 105,00 |
06070005 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706001. | ***.379.593-** | KARINE DE MEDEIROS LIMA | 90,00 |
06070004 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706002. | ***.374.943-** | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 50,00 |
06070003 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706003. | ***.657.173-** | MARIA KARINE DA SILVA CUNHA | 90,00 |
06070005 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706001. | ***.379.593-** | KARINE DE MEDEIROS LIMA | 90,00 |
06070004 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706002. | ***.374.943-** | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 50,00 |
06070003 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706003. | ***.657.173-** | MARIA KARINE DA SILVA CUNHA | 90,00 |
06070041 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 1.000,00 |
06070040 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 700,00 |
06070039 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 761,00 |
06070041 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 1.000,00 |
06070040 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 700,00 |
06070039 | 2020 | 17/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 761,00 |
23070006 | 2020 | 17/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | ***.344.573-** | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 500,00 |
23070006 | 2020 | 17/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | ***.344.573-** | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 500,00 |
20070009 | 2020 | 16/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 180,00 |
04070058 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 580,00 |
04070055 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 2.275,00 |
04070025 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 11.626,10 |
20070009 | 2020 | 16/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 180,00 |
04070058 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 580,00 |
04070055 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 2.275,00 |
04070025 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 11.626,10 |
04070085 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS VILA FRANCO, ABC, CHORA, RECANTO, CENTRO DE SAÚDE, CENTRO DE NUTRIÇÃO E IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 2.200,00 |
04070085 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS VILA FRANCO, ABC, CHORA, RECANTO, CENTRO DE SAÚDE, CENTRO DE NUTRIÇÃO E IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 2.200,00 |
04070111 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 600,00 |
04070048 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 240,00 |
04070022 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.625,00 |
04070111 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 600,00 |
04070048 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 240,00 |
04070022 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.625,00 |
04070086 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 800,00 |
04070086 | 2020 | 16/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 800,00 |
23070004 | 2020 | 15/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.615,90 |
22070011 | 2020 | 15/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 24.491,78 |
21070033 | 2020 | 15/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 800,00 |
21070031 | 2020 | 15/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.821,14 |
21070012 | 2020 | 15/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 34,00 |
20070016 | 2020 | 15/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 810,90 |
06070056 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.562,83 |
06070055 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 6.707,90 |
04070134 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.546,79 |
04070116 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 15.395,54 |
04070041 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 18.370,00 |
20070016 | 2020 | 15/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 810,90 |
04070134 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.546,79 |
22070011 | 2020 | 15/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 24.491,78 |
21070033 | 2020 | 15/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 800,00 |
21070031 | 2020 | 15/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.821,14 |
06070056 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.562,83 |
06070055 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 6.707,90 |
04070116 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 15.395,54 |
21070012 | 2020 | 15/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 34,00 |
23070004 | 2020 | 15/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.615,90 |
04070041 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 18.370,00 |
04070021 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 167.900,00 |
04070021 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 167.900,00 |
04070133 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.727,49 |
04070089 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 5.319,00 |
04070069 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.449,01 |
03070020 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.206,75 |
04070133 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.727,49 |
03070020 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.206,75 |
04070089 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 5.319,00 |
04070069 | 2020 | 15/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.449,01 |
04070065 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 140705008, de 14 de Julho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04070064 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705007, de 14 de Julho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04070063 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705006, de 14 de Julho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04070062 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705005, de 14 de Julho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04070061 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705004, de 14 de Julho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04070060 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705003, de 14 de Julho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04070059 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705002, de 14 de Julho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04070017 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para participar de um Curso Primeiro Impacto e Avaliação Psiquiátrica, a ser realizado no NEP, conforme Portaria Nº 140705001 de 14 de Julho de 2020. | ***.579.533-** | JOICE NEVES DE CASTRO | 90,00 |
04070065 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 140705008, de 14 de Julho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04070064 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705007, de 14 de Julho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04070063 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705006, de 14 de Julho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04070062 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705005, de 14 de Julho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04070061 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705004, de 14 de Julho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04070060 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705003, de 14 de Julho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04070059 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705002, de 14 de Julho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04070017 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para participar de um Curso Primeiro Impacto e Avaliação Psiquiátrica, a ser realizado no NEP, conforme Portaria Nº 140705001 de 14 de Julho de 2020. | ***.579.533-** | JOICE NEVES DE CASTRO | 90,00 |
04070039 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.010/2020 E CONTRATO Nº 005.14.07.2020. | 01.354.413/0001-37 | DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI - ME | 55.000,00 |
04070039 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.010/2020 E CONTRATO Nº 005.14.07.2020. | 01.354.413/0001-37 | DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI - ME | 55.000,00 |
04070020 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. | 21.950.975/0001-50 | BAMBU EIRELI ME | 310.198,19 |
04070020 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. | 21.950.975/0001-50 | BAMBU EIRELI ME | 310.198,19 |
04070015 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (3ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04070014 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (2ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) e 01 (uma) aplicação de laser, prestados a paciente Sra.Maria de Fátima Brito, no Hospital Municipal de São Benedito, conforme solicitação médica e Parecer Social. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.450,00 |
04070015 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (3ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04070014 | 2020 | 14/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (2ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) e 01 (uma) aplicação de laser, prestados a paciente Sra.Maria de Fátima Brito, no Hospital Municipal de São Benedito, conforme solicitação médica e Parecer Social. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.450,00 |
22070004 | 2020 | 13/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNIÍPIO DE SÃO BENEDITO/E. | 69.366.326/0001-33 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 310,00 |
04070107 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 5.149,10 |
04070056 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 1.900,00 |
04070040 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA OS REFRIGERADORES DE ARMAZANAMENTO DE VACINAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 1.263,00 |
04070016 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 3.579,04 |
04070107 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 5.149,10 |
04070056 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 1.900,00 |
22070004 | 2020 | 13/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNIÍPIO DE SÃO BENEDITO/E. | 69.366.326/0001-33 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 310,00 |
04070040 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA OS REFRIGERADORES DE ARMAZANAMENTO DE VACINAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 1.263,00 |
04070016 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 3.579,04 |
22070003 | 2020 | 13/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 125.000,00 |
21070006 | 2020 | 13/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 35.000,00 |
21070005 | 2020 | 13/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 35.000,00 |
21070004 | 2020 | 13/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 25.000,00 |
20070001 | 2020 | 13/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 17.500,00 |
06070032 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070031 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070030 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070029 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070028 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070027 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070026 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 20.000,00 |
06070025 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070024 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070023 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
04070029 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 15.000,00 |
04070028 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 50.000,00 |
04070027 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 20.000,00 |
03070005 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
03070004 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 4.200,00 |
06070032 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070031 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070030 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070029 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070028 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070027 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070026 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 20.000,00 |
06070025 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070024 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
06070023 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
22070003 | 2020 | 13/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 125.000,00 |
21070006 | 2020 | 13/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 35.000,00 |
21070005 | 2020 | 13/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 35.000,00 |
21070004 | 2020 | 13/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 25.000,00 |
20070001 | 2020 | 13/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 17.500,00 |
04070029 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 15.000,00 |
04070028 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 50.000,00 |
04070027 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 20.000,00 |
03070005 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 5.000,00 |
03070004 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 4.200,00 |
04070023 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 35.000,00 |
02070008 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 23.800,00 |
04070023 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 35.000,00 |
02070008 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 23.800,00 |
04070054 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 1.284,00 |
04070054 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 1.284,00 |
04070026 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 15.000,00 |
04070024 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 15.000,00 |
04070026 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 15.000,00 |
04070024 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 15.000,00 |
04070115 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 302,80 |
04070115 | 2020 | 13/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 302,80 |
04070034 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 24.103.768/0001-59 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 500,00 |
04070034 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 24.103.768/0001-59 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 500,00 |
06070046 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULA-PULA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 6.458,33 |
06070045 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 708,33 |
06070044 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 8.286,65 |
06070043 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.868,10 |
06070042 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 198,33 |
06070036 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 2.400,00 |
06070035 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 1.300,00 |
06070034 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE AUDIO VIDIO E FOTOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 3.800,00 |
06070033 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 3.340,00 |
06070046 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULA-PULA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 6.458,33 |
06070045 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 708,33 |
06070044 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 8.286,65 |
06070043 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.868,10 |
06070042 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 198,33 |
06070036 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 2.400,00 |
06070035 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 1.300,00 |
06070034 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE AUDIO VIDIO E FOTOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 3.800,00 |
06070033 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 3.340,00 |
04070010 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico ANTIVEGF Binocular e Panfotocoagulação a laser) prestados ao paciente Sr. Pedro Rodrigues da Silva, no Hospital Municipal de São Benedito, conforme solicitação médica e Parece Social em anexo. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.450,00 |
04070010 | 2020 | 10/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico ANTIVEGF Binocular e Panfotocoagulação a laser) prestados ao paciente Sr. Pedro Rodrigues da Silva, no Hospital Municipal de São Benedito, conforme solicitação médica e Parece Social em anexo. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.450,00 |
04070101 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 555,00 |
04070101 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 555,00 |
03070003 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM FEITOS COM RECUPERAÇÃO DE SOLDA E PINTURA DE PORTÃO NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CARANGUEJO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 450,00 |
03070003 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM FEITOS COM RECUPERAÇÃO DE SOLDA E PINTURA DE PORTÃO NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CARANGUEJO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 450,00 |
21070021 | 2020 | 09/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 17.325.819/0001-21 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 184.673,20 |
03070022 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 42.000,00 |
03070001 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.250,00 |
03070022 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME | 07.128.558/0001-04 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 42.000,00 |
21070021 | 2020 | 09/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 17.325.819/0001-21 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 184.673,20 |
03070001 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.250,00 |
23070002 | 2020 | 09/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nª 09.003/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180611001-CU. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 93.182,16 |
23070002 | 2020 | 09/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nª 09.003/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180611001-CU. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 93.182,16 |
04070114 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 460,90 |
04070114 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 460,90 |
04070012 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE MACAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 350,00 |
04070012 | 2020 | 09/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE MACAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.785.273-** | LUCIVALDO BRITO | 350,00 |
06070054 | 2020 | 08/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. | 69.366.326/0001-33 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.922,00 |
04070109 | 2020 | 08/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 670,00 |
06070054 | 2020 | 08/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. | 69.366.326/0001-33 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.922,00 |
04070109 | 2020 | 08/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 670,00 |
02070010 | 2020 | 08/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME QUINTA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 93.022,92 |
02070004 | 2020 | 08/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME QUARTA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 54.033,12 |
02070010 | 2020 | 08/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME QUINTA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 93.022,92 |
02070004 | 2020 | 08/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME QUARTA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 54.033,12 |
22070002 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 1.190,00 |
06070014 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 13.685.658/0001-26 | A . A. B. DE ALCANTARA | 495,00 |
04070009 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 405,00 |
06070014 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 13.685.658/0001-26 | A . A. B. DE ALCANTARA | 495,00 |
22070002 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 1.190,00 |
04070009 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 405,00 |
21070026 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO ESTIVAS, CARNAÚBA II, MUNDO MUNDO NOVO, LAGOINHA, ABRIGO, CONTENDAS, FAZENDINHA, MURICITUBA I, SÃO MGUEL, SITIO DOMEIO, SITIO QUIMADAS, SITIO QUEIMADAS, SITIO SANTO ANTONIO DOS ALVES, CORRE | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 6.300,00 |
20070002 | 2020 | 07/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
21070026 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO ESTIVAS, CARNAÚBA II, MUNDO MUNDO NOVO, LAGOINHA, ABRIGO, CONTENDAS, FAZENDINHA, MURICITUBA I, SÃO MGUEL, SITIO DOMEIO, SITIO QUIMADAS, SITIO QUEIMADAS, SITIO SANTO ANTONIO DOS ALVES, CORRE | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 6.300,00 |
20070002 | 2020 | 07/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
21070001 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO ESTIVAS, CARNAÚBA II, MUNDO MUNDO NOVO, LAGOINHA, ABRIGO, CONTENDAS, FAZENDINHA, MURICITUBA I, SÃO MGUEL, SITIO DOMEIO, SITIO QUIMADAS, SITIO QUEIMADAS, SITIO SANTO ANTONIO DOS ALVES, CORRE | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
06070001 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 3.000,00 |
06070001 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 3.000,00 |
21070025 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 69.330,10 |
21070002 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 190.679,55 |
21070025 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 69.330,10 |
21070002 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 19.206.859/0001-80 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 190.679,55 |
21070028 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE I - CAIXAS COLETORAS DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. | 08.617.788/0001-91 | PRODARIO EIRRELI-ME | 34.020,00 |
21070027 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE II - EQUIPAMENTOS- PARQUE INFANTIL, ABRIGO E CAVALETES DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. | 08.617.788/0001-91 | PRODARIO EIRRELI-ME | 5.580,00 |
21070028 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE I - CAIXAS COLETORAS DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. | 08.617.788/0001-91 | PRODARIO EIRRELI-ME | 34.020,00 |
21070027 | 2020 | 07/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE II - EQUIPAMENTOS- PARQUE INFANTIL, ABRIGO E CAVALETES DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. | 08.617.788/0001-91 | PRODARIO EIRRELI-ME | 5.580,00 |
02070002 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02070001 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02070002 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02070001 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
04070097 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ). | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 1.296,96 |
04070097 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ). | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 1.296,96 |
04070032 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 30.164,20 |
04070032 | 2020 | 07/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 30.164,20 |
04070035 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 1.134,00 |
04070035 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 1.134,00 |
02070006 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS: DOMINGOS SIMÃO LOPES, ANTONIO ISAIAS DE MARIA, JOSE GABRIEL PEREIRA, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SANTA TEREZA, BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO, DOM COUTINHO, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ENSI | ***.675.583-** | MARCIO FREITAS DA SILVA | 4.000,00 |
02070006 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS: DOMINGOS SIMÃO LOPES, ANTONIO ISAIAS DE MARIA, JOSE GABRIEL PEREIRA, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SANTA TEREZA, BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO, DOM COUTINHO, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ENSI | ***.675.583-** | MARCIO FREITAS DA SILVA | 4.000,00 |
04070106 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. | 17.746.954/0001-40 | E C PRODUÇÕES LTDA | 7.200,00 |
04070106 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. | 17.746.954/0001-40 | E C PRODUÇÕES LTDA | 7.200,00 |
02070005 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 19.707.565/0001-31 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 65.973,17 |
02070005 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 19.707.565/0001-31 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 65.973,17 |
04070033 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS E COLA VINIL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.516.997/0001-86 | NATANAEL C. LIMA | 308,00 |
03070007 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA SEWRVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALACAO DE PORTAO DA ONG DO ABRIGO DE ANIAMAIS LOCALIZADO NA SITIO CARANGUEIJO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME | 07.516.997/0001-86 | NATANAEL C. LIMA -ME | 600,50 |
04070033 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS E COLA VINIL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.516.997/0001-86 | NATANAEL C. LIMA | 308,00 |
03070007 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA SEWRVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALACAO DE PORTAO DA ONG DO ABRIGO DE ANIAMAIS LOCALIZADO NA SITIO CARANGUEIJO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME | 07.516.997/0001-86 | NATANAEL C. LIMA -ME | 600,50 |
04070005 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 1.570,00 |
04070005 | 2020 | 06/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 1.570,00 |
06070007 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 1.563,10 |
06070006 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 1.236,70 |
04070030 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 35.042,75 |
06070007 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 1.563,10 |
06070006 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 1.236,70 |
04070030 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 35.042,75 |
04070019 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.392.514/0001-00 | FORTE COMERCIAL LTDA EPP | 328,00 |
04070018 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO SAMU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.392.514/0001-00 | FORTE COMERCIAL LTDA EPP | 340,00 |
04070008 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 6.830,50 |
04070019 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.392.514/0001-00 | FORTE COMERCIAL LTDA EPP | 328,00 |
04070018 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO SAMU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.392.514/0001-00 | FORTE COMERCIAL LTDA EPP | 340,00 |
04070008 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 6.830,50 |
04070011 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04070007 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 3.588,49 |
04070011 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04070007 | 2020 | 03/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 3.588,49 |
06070012 | 2020 | 02/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.345.833-** | ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA | 800,00 |
06070012 | 2020 | 02/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.345.833-** | ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA | 800,00 |
04070002 | 2020 | 02/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE AÃO BENEDITO/CE. | 07.105.743/0035-14 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 1.078,80 |
04070002 | 2020 | 02/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE AÃO BENEDITO/CE. | 07.105.743/0035-14 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 1.078,80 |
04070006 | 2020 | 02/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 493,00 |
04070006 | 2020 | 02/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 493,00 |
21070017 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA | 40.702,60 |
04070047 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 50.000,00 |
21070017 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA | 40.702,60 |
04070047 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 50.000,00 |
21070018 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 29.881,37 |
21070016 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 85.276,58 |
04070045 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 |
21070018 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 29.881,37 |
21070016 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 85.276,58 |
04070045 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 |
04070074 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | ***.637.223-** | FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA | 3.000,00 |
04070074 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | ***.637.223-** | FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA | 3.000,00 |
22070006 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 20.436,15 |
21070014 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 150,00 |
21070013 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.973,62 |
21070003 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.230.492/0001-53 | V. ARAÚJO COSTA METAL ME | 1.544,00 |
20070004 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.183,40 |
06070048 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.498,03 |
06070047 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 6.224,55 |
06070015 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/NO COMBATE AO COVID-19. | 02.908.738/0001-87 | FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 672,00 |
06070013 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 399,23 |
04070075 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004.14.05.2020. | 00.721.690/0001-78 | M A MONTEIRO - ME | 15.720,00 |
06070048 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.498,03 |
06070047 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 6.224,55 |
04070075 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004.14.05.2020. | 00.721.690/0001-78 | M A MONTEIRO - ME | 15.720,00 |
21070014 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 150,00 |
21070013 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.973,62 |
22070006 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 20.436,15 |
20070004 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.183,40 |
06070015 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/NO COMBATE AO COVID-19. | 02.908.738/0001-87 | FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 672,00 |
06070013 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 399,23 |
21070003 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13.230.492/0001-53 | V. ARAÚJO COSTA METAL ME | 1.544,00 |
06070020 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.975.033-** | RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO | 100,00 |
06070019 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.995.763-** | CLEBER BATISTA NOGUEIRA | 100,00 |
06070008 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº 1177/2019 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADO EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. | 27.097.072/0001-55 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 5.544,00 |
06070020 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.975.033-** | RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO | 100,00 |
06070019 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.995.763-** | CLEBER BATISTA NOGUEIRA | 100,00 |
06070008 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº 1177/2019 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADO EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. | 27.097.072/0001-55 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 5.544,00 |
21070029 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. | ***.301.463-** | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 2.000,00 |
21070023 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. | ***.149.943-** | IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE | 17.500,00 |
21070022 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. | ***.247.617-** | CARLOS HENRIQUE DE MELO | 17.500,00 |
21070019 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL, BEM COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS DOS DEPARTEMNTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | ***.373.933-** | KAMILA PEREIRA DE ARAUJO | 2.500,00 |
21070009 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 3.300,00 |
06070002 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.096.967-** | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 330,00 |
04070083 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.048.651-** | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 9.000,00 |
04070082 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.363.733-** | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 9.000,00 |
04070081 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.011.692-** | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 9.000,00 |
04070080 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.837.473-** | MORENO BRAGA LUZ | 9.000,00 |
04070079 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.857.153-** | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 9.000,00 |
04070078 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.429.643-** | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 9.000,00 |
04070077 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.185.023-** | DANIELLE CAMPELO ROLIM | 9.000,00 |
04070076 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.421.673-** | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 9.000,00 |
04070073 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | ***.669.583-** | ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA | 3.000,00 |
04070072 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | ***.642.853-** | CAMILA MENDES VASCONCELOS | 3.000,00 |
04070071 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | ***.676.263-** | FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO | 3.000,00 |
04070038 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 008.14.05.2020. | ***.019.993-** | NARCELIO DA SILVA ALMEIDA | 3.750,00 |
04070037 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 009.14.05.2020. | ***.752.963-** | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 7.900,00 |
03070006 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME | ***.719.053-** | NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR | 10.920,00 |
03070002 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E RELATÓRIOS CONTÁBEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, FME, DESTE MUNICÍPIO. | ***.064.613-** | FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO | 3.000,00 |
02070007 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.513.073-** | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 4.000,00 |
02070003 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.513.073-** | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 2.000,00 |
01070006 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
01070005 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
21070029 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. | ***.301.463-** | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 2.000,00 |
21070023 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. | ***.149.943-** | IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE | 17.500,00 |
21070022 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. | ***.247.617-** | CARLOS HENRIQUE DE MELO | 17.500,00 |
21070019 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL, BEM COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS DOS DEPARTEMNTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | ***.373.933-** | KAMILA PEREIRA DE ARAUJO | 2.500,00 |
04070083 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.048.651-** | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 9.000,00 |
04070082 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.363.733-** | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 9.000,00 |
04070081 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.011.692-** | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 9.000,00 |
04070080 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.837.473-** | MORENO BRAGA LUZ | 9.000,00 |
04070079 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.857.153-** | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 9.000,00 |
04070078 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.429.643-** | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 9.000,00 |
04070077 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.185.023-** | DANIELLE CAMPELO ROLIM | 9.000,00 |
04070076 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.421.673-** | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 9.000,00 |
04070073 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | ***.669.583-** | ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA | 3.000,00 |
04070072 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | ***.642.853-** | CAMILA MENDES VASCONCELOS | 3.000,00 |
04070071 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | ***.676.263-** | FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO | 3.000,00 |
21070009 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 3.300,00 |
01070006 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
01070005 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
06070002 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.096.967-** | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 330,00 |
04070038 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 008.14.05.2020. | ***.019.993-** | NARCELIO DA SILVA ALMEIDA | 3.750,00 |
04070037 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 009.14.05.2020. | ***.752.963-** | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 7.900,00 |
03070006 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME | ***.719.053-** | NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR | 10.920,00 |
03070002 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E RELATÓRIOS CONTÁBEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, FME, DESTE MUNICÍPIO. | ***.064.613-** | FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO | 3.000,00 |
02070007 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.513.073-** | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 4.000,00 |
02070003 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.513.073-** | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 2.000,00 |
26070003 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 |
26070001 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
23070008 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA ONLINE (programa sinfonia.br DE EDUCAÇÃO MUSICAL) PARA ESTUDANTES E MÚSICOS DE BANDAS DE MÚSICA, SENDO DUAS AULAS SEMANAIS POR UM PERÍODO DE 7 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA DE CONTRATAÇÃO, QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS NO SITE www.sinfoniabr.org PARA ATÉ 100 (CEM) MÚSICOS E ESTUDANTES DE MÚSICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.2020.05.15.001-DP E CONTRATO DE Nº 2020.05.15.004-CULTURA. | 20.815.487/0001-78 | AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA-ME | 3.500,00 |
23070007 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 4.200,00 |
23070005 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
23070001 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDAIR BLANC DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 5.000,00 |
22070012 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3.600,00 |
22070005 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 13.941.743/0001-08 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 900,00 |
22070001 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.419,00 |
21070035 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 7.200,00 |
21070030 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 430.000,00 |
21070024 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 347.491,96 |
21070020 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. | 17.464.019/0001-91 | AL CAMELO NETO-ME | 34.200,00 |
21070011 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
21070010 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
20070017 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 3.000,00 |
20070015 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 4.800,00 |
20070008 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
20070007 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.000,00 |
20070005 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0220200214001-DL E CONTRATO DE Nº 20200609002-GAB. | 32.491.874/0001-85 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 17.100,00 |
06070076 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | 5.000,00 |
06070053 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06070052 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06070051 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06070050 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06070049 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06070038 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E CONTRATO DE Nº 20200616002-AS | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD | 5.400,00 |
06070021 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 33.000.118/0015-74 | OI TELEMAR | 4.000,00 |
04070091 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. | 07.742.263/0001-15 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 41.940,00 |
04070090 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. | 26.287.364/0001-98 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 38.400,00 |
04070049 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES ADMINISTRATIVO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 97.546.794/0001-25 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 624,00 |
03070019 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP | 9.600,00 |
03070018 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E QUARTA ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. | 17.464.019/0001-91 | A.L. CAMELO NETO ME | 5.400,00 |
03070009 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 4.948,00 |
01070011 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 6.000,00 |
01070007 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
01070003 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 02.288.268/0001-04 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 1.350,00 |
01070001 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.700,00 |
06070076 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | 5.000,00 |
20070017 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 3.000,00 |
20070015 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 4.800,00 |
26070003 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 |
23070008 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA ONLINE (programa sinfonia.br DE EDUCAÇÃO MUSICAL) PARA ESTUDANTES E MÚSICOS DE BANDAS DE MÚSICA, SENDO DUAS AULAS SEMANAIS POR UM PERÍODO DE 7 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA DE CONTRATAÇÃO, QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS NO SITE www.sinfoniabr.org PARA ATÉ 100 (CEM) MÚSICOS E ESTUDANTES DE MÚSICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.2020.05.15.001-DP E CONTRATO DE Nº 2020.05.15.004-CULTURA. | 20.815.487/0001-78 | AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA-ME | 3.500,00 |
22070012 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3.600,00 |
21070035 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 7.200,00 |
21070030 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 430.000,00 |
06070053 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06070052 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06070051 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06070050 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06070049 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06070038 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E CONTRATO DE Nº 20200616002-AS | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD | 5.400,00 |
23070007 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 4.200,00 |
01070011 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 6.000,00 |
21070024 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 347.491,96 |
06070021 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 33.000.118/0015-74 | OI TELEMAR | 4.000,00 |
04070091 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. | 07.742.263/0001-15 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 41.940,00 |
03070019 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP | 9.600,00 |
03070018 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E QUARTA ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. | 17.464.019/0001-91 | A.L. CAMELO NETO ME | 5.400,00 |
04070090 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. | 26.287.364/0001-98 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 38.400,00 |
21070020 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. | 17.464.019/0001-91 | AL CAMELO NETO-ME | 34.200,00 |
20070008 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
20070007 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.000,00 |
03070009 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 4.948,00 |
21070011 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
21070010 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
26070001 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
01070007 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
23070005 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
22070005 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 13.941.743/0001-08 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 900,00 |
20070005 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0220200214001-DL E CONTRATO DE Nº 20200609002-GAB. | 32.491.874/0001-85 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 17.100,00 |
04070049 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES ADMINISTRATIVO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 97.546.794/0001-25 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 624,00 |
22070001 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.419,00 |
01070003 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 02.288.268/0001-04 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 1.350,00 |
01070001 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.700,00 |
23070001 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDAIR BLANC DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 5.000,00 |
01070009 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. | 03.312.507/0001-79 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 400.000,00 |
01070009 | 2020 | 01/07/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. | 03.312.507/0001-79 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 400.000,00 |
06070010 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.648.313-** | ANTONIA DA COSTA GOMES | 900,00 |
06070010 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.648.313-** | ANTONIA DA COSTA GOMES | 900,00 |
21070039 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 11.477.070/0001-51 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 204.023,33 |
21070036 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. | 21.992.781/0001-18 | PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME | 132.775,47 |
06070064 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 42.769,37 |
21070039 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 11.477.070/0001-51 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 204.023,33 |
21070036 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. | 21.992.781/0001-18 | PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME | 132.775,47 |
06070064 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 42.769,37 |
04070132 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.623,00 |
04070131 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.109,22 |
04070068 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 40.872,39 |
04070004 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 600,00 |
04070003 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 870,00 |
03070012 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.728,05 |
04070132 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.623,00 |
04070131 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.109,22 |
04070068 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 40.872,39 |
03070012 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.728,05 |
04070004 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 600,00 |
04070003 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 870,00 |
02070009 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | |
02070009 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | |
04070044 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 500.000,00 |
04070044 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 500.000,00 |
04070117 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 8.856,00 |
04070098 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. | 07.954.571/0038-04 | SESA-SECRETARIA DE SAUDE | 100.000,00 |
04070117 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 8.856,00 |
04070098 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. | 07.954.571/0038-04 | SESA-SECRETARIA DE SAUDE | 100.000,00 |
04070052 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.102.603-** | GONÇALO VALDIR DE ANDRADE | 8.400,00 |
04070051 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.028.037-** | BENEDITO FERREIRA DE LIMA | 8.400,00 |
04070050 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.604.533-** | FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | 8.400,00 |
04070052 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.102.603-** | GONÇALO VALDIR DE ANDRADE | 8.400,00 |
04070051 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.028.037-** | BENEDITO FERREIRA DE LIMA | 8.400,00 |
04070050 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.604.533-** | FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | 8.400,00 |
04070139 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 5.000,00 |
04070118 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.008/2018-PP E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2018.06.19.002/2018-SAÚDE. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC. | 8.400,00 |
04070096 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 029/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ). | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 984,71 |
04070092 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.002/2020 e Contrato Nº 2020.02.19.001-SAÚDE. | 17.553.649/0001-32 | SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD | 35.700,00 |
04070066 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | |
04070053 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 3.500,00 |
04070001 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04070139 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 5.000,00 |
04070118 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.008/2018-PP E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2018.06.19.002/2018-SAÚDE. | 07.207.962/0001-65 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC. | 8.400,00 |
04070096 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 029/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ). | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 984,71 |
04070092 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.002/2020 e Contrato Nº 2020.02.19.001-SAÚDE. | 17.553.649/0001-32 | SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD | 35.700,00 |
04070066 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | |
04070053 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 3.500,00 |
04070001 | 2020 | 01/07/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
22070017 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA SEGURO-SAFRA, AFIM DE GARANTIR CONDICÕES A UMA VIDA DIGNA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME A LEI FEDERAL DE Nº 10.420/2002 REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/2004, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO A SAFRA 2019/2020. | 01.612.452/0001-97 | MINISTERIO DE DESEVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 27.540,00 |
22070017 | 2020 | 01/07/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA SEGURO-SAFRA, AFIM DE GARANTIR CONDICÕES A UMA VIDA DIGNA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME A LEI FEDERAL DE Nº 10.420/2002 REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/2004, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO A SAFRA 2019/2020. | 01.612.452/0001-97 | MINISTERIO DE DESEVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 27.540,00 |
04060114 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605011, de 30 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060113 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605010, de 30 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060112 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605009, de 30 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060111 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605008, de 30 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060110 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar o paciente José Francisco Marques de Matos, para a Oftalmoclinica 13 de Maio, conforme Portaria Nº 300605007, de 30 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060109 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605006, de 30 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060108 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar a paciente Ana Kelly Silva Correia, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605005, de 30 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060107 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605004, de 30 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060106 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Julho, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605003, de 30 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060105 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar o paciente Francisco Vitor Lima Fontão, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 300605002, de 30 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060104 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Regional de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605001, de 30 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060114 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605011, de 30 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060113 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605010, de 30 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060112 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605009, de 30 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060111 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605008, de 30 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060110 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar o paciente José Francisco Marques de Matos, para a Oftalmoclinica 13 de Maio, conforme Portaria Nº 300605007, de 30 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060109 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605006, de 30 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060108 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar a paciente Ana Kelly Silva Correia, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605005, de 30 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060107 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605004, de 30 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060106 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Julho, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605003, de 30 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060105 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar o paciente Francisco Vitor Lima Fontão, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 300605002, de 30 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060104 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Regional de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605001, de 30 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060153 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.118,84 |
04060152 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 15.406,22 |
04060131 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 1.770,00 |
04060153 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.118,84 |
04060152 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 15.406,22 |
04060131 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 1.770,00 |
06060062 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 03.577.577/0001-59 | A P NETO FUNERARIA ME | 1.000,00 |
04060142 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a laser, das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 2.020,00 |
04060138 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04060120 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04060115 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 12.535,88 |
06060062 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 03.577.577/0001-59 | A P NETO FUNERARIA ME | 1.000,00 |
04060142 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a laser, das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 2.020,00 |
04060138 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04060120 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04060115 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 12.535,88 |
06060047 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.317.533-** | FRANCISCA AUCILIANA RODRIGUES NUNES | 1.200,00 |
06060047 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.317.533-** | FRANCISCA AUCILIANA RODRIGUES NUNES | 1.200,00 |
21060019 | 2020 | 30/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 50.280,39 |
21060019 | 2020 | 30/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 50.280,39 |
04060168 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 23.985.023/0001-06 | GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 8.550,00 |
04060168 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 23.985.023/0001-06 | GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 8.550,00 |
04060154 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 6.847,86 |
04060151 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.445,21 |
04060154 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 6.847,86 |
04060151 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.445,21 |
04060143 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 1.398,00 |
04060140 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
04060139 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
04060143 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 1.398,00 |
04060140 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
04060139 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
04060060 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico) prestados ao Sr. Francisco Edson de Lima Silva, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.450,00 |
04060059 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados a paciente Sra. Raimunda Lopes de Abreu, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04060060 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico) prestados ao Sr. Francisco Edson de Lima Silva, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.450,00 |
04060059 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados a paciente Sra. Raimunda Lopes de Abreu, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04060171 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner das impressoras da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 352,00 |
04060166 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 20.955,62 |
04060165 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 7.956,46 |
04060155 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 17.550,26 |
04060141 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04060137 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
04060119 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04060116 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 106.876,72 |
04060171 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner das impressoras da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 352,00 |
04060166 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 20.955,62 |
04060165 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 7.956,46 |
04060155 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 17.550,26 |
04060141 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04060137 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
04060119 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04060116 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 106.876,72 |
04060167 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 29.903,00 |
04060167 | 2020 | 30/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 29.903,00 |
04060160 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.000,16 |
04060134 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 31.658.509/0001-50 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 282,00 |
04060130 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.860,00 |
04060160 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.000,16 |
04060134 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 31.658.509/0001-50 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 282,00 |
04060130 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.860,00 |
06060069 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 27.600,00 |
06060069 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 27.600,00 |
06060083 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
06060061 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 04.624.230/0001-82 | A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - | 3.600,00 |
06060029 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 03.577.577/0001-59 | A P NETO FUNERARIA ME | 1.650,00 |
04060125 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 976,15 |
06060083 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
06060061 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 04.624.230/0001-82 | A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - | 3.600,00 |
04060125 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 976,15 |
06060029 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 03.577.577/0001-59 | A P NETO FUNERARIA ME | 1.650,00 |
04060159 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.000,42 |
04060159 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.000,42 |
04060127 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO SAMU (REPOUSO) E CONSULTORIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. | ***.526.553-** | DÁRIO SALMITO DE MELO | 900,00 |
04060127 | 2020 | 29/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO SAMU (REPOUSO) E CONSULTORIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. | ***.526.553-** | DÁRIO SALMITO DE MELO | 900,00 |
06060074 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.000,08 |
04060163 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.307,01 |
06060074 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.000,08 |
04060163 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.307,01 |
22060006 | 2020 | 26/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DEZ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TUNER DO LADO DIREITO DA PATROL 120K CATTEPILAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | ***.682.886-** | LEONARDO SILVA ALEXANDRINO | 780,00 |
22060006 | 2020 | 26/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DEZ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TUNER DO LADO DIREITO DA PATROL 120K CATTEPILAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | ***.682.886-** | LEONARDO SILVA ALEXANDRINO | 780,00 |
22060003 | 2020 | 26/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR OSR 1905 MARCA/MODELO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 176,38 |
04060135 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.200,00 |
03060003 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO AS BUILT DO LANTERNIN DA ESCOLA 06 SALAS NO SITIO BARRA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTTURAL E DE COBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 88,78 |
03060002 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 88,78 |
04060135 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.200,00 |
22060003 | 2020 | 26/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR OSR 1905 MARCA/MODELO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 176,38 |
03060003 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO AS BUILT DO LANTERNIN DA ESCOLA 06 SALAS NO SITIO BARRA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTTURAL E DE COBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 88,78 |
03060002 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 88,78 |
04060164 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 10.070,90 |
04060162 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 466,91 |
04060161 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.000,51 |
04060149 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 533,16 |
04060164 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 10.070,90 |
04060162 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 466,91 |
04060161 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.000,51 |
04060149 | 2020 | 26/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 533,16 |
20060007 | 2020 | 25/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS-SPS, O ONIBUS 1998/1999 DE PLACA HWS, TOMBO Nº 28518. CONFORME PORTARIA DE Nº 250603001 DE 25/06/2020. | ***.009.713-** | JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA | 180,00 |
20060007 | 2020 | 25/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS-SPS, O ONIBUS 1998/1999 DE PLACA HWS, TOMBO Nº 28518. CONFORME PORTARIA DE Nº 250603001 DE 25/06/2020. | ***.009.713-** | JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA | 180,00 |
26060002 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 388,31 |
26060001 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 500,28 |
23060005 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 302,40 |
23060004 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 388,31 |
22060014 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 600,12 |
22060013 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 501,02 |
21060007 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 500,15 |
20060010 | 2020 | 25/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 389,17 |
06060077 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,06 |
06060076 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.044,80 |
06060075 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 10.002,24 |
06060073 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.004,30 |
06060072 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 3.000,29 |
06060071 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 3.000,19 |
06060070 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.005,92 |
04060157 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 4.000,32 |
01060008 | 2020 | 25/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,80 |
01060007 | 2020 | 25/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 600,12 |
01060006 | 2020 | 25/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 590,25 |
26060002 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 388,31 |
26060001 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 500,28 |
23060005 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 302,40 |
23060004 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 388,31 |
22060014 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 600,12 |
22060013 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 501,02 |
20060010 | 2020 | 25/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 389,17 |
06060077 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,06 |
06060076 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.044,80 |
06060075 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 10.002,24 |
06060073 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.004,30 |
06060072 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 3.000,29 |
06060071 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 3.000,19 |
06060070 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.005,92 |
04060157 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 4.000,32 |
21060007 | 2020 | 25/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 500,15 |
01060008 | 2020 | 25/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,80 |
01060007 | 2020 | 25/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 600,12 |
01060006 | 2020 | 25/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 590,25 |
04060158 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,43 |
04060156 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,98 |
04060158 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,43 |
04060156 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.000,98 |
04060042 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelos: FIAT/STRADA WORKING, placa PNE 9155 e VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295, a serviço do Hospital Municipal de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 325,80 |
04060042 | 2020 | 25/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelos: FIAT/STRADA WORKING, placa PNE 9155 e VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295, a serviço do Hospital Municipal de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 325,80 |
21060017 | 2020 | 24/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 07.352.577/0001-01 | CLAYRTON DA SILVA ARAUJO | 4.410,00 |
04060148 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 2.693,72 |
04060051 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.800,00 |
21060017 | 2020 | 24/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 07.352.577/0001-01 | CLAYRTON DA SILVA ARAUJO | 4.410,00 |
04060148 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 2.693,72 |
04060051 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.800,00 |
21060002 | 2020 | 24/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TOSCA, MEIO FIO E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
06060030 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 04.624.230/0001-82 | A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - | 800,00 |
21060002 | 2020 | 24/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TOSCA, MEIO FIO E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
06060030 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 04.624.230/0001-82 | A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - | 800,00 |
06060046 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.544.273-** | FRANCISCA KAROLINE DE SOUSA | 1.800,00 |
06060045 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.311.313-** | LIDIANE ALVES FERREIRA | 1.800,00 |
06060028 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.535.523-** | FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES | 1.200,00 |
06060046 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.544.273-** | FRANCISCA KAROLINE DE SOUSA | 1.800,00 |
06060045 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.311.313-** | LIDIANE ALVES FERREIRA | 1.800,00 |
06060028 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.535.523-** | FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES | 1.200,00 |
04060150 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 4.930,00 |
04060150 | 2020 | 24/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. | 31.920.640/0001-43 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 4.930,00 |
20060009 | 2020 | 23/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 702,65 |
20060008 | 2020 | 23/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 350,40 |
06060055 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 1.435,00 |
04060128 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 24.103.768/0001-59 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 500,00 |
01060009 | 2020 | 23/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 320,40 |
20060009 | 2020 | 23/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 702,65 |
04060128 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 24.103.768/0001-59 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 500,00 |
20060008 | 2020 | 23/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 350,40 |
06060055 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 1.435,00 |
01060009 | 2020 | 23/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 320,40 |
06060082 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 19.625.272/0001-05 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 1.280,00 |
06060052 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 19.625.272/0001-05 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 2.890,00 |
06060082 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 19.625.272/0001-05 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 1.280,00 |
06060052 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 19.625.272/0001-05 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 2.890,00 |
06060051 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 19.625.272/0001-05 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 6.255,62 |
06060044 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 2.800,00 |
06060042 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 19.625.272/0001-05 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 1.522,10 |
06060027 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS ATENDENDO A DEMANDA EMERGENCIAL DE DOIS OBITOS. MARLON P. DA SILVA E VILIANE S. DA SILVA CONFORME PROCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPA DE Nº 1177/2019 E DECRETO DE Nº017/2019, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 03.577.577/0001-59 | A P NETO FUNERARIA ME | 12.000,00 |
06060051 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 19.625.272/0001-05 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 6.255,62 |
06060044 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. | 18.218.445/0001-08 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 2.800,00 |
06060042 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 19.625.272/0001-05 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 1.522,10 |
06060027 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS ATENDENDO A DEMANDA EMERGENCIAL DE DOIS OBITOS. MARLON P. DA SILVA E VILIANE S. DA SILVA CONFORME PROCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPA DE Nº 1177/2019 E DECRETO DE Nº017/2019, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 03.577.577/0001-59 | A P NETO FUNERARIA ME | 12.000,00 |
04060117 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 0721, POF 0031, OSJ 1720, HYH 1786, POO 5370, PNE 9155, PNM 2295, POT 9G84, a serviço da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito. | ***.096.967-** | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 660,00 |
04060117 | 2020 | 23/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 0721, POF 0031, OSJ 1720, HYH 1786, POO 5370, PNE 9155, PNM 2295, POT 9G84, a serviço da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito. | ***.096.967-** | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 660,00 |
06060054 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 307,20 |
06060053 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 460,80 |
04060044 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 4.748,50 |
04060043 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 2.340,00 |
06060054 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 307,20 |
06060053 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 460,80 |
04060044 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 4.748,50 |
04060043 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 2.340,00 |
04060133 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. | 17.746.954/0001-40 | E C PRODUÇÕES LTDA | 31.700,00 |
03060008 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO REFERENTE AO INICIO DAS AULAS REMOTAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, FME | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 840,00 |
04060133 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. | 17.746.954/0001-40 | E C PRODUÇÕES LTDA | 31.700,00 |
03060008 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO REFERENTE AO INICIO DAS AULAS REMOTAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, FME | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 840,00 |
04060037 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (2ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04060037 | 2020 | 22/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (2ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
22060016 | 2020 | 19/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 13.941.743/0001-08 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 1.750,00 |
21060014 | 2020 | 19/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.817,58 |
21060013 | 2020 | 19/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.030,00 |
22060016 | 2020 | 19/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 13.941.743/0001-08 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 1.750,00 |
21060014 | 2020 | 19/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.817,58 |
21060013 | 2020 | 19/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.030,00 |
22060012 | 2020 | 19/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO GIRO CIRCO, COM LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS, REPARO DOS CALÇOS DA LAMINA DE CORTE E DOS DISCOS DO CIRCO, INCLUINDO MONTAGEM COM AJUSTE TECNICOS DA PATROL 120K CATTEPIRAR E SERVIÇOS DE REPARO NA SOLENIDADE DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130B E TROCA DA LÂMINA DO BUDOSO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | ***.787.228-** | MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO | 2.200,00 |
22060012 | 2020 | 19/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO GIRO CIRCO, COM LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS, REPARO DOS CALÇOS DA LAMINA DE CORTE E DOS DISCOS DO CIRCO, INCLUINDO MONTAGEM COM AJUSTE TECNICOS DA PATROL 120K CATTEPIRAR E SERVIÇOS DE REPARO NA SOLENIDADE DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130B E TROCA DA LÂMINA DO BUDOSO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | ***.787.228-** | MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO | 2.200,00 |
06060043 | 2020 | 18/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 3.180,68 |
04060136 | 2020 | 18/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.399,00 |
04060136 | 2020 | 18/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.053.353/0001-36 | SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.399,00 |
06060043 | 2020 | 18/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 3.180,68 |
04060124 | 2020 | 17/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 1.615,00 |
04060124 | 2020 | 17/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.435.420/0001-40 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 1.615,00 |
22060002 | 2020 | 17/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. | ***.701.583-** | ANGELA MARTA DE VASCONCELOS | 8.120,00 |
22060002 | 2020 | 17/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. | ***.701.583-** | ANGELA MARTA DE VASCONCELOS | 8.120,00 |
22060007 | 2020 | 17/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 13.941.743/0001-08 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 880,00 |
22060007 | 2020 | 17/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 13.941.743/0001-08 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 880,00 |
03060007 | 2020 | 17/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 845,16 |
03060007 | 2020 | 17/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 845,16 |
04060145 | 2020 | 17/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 10.139,30 |
04060145 | 2020 | 17/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 10.139,30 |
04060034 | 2020 | 17/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMÁTICO, MODELO BIO 200 F, SERIE 03619, CONSTANDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS: LÂMPADA EXCITADORA PREFOCADA E KIT TUBULAÇÃO BOMBA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. | 05.455.385/0001-03 | FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA | 1.605,00 |
04060034 | 2020 | 17/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMÁTICO, MODELO BIO 200 F, SERIE 03619, CONSTANDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS: LÂMPADA EXCITADORA PREFOCADA E KIT TUBULAÇÃO BOMBA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. | 05.455.385/0001-03 | FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA | 1.605,00 |
04060030 | 2020 | 16/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar retorno de consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 160605003, de 16 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060029 | 2020 | 16/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar exames no Hemoce, conforme Portaria Nº 160605002, de 16 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060028 | 2020 | 16/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Junho, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 160605001, de 16 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060030 | 2020 | 16/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar retorno de consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 160605003, de 16 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060029 | 2020 | 16/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar exames no Hemoce, conforme Portaria Nº 160605002, de 16 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060028 | 2020 | 16/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Junho, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 160605001, de 16 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
22060011 | 2020 | 16/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 14.364,46 |
01060010 | 2020 | 16/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-ADM. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 56,02 |
22060011 | 2020 | 16/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 14.364,46 |
01060010 | 2020 | 16/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-ADM. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 56,02 |
04060129 | 2020 | 16/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.130.779/0001-74 | BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME | 154,00 |
04060036 | 2020 | 16/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) e 01 (uma) aplicação de laser, prestados a paciente Sra.Maria de Fátima Brito, no Hospital Municipal de São Benedito, conforme solicitação médica e Parecer Social. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.450,00 |
04060129 | 2020 | 16/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.130.779/0001-74 | BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME | 154,00 |
04060036 | 2020 | 16/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) e 01 (uma) aplicação de laser, prestados a paciente Sra.Maria de Fátima Brito, no Hospital Municipal de São Benedito, conforme solicitação médica e Parecer Social. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.450,00 |
22060005 | 2020 | 15/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 1.650,00 |
21060010 | 2020 | 15/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 7.378,80 |
21060008 | 2020 | 15/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 5.445,34 |
06060068 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 145,20 |
06060057 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.023,41 |
06060056 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.887,83 |
06060041 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 36,00 |
06060040 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06060039 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 120,00 |
06060038 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 72,00 |
06060024 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
04060058 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.846,43 |
04060057 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 12.160,13 |
06060068 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 145,20 |
21060010 | 2020 | 15/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 7.378,80 |
21060008 | 2020 | 15/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 5.445,34 |
06060057 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.023,41 |
06060056 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.887,83 |
04060058 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.846,43 |
04060057 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 12.160,13 |
22060005 | 2020 | 15/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 1.650,00 |
06060041 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 36,00 |
06060040 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06060039 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 120,00 |
06060038 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 72,00 |
06060024 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06060058 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇPS DE RECARGA DE TONE E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 2.090,00 |
04060038 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 1.600,00 |
04060032 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 167.900,00 |
06060058 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇPS DE RECARGA DE TONE E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 2.090,00 |
04060038 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 1.600,00 |
04060032 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 167.900,00 |
21060009 | 2020 | 15/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 4.182,00 |
21060009 | 2020 | 15/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 4.182,00 |
03060006 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME | 08.769.912/0001-34 | COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. | 28.033,60 |
03060005 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME | 25.935.160/0001-53 | COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA | 16.489,20 |
03060006 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME | 08.769.912/0001-34 | COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. | 28.033,60 |
03060005 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME | 25.935.160/0001-53 | COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA | 16.489,20 |
04060056 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.248,62 |
04060056 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.248,62 |
04060040 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 375,00 |
04060039 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 3.516,00 |
04060040 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 375,00 |
04060039 | 2020 | 15/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 3.516,00 |
20060002 | 2020 | 12/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.324.601/0001-50 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.498,26 |
20060002 | 2020 | 12/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.324.601/0001-50 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.498,26 |
20060003 | 2020 | 12/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.324.601/0001-50 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.278,01 |
06060026 | 2020 | 12/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 201801020004-AS. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 788,00 |
06060026 | 2020 | 12/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 201801020004-AS. | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 788,00 |
20060003 | 2020 | 12/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.324.601/0001-50 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.278,01 |
06060066 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 13.685.658/0001-26 | A . A. B. DE ALCANTARA | 7.697,64 |
06060065 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 1.800,00 |
06060064 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 02.908.738/0001-87 | FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 8.500,00 |
06060063 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 4.658,00 |
04060046 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 360,00 |
06060066 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 13.685.658/0001-26 | A . A. B. DE ALCANTARA | 7.697,64 |
06060065 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 1.800,00 |
06060064 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 02.908.738/0001-87 | FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 8.500,00 |
06060063 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 25.337.025/0001-06 | M B OLEGARIO EPP | 4.658,00 |
04060046 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 360,00 |
06060023 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 27.600,00 |
06060023 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 27.600,00 |
06060067 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ACOLHIENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | ***.526.553-** | DÁRIO SALMITO DE MELO | 620,00 |
06060067 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ACOLHIENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | ***.526.553-** | DÁRIO SALMITO DE MELO | 620,00 |
23060006 | 2020 | 10/06/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO | 705,72 |
22060018 | 2020 | 10/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 123,97 |
21060020 | 2020 | 10/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 601,56 |
20060012 | 2020 | 10/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 4,15 |
01060012 | 2020 | 10/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 69,97 |
01060011 | 2020 | 10/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 1.949,86 |
23060006 | 2020 | 10/06/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 03.235.270/0001-70 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO | 705,72 |
22060018 | 2020 | 10/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 123,97 |
21060020 | 2020 | 10/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 601,56 |
20060012 | 2020 | 10/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 4,15 |
01060012 | 2020 | 10/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 69,97 |
01060011 | 2020 | 10/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 1.949,86 |
01060005 | 2020 | 10/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 7667-8. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 68,97 |
01060004 | 2020 | 10/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 7353-9. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 70,68 |
01060003 | 2020 | 10/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 7341-5. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 171,32 |
04060015 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de moto (2018, 2019 e 2020), modelo Honda/CG 150 Titan KS, placa HYU5704, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 371,42 |
04060172 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 125,66 |
03060010 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES ÀS SENTENÇASJUDICIAIS CONFORME PROCESSO DE NUMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA FEDERAL TRIBUBAL FEDERAL DA 5 REGIAO COMARCA DE SOBRAL CEARA. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 954,73 |
04060172 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 125,66 |
03060010 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES ÀS SENTENÇASJUDICIAIS CONFORME PROCESSO DE NUMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA FEDERAL TRIBUBAL FEDERAL DA 5 REGIAO COMARCA DE SOBRAL CEARA. | 24.130.072/0001-11 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 954,73 |
04060047 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
04060045 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 270,00 |
04060047 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
04060045 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 270,00 |
04060014 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9G84, a serviço do Hospital Municipal de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 162,92 |
04060014 | 2020 | 10/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9G84, a serviço do Hospital Municipal de São Benedito. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 162,92 |
04060012 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 7.500,00 |
04060012 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 7.500,00 |
22060009 | 2020 | 09/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA OSR 1905, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 5,76 |
22060009 | 2020 | 09/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA OSR 1905, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 5,76 |
02060002 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 19.707.565/0001-31 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 46.560,30 |
02060002 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 19.707.565/0001-31 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 46.560,30 |
04060013 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. | 21.950.975/0001-50 | BAMBU EIRELI ME | 331.628,99 |
04060011 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA de fiscalização e acompanhamento de serviços de reforma da 2ª etapa do Hospital Municipal de São Benedito/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
02060001 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME TERCEIRA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 157.576,70 |
04060013 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. | 21.950.975/0001-50 | BAMBU EIRELI ME | 331.628,99 |
04060011 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA de fiscalização e acompanhamento de serviços de reforma da 2ª etapa do Hospital Municipal de São Benedito/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
02060001 | 2020 | 09/06/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME TERCEIRA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 157.576,70 |
04060033 | 2020 | 08/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.14.05.2020. | 17.746.954/0001-40 | E C PRODUÇÕES LTDA | 11.200,00 |
03060001 | 2020 | 08/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.250,00 |
04060033 | 2020 | 08/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.14.05.2020. | 17.746.954/0001-40 | E C PRODUÇÕES LTDA | 11.200,00 |
03060001 | 2020 | 08/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.250,00 |
06060008 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.039.683-** | RAYANE RAPHAELA DE OLIVEIRA VIEIRA | 200,00 |
06060007 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.438.403-** | OSVALDO GOMES ARNALDO | 200,00 |
06060006 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.482.237-** | FRANCISCO IVAM DE ARAUJO | 200,00 |
06060005 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.995.763-** | CLEBER BATISTA NOGUEIRA | 200,00 |
06060004 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.551.493-** | MARIA SEVERINO BATISTA NOGUEIRA | 200,00 |
06060003 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.258.863-** | FRANCISCO EDILSON FORTUNA DE OLIVEIRA | 200,00 |
06060008 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.039.683-** | RAYANE RAPHAELA DE OLIVEIRA VIEIRA | 200,00 |
06060007 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.438.403-** | OSVALDO GOMES ARNALDO | 200,00 |
06060006 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.482.237-** | FRANCISCO IVAM DE ARAUJO | 200,00 |
06060005 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.995.763-** | CLEBER BATISTA NOGUEIRA | 200,00 |
06060004 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.551.493-** | MARIA SEVERINO BATISTA NOGUEIRA | 200,00 |
06060003 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.258.863-** | FRANCISCO EDILSON FORTUNA DE OLIVEIRA | 200,00 |
06060002 | 2020 | 06/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.305.883-** | CLEIDIVALDO JORGE OLIVEIRA | 200,00 |
06060010 | 2020 | 05/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. | 01.357.106/0001-00 | FALES & CIA LTDA | 8.426,16 |
06060010 | 2020 | 05/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. | 01.357.106/0001-00 | FALES & CIA LTDA | 8.426,16 |
04060010 | 2020 | 05/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE HOMENS DE APOIO PARA ATUAREM JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.005/2020 E CONTRATO Nº 001.12.05.2020. | 12.314.392/0001-42 | C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 106.250,00 |
04060010 | 2020 | 05/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE HOMENS DE APOIO PARA ATUAREM JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.005/2020 E CONTRATO Nº 001.12.05.2020. | 12.314.392/0001-42 | C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 106.250,00 |
06060012 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 10/06/2020, TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDETIDADES DA POPULAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 040606001. | ***.374.943-** | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 100,00 |
06060011 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10/06/2020 PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 040606002. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 180,00 |
04060026 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605009, de 04 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060025 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605008, de 04 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060024 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605007, de 04 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060023 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605006, de 04 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060022 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Junho, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605005, de 04 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060021 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605004, de 04 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060020 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 040605003, de 04 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060019 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040605002, de 04 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060018 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605001, de 04 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060026 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605009, de 04 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060025 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605008, de 04 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060024 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605007, de 04 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060023 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605006, de 04 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060022 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Junho, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605005, de 04 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060021 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605004, de 04 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060020 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 040605003, de 04 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060019 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040605002, de 04 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060018 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605001, de 04 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
06060012 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 10/06/2020, TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDETIDADES DA POPULAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 040606001. | ***.374.943-** | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 100,00 |
06060011 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10/06/2020 PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 040606002. | ***.205.543-** | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 180,00 |
06060001 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.975.033-** | RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO | 200,00 |
06060001 | 2020 | 04/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | ***.975.033-** | RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO | 200,00 |
06060016 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES NO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606001. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
06060015 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606002. | ***.488.313-** | GERMANO AGUIAR MORAES | 40,00 |
06060014 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA TRANSPORTA O CONSELHEIRO TUTELAR E O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 030606003. | ***.092.463-** | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | 30,00 |
06060013 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 0306004. | ***.948.503-** | SIRLEY BASTOS FRANCO | 40,00 |
06060016 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES NO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606001. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
06060015 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606002. | ***.488.313-** | GERMANO AGUIAR MORAES | 40,00 |
06060014 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA TRANSPORTA O CONSELHEIRO TUTELAR E O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 030606003. | ***.092.463-** | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | 30,00 |
06060013 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 0306004. | ***.948.503-** | SIRLEY BASTOS FRANCO | 40,00 |
22060010 | 2020 | 03/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 135,00 |
06060009 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS AO EXECUTAREM SUAS ATIVIDADES BEMCOMO REGISTRO DE SEUS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 5.180,00 |
04060122 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 390,00 |
04060041 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 19.794.018/0001-30 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 560,00 |
22060010 | 2020 | 03/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 135,00 |
04060122 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 390,00 |
04060041 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 19.794.018/0001-30 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 560,00 |
06060009 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS AO EXECUTAREM SUAS ATIVIDADES BEMCOMO REGISTRO DE SEUS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 5.180,00 |
06060059 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS 5X5M APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 23.985.023/0001-06 | GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 5.700,00 |
06060059 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS 5X5M APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 23.985.023/0001-06 | GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 5.700,00 |
04060009 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2020 E CONTRATO Nº 006.12.03.2020. | 13.048.875/0001-05 | DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 7.204,36 |
04060009 | 2020 | 03/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2020 E CONTRATO Nº 006.12.03.2020. | 13.048.875/0001-05 | DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 7.204,36 |
06060019 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606001.. | ***.821.663-** | JOAO PAULO SALES LIMA | 40,00 |
06060018 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606002.. | ***.540.053-** | ANDREIA PAIVA DE MELO | 40,00 |
06060017 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606003. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
06060019 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606001.. | ***.821.663-** | JOAO PAULO SALES LIMA | 40,00 |
06060018 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606002.. | ***.540.053-** | ANDREIA PAIVA DE MELO | 40,00 |
06060017 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606003. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
06060037 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 1.000,00 |
06060036 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS DESTINADO A ATNDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 1.000,00 |
06060035 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 540,00 |
04060049 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 35.096,40 |
06060037 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 1.000,00 |
06060036 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS DESTINADO A ATNDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 1.000,00 |
06060035 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 540,00 |
04060049 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 35.096,40 |
04060016 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 5.120,00 |
04060016 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 5.120,00 |
04060031 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 1.980,00 |
04060031 | 2020 | 02/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 1.980,00 |
06060050 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - STDS | 105.000,00 |
04060054 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 45.000,00 |
06060050 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - STDS | 105.000,00 |
04060054 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 45.000,00 |
06060048 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 320.000,00 |
04060055 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 300.000,00 |
04060052 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 500.000,00 |
06060048 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 320.000,00 |
04060055 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 300.000,00 |
04060052 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 500.000,00 |
06060022 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606001. | ***.821.663-** | JOAO PAULO SALES LIMA | 40,00 |
06060021 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606002. | ***.540.053-** | ANDREIA PAIVA DE MELO | 40,00 |
06060020 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606003. | ***.092.463-** | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | 40,00 |
04060007 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605006, de 01 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060006 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Junho, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 010605005, de 01 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060005 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 010605004, de 01 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060004 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Junho, para transportar a paciente Silvia Helena Monteiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605003, de 01 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060003 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio Sampaio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605002, de 01 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060002 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605001, de 01 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
06060022 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606001. | ***.821.663-** | JOAO PAULO SALES LIMA | 40,00 |
06060021 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606002. | ***.540.053-** | ANDREIA PAIVA DE MELO | 40,00 |
06060020 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606003. | ***.092.463-** | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | 40,00 |
04060007 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605006, de 01 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060006 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Junho, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 010605005, de 01 de Junho de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04060005 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 010605004, de 01 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060004 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Junho, para transportar a paciente Silvia Helena Monteiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605003, de 01 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04060003 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio Sampaio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605002, de 01 de Junho de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04060002 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605001, de 01 de Junho de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
22060004 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 7.896,04 |
21060005 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.017,07 |
21060004 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 950,00 |
20060006 | 2020 | 01/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.010,71 |
06060033 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 938,95 |
06060032 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.617,06 |
06060031 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.748,01 |
06060025 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DIUÁRIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 08.757.688/0001-60 | L A F DO NASCIMENTO - ME | 640,00 |
04060048 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 05.234.475/0001-66 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 4.957,16 |
22060004 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 7.896,04 |
21060005 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.017,07 |
20060006 | 2020 | 01/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.010,71 |
21060004 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 950,00 |
06060033 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 938,95 |
06060032 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 3.617,06 |
06060031 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.748,01 |
04060048 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 05.234.475/0001-66 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 4.957,16 |
06060025 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DIUÁRIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 08.757.688/0001-60 | L A F DO NASCIMENTO - ME | 640,00 |
23060003 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHEMANTO E ANALISE, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DE SUBVENÇÕES REPASSADOS AS ENTIDADES ESPORTIVAS, COMPREENDO: BALENCETES DE VERIFICAÇÃO, TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONTROLE DO PLANO DE TRABALHO AS COOPERADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | ***.520.373-** | LETICIA RODRIGUES DE PAIVA | 3.750,00 |
20060005 | 2020 | 01/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
04060103 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180523001-SA. | ***.758.873-** | MARIA ROSA DE JESUS | 2.100,00 |
04060100 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.008.043-** | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 4.650,00 |
04060099 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.046.703-** | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 4.650,00 |
04060098 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.683.773-** | TEREZA MARLI LISBOA | 4.650,00 |
04060097 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.373.658-** | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 4.650,00 |
04060096 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.108.393-** | SARA MARIA DE LIMA | 4.650,00 |
04060095 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.886.453-** | SANDRA VIANA DA SILVA | 4.650,00 |
04060094 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.719.433-** | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 4.650,00 |
04060093 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.514.953-** | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 4.650,00 |
04060092 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.470.073-** | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 4.650,00 |
04060091 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.412.013-** | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 4.650,00 |
04060090 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.279.703-** | MARIA IMACULADA DA SILVA | 4.650,00 |
04060089 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.507.823-** | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 4.650,00 |
04060088 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.216.693-** | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 4.650,00 |
04060087 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.867.933-** | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 4.650,00 |
04060086 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.741.633-** | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 4.650,00 |
04060085 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.592.643-** | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 4.650,00 |
04060084 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.336.813-** | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 4.650,00 |
04060083 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.721.783-** | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 4.650,00 |
04060082 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.008.073-** | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 4.650,00 |
04060081 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.710.643-** | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 4.650,00 |
04060080 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.670.453-** | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 4.650,00 |
04060079 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.078.703-** | JORSENITA ALVES VERAS | 4.650,00 |
04060078 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.228.993-** | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 4.650,00 |
04060077 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.003.803-** | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 4.650,00 |
04060076 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.216.068-** | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 4.650,00 |
04060075 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.250.553-** | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 4.650,00 |
04060074 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.099.483-** | INACIA ARAUJO JORGE | 4.650,00 |
04060073 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.467.103-** | HILDANETE RAMOS FARIAS | 4.650,00 |
04060072 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.248.243-** | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 4.650,00 |
04060071 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.090.363-** | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 4.650,00 |
04060070 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.712.723-** | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 4.650,00 |
04060069 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.392.433-** | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 4.650,00 |
04060068 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.277.883-** | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 4.650,00 |
04060067 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.296.133-** | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 4.650,00 |
04060066 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.200.493-** | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 4.650,00 |
04060065 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.512.663-** | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 4.650,00 |
04060064 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.137.003-** | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 4.650,00 |
04060063 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.495.523-** | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 4.650,00 |
04060062 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.177.833-** | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 4.650,00 |
04060061 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.423.013-** | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 4.650,00 |
03060011 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJAZEIRAS DE ALMEIDA 138 BAIRRO CASTELO DE SÃO BENEDITO CE, FME. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200601001-ED. | ***.449.343-** | IVALDO CAVALCANTE FALES | 9.100,00 |
01060002 | 2020 | 01/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
01060001 | 2020 | 01/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
23060003 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHEMANTO E ANALISE, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DE SUBVENÇÕES REPASSADOS AS ENTIDADES ESPORTIVAS, COMPREENDO: BALENCETES DE VERIFICAÇÃO, TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONTROLE DO PLANO DE TRABALHO AS COOPERADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | ***.520.373-** | LETICIA RODRIGUES DE PAIVA | 3.750,00 |
03060011 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJAZEIRAS DE ALMEIDA 138 BAIRRO CASTELO DE SÃO BENEDITO CE, FME. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200601001-ED. | ***.449.343-** | IVALDO CAVALCANTE FALES | 9.100,00 |
04060103 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180523001-SA. | ***.758.873-** | MARIA ROSA DE JESUS | 2.100,00 |
04060100 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.008.043-** | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 4.650,00 |
04060099 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.046.703-** | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 4.650,00 |
04060098 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.683.773-** | TEREZA MARLI LISBOA | 4.650,00 |
04060097 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.373.658-** | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 4.650,00 |
04060096 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.108.393-** | SARA MARIA DE LIMA | 4.650,00 |
04060095 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.886.453-** | SANDRA VIANA DA SILVA | 4.650,00 |
04060094 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.719.433-** | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 4.650,00 |
04060093 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.514.953-** | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 4.650,00 |
04060092 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.470.073-** | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 4.650,00 |
04060091 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.412.013-** | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 4.650,00 |
04060090 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.279.703-** | MARIA IMACULADA DA SILVA | 4.650,00 |
04060089 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.507.823-** | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 4.650,00 |
04060088 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.216.693-** | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 4.650,00 |
04060087 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.867.933-** | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 4.650,00 |
04060086 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.741.633-** | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 4.650,00 |
04060085 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.592.643-** | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 4.650,00 |
04060084 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.336.813-** | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 4.650,00 |
04060083 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.721.783-** | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 4.650,00 |
04060082 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.008.073-** | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 4.650,00 |
04060081 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.710.643-** | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 4.650,00 |
04060080 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.670.453-** | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 4.650,00 |
04060079 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.078.703-** | JORSENITA ALVES VERAS | 4.650,00 |
04060078 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.228.993-** | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 4.650,00 |
04060077 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.003.803-** | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 4.650,00 |
04060076 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.216.068-** | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 4.650,00 |
04060075 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.250.553-** | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 4.650,00 |
04060074 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.099.483-** | INACIA ARAUJO JORGE | 4.650,00 |
04060073 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.467.103-** | HILDANETE RAMOS FARIAS | 4.650,00 |
04060072 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.248.243-** | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 4.650,00 |
04060071 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.090.363-** | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 4.650,00 |
04060070 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.712.723-** | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 4.650,00 |
04060069 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.392.433-** | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 4.650,00 |
04060068 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.277.883-** | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 4.650,00 |
04060067 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.296.133-** | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 4.650,00 |
04060066 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.200.493-** | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 4.650,00 |
04060065 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.512.663-** | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 4.650,00 |
04060064 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.137.003-** | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 4.650,00 |
04060063 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.495.523-** | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 4.650,00 |
04060062 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.177.833-** | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 4.650,00 |
04060061 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | ***.423.013-** | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 4.650,00 |
20060005 | 2020 | 01/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
01060002 | 2020 | 01/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
01060001 | 2020 | 01/06/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
22060001 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, TERMO CONTRATUAIS, DADOS REFERENTES A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DEMANDAS ADMINISTRATIVOAS EM ATRASO, RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS, SALDOS CONTRATUAIS, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO AO NOVO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 5.000,00 |
21060018 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 160.084,48 |
21060016 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 400.000,00 |
21060012 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 348.399,10 |
21060011 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 17.325.819/0001-21 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 123.669,88 |
20060001 | 2020 | 01/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DADOS INERENTES A SITUAÇÔES CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, LICINCIADOS E AFASTADOS, BEM COMO AUXÍLIO NA REVISÃO DA REDUÇÃO PROVISÓRIA DE GRATIFICAÇÕES DE COMISSIONADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 3.000,00 |
06060079 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06060078 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES., | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
06060060 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. | 26.287.364/0001-98 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 24.360,00 |
04060027 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 13.440,00 |
04060017 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 2.400,00 |
03060009 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-ED E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 12.442,02 |
21060018 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 160.084,48 |
21060016 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 400.000,00 |
06060079 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06060078 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES., | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
03060009 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-ED E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 12.442,02 |
21060012 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 348.399,10 |
21060011 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 17.325.819/0001-21 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 123.669,88 |
06060060 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. | 26.287.364/0001-98 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 24.360,00 |
04060027 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 13.440,00 |
04060017 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 2.400,00 |
22060001 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, TERMO CONTRATUAIS, DADOS REFERENTES A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DEMANDAS ADMINISTRATIVOAS EM ATRASO, RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS, SALDOS CONTRATUAIS, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO AO NOVO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 5.000,00 |
20060001 | 2020 | 01/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DADOS INERENTES A SITUAÇÔES CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, LICINCIADOS E AFASTADOS, BEM COMO AUXÍLIO NA REVISÃO DA REDUÇÃO PROVISÓRIA DE GRATIFICAÇÕES DE COMISSIONADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 28.066.594/0001-52 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 3.000,00 |
06060081 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.946.103-** | RAFAELA PERES SOUSA | 900,00 |
06060080 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.467.208-** | MARINALVA PEREIRA DE LIMA | 600,00 |
06060081 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.946.103-** | RAFAELA PERES SOUSA | 900,00 |
06060080 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.467.208-** | MARINALVA PEREIRA DE LIMA | 600,00 |
23060002 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 30.352.456/0001-81 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 135.167,00 |
21060015 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 124.017,62 |
21060003 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 50.243,39 |
21060015 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 21.112.199/0001-10 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 124.017,62 |
23060002 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 30.352.456/0001-81 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 135.167,00 |
21060003 | 2020 | 01/06/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 50.243,39 |
20060011 | 2020 | 01/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP | 1.953,00 |
06060034 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.341.376/0001-49 | ANTONIO JOSE DA ROCHA -ME | 700,00 |
20060011 | 2020 | 01/06/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP | 1.953,00 |
06060034 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.341.376/0001-49 | ANTONIO JOSE DA ROCHA -ME | 700,00 |
04060035 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 8.925,90 |
03060004 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.365,66 |
03060004 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.365,66 |
04060035 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 8.925,90 |
04060053 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 300.000,00 |
04060053 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 300.000,00 |
04060146 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 540,00 |
04060146 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 540,00 |
04060102 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20140630002. | ***.446.253-** | ARMINDA MARIA MATOS FREIRE | 9.120,00 |
04060101 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201607180001. | ***.970.353-** | MARILIA DE PAULA BEZERRA | 14.000,00 |
04060102 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20140630002. | ***.446.253-** | ARMINDA MARIA MATOS FREIRE | 9.120,00 |
04060101 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201607180001. | ***.970.353-** | MARILIA DE PAULA BEZERRA | 14.000,00 |
04060170 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 300,00 |
04060126 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 3.000,00 |
04060170 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito. | 00.834.074/0001-23 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 300,00 |
04060126 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 3.000,00 |
04060118 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.000,00 |
04060118 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.000,00 |
04060147 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 504,80 |
04060147 | 2020 | 01/06/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 504,80 |
04050082 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04050076 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 12.535,88 |
04050082 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04050076 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 12.535,88 |
04050096 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 24.675,71 |
04050080 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04050077 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 106.876,72 |
04050065 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04050063 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04050096 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 24.675,71 |
04050080 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04050077 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 106.876,72 |
04050065 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04050063 | 2020 | 29/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
22050011 | 2020 | 28/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 635,40 |
20050010 | 2020 | 28/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 161,00 |
22050011 | 2020 | 28/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 635,40 |
20050010 | 2020 | 28/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 161,00 |
06050045 | 2020 | 28/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. | ***.060.973-** | TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA | 930,00 |
06050045 | 2020 | 28/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. | ***.060.973-** | TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA | 930,00 |
22050010 | 2020 | 28/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 13.941.743/0001-08 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 900,00 |
22050010 | 2020 | 28/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 13.941.743/0001-08 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 900,00 |
04050113 | 2020 | 28/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições, destinados à Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 00.721.690/0001-78 | M A MONTEIRO - ME | 890,00 |
04050054 | 2020 | 28/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 599,80 |
04050113 | 2020 | 28/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições, destinados à Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 00.721.690/0001-78 | M A MONTEIRO - ME | 890,00 |
04050054 | 2020 | 28/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 599,80 |
04050118 | 2020 | 28/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 23.328,50 |
04050118 | 2020 | 28/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 23.328,50 |
04050062 | 2020 | 27/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 270505001, de 27 de Maio de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04050062 | 2020 | 27/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 270505001, de 27 de Maio de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
21050013 | 2020 | 27/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 180,00 |
21050013 | 2020 | 27/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 180,00 |
04050106 | 2020 | 27/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1, DURANTE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 600,00 |
04050102 | 2020 | 27/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.600,00 |
04050106 | 2020 | 27/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1, DURANTE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 600,00 |
04050102 | 2020 | 27/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.600,00 |
04050048 | 2020 | 26/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. | ***.252.763-** | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 600,00 |
04050048 | 2020 | 26/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. | ***.252.763-** | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 600,00 |
04050064 | 2020 | 26/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADO AOS PACIENTES INTERNADO NO HOSPTIAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 04.943.894/0001-04 | LABORATORIO BIOMEDIC DE ANALISE CLINICAS LTDA | 1.310,00 |
04050064 | 2020 | 26/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADO AOS PACIENTES INTERNADO NO HOSPTIAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 04.943.894/0001-04 | LABORATORIO BIOMEDIC DE ANALISE CLINICAS LTDA | 1.310,00 |
23050004 | 2020 | 25/05/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.287,00 |
06050018 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMBATE AO COVID-19. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 1.840,00 |
04050101 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 3.550,00 |
04050090 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 4.945,00 |
04050085 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 17.326.872/0001-47 | H.P. DE VASCONCELOS ME | 6.424,00 |
04050084 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 85,00 |
23050004 | 2020 | 25/05/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 1.287,00 |
04050101 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 3.550,00 |
04050090 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 4.945,00 |
04050085 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 17.326.872/0001-47 | H.P. DE VASCONCELOS ME | 6.424,00 |
04050084 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 85,00 |
06050018 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMBATE AO COVID-19. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 1.840,00 |
06050036 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
04050079 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 15.120,00 |
06050036 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
04050079 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 15.120,00 |
04050046 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 8.520,00 |
03050008 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.410,59 |
03050008 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.410,59 |
04050046 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 8.520,00 |
04050114 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 1.074,00 |
04050045 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados a paciente Sra. Raimunda Lopes de Abreu, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04050114 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 1.074,00 |
04050045 | 2020 | 25/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados a paciente Sra. Raimunda Lopes de Abreu, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04050043 | 2020 | 22/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 730,00 |
04050043 | 2020 | 22/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 730,00 |
06050008 | 2020 | 22/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. | 01.357.106/0001-00 | FALES & CIA LTDA | 16.953,84 |
06050008 | 2020 | 22/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. | 01.357.106/0001-00 | FALES & CIA LTDA | 16.953,84 |
22050006 | 2020 | 20/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 799,00 |
22050005 | 2020 | 20/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 290,00 |
01050012 | 2020 | 20/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 310,00 |
22050006 | 2020 | 20/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 799,00 |
22050005 | 2020 | 20/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 290,00 |
01050012 | 2020 | 20/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 310,00 |
06050044 | 2020 | 20/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.643.413/0001-69 | J BENTO DE VASCONCELOS - ME | 1.500,00 |
06050044 | 2020 | 20/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.643.413/0001-69 | J BENTO DE VASCONCELOS - ME | 1.500,00 |
04050098 | 2020 | 20/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 10.956,00 |
04050098 | 2020 | 20/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 10.956,00 |
22050002 | 2020 | 19/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA MOTANIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | ***.787.228-** | MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO | 1.630,00 |
22050002 | 2020 | 19/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA MOTANIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | ***.787.228-** | MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO | 1.630,00 |
22050003 | 2020 | 19/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 187,33 |
22050003 | 2020 | 19/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 187,33 |
04050021 | 2020 | 19/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04050021 | 2020 | 19/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04050061 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 180505012, de 18 de Maio de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04050060 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505011, de 18 de Maio de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04050059 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Raimundo Lopes de Lima, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180505010, de 18 de Maio de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04050058 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Maio, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505009, de 18 de Maio de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04050057 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505008, de 18 de Maio de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04050056 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505007, de 18 de Maio de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04050055 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04050029 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar a paciente Eliane Rodrigues de Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04050028 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505005, de 18 de Maio de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04050027 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Maria das Graças Lima RIbeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505004, de 18 de Maio de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04050026 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Maio, para transportar a paciente Eliane Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505003, de 18 de Maio de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04050025 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505002, de 18 de Maio de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04050024 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Maio, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505001, de 18 de Maio de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04050061 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 180505012, de 18 de Maio de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04050060 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505011, de 18 de Maio de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04050059 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Raimundo Lopes de Lima, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180505010, de 18 de Maio de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04050058 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Maio, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505009, de 18 de Maio de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04050057 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505008, de 18 de Maio de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04050056 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505007, de 18 de Maio de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04050055 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04050029 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar a paciente Eliane Rodrigues de Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04050028 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505005, de 18 de Maio de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04050027 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Maria das Graças Lima RIbeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505004, de 18 de Maio de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04050026 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Maio, para transportar a paciente Eliane Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505003, de 18 de Maio de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04050025 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505002, de 18 de Maio de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04050024 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Maio, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505001, de 18 de Maio de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04050068 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, PARA SER FEITO A HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIRAS QUE ESTÃO POSTAS NAS TENDAS EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 13.685.658/0001-26 | A . A. B. DE ALCANTARA | 5.997,60 |
04050035 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 10.380.629/0001-68 | JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME | 7.800,00 |
04050068 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, PARA SER FEITO A HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIRAS QUE ESTÃO POSTAS NAS TENDAS EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 13.685.658/0001-26 | A . A. B. DE ALCANTARA | 5.997,60 |
04050035 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 10.380.629/0001-68 | JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME | 7.800,00 |
04050066 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 13.440,00 |
04050066 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 13.440,00 |
21050016 | 2020 | 18/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 01 - CAIXAS COLETORAS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00.001/2019-INFRA E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. | 08.617.788/0001-91 | PRODARIO EIRRELI-ME | 48.690,00 |
04050036 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 10.380.629/0001-68 | JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME | 980,00 |
21050016 | 2020 | 18/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 01 - CAIXAS COLETORAS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00.001/2019-INFRA E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. | 08.617.788/0001-91 | PRODARIO EIRRELI-ME | 48.690,00 |
04050036 | 2020 | 18/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 10.380.629/0001-68 | JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME | 980,00 |
06050040 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.384,15 |
06050039 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.069,64 |
06050038 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 200,00 |
04050111 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.962,20 |
04050100 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.000,00 |
04050087 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 11.386,30 |
04050039 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 24.103.768/0001-59 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 1.500,00 |
04050111 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.962,20 |
04050100 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.000,00 |
04050087 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 11.386,30 |
06050040 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.384,15 |
06050039 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.069,64 |
06050038 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 200,00 |
04050039 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 24.103.768/0001-59 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 1.500,00 |
06050017 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 33.955.117/0001-88 | MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA | 6.187,50 |
06050016 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.467.667/0001-83 | MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR | 6.517,50 |
06050015 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.374.233-** | GYSLAYNE DA CUNHA LIMA | 795,00 |
06050017 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 33.955.117/0001-88 | MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA | 6.187,50 |
06050016 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.467.667/0001-83 | MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR | 6.517,50 |
06050015 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.374.233-** | GYSLAYNE DA CUNHA LIMA | 795,00 |
06050042 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | ***.248.503-** | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 6.500,00 |
06050042 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | ***.248.503-** | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 6.500,00 |
04050103 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.225,00 |
04050071 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.14.05.2020. | 17.746.954/0001-40 | E C PRODUÇÕES LTDA | 38.400,00 |
04050067 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 2.400,00 |
04050053 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.553.649/0001-32 | SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD | 6.600,00 |
04050020 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 167.900,00 |
04050103 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.225,00 |
04050071 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.14.05.2020. | 17.746.954/0001-40 | E C PRODUÇÕES LTDA | 38.400,00 |
04050067 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.663.773/0001-50 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 2.400,00 |
04050053 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.553.649/0001-32 | SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD | 6.600,00 |
04050020 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 167.900,00 |
06050014 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.917.803-** | LAERCIO LOBO SOUSA | 1.800,00 |
06050014 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.917.803-** | LAERCIO LOBO SOUSA | 1.800,00 |
04050112 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.745,31 |
04050110 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 836,10 |
04050099 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 6.200,00 |
04050088 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 432,06 |
03050004 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.525,93 |
04050112 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.745,31 |
04050110 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 836,10 |
04050099 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 6.200,00 |
04050088 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 432,06 |
03050004 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.525,93 |
04050105 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.176,00 |
04050104 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.653,00 |
04050105 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.176,00 |
04050104 | 2020 | 15/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.653,00 |
06050023 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506002. | ***.948.503-** | SIRLEY BASTOS FRANCO | 40,00 |
06050022 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506001. | ***.698.673-** | ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO | 40,00 |
06050021 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506003. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
06050023 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506002. | ***.948.503-** | SIRLEY BASTOS FRANCO | 40,00 |
06050022 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506001. | ***.698.673-** | ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO | 40,00 |
06050021 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506003. | ***.068.473-** | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 30,00 |
04050089 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E CONTRATO Nº 004.14.05.2020. | 00.721.690/0001-78 | M A MONTEIRO - ME | 31.440,00 |
04050075 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.832,67 |
04050033 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 2.415,00 |
04050032 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 2.295,00 |
04050089 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E CONTRATO Nº 004.14.05.2020. | 00.721.690/0001-78 | M A MONTEIRO - ME | 31.440,00 |
04050075 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.832,67 |
04050033 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 2.415,00 |
04050032 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 2.295,00 |
04050108 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 009.14.05.2020. | ***.752.963-** | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 15.800,00 |
04050107 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E CONTRATO Nº 008.14.05.2020. | ***.019.993-** | NARCELIO DA SILVA ALMEIDA | 7.505,00 |
04050108 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 009.14.05.2020. | ***.752.963-** | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 15.800,00 |
04050107 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E CONTRATO Nº 008.14.05.2020. | ***.019.993-** | NARCELIO DA SILVA ALMEIDA | 7.505,00 |
21050004 | 2020 | 14/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
21050004 | 2020 | 14/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 88,78 |
06050003 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.946.103-** | RAFAELA PERES SOUSA | 900,00 |
06050003 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.946.103-** | RAFAELA PERES SOUSA | 900,00 |
04050014 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM P.S 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 34.714.025/0001-79 | ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA | 6.380,00 |
04050014 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM P.S 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 34.714.025/0001-79 | ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA | 6.380,00 |
04050095 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.317,36 |
04050095 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 1.317,36 |
04050008 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona Rural do município de São Benedito/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
04050008 | 2020 | 14/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona Rural do município de São Benedito/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
04050092 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 11.331,80 |
04050041 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
04050092 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 11.331,80 |
04050041 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
04050074 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 14.115,43 |
04050042 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 540,00 |
04050040 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 300,00 |
04050074 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 14.115,43 |
04050042 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 540,00 |
04050040 | 2020 | 12/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 300,00 |
04050094 | 2020 | 11/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 8.629,26 |
04050094 | 2020 | 11/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 8.629,26 |
04050047 | 2020 | 11/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 16.800,00 |
01050004 | 2020 | 11/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECEÇÃO DE CRACHÁS DE INDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.013.411/0001-05 | MARIA F. LIMA DE OLIVEIRA | 364,00 |
04050047 | 2020 | 11/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 16.800,00 |
01050004 | 2020 | 11/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECEÇÃO DE CRACHÁS DE INDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.013.411/0001-05 | MARIA F. LIMA DE OLIVEIRA | 364,00 |
04050097 | 2020 | 11/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 27.436,40 |
04050091 | 2020 | 11/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 6.200,96 |
04050073 | 2020 | 11/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 4.552,85 |
04050097 | 2020 | 11/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 27.436,40 |
04050091 | 2020 | 11/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 6.200,96 |
04050073 | 2020 | 11/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 4.552,85 |
04050016 | 2020 | 11/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, ONDE FUNCIONA EM CARÁTER PROVISÓRIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.643.413/0001-69 | J. BENTO DE VASCONCELOS | 1.500,00 |
04050016 | 2020 | 11/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, ONDE FUNCIONA EM CARÁTER PROVISÓRIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.643.413/0001-69 | J. BENTO DE VASCONCELOS | 1.500,00 |
02050004 | 2020 | 09/05/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA | 1.156,54 |
02050004 | 2020 | 09/05/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA | 1.156,54 |
04050034 | 2020 | 08/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 11.940,00 |
04050034 | 2020 | 08/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 11.940,00 |
04050037 | 2020 | 08/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR E VENTILADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 7.200,00 |
04050037 | 2020 | 08/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR E VENTILADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 7.200,00 |
04050013 | 2020 | 08/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 360,00 |
04050013 | 2020 | 08/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 360,00 |
04050038 | 2020 | 07/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 31.658.509/0001-50 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 490,00 |
04050001 | 2020 | 07/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 05.783.991/0001-40 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA | 1.656,00 |
04050038 | 2020 | 07/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 31.658.509/0001-50 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 490,00 |
04050001 | 2020 | 07/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 05.783.991/0001-40 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA | 1.656,00 |
04050005 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 060505002, de 06 de Maio de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04050004 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer - ICC, conforme Portaria Nº 060505001, de 06 de Maio de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04050005 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 060505002, de 06 de Maio de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04050004 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer - ICC, conforme Portaria Nº 060505001, de 06 de Maio de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
22050007 | 2020 | 06/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 601,20 |
21050014 | 2020 | 06/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 6.000,01 |
21050012 | 2020 | 06/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 27.510.053/0001-09 | A. P. G. SOARES - ME | 3.001,18 |
20050007 | 2020 | 06/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 3.001,63 |
20050006 | 2020 | 06/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,57 |
06050035 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.204,75 |
06050034 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.275,00 |
06050033 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 10.023,72 |
06050032 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.221,88 |
06050031 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.756,62 |
06050030 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 6.077,14 |
06050029 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 5.669,64 |
06050028 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.239,69 |
06050027 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 5.452,15 |
06050026 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 5.639,02 |
06050009 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ISOLAMETO DECORRENTES DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.392.514/0001-00 | FORTE COMERCIAL LTDA - EPP | 1.065,00 |
04050086 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.129,50 |
04050015 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.516.997/0001-86 | NATANAEL C. LIMA | 1.385,50 |
01050010 | 2020 | 06/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 6.000,12 |
01050009 | 2020 | 06/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.500,99 |
01050008 | 2020 | 06/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.000,60 |
04050086 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 19.659.691/0001-68 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.129,50 |
22050007 | 2020 | 06/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 601,20 |
21050014 | 2020 | 06/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 6.000,01 |
21050012 | 2020 | 06/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 27.510.053/0001-09 | A. P. G. SOARES - ME | 3.001,18 |
20050007 | 2020 | 06/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 3.001,63 |
20050006 | 2020 | 06/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.000,57 |
06050035 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.204,75 |
06050034 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 7.275,00 |
06050033 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 10.023,72 |
06050032 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 5.221,88 |
06050031 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 3.756,62 |
06050030 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 6.077,14 |
06050029 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 5.669,64 |
06050028 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 2.239,69 |
06050027 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 5.452,15 |
06050026 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 5.639,02 |
01050010 | 2020 | 06/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 6.000,12 |
01050009 | 2020 | 06/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 2.500,99 |
01050008 | 2020 | 06/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 1.000,60 |
06050009 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ISOLAMETO DECORRENTES DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.392.514/0001-00 | FORTE COMERCIAL LTDA - EPP | 1.065,00 |
04050015 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.516.997/0001-86 | NATANAEL C. LIMA | 1.385,50 |
04050022 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 12.000,00 |
04050022 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 12.000,00 |
01050003 | 2020 | 06/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI | 2.650,00 |
01050003 | 2020 | 06/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI | 2.650,00 |
04050093 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 10.053,40 |
04050093 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 27.510.053/0001-09 | A P G SOARES ME | 10.053,40 |
04050011 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | ***.252.763-** | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 300,00 |
04050011 | 2020 | 06/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | ***.252.763-** | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 300,00 |
06050007 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 460,80 |
06050006 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 614,40 |
06050005 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 307,20 |
06050004 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 614,40 |
06050007 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 460,80 |
06050006 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 614,40 |
06050005 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 307,20 |
06050004 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 614,40 |
21050002 | 2020 | 05/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO BALANÇAS, UMBURANA, CAJUEIRO, CHAPADA I, CARNAUBAI, CHAPA II, VENTURA E BARROS, CORRESPONDENDO A PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS. DO | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
06050041 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | ***.725.043-** | PAULO ROBERIO DA COSTA | 7.500,00 |
06050041 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | ***.725.043-** | PAULO ROBERIO DA COSTA | 7.500,00 |
21050002 | 2020 | 05/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO BALANÇAS, UMBURANA, CAJUEIRO, CHAPADA I, CARNAUBAI, CHAPA II, VENTURA E BARROS, CORRESPONDENDO A PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS. DO | ***.017.003-** | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
21050003 | 2020 | 05/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 349.889,33 |
06050002 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AS BASES CADASTRAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS MESMOS, APONTANDO AINDA NOVAS NECESSIDADES E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.503.198/0001-10 | VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME | 8.000,00 |
04050006 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 16.800,00 |
06050002 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AS BASES CADASTRAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS MESMOS, APONTANDO AINDA NOVAS NECESSIDADES E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.503.198/0001-10 | VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME | 8.000,00 |
04050006 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 16.800,00 |
21050003 | 2020 | 05/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 349.889,33 |
06050001 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 63.656,74 |
06050001 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 63.656,74 |
04050007 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. | 21.950.975/0001-50 | BAMBU EIRELI ME | 237.312,74 |
04050007 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. | 21.950.975/0001-50 | BAMBU EIRELI ME | 237.312,74 |
04050009 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 1.510,00 |
04050009 | 2020 | 05/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 1.510,00 |
04050051 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 200.000,00 |
04050050 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 300.000,00 |
04050051 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 200.000,00 |
04050050 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 300.000,00 |
04050049 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. | 09.444.530/0001-01 | FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL | 100.000,00 |
04050049 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. | 09.444.530/0001-01 | FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL | 100.000,00 |
04050003 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040505002, de 04 de Maio de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04050002 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Maio, para transportar o paciente Francisco Albertino Ferreira Borges, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040505001, de 04 de Maio de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04050003 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040505002, de 04 de Maio de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04050002 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Maio, para transportar o paciente Francisco Albertino Ferreira Borges, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040505001, de 04 de Maio de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
22050008 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 11.610,65 |
22050001 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 330,00 |
21050018 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.293,00 |
21050017 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.709,07 |
21050011 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 701,10 |
21050008 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 5.647,40 |
20050008 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.715,04 |
06050019 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 3.697,12 |
04050115 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL, POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.284,90 |
04050069 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 5.970,00 |
01050001 | 2020 | 04/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 960,00 |
04050115 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL, POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.284,90 |
22050008 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 11.610,65 |
21050018 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.293,00 |
20050008 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.715,04 |
21050017 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 5.709,07 |
21050011 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 06.167.998/0001-08 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 701,10 |
04050069 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 5.970,00 |
21050008 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 5.647,40 |
06050019 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 3.697,12 |
22050001 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 330,00 |
01050001 | 2020 | 04/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.721.690/0001-78 | M. A. MONTEIRO - ME | 960,00 |
21050005 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES DO DIAGNOSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS DO ANO DE 2019, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE SOFTWARE JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO - SINIS, EXECUTADO EM MAIO 2020. | ***.301.463-** | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 1.800,00 |
20050011 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20200206001-GAB. | ***.377.663-** | STENIO DE ALCANTARA BRITO | 22.000,00 |
20050004 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, COMPREENDENDO: RETIRADO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, RETIRADEA DE MOFO, REMOÇÃO DE CUPINS, LIMPEZA DO PEISOS E PAREDES, NO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | ***.208.283-** | MARGARIDA MARQUES DE MORAIS | 700,00 |
20050003 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
20050001 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.631.753-** | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1.500,00 |
06050043 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. | ***.225.103-** | CARLOS NEY ALMEIDA MELO | 12.300,00 |
06050037 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | ***.163.693-** | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 18.180,00 |
04050031 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.740.503-** | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 9.000,00 |
04050030 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.710.221-** | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 9.000,00 |
04050012 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.590.003-** | CREUSA XIMENES FARIAS | 2.168,40 |
03050007 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 8º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. | ***.500.463-** | RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL | 9.060,00 |
03050006 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME | ***.163.273-** | MARIA INES DE ABREU FONTENELE | 2.000,00 |
03050005 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.291.903-** | FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO | 3.700,00 |
01050006 | 2020 | 04/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
01050005 | 2020 | 04/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
20050011 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20200206001-GAB. | ***.377.663-** | STENIO DE ALCANTARA BRITO | 22.000,00 |
03050007 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 8º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. | ***.500.463-** | RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL | 9.060,00 |
03050006 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME | ***.163.273-** | MARIA INES DE ABREU FONTENELE | 2.000,00 |
06050043 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. | ***.225.103-** | CARLOS NEY ALMEIDA MELO | 12.300,00 |
06050037 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | ***.163.693-** | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 18.180,00 |
03050005 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.291.903-** | FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO | 3.700,00 |
21050005 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES DO DIAGNOSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS DO ANO DE 2019, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE SOFTWARE JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO - SINIS, EXECUTADO EM MAIO 2020. | ***.301.463-** | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 1.800,00 |
20050004 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, COMPREENDENDO: RETIRADO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, RETIRADEA DE MOFO, REMOÇÃO DE CUPINS, LIMPEZA DO PEISOS E PAREDES, NO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | ***.208.283-** | MARGARIDA MARQUES DE MORAIS | 700,00 |
20050003 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
01050006 | 2020 | 04/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
01050005 | 2020 | 04/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
04050031 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.740.503-** | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 9.000,00 |
04050030 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.710.221-** | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 9.000,00 |
20050001 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.631.753-** | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1.500,00 |
04050012 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.590.003-** | CREUSA XIMENES FARIAS | 2.168,40 |
26050002 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.200,00 |
26050001 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
23050003 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
22050004 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.419,00 |
21050021 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 74.054,32 |
21050015 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 332.711,43 |
21050010 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
21050009 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
21050006 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 44.464,00 |
20050005 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
06050025 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06050024 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
06050020 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.890,00 |
06050013 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 5.200,00 |
06050012 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 1.548,00 |
06050011 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 6.708,00 |
06050010 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 774,00 |
04050078 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 50.000,00 |
03050001 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.325,00 |
01050011 | 2020 | 04/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO-RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL/SEMESTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180813001-AD. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 19.354,19 |
01050007 | 2020 | 04/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
21050021 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 74.054,32 |
23050003 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
26050002 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.040.108/0001-57 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.200,00 |
22050004 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.419,00 |
21050015 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 332.711,43 |
21050010 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
20050005 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
21050009 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
06050025 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.850,00 |
06050024 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 3.700,00 |
26050001 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
04050078 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 50.000,00 |
01050011 | 2020 | 04/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO-RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL/SEMESTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180813001-AD. | 11.313.314/0001-60 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 19.354,19 |
01050007 | 2020 | 04/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
21050006 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. | 07.279.410/0001-62 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 44.464,00 |
06050020 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.890,00 |
06050013 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 5.200,00 |
06050012 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 1.548,00 |
06050011 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 6.708,00 |
06050010 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 774,00 |
03050001 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.325,00 |
06050048 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.565.763-** | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 1.200,00 |
06050047 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.467.208-** | MARINALVA PEREIRA DE LIMA | 300,00 |
06050046 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.663.703-** | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 1.200,00 |
06050048 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.565.763-** | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 1.200,00 |
06050047 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.467.208-** | MARINALVA PEREIRA DE LIMA | 300,00 |
06050046 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.663.703-** | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 1.200,00 |
23050002 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 30.352.456/0001-81 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 61.407,60 |
23050002 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 30.352.456/0001-81 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 61.407,60 |
21050007 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 11.416,50 |
20050009 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP | 15.978,53 |
01050002 | 2020 | 04/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI | 32.916,93 |
20050009 | 2020 | 04/05/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP | 15.978,53 |
21050007 | 2020 | 04/05/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 11.416,50 |
01050002 | 2020 | 04/05/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI | 32.916,93 |
04050116 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.363,50 |
04050116 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.285.927/0001-64 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 2.363,50 |
02050003 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.300,00 |
02050002 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02050003 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.300,00 |
02050002 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
04050052 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO | 800.000,00 |
04050052 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO | 800.000,00 |
04050081 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. | 07.954.571/0038-04 | SESA-SECRETARIA DE SAUDE | 20.000,00 |
04050044 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 1.125,00 |
04050081 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. | 07.954.571/0038-04 | SESA-SECRETARIA DE SAUDE | 20.000,00 |
04050044 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 1.125,00 |
04050072 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.291.903-** | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | 3.700,00 |
04050072 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.291.903-** | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | 3.700,00 |
04050070 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2.000,00 |
04050017 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS REFERNTE AO 1º QUADRIMENSTRE/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | 3.000,00 |
04050010 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04050070 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2.000,00 |
04050017 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS REFERNTE AO 1º QUADRIMENSTRE/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 25.100.350/0001-50 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | 3.000,00 |
04050010 | 2020 | 04/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
03050002 | 2020 | 01/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.842,00 |
03050002 | 2020 | 01/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.842,00 |
03050003 | 2020 | 01/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 727,36 |
02050001 | 2020 | 01/05/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.170,00 |
03050003 | 2020 | 01/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 727,36 |
02050001 | 2020 | 01/05/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.170,00 |
06040039 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.017,09 |
06040038 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.326,23 |
06040037 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 967,05 |
04040087 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.966,71 |
04040086 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 12.271,77 |
06040039 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.017,09 |
06040038 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.326,23 |
06040037 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 967,05 |
04040087 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.966,71 |
04040086 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 12.271,77 |
04040071 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04040058 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 18.803,82 |
04040043 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04040071 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04040058 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 18.803,82 |
04040043 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
04040088 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 317,10 |
04040088 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 317,10 |
04040073 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
04040072 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
04040073 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
04040072 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
04040091 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 20.620,52 |
04040074 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04040070 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
04040057 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 165.186,44 |
04040044 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04040042 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04040091 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 20.620,52 |
04040074 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04040070 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
04040057 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 165.186,44 |
04040044 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04040042 | 2020 | 30/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
06040025 | 2020 | 29/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS - EPIs DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 3.920,00 |
06040025 | 2020 | 29/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS - EPIs DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 3.920,00 |
04040078 | 2020 | 29/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PAREA ECEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DO IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 05.001/2020-DLE E CONTRATO DE Nº 20200428004. | 30.352.456/0001-81 | E R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 86.233,79 |
04040078 | 2020 | 29/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PAREA ECEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DO IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 05.001/2020-DLE E CONTRATO DE Nº 20200428004. | 30.352.456/0001-81 | E R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 86.233,79 |
04040075 | 2020 | 29/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.595,00 |
04040075 | 2020 | 29/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.595,00 |
04040076 | 2020 | 29/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.130.779/0001-74 | BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME | 77,00 |
04040076 | 2020 | 29/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.130.779/0001-74 | BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME | 77,00 |
22040003 | 2020 | 28/04/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 13.941.743/0001-08 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 750,00 |
04040039 | 2020 | 28/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 16.800,00 |
04040039 | 2020 | 28/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. | 30.884.946/0001-29 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 16.800,00 |
22040003 | 2020 | 28/04/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 13.941.743/0001-08 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 750,00 |
04040069 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 31.658.509/0001-50 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 170,00 |
04040034 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 5.970,00 |
04040031 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 608,00 |
04040069 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 31.658.509/0001-50 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 170,00 |
04040034 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 5.970,00 |
04040031 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 608,00 |
06040030 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ARTIGO 37 DE LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019 DE 16 DE ABRIL 2019, | 19.625.272/0001-05 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 5.600,00 |
06040017 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. | 01.357.106/0001-00 | FALES & CIA LTDA | 25.380,00 |
06040030 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ARTIGO 37 DE LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019 DE 16 DE ABRIL 2019, | 19.625.272/0001-05 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 5.600,00 |
06040017 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. | 01.357.106/0001-00 | FALES & CIA LTDA | 25.380,00 |
23040003 | 2020 | 27/04/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, LIMPEZA DE ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | ***.639.063-** | MARCUS AURELIO PEREIRA | 1.000,00 |
04040032 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, | ***.710.221-** | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 400,00 |
23040003 | 2020 | 27/04/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, LIMPEZA DE ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | ***.639.063-** | MARCUS AURELIO PEREIRA | 1.000,00 |
04040032 | 2020 | 27/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, | ***.710.221-** | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 400,00 |
01040004 | 2020 | 27/04/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 40.601-5. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 829,88 |
01040004 | 2020 | 27/04/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 40.601-5. | 09.444.530/0001-01 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 829,88 |
06040029 | 2020 | 24/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTÁXIS PARA A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NÚMERO DO N.I.S DAS NOVAS FAMÍLIAS COMTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE º 06.2020.04.13.001. | ***.811.747-** | PEDRO GOMES DE SOUSA | 800,00 |
06040024 | 2020 | 24/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS MUNICIPES DE SÃO BENEDITO. | ***.871.023-** | WERTON JORGE DAMASCENO | 800,00 |
06040029 | 2020 | 24/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTÁXIS PARA A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NÚMERO DO N.I.S DAS NOVAS FAMÍLIAS COMTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE º 06.2020.04.13.001. | ***.811.747-** | PEDRO GOMES DE SOUSA | 800,00 |
06040024 | 2020 | 24/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS MUNICIPES DE SÃO BENEDITO. | ***.871.023-** | WERTON JORGE DAMASCENO | 800,00 |
04040068 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 33.737.062/0001-30 | PEDRO DAVID DE MESQUITA XAVIER | 546,00 |
04040066 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA E A VIGILANCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.721.690/0001-78 | M A MONTEIRO - ME | 3.130,00 |
04040062 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.043,40 |
04040040 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 24.103.768/0001-59 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 500,00 |
04040030 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 5.970,00 |
04040068 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 33.737.062/0001-30 | PEDRO DAVID DE MESQUITA XAVIER | 546,00 |
04040066 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA E A VIGILANCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 00.721.690/0001-78 | M A MONTEIRO - ME | 3.130,00 |
04040062 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 1.043,40 |
04040040 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 24.103.768/0001-59 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 500,00 |
04040030 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 5.970,00 |
06040031 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 2.830,00 |
06040031 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 2.830,00 |
23040006 | 2020 | 23/04/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL-ARENIHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO. | 08.675.169/0001-53 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CE | 74.926,64 |
04040077 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, PROCESSO, BANCO DE DADOS GERENCIADOS E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC/ e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.2020.04. | 29.402.186/0001-97 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 13.500,00 |
04040064 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 800,00 |
04040077 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, PROCESSO, BANCO DE DADOS GERENCIADOS E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC/ e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.2020.04. | 29.402.186/0001-97 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 13.500,00 |
23040006 | 2020 | 23/04/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL-ARENIHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO. | 08.675.169/0001-53 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CE | 74.926,64 |
04040064 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 800,00 |
04040065 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 384,80 |
04040065 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 384,80 |
04040060 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 40.014,70 |
04040060 | 2020 | 23/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 40.014,70 |
04040026 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405009, de 22 de Abril de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04040025 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Valentina de Moraes Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405008, de 22 de Abril de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04040024 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Adriane de Medeiros Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405007, de 22 de Abril de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04040023 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Abril, para transportar a paciente Maria Vitória de Oliveira Silva, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405006, de 22 de Abril de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04040022 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Abril, para transportar o paciente Adriano Rodrigues Barbosa, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405005, de 22 de Abril de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04040021 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 220405004, de 22 de Abril de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04040020 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405003, de 22 de Abril de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04040019 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405002, de 22 de Abril de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04040018 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 220405001, de 22 de Abril de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04040026 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405009, de 22 de Abril de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04040025 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Valentina de Moraes Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405008, de 22 de Abril de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04040024 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Adriane de Medeiros Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405007, de 22 de Abril de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04040023 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Abril, para transportar a paciente Maria Vitória de Oliveira Silva, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405006, de 22 de Abril de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04040022 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Abril, para transportar o paciente Adriano Rodrigues Barbosa, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405005, de 22 de Abril de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04040021 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 220405004, de 22 de Abril de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04040020 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405003, de 22 de Abril de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04040019 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405002, de 22 de Abril de 2020. | ***.770.157-** | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 100,00 |
04040018 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 220405001, de 22 de Abril de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04040046 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. | ***.252.763-** | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 360,00 |
04040046 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. | ***.252.763-** | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 360,00 |
03040004 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DA EMTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COROVIRUS, FME | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 800,00 |
03040003 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (ONIBUS ESSCOLARES). FME | 00.378.257/0001-81 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ | 8.335,67 |
03040002 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO NASCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ( CARTEIRAS ESCOLARES). CONFROME DOC EM ANEXO. | 00.378.257/0001-81 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ | 5.330,19 |
03040004 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DA EMTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COROVIRUS, FME | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 800,00 |
03040003 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (ONIBUS ESSCOLARES). FME | 00.378.257/0001-81 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ | 8.335,67 |
03040002 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO NASCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ( CARTEIRAS ESCOLARES). CONFROME DOC EM ANEXO. | 00.378.257/0001-81 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ | 5.330,19 |
03040014 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICAO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE N 002.22.04.2020. FME | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 76.354,15 |
03040009 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEF, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019-PE. | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 264,00 |
03040007 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEF, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019-PE. | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 10.296,00 |
03040014 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICAO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE N 002.22.04.2020. FME | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 76.354,15 |
03040009 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEF, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019-PE. | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 264,00 |
03040007 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEF, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019-PE. | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 10.296,00 |
03040013 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 5.725,90 |
03040008 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEF, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019-PE. | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 2.640,00 |
03040013 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. | 06.167.998/0001-08 | MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI | 5.725,90 |
03040008 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEF, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019-PE. | 31.920.640/0001-43 | C MOURAO DE PAIVA ME | 2.640,00 |
04040083 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 12.130,00 |
04040079 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 12.166,00 |
04040083 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 12.130,00 |
04040079 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 12.166,00 |
04040045 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁLCOOL EM GEL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.252.763-** | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 300,00 |
04040045 | 2020 | 22/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁLCOOL EM GEL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | ***.252.763-** | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 300,00 |
23040004 | 2020 | 20/04/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇÃO E EXECUSÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO. | ***.412.843-** | LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA | 2.400,00 |
22040002 | 2020 | 20/04/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | ***.335.493-** | MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA | 2.850,00 |
23040004 | 2020 | 20/04/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇÃO E EXECUSÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO. | ***.412.843-** | LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA | 2.400,00 |
22040002 | 2020 | 20/04/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | ***.335.493-** | MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA | 2.850,00 |
20040004 | 2020 | 20/04/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A, DE PLACA PNZ7572, A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 5,76 |
04040063 | 2020 | 20/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 800,00 |
04040063 | 2020 | 20/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 800,00 |
20040004 | 2020 | 20/04/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A, DE PLACA PNZ7572, A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 5,76 |
04040081 | 2020 | 20/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 3.474,00 |
04040081 | 2020 | 20/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 3.474,00 |
06040015 | 2020 | 17/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 1.000,50 |
06040014 | 2020 | 17/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 684,99 |
06040013 | 2020 | 17/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 674,99 |
04040029 | 2020 | 17/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.001/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 001.17.04.2020. | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20.889,00 |
06040015 | 2020 | 17/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 1.000,50 |
06040014 | 2020 | 17/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 684,99 |
06040013 | 2020 | 17/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.022.363-** | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 674,99 |
04040029 | 2020 | 17/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.001/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 001.17.04.2020. | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20.889,00 |
06040010 | 2020 | 17/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREAS E CADUNICO QUE PRESTARÃO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL EM SEU CAL CENTER CUMPRIDO AS DETERMINAÇÕES DA OMS EM RELAÇÃO AO ISOLAMENTO SOCIAL. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 5.850,00 |
04040041 | 2020 | 17/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 1.800,00 |
04040041 | 2020 | 17/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.282.167/0001-67 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 1.800,00 |
06040010 | 2020 | 17/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREAS E CADUNICO QUE PRESTARÃO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL EM SEU CAL CENTER CUMPRIDO AS DETERMINAÇÕES DA OMS EM RELAÇÃO AO ISOLAMENTO SOCIAL. | 09.282.167/0001-67 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 5.850,00 |
04040027 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 19.417,00 |
04040014 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 19.530,10 |
04040027 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 19.417,00 |
04040014 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 19.530,10 |
04040059 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.013.411/0001-05 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 650,00 |
03040012 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.670,00 |
03040011 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.855,00 |
03040012 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.670,00 |
03040011 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.855,00 |
04040059 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 26.013.411/0001-05 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 650,00 |
02040006 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.925,00 |
02040006 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.925,00 |
04040013 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde Ipiranga no município de São Benedito/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
04040013 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde Ipiranga no município de São Benedito/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
04040080 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 003/2020, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0132019 PEFME-SRP DA PREFEITURA DE IPU, E CONTRATO Nº 2020.04.08.001 - SAÚDE. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL | 100.754,39 |
04040080 | 2020 | 16/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 003/2020, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0132019 PEFME-SRP DA PREFEITURA DE IPU, E CONTRATO Nº 2020.04.08.001 - SAÚDE. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL | 100.754,39 |
06040036 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.053,92 |
06040035 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.389,35 |
06040034 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.520,46 |
04040093 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 15.000,00 |
04040089 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.520,83 |
04040093 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 15.000,00 |
06040036 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.053,92 |
06040035 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.389,35 |
06040034 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.520,46 |
04040089 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.520,83 |
06040011 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 5.404,50 |
06040011 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 5.404,50 |
04040033 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO (15/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.740.503-** | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 1.500,00 |
04040033 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO (15/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.740.503-** | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 1.500,00 |
01040005 | 2020 | 15/04/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. | 13.028.012/0001-76 | PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA | 36.000,00 |
01040005 | 2020 | 15/04/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. | 13.028.012/0001-76 | PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA | 36.000,00 |
04040092 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 12.000,00 |
04040084 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 232,37 |
03040010 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.728,24 |
04040092 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 12.000,00 |
04040084 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 232,37 |
03040010 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.728,24 |
04040082 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 4.930,80 |
04040016 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados a paciente Sra. Raimunda Lopes de Abreu, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04040082 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. | 26.436.406/0001-05 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 4.930,80 |
04040016 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados a paciente Sra. Raimunda Lopes de Abreu, no Hospital Municipal de São Benedito. | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 1.160,00 |
04040007 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ - SPRINTER 415 - CDI 2.2 BL-TB VAN LUXO, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 3.917,27 |
04040007 | 2020 | 15/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ - SPRINTER 415 - CDI 2.2 BL-TB VAN LUXO, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 3.917,27 |
06040016 | 2020 | 14/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 27.600,00 |
06040016 | 2020 | 14/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 27.600,00 |
02040005 | 2020 | 14/04/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAOS DA SEDE, DISTRITO E SÍTIOS, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO, FUNDEB 40%. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 88,78 |
02040005 | 2020 | 14/04/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAOS DA SEDE, DISTRITO E SÍTIOS, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO, FUNDEB 40%. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 88,78 |
04040017 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405008, de 13 de Abril de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04040012 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405006, de 13 de Abril de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04040011 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405005, de 13 de Abril de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04040010 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130405004, de 13 de Abril de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04040009 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405002, de 13 de Abril de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04040008 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130405001, de 13 de Abril de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04040017 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405008, de 13 de Abril de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04040012 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405006, de 13 de Abril de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04040011 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405005, de 13 de Abril de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04040010 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130405004, de 13 de Abril de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04040009 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405002, de 13 de Abril de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04040008 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130405001, de 13 de Abril de 2020. | ***.108.863-** | PEDRO PAULO RODRIGUES | 100,00 |
04040028 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 30.006,40 |
04040028 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 11.019.036/0001-33 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 30.006,40 |
03040005 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL e primeiro aditivo do contrato de n 20190405001. fme | ***.756.313-** | MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA | 12.600,00 |
03040005 | 2020 | 13/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL e primeiro aditivo do contrato de n 20190405001. fme | ***.756.313-** | MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA | 12.600,00 |
04040004 | 2020 | 09/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 7.500,00 |
04040004 | 2020 | 09/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 7.500,00 |
04040005 | 2020 | 08/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 0721, POF 0031, OSJ 1720, HYH 1786, POO 5370, PNE 9155, PNM 2295, POT 9G84, a serviço da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito. | ***.096.967-** | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 620,00 |
04040005 | 2020 | 08/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 0721, POF 0031, OSJ 1720, HYH 1786, POO 5370, PNE 9155, PNM 2295, POT 9G84, a serviço da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito. | ***.096.967-** | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 620,00 |
04040006 | 2020 | 08/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 650,00 |
04040006 | 2020 | 08/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. | 31.893.395/0001-22 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 650,00 |
03040001 | 2020 | 07/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVERSOS VEICULOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 07/2019 CAR E CONTRATO DE N 2020122803 ED. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 6.090,00 |
03040001 | 2020 | 07/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVERSOS VEICULOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 07/2019 CAR E CONTRATO DE N 2020122803 ED. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 6.090,00 |
04040035 | 2020 | 07/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 3.095,00 |
04040035 | 2020 | 07/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. | 18.545.564/0001-75 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME | 3.095,00 |
06040002 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVDI-19. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 8.530,00 |
06040002 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVDI-19. | 10.473.938/0001-82 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 8.530,00 |
23040005 | 2020 | 06/04/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1M | ***.313.968-** | VICENTE MARQUES DE ARAUJO | 7.200,00 |
23040005 | 2020 | 06/04/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1M | ***.313.968-** | VICENTE MARQUES DE ARAUJO | 7.200,00 |
21040001 | 2020 | 06/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 342.039,25 |
06040040 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOP SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.891.097/0001-00 | JHOMYSON DA SILVA CHAVES | 2.800,00 |
06040040 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOP SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 16.891.097/0001-00 | JHOMYSON DA SILVA CHAVES | 2.800,00 |
21040001 | 2020 | 06/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 26.033.638/0001-12 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 342.039,25 |
02040001 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 81.099,93 |
02040001 | 2020 | 06/04/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 81.099,93 |
06040027 | 2020 | 03/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | ***.448.473-** | ERNANDO DE ABREU SILVA | 2.160,00 |
06040026 | 2020 | 03/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | ***.608.313-** | AMADO ALVES DA COSTA | 1.800,00 |
06040027 | 2020 | 03/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | ***.448.473-** | ERNANDO DE ABREU SILVA | 2.160,00 |
06040026 | 2020 | 03/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | ***.608.313-** | AMADO ALVES DA COSTA | 1.800,00 |
06040028 | 2020 | 03/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.800,00 |
06040023 | 2020 | 03/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
06040028 | 2020 | 03/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 14.933.088/0001-09 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 1.800,00 |
06040023 | 2020 | 03/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.640,00 |
21040004 | 2020 | 03/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 11.477.070/0001-51 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 222.786,23 |
06040003 | 2020 | 03/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 15.395,05 |
21040004 | 2020 | 03/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 11.477.070/0001-51 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 222.786,23 |
06040003 | 2020 | 03/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 34.499.850/0001-06 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 15.395,05 |
20040005 | 2020 | 02/04/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
20040005 | 2020 | 02/04/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.143.403-** | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 2.000,00 |
20040002 | 2020 | 02/04/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE PLACA PNZ-7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | 07.793.738/0001-00 | NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 4.216,00 |
20040002 | 2020 | 02/04/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE PLACA PNZ-7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | 07.793.738/0001-00 | NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 4.216,00 |
04040003 | 2020 | 02/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS, COM PADRONIZAÇÕES DE MINUTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.415.816/0001-89 | LM MOREIRA FREIRE | 6.250,00 |
04040003 | 2020 | 02/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS, COM PADRONIZAÇÕES DE MINUTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.415.816/0001-89 | LM MOREIRA FREIRE | 6.250,00 |
06040043 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - STDS | 27.733,87 |
06040042 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO CPTD | 40.000,00 |
06040043 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - STDS | 27.733,87 |
06040042 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO CPTD | 40.000,00 |
04040038 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 800.000,00 |
04040037 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 300.000,00 |
04040038 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 800.000,00 |
04040037 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 300.000,00 |
26040002 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10.000,00 |
06040041 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPPENHO ESTIMATIVO DE Nº 06010075, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10.000,00 |
06040041 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPPENHO ESTIMATIVO DE Nº 06010075, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10.000,00 |
26040002 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 30.822.936/0001-69 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10.000,00 |
06040020 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.127,31 |
06040019 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.553,70 |
06040018 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 907,03 |
06040009 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06040008 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06040007 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 156,00 |
04040067 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 851,20 |
04040067 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 69.366.326/0001-33 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 851,20 |
06040020 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.127,31 |
06040019 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.553,70 |
06040018 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 907,03 |
06040009 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06040008 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 150,00 |
06040007 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 35.452.532/0001-44 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 156,00 |
06040012 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.976.533-** | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 1.500,00 |
06040012 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | ***.976.533-** | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 1.500,00 |
04040056 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.048.651-** | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 9.000,00 |
04040055 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.421.673-** | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 9.000,00 |
04040054 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.363.733-** | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 9.000,00 |
04040053 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.011.692-** | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 9.000,00 |
04040052 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.837.473-** | MORENO BRAGA LUZ | 9.000,00 |
04040051 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.857.153-** | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 9.000,00 |
04040050 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.429.643-** | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 9.000,00 |
04040049 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.185.023-** | DANIELLE CAMPELO ROLIM | 9.000,00 |
04040048 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.828.033-** | ANDERSON DE SOUSA JORGE | 9.000,00 |
04040047 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. | ***.686.063-** | ANTONIO FERREIRA GOMES | 1.350,00 |
02040002 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.096.967-** | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 600,00 |
01040003 | 2020 | 01/04/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
01040002 | 2020 | 01/04/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
04040056 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.048.651-** | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 9.000,00 |
04040055 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.421.673-** | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 9.000,00 |
04040054 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.363.733-** | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 9.000,00 |
04040053 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.011.692-** | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 9.000,00 |
04040052 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.837.473-** | MORENO BRAGA LUZ | 9.000,00 |
04040051 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.857.153-** | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 9.000,00 |
04040050 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.429.643-** | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 9.000,00 |
04040049 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.185.023-** | DANIELLE CAMPELO ROLIM | 9.000,00 |
04040048 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | ***.828.033-** | ANDERSON DE SOUSA JORGE | 9.000,00 |
04040047 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. | ***.686.063-** | ANTONIO FERREIRA GOMES | 1.350,00 |
01040003 | 2020 | 01/04/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.531.843-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 1.200,00 |
01040002 | 2020 | 01/04/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | ***.825.813-** | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 1.200,00 |
02040002 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | ***.096.967-** | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 600,00 |
26040001 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
23040002 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 17.000,00 |
23040001 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
22040005 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00112022020-AG E CONTRATO DE Nº 20200401001-AG. | 32.986.610/0001-00 | COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI | 30.128,15 |
22040001 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.419,00 |
21040011 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO AUTOMOTOR , MARCA MODELO: MMC/L200 TRITON 3.2D DE PLACA OSH 7262, A SERVIÇO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 162,90 |
21040003 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
21040002 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
20040003 | 2020 | 01/04/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
20040001 | 2020 | 01/04/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 13.017.113/0001-41 | E. V DA FROTA -ME | 62.500,00 |
06040032 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 11.100,00 |
06040022 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCA ATE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL HA PROCURA DESTE BENEFICIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 19.625.272/0001-05 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 1.249,92 |
06040006 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 387,00 |
06040005 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 193,50 |
06040004 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 1.677,00 |
01040001 | 2020 | 01/04/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
21040011 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO AUTOMOTOR , MARCA MODELO: MMC/L200 TRITON 3.2D DE PLACA OSH 7262, A SERVIÇO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 07.135.668/0001-95 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 162,90 |
06040032 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 07.503.037/0001-81 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 11.100,00 |
06040022 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCA ATE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL HA PROCURA DESTE BENEFICIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 19.625.272/0001-05 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 1.249,92 |
22040005 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00112022020-AG E CONTRATO DE Nº 20200401001-AG. | 32.986.610/0001-00 | COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI | 30.128,15 |
23040002 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 07.047.251/0001-70 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 17.000,00 |
06040006 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 387,00 |
06040005 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 193,50 |
06040004 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 1.677,00 |
26040001 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
23040001 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
22040001 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.419,00 |
21040003 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
21040002 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
20040003 | 2020 | 01/04/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
20040001 | 2020 | 01/04/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 13.017.113/0001-41 | E. V DA FROTA -ME | 62.500,00 |
01040001 | 2020 | 01/04/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
21040012 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 18.244,38 |
21040008 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. | 15.279.651/0001-30 | REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 366.782,67 |
21040007 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. | 15.279.651/0001-30 | REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 162.176,42 |
21040012 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 22.346.772/0001-12 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 18.244,38 |
21040008 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. | 15.279.651/0001-30 | REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 366.782,67 |
21040007 | 2020 | 01/04/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. | 15.279.651/0001-30 | REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 162.176,42 |
04040015 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 13.734.254/0001-85 | ANTONIO EUDES MARQUES DE LIMA ME | 135,75 |
03040006 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.137,21 |
03040006 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.137,21 |
04040015 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 13.734.254/0001-85 | ANTONIO EUDES MARQUES DE LIMA ME | 135,75 |
02040004 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02040003 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02040004 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
02040003 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
04040036 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 500.000,00 |
04040036 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | ***.666.666-** | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 500.000,00 |
04040090 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 11.210.107/0001-80 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI | 200.000,00 |
04040090 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 11.210.107/0001-80 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI | 200.000,00 |
04040001 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04040001 | 2020 | 01/04/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO | 27.450.038/0001-12 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 495.512,00 |
04030076 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.372,05 |
04030076 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 4.372,05 |
04030080 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 10.002,01 |
04030079 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.095,00 |
04030060 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04030051 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 25.071,76 |
03030024 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCÇÃO DE RECURSO AO FNEDE PANTE. | 00.378.257/0001-81 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ | 2.680,98 |
03030013 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 19.235,00 |
04030080 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 10.002,01 |
04030079 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.095,00 |
04030060 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04030051 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 25.071,76 |
03030024 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCÇÃO DE RECURSO AO FNEDE PANTE. | 00.378.257/0001-81 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ | 2.680,98 |
03030013 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 19.235,00 |
04030075 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 438,00 |
04030075 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 438,00 |
04030062 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
04030061 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
04030062 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 645,00 |
04030061 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 258,00 |
04030081 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.504,00 |
04030073 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 39.930,86 |
04030063 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04030059 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
04030057 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 16.454,27 |
04030056 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04030050 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 187.938,23 |
04030036 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das localidades ABC, CHORA, IPIRANGA e RECANTO no município de São Benedito/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
04030081 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 1.504,00 |
04030073 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam | 03.893.312/0001-60 | OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA | 39.930,86 |
04030063 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 322,50 |
04030059 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 17.449.347/0001-19 | FR INFORMATICA EIRELI | 1.290,00 |
04030057 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. | 32.379.854/0001-17 | A P S DO NASCIMENTO EIRELI | 16.454,27 |
04030056 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 35.567.728/0001-84 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1.300,00 |
04030050 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 21.420.175/0001-28 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 187.938,23 |
04030036 | 2020 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das localidades ABC, CHORA, IPIRANGA e RECANTO no município de São Benedito/CE. | 07.135.601/0001-50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ | 88,78 |
06030023 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 1.402,68 |
06030022 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 1.403,00 |
04030053 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.05/2020 E CONTRATO Nº 006.30.03.2020. | 23.943.280/0001-77 | HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 20.000,00 |
06030023 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 1.402,68 |
06030022 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 1.403,00 |
04030053 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.05/2020 E CONTRATO Nº 006.30.03.2020. | 23.943.280/0001-77 | HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 20.000,00 |
06030019 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 27.600,00 |
06030019 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 27.600,00 |
06030017 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.800,00 |
04030055 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
06030017 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 36.038.716/0001-25 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 2.800,00 |
04030055 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 39.324,40 |
23030001 | 2020 | 30/03/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 30.352.456/0001-81 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 61.407,40 |
23030001 | 2020 | 30/03/2020 | SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 30.352.456/0001-81 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 61.407,40 |
04030054 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
04030054 | 2020 | 30/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 07.503.037/0001-81 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 25.137,59 |
20030010 | 2020 | 27/03/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 51.740.512/0001-25 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 12.750,00 |
20030010 | 2020 | 27/03/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 51.740.512/0001-25 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 12.750,00 |
04030047 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE UM VEÍCULO UTI MÓVEL, CRIAÇÃO DE LAYOUT 15 M2, COM RECORTE PROFISSIONAL E REFLETIVOS COM LOGAMARCAS, ACABAMENTO EM MÁQUINA LASER, RECORTE COM APLICAÇÃO EM MACARAS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 2.175,00 |
04030047 | 2020 | 27/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE UM VEÍCULO UTI MÓVEL, CRIAÇÃO DE LAYOUT 15 M2, COM RECORTE PROFISSIONAL E REFLETIVOS COM LOGAMARCAS, ACABAMENTO EM MÁQUINA LASER, RECORTE COM APLICAÇÃO EM MACARAS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 10.473.938/0001-82 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 2.175,00 |
04030032 | 2020 | 25/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE E ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 2.752,00 |
04030032 | 2020 | 25/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE E ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). | 08.732.993/0001-06 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 2.752,00 |
04030048 | 2020 | 24/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 48.050,00 |
04030048 | 2020 | 24/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 48.050,00 |
20030011 | 2020 | 24/03/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, BEM COMO AUXILIANDO NA LABORAÇÃO DE MINUTAS PADRONIZADAS PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 17.415.816/0001-89 | LM MOREIRA FREIRE | 6.250,00 |
20030011 | 2020 | 24/03/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, BEM COMO AUXILIANDO NA LABORAÇÃO DE MINUTAS PADRONIZADAS PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 17.415.816/0001-89 | LM MOREIRA FREIRE | 6.250,00 |
04030049 | 2020 | 24/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 63.870,00 |
04030049 | 2020 | 24/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020. | 04.764.292/0001-90 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 63.870,00 |
06030033 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NO PERIODO DE QUARENTENA PPOR CONTA DO CÓVID-19 CORONAVIRUS. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 5.790,00 |
06030018 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.23.03.2020 - DL 06.001/2020. | 09.196.603/0001-85 | COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA | 6.864,00 |
06030033 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NO PERIODO DE QUARENTENA PPOR CONTA DO CÓVID-19 CORONAVIRUS. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 5.790,00 |
06030018 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.23.03.2020 - DL 06.001/2020. | 09.196.603/0001-85 | COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA | 6.864,00 |
04030030 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). | 23.535.727/0001-79 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 6.662,00 |
03030023 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.881,66 |
03030022 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.232,61 |
02030008 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 13.738,63 |
04030030 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). | 23.535.727/0001-79 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 6.662,00 |
03030023 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 2.881,66 |
03030022 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 3.232,61 |
02030008 | 2020 | 23/03/2020 | FUNDEB | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 13.738,63 |
04030035 | 2020 | 18/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180305001, de 18 de Março de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04030035 | 2020 | 18/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180305001, de 18 de Março de 2020. | ***.342.423-** | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 100,00 |
04030031 | 2020 | 18/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). | 19.646.781/0001-14 | GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME | 10.800,00 |
04030031 | 2020 | 18/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). | 19.646.781/0001-14 | GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME | 10.800,00 |
20030006 | 2020 | 17/03/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A POLICIA FEDERAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 170302001 DE 17/03/2020. | ***.323.073-** | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 350,00 |
20030006 | 2020 | 17/03/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A POLICIA FEDERAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 170302001 DE 17/03/2020. | ***.323.073-** | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 350,00 |
21030013 | 2020 | 17/03/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 410,40 |
20030013 | 2020 | 17/03/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 350,40 |
04030071 | 2020 | 17/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
01030006 | 2020 | 17/03/2020 | PREFEITURA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 320,40 |
21030013 | 2020 | 17/03/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 410,40 |
20030013 | 2020 | 17/03/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 350,40 |
04030071 | 2020 | 17/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 09.133.769/0001-52 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 480,00 |
01030006 | 2020 | 17/03/2020 | PREFEITURA | |