Diário oficial

NÚMERO: 3439/2023

Ano III - Número: 3439 de 10 de Julho de 2023

10/07/2023 Publicações: 3 executivo Quantidade de visualizações:
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - OUTROS ATOS NORMATIVOS: 01/2023
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS HABILITADOS A PRÓXIMA FASE DA DISPUTA ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO BENEDITO- CE.

COMISSÃO ESPECIAL DO CMDCA

PROCESSO DE ESCOLHAS UNIFICADAS DO CONSELHO TUTELAR 2023

RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS HABILITADOS A PRÓXIMA FASE DA DISPUTA ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO BENEDITO- CE.

São Benedito, 10 de julho de 2023

Comissão de Organização do Processo de Escolhas da Eleição do Conselho Tutelar COPE CT

São Benedito-CE

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - EXTRATO DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N° 2020.01.13.001-SEDUC
EXTRATO DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N° 2020.01.13.001-SEDUC
MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITOEXTRATO DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N° 2020.01.13.001-SEDUC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2019-PERSRP/EDUCAÇÃO. Objeto: Serviços de Transporte Escolar (Transporte de Alunos da Rede Municipal, Universitários e Professores) junto à Secretaria de Educação do Município de São Benedito, Ceará. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL O Presente aditivo tem como fundamento legal, o Processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2019-PERSRP/EDUCAÇÃO devidamente homologado pelo(a) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, a Cláusula Sétima do contrato inicial e o §1º do artigo 65 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. CLÁUSULA SEGUNDA DA ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO - O presente Aditivo altera os quantitativos (acréscimos) de alguns itens da planilha inicial, aumentando o valor global inicial do contrato em 11,96% (onze vírgula noventa e seis por cento) correspondente a R$ 541.403,86 (quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e três reais e oitenta e seis centavos, passando de R$ 5.553.328,56 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) para R$ 6.094.732,42 (seis milhões, noventa e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha a seguir:

Nº ROTAROTAVEICULOKM LICITADOKM 200 DIASVR UNITVR TOTAL ACRÉSCIMO KM/DIAKM/DIAATUALIZADO COM ACRÉSCIMO KM 200 DIASVR UNITVR TOTAL4 SEDE/ BARRA PASSEIO14,42.8805,8916.963,208,0922,494.4985,8926.493,225 SEDE/CRUZEIRO/ SITIO DE MEIOVAN36,47.2806,2145.208,809,0545,459.0906,2156.448,9013 SEDE/ BARREIRO VAN38,27.6406,2147.444,409,8048,009.6006,2159.616,0014 SEDE/ INHARÉ MICROONIBUS53,410.6807,2877.750,406,8060,2012.0407,2887.651,2018 SEDE/ BARREIRO VAN38,27.6406,2147.444,409,8048,009.6006,2159.616,0019SEDE/ COCALZINHO IIVAN387.6006,2147.196,0011,5049,509.9006,2161.479,0020 SEDE/ CHAPADA I/ CRUZ DE RAIO/ CARNAUBA I/ CARNAUBA II/ CHAPADA IVAN41,68.3206,2151.667,203,4045,009.0006,2155.890,0024 SEDE/ CARNAUBAL DOS MEDEIROS MICROONIBUS68,813.7607,28100.172,807,2076,0015.2007,28110.656,0026SEDE/ INHUÇUVAN346.8006,2142.228,004,0038,007.6006,2147.196,0030 CARNAUBAL DOS MEDEIROS / SEDE ONIBUS66,413.2808,09107.435,2076,00142,4028.4808,09230.403,2033 BOA VISTA / ABRIGOMICROONIBUS14,42.8807,2820.966,406,9021,304.2607,2831.012,8035 PIMENTEIRA / SEDE VAN22,44.4806,2127.820,809,8032,206.4406,2139.992,4038 COCALZINHO/ INGAZEIRA/ SANTA TEREZA/ LAGOINHA/ SEDE ONIBUS134,826.9608,09218.106,4011,08145,8829.1768,09236.033,8441 SÃO JOÃO/ INHUÇU/ POTÓS/ CARANGUEJO/ TRIANGULO/ SÍTIO DO MEIO MICROONIBUS57,611.5207,2883.865,609,2066,8013.3607,2897.260,8043 FAZENDINHA/ FAVEIRA I/ FAVEIRA II/ CARNAUBAL DOS MEDEIROS ONIBUS306.0007,4144.460,009,0039,007.8007,4157.798,0047TRIANGULO/ SANTA LUZIA/ IPIRANGA/ BARRAMICROONIBUS8,81.7607,2812.812,8012,4021,204.2407,2830.867,2048JUSSARA/ CORGUINHO / JUSSARA MICROONIBUS367.2007,2852.416,0011,0047,009.4007,2868.432,0049 MIRANDAS / MIRANDINHA/ SEDE VAN26,85.3606,2133.285,609,0435,847.1686,2144.513,2852 BARREIRO / ESCOLAMICROONIBUS214.2007,2830.576,0028,0049,009.8007,2871.344,0055ANINGA/ BALANÇAS/ VENTURA/ INHARÉCAMINHONETE76,415.2806,1694.124,8011,0887,4817.4966,16107.775,3658SÃO JOAQUIM/ SANTA TEREZA/ SITIO DO MEIO/ PICADAS/ SÃO JOAQUIMVAN112.2006,2113.662,006,8017,803.5606,2122.107,6061 FAZENDINHA/ FAVEIRA/ XIQUE-XIQUE II/ XIQUE-XIQUE I/ XIQUE-XIQUE II/ SALGADO II/ PEDRA DE COCO I/ XIQUE-XIQUE IVAN56,811.3606,2170.545,604,5061,3012.2606,2176.134,6063 MATA FRESCA / CIGARRO/ INHUÇU/SEDE ONIBUS7815.6008,09126.204,004,5082,5016.5008,09133.485,0066 CONTENDAS/ ESPADEIRO/ SEDE VAN19,63.9206,2124.343,208,0927,695.5386,2134.390,9867FUMAÇA/ SANTA TEREZA II/ BARREIROMICROONIBUS44,48.8807,2864.646,4011,0555,4511.0907,2880.735,2068SANTA TEREZA/ LAGOINHA/ ALGODÕES/ BARREIROVAN46,69.3206,2157.877,2014,0460,6412.1286,2175.314,8872 XIQUE XIQUE/ MIRANDAS/ CHORA/ LICEU/ CRUZEIRO/ CENTRO COMUNITÁRIO VAN37,27.4406,2146.202,4012,0049,209.8406,2161.106,4075 BARRA / PIRAGUARA /SEDE MICROONIBUS7114.2007,28103.376,008,9079,9015.9807,28116.334,4076 SERRA VILLE/ LARANJEIRAS/ BARROS/ BARRA VAN40,28.0406,2149.928,4011,8052,0010.4006,2164.584,0080 SALGADO I/ XIQUE-XIQUE II/ PEDRA DE COCO II/ ABRIGO/ PEDRA DE COCO IIONIBUS37,67.5207,4155.723,206,4044,008.8007,4165.208,0084SITIO DO MEIO/ VILA/ ESTIVAS/ INHUÇU/ TRIANGULO/ INHUÇUMICROONIBUS43,88.7607,2863.772,809,2053,0010.6007,2877.168,0081 ESPÍRITO SANTO/ INHARÉ CAMINHONETE81,216.2406,16100.038,408,9090,1018.0206,16111.003,2086LAGOA/ JACARANDÁ/ SEDEONIBUS38,47.6808,0962.131,208,0046,409.2808,0975.075,2091FUMAÇA/ SANTA TEREZA II/ BARREIROPASSEIO22,24.4405,8626.018,407,4029,605.9205,8634.691,20VALOR TOTAL2.066.414,002.607.817,86CLÁUSULA TERCEIRA DA JUSTIFICATIVA O presente aditivo justifica-se tendo em vista que a necessidade de acréscimo nos quantitativos decorreu por imprevistos que surgiram durante a execução do contrato, e que estas alterações atenderão às exigências necessárias para a continuidade dos serviços de forma que atendam a finalidade pública desejada. CLÁUSULA QUARTA DISPOSIÇÕES FINAIS Todas as demais cláusulas do contrato inicial que não tenham sido modificadas por este aditivo, permanecem em pleno vigor. Signatários: MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, representado pelo(a) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES DE PAULA e de outro lado a empresa S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI, representada pelo(a) Sr(a). FRANCISCO SALOMÃO SANTANA MUNIZ. Data de assinatura do OITAVO ADITIVO ao Contrato N° 2020.01.13.001-SEDUC: 01 de junho de 2023.

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO - ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS - EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº: 20230504
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº: 20230504
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº...........: 20230504

ORIGEM.....................: CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2023

CONTRATANTE........: SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO

CONTRATADA(O).....: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO BENEDITO

OBJETO......................: Realização do Projeto Maestro em Ação do Município de São Benedito

VALOR TOTAL................: R$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2023 Atividade 1501.133920521.2.116 Manutenção da Banda de Música do Município , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 73.800,00.

VIGÊNCIA...................: 03 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2024.

DATA DA ASSINATURA.........: 03 de Julho de 2023.

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