Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
18/04/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
57,73 |
|
17/04/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
LIQUIDADO |
74,51 |
|
17/04/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
LIQUIDADO |
74,51 |
|
17/04/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
LIQUIDADO |
74,51 |
|
17/04/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
LIQUIDADO |
74,51 |
|
17/04/2020 |
21030020
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
|
17/04/2020 |
21030020
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
|
17/04/2020 |
21030020
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
|
17/04/2020 |
21030020
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
|
17/04/2020 |
06040028
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
17/04/2020 |
06040028
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
17/04/2020 |
06040028
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
17/04/2020 |
06040028
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
17/04/2020 |
06040015
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
1.000,50 |
|
17/04/2020 |
06040015
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
1.000,50 |
|
17/04/2020 |
06040015
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
1.000,50 |
|
17/04/2020 |
06040015
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
1.000,50 |
|
17/04/2020 |
06040014
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
684,99 |
|
17/04/2020 |
06040014
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
684,99 |
|
17/04/2020 |
06040014
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
684,99 |
|
17/04/2020 |
06040014
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
684,99 |
|
17/04/2020 |
06040013
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
674,99 |
|
17/04/2020 |
06040013
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
674,99 |
|
17/04/2020 |
06040013
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
674,99 |
|
17/04/2020 |
06040013
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
674,99 |
|
17/04/2020 |
06040010
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREA [...]
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
17/04/2020 |
06040010
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREA [...]
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
17/04/2020 |
06040010
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREA [...]
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
17/04/2020 |
06040010
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREA [...]
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
17/04/2020 |
06040007
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
17/04/2020 |
06040007
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
17/04/2020 |
06040007
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
17/04/2020 |
06040007
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
17/04/2020 |
06020033
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
307,20 |
|
17/04/2020 |
06020033
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
307,20 |
|
17/04/2020 |
06020033
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
307,20 |
|
17/04/2020 |
06020033
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
307,20 |
|
17/04/2020 |
04040059
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
17/04/2020 |
04040059
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
17/04/2020 |
04040059
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
17/04/2020 |
04040059
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
17/04/2020 |
04040041
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
17/04/2020 |
04040041
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
17/04/2020 |
04040041
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
17/04/2020 |
04040041
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
17/04/2020 |
04040029
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
EMPENHADO |
20.889,00 |
|
17/04/2020 |
04040029
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
EMPENHADO |
20.889,00 |
|
17/04/2020 |
04040029
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
EMPENHADO |
20.889,00 |
|
17/04/2020 |
04040029
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
EMPENHADO |
20.889,00 |
|
17/04/2020 |
04040017
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hos [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
17/04/2020 |
04040017
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hos [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
17/04/2020 |
04040017
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hos [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
17/04/2020 |
04040017
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hos [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
17/04/2020 |
04040014
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
19.530,10 |
|
17/04/2020 |
04040014
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
19.530,10 |
|
17/04/2020 |
04040014
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
19.530,10 |
|
17/04/2020 |
04040014
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
19.530,10 |
|
17/04/2020 |
04040013
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde Ipiranga no m [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
17/04/2020 |
04040013
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde Ipiranga no m [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
17/04/2020 |
04040013
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde Ipiranga no m [...]
|
PAGO |
88,78 |
|