Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
06/05/2020 |
04050019
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
06/05/2020 |
04050019
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
06/05/2020 |
04050019
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
06/05/2020 |
04050015
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.385,50 |
|
06/05/2020 |
04050015
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.385,50 |
|
06/05/2020 |
04050015
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.385,50 |
|
06/05/2020 |
04050015
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.385,50 |
|
06/05/2020 |
04050011
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO PARA O HOS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
06/05/2020 |
04050011
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO PARA O HOS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
06/05/2020 |
04050011
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO PARA O HOS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
06/05/2020 |
04050011
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO PARA O HOS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
06/05/2020 |
04050009
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.510,00 |
|
06/05/2020 |
04050009
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.510,00 |
|
06/05/2020 |
04050009
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.510,00 |
|
06/05/2020 |
04050009
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.510,00 |
|
06/05/2020 |
04050005
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta n [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050005
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta n [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050005
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta n [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050005
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta n [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050005
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta n [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050005
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta n [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050005
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta n [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050005
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta n [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050004
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050004
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050004
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050004
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050004
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050004
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050004
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04050004
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
06/05/2020 |
04040069
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
06/05/2020 |
04040069
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
06/05/2020 |
04040069
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
06/05/2020 |
04040069
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
06/05/2020 |
04040036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
1.830,00 |
|
06/05/2020 |
04040036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
1.830,00 |
|
06/05/2020 |
04040036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
1.830,00 |
|
06/05/2020 |
04040036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
1.830,00 |
|
06/05/2020 |
04030063
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
06/05/2020 |
04030063
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
06/05/2020 |
04030063
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
06/05/2020 |
04030063
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
06/05/2020 |
04030060
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
06/05/2020 |
04030060
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
06/05/2020 |
04030060
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
06/05/2020 |
04030060
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
06/05/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
06/05/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
06/05/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
06/05/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,00 |
|
06/05/2020 |
04010173
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
06/05/2020 |
04010173
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
06/05/2020 |
04010173
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
06/05/2020 |
04010173
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
06/05/2020 |
04010172
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
06/05/2020 |
04010172
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
06/05/2020 |
04010172
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
06/05/2020 |
04010172
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
06/05/2020 |
04010171
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRET [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|