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BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - PAGAMENTOS
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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
27/01/2020 EMPENHO: 21010002
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
42,00
27/01/2020 EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
418,02
27/01/2020 EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
23,60
27/01/2020 EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
42.884,06
27/01/2020 EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
418,02
27/01/2020 EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
23,60
27/01/2020 EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
42.884,06
27/01/2020 EMPENHO: 04010169
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr. Bueno Banh [...]
314,30
27/01/2020 EMPENHO: 04010169
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr. Bueno Banh [...]
314,30
27/01/2020 EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
41,80
27/01/2020 EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
42,00
27/01/2020 EMPENHO: 04010166
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e M [...]
688,17
27/01/2020 EMPENHO: 04010167
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ [...]
1.216,35
27/01/2020 EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
41,80
27/01/2020 EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
42,00
27/01/2020 EMPENHO: 04010166
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e M [...]
688,17
27/01/2020 EMPENHO: 04010167
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ [...]
1.216,35
24/01/2020 EMPENHO: 06010023
12.872.613/0001-06
DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO D [...]
3.000,00
24/01/2020 EMPENHO: 04010163
41.580.911/0001-12
BYALL COMÉRCIO E SERV. DE EQUIP. MÉDICOS E HOSP.
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSERTO EM CENTRÍFUGA DIGITAL MODELO DAKI 80-28-DM, CONSTANDO DE REPARO NO COLETOR, COLOCAÇÃO DE ESCOVAS, ALINHAMENTO E BALAN [...]
417,00
24/01/2020 EMPENHO: 04010163
41.580.911/0001-12
BYALL COMÉRCIO E SERV. DE EQUIP. MÉDICOS E HOSP.
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSERTO EM CENTRÍFUGA DIGITAL MODELO DAKI 80-28-DM, CONSTANDO DE REPARO NO COLETOR, COLOCAÇÃO DE ESCOVAS, ALINHAMENTO E BALAN [...]
417,00
24/01/2020 EMPENHO: 20010015
035.XXX.XXX-65
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
1.500,00
24/01/2020 EMPENHO: 20010015
035.XXX.XXX-65
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
1.500,00
24/01/2020 EMPENHO: 06010023
12.872.613/0001-06
DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO D [...]
3.000,00
23/01/2020 EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
494,00
23/01/2020 EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
494,00
23/01/2020 EMPENHO: 02010005
324.XXX.XXX-52
EDILSON GOMES DE LIMA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS D [...]
3.200,00
23/01/2020 EMPENHO: 02010005
324.XXX.XXX-52
EDILSON GOMES DE LIMA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS D [...]
3.200,00
23/01/2020 EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
1.682,02
23/01/2020 EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
1.682,02
23/01/2020 EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
90,18

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