Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
24/07/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
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PAGO |
73,80 |
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24/07/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
73,80 |
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24/07/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
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PAGO |
73,80 |
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24/07/2020 |
20010007
EMBRATEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
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LIQUIDADO |
74,54 |
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24/07/2020 |
20010007
EMBRATEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
74,54 |
|
24/07/2020 |
20010007
EMBRATEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
74,54 |
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24/07/2020 |
20010007
EMBRATEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
74,54 |
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24/07/2020 |
06070008
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº [...]
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PAGO |
5.544,00 |
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24/07/2020 |
06070008
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº [...]
|
PAGO |
5.544,00 |
|
24/07/2020 |
06070008
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº [...]
|
PAGO |
5.544,00 |
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24/07/2020 |
06070008
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº [...]
|
PAGO |
5.544,00 |
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24/07/2020 |
06060083
ANA MARIA ALVES DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
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24/07/2020 |
06060083
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
24/07/2020 |
06060083
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
24/07/2020 |
06060083
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
24/07/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
423,93 |
|
24/07/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
423,93 |
|
24/07/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
72,98 |
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24/07/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
72,98 |
|
24/07/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
423,93 |
|
24/07/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
423,93 |
|
24/07/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
72,98 |
|
24/07/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
72,98 |
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24/07/2020 |
04070141
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
24/07/2020 |
04070141
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
24/07/2020 |
04070141
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
24/07/2020 |
04070141
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
24/07/2020 |
04070065
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070065
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070065
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070065
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070064
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consul [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070064
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consul [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070064
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consul [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070064
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consul [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070063
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070063
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070063
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070063
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070062
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no I [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070062
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no I [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070062
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no I [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070062
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no I [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070061
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070061
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070061
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070061
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070060
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Ins [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070060
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Ins [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070060
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Ins [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070060
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Ins [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070059
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070059
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070059
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070059
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
24/07/2020 |
04070055
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.275,00 |
|
24/07/2020 |
04070055
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.275,00 |
|
24/07/2020 |
04070055
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.275,00 |
|
24/07/2020 |
04070055
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.275,00 |
|
24/07/2020 |
04070049
FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES ADMINISTRATIVO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA [...]
|
LIQUIDADO |
624,00 |
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