Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
13/04/2020 |
04040010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040010
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar con [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar con [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar con [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar con [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar con [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar con [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar con [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar con [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040008
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Ho [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040008
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Ho [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040008
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Ho [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040008
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Ho [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040008
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Ho [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040008
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Ho [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040008
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Ho [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040008
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Ho [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
13/04/2020 |
04040006
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
13/04/2020 |
04040006
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
13/04/2020 |
04040006
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
13/04/2020 |
04040006
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
13/04/2020 |
04040005
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 07 [...]
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
13/04/2020 |
04040005
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 07 [...]
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
13/04/2020 |
04040005
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 07 [...]
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
13/04/2020 |
04040005
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 07 [...]
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
13/04/2020 |
04040004
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
13/04/2020 |
04040004
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
13/04/2020 |
04040004
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
13/04/2020 |
04040004
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
13/04/2020 |
04030085
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
13/04/2020 |
04030085
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
13/04/2020 |
04030085
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
13/04/2020 |
04030085
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
13/04/2020 |
04030084
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
13/04/2020 |
04030084
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
13/04/2020 |
04030084
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
13/04/2020 |
04030084
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
13/04/2020 |
04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
PAGO |
5.950,00 |
|
13/04/2020 |
04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
PAGO |
5.950,00 |
|
13/04/2020 |
04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
PAGO |
5.950,00 |
|
13/04/2020 |
04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
PAGO |
5.950,00 |
|
13/04/2020 |
04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
PAGO |
5.830,40 |
|
13/04/2020 |
04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
PAGO |
5.830,40 |
|
13/04/2020 |
04010245
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR B [...]
|
PAGO |
1.187,30 |
|
13/04/2020 |
04010245
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR B [...]
|
PAGO |
1.187,30 |
|
13/04/2020 |
04010245
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR B [...]
|
PAGO |
1.187,30 |
|
13/04/2020 |
04010245
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR B [...]
|
PAGO |
1.187,30 |
|
13/04/2020 |
04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
PAGO |
1.744,37 |
|
13/04/2020 |
04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
PAGO |
1.744,37 |
|
13/04/2020 |
04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
PAGO |
1.744,37 |
|
13/04/2020 |
04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
PAGO |
1.744,37 |
|
13/04/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
90,16 |
|
13/04/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
90,16 |
|
13/04/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
90,16 |
|
13/04/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
90,16 |
|
13/04/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
2.185,45 |
|