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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2020 Foram encontradas 7206 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
03/02/2020 EMPENHO: 04020004
DIEGO RODRIGUES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
180,00
03/02/2020 EMPENHO: 04020004
DIEGO RODRIGUES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
180,00
03/02/2020 EMPENHO: 04020005
DIANA SOARES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
180,00
03/02/2020 EMPENHO: 04020005
DIANA SOARES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
180,00
03/02/2020 EMPENHO: 04020006
DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
180,00
03/02/2020 EMPENHO: 04020006
DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
180,00
03/02/2020 EMPENHO: 20020001
E. V DA FROTA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
12.500,00
03/02/2020 EMPENHO: 20020001
E. V DA FROTA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
12.500,00
03/02/2020 EMPENHO: 04010240
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
23.656,23
03/02/2020 EMPENHO: 04010240
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
23.656,23
03/02/2020 EMPENHO: 06010054
MARINA EUGENIA GRET EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO QUE ESTIVERAM HOSPEDADOS NO MARINA CAMPNG HOTEL NOS DIAS 10 A [...]
4.728,00
03/02/2020 EMPENHO: 06010054
MARINA EUGENIA GRET EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO QUE ESTIVERAM HOSPEDADOS NO MARINA CAMPNG HOTEL NOS DIAS 10 A [...]
4.728,00
03/02/2020 EMPENHO: 21010028
I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
810,00
03/02/2020 EMPENHO: 21010028
I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
810,00
03/02/2020 EMPENHO: 03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...]
315,00
03/02/2020 EMPENHO: 03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...]
315,00
03/02/2020 EMPENHO: 04010241
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
10.223,01
03/02/2020 EMPENHO: 04010241
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
10.223,01
03/02/2020 EMPENHO: 06010068
LUCIANO N RIBEIRO - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS E [...]
5.001,00
03/02/2020 EMPENHO: 06010068
LUCIANO N RIBEIRO - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS E [...]
5.001,00
03/02/2020 EMPENHO: 03010037
RAFAEL BRITO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME
400,00
03/02/2020 EMPENHO: 03010037
RAFAEL BRITO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME
400,00
03/02/2020 EMPENHO: 06010050
ANTONIA EUDA MOTA MARTINS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE S [...]
2.000,00
03/02/2020 EMPENHO: 06010050
ANTONIA EUDA MOTA MARTINS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE S [...]
2.000,00
03/02/2020 EMPENHO: 03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
315,00
03/02/2020 EMPENHO: 03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
315,00
03/02/2020 EMPENHO: 20010030
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
195,00
03/02/2020 EMPENHO: 20010030
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
195,00
03/02/2020 EMPENHO: 01010023
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
195,00
03/02/2020 EMPENHO: 01010023
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
195,00

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