Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
28/10/2020 |
EMPENHO: 06100059
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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640,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 06100059
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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640,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 04100077
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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240,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 04100077
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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240,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 04100079
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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480,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 04100079
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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480,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 04100107
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de remoção de adesivo e plotagem dos novos adesivos das ambulâncias de placas: PNE 9155 e POT 9G84, a serviço do Hospit [...]
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1.200,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 04100107
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de remoção de adesivo e plotagem dos novos adesivos das ambulâncias de placas: PNE 9155 e POT 9G84, a serviço do Hospit [...]
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1.200,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 20100010
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
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333,60 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 20100010
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
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333,60 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 01100008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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256,80 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 01100008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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256,80 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 21100014
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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180,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 21100014
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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180,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 21100007
JONAS LOPES DA SILVA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, [...]
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850,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 21100007
JONAS LOPES DA SILVA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, [...]
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850,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 04100082
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 01 PORTA DE VIDRO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO D [...]
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2.913,30 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 04100082
A P G SOARES ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 01 PORTA DE VIDRO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO D [...]
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2.913,30 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 20100002
CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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890,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 20100002
CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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890,00 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 02100007
FOLHA PAGAMENTO 60%
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
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10.583,13 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 02100007
FOLHA PAGAMENTO 60%
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
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10.583,13 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 06100030
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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38.529,68 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 06100030
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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38.529,68 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
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92.363,39 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
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92.363,39 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 03100010
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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11.012,02 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 03100010
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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11.012,02 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 04100038
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
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14.651,72 |
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28/10/2020 |
EMPENHO: 04100038
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
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14.651,72 |
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