lC - Ordem Cronológica.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA
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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2020
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
08/07/2020 EMPENHO: 04060116
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
106.876,72
08/07/2020 EMPENHO: 23060002
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...]
135.167,00
08/07/2020 EMPENHO: 23060002
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...]
135.167,00
07/07/2020 EMPENHO: 22070002
M. A. MONTEIRO - ME
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
1.190,00
07/07/2020 EMPENHO: 22070002
M. A. MONTEIRO - ME
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
1.190,00
07/07/2020 EMPENHO: 02070001
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
650,00
07/07/2020 EMPENHO: 02070001
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
650,00
07/07/2020 EMPENHO: 02070002
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
650,00
07/07/2020 EMPENHO: 02070002
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
650,00
07/07/2020 EMPENHO: 04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
1.296,96
07/07/2020 EMPENHO: 04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
1.296,96
07/07/2020 EMPENHO: 04070011
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
1.300,00
07/07/2020 EMPENHO: 04070011
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
1.300,00
07/07/2020 EMPENHO: 21070003
V. ARAÚJO COSTA METAL ME
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
1.544,00
07/07/2020 EMPENHO: 21070003
V. ARAÚJO COSTA METAL ME
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
1.544,00
07/07/2020 EMPENHO: 20070007
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
1.000,00
07/07/2020 EMPENHO: 20070007
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
1.000,00
07/07/2020 EMPENHO: 03070009
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
4.948,00
07/07/2020 EMPENHO: 03070009
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
4.948,00
07/07/2020 EMPENHO: 04060165
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
7.956,46
07/07/2020 EMPENHO: 04060165
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
7.956,46
07/07/2020 EMPENHO: 06060061
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA -
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE [...]
1.800,00
07/07/2020 EMPENHO: 06060061
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA -
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE [...]
1.800,00
07/07/2020 EMPENHO: 21060017
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
4.410,00
07/07/2020 EMPENHO: 21060017
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
4.410,00
07/07/2020 EMPENHO: 21060015
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO [...]
124.017,62
07/07/2020 EMPENHO: 21060015
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO [...]
124.017,62
06/07/2020 EMPENHO: 04070008
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
6.830,50
06/07/2020 EMPENHO: 04070008
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
6.830,50
06/07/2020 EMPENHO: 04070006
A. M. BEZERRA GOMES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
493,00

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