lC - Ordem Cronológica.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - ORDEM CRONOLÓGICA
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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2020
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/10/2020 EMPENHO: 06100059
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
640,00
28/10/2020 EMPENHO: 06100059
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
640,00
28/10/2020 EMPENHO: 04100077
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
240,00
28/10/2020 EMPENHO: 04100077
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
240,00
28/10/2020 EMPENHO: 04100079
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
480,00
28/10/2020 EMPENHO: 04100079
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
480,00
28/10/2020 EMPENHO: 04100107
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de remoção de adesivo e plotagem dos novos adesivos das ambulâncias de placas: PNE 9155 e POT 9G84, a serviço do Hospit [...]
1.200,00
28/10/2020 EMPENHO: 04100107
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de remoção de adesivo e plotagem dos novos adesivos das ambulâncias de placas: PNE 9155 e POT 9G84, a serviço do Hospit [...]
1.200,00
28/10/2020 EMPENHO: 20100010
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
333,60
28/10/2020 EMPENHO: 20100010
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
333,60
28/10/2020 EMPENHO: 01100008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
256,80
28/10/2020 EMPENHO: 01100008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
256,80
28/10/2020 EMPENHO: 21100014
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
180,00
28/10/2020 EMPENHO: 21100014
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
180,00
28/10/2020 EMPENHO: 21100007
JONAS LOPES DA SILVA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, [...]
850,00
28/10/2020 EMPENHO: 21100007
JONAS LOPES DA SILVA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, [...]
850,00
28/10/2020 EMPENHO: 04100082
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 01 PORTA DE VIDRO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO D [...]
2.913,30
28/10/2020 EMPENHO: 04100082
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 01 PORTA DE VIDRO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO D [...]
2.913,30
28/10/2020 EMPENHO: 20100002
CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
890,00
28/10/2020 EMPENHO: 20100002
CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
890,00
28/10/2020 EMPENHO: 02100007
FOLHA PAGAMENTO 60%
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
10.583,13
28/10/2020 EMPENHO: 02100007
FOLHA PAGAMENTO 60%
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
10.583,13
28/10/2020 EMPENHO: 06100030
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
38.529,68
28/10/2020 EMPENHO: 06100030
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
38.529,68
28/10/2020 EMPENHO: 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
92.363,39
28/10/2020 EMPENHO: 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
92.363,39
28/10/2020 EMPENHO: 03100010
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
11.012,02
28/10/2020 EMPENHO: 03100010
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
11.012,02
28/10/2020 EMPENHO: 04100038
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
14.651,72
28/10/2020 EMPENHO: 04100038
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
14.651,72

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