Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
27/05/2020 |
EMPENHO: 04030084
171.XXX.XXX-00
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPI [...]
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800,00 |
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27/05/2020 |
EMPENHO: 04030084
171.XXX.XXX-00
GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPI [...]
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800,00 |
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26/05/2020 |
EMPENHO: 04010031
11.210.107/0001-80
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
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17.031,18 |
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26/05/2020 |
EMPENHO: 04040090
11.210.107/0001-80
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
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41.682,91 |
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26/05/2020 |
EMPENHO: 04010031
11.210.107/0001-80
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
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17.031,18 |
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26/05/2020 |
EMPENHO: 04040090
11.210.107/0001-80
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
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41.682,91 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 04050036
10.380.629/0001-68
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS [...]
|
980,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 04050036
10.380.629/0001-68
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS [...]
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980,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
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42,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
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42,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 20020014
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO [...]
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858,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 20030005
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO [...]
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468,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 20020014
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO [...]
|
858,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 20030005
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO [...]
|
468,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 04050034
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
11.940,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 04050035
10.380.629/0001-68
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO D [...]
|
7.800,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 04050034
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
11.940,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 04050035
10.380.629/0001-68
JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO D [...]
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7.800,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 06030022
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
1.403,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 06030022
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
1.403,00 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 06050008
01.357.106/0001-00
FALES & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA [...]
|
16.953,84 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 06050008
01.357.106/0001-00
FALES & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA [...]
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16.953,84 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
326,89 |
|
25/05/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
318,06 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
365,82 |
|
25/05/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
326,89 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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318,06 |
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25/05/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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365,82 |
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24/05/2020 |
EMPENHO: 04050026
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Maio, para transportar a paciente Eliane Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospi [...]
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100,00 |
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24/05/2020 |
EMPENHO: 04050026
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Maio, para transportar a paciente Eliane Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospi [...]
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100,00 |
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