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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
20/02/2020 EMPENHO: 04020019
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar cons [...]
100,00
20/02/2020 EMPENHO: 04020020
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1102 [...]
100,00
20/02/2020 EMPENHO: 04020021
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital G [...]
100,00
20/02/2020 EMPENHO: 04020022
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1402 [...]
100,00
20/02/2020 EMPENHO: 04020023
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Fevereiro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Insti [...]
100,00
20/02/2020 EMPENHO: 04020024
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar cons [...]
100,00
20/02/2020 EMPENHO: 04020025
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar cons [...]
100,00
20/02/2020 EMPENHO: 06010046
809.XXX.XXX-15
EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCO [...]
90,00
20/02/2020 EMPENHO: 06010046
809.XXX.XXX-15
EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCO [...]
90,00
20/02/2020 EMPENHO: 01010024
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO - ME
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
694,30
20/02/2020 EMPENHO: 01010024
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO - ME
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
694,30
20/02/2020 EMPENHO: 04010222
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
5.240,00
20/02/2020 EMPENHO: 04010222
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
5.240,00
20/02/2020 EMPENHO: 06020004
31.658.509/0001-50
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE A [...]
5.090,00
20/02/2020 EMPENHO: 06020004
31.658.509/0001-50
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE A [...]
5.090,00
20/02/2020 EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
810,00
20/02/2020 EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
810,00
20/02/2020 EMPENHO: 03010026
073.XXX.XXX-08
RAFAEL BRITO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME
600,00
20/02/2020 EMPENHO: 03010026
073.XXX.XXX-08
RAFAEL BRITO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME
600,00
20/02/2020 EMPENHO: 06010066
073.XXX.XXX-08
RAFAEL BRITO DA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PA [...]
224,00
20/02/2020 EMPENHO: 06010066
073.XXX.XXX-08
RAFAEL BRITO DA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PA [...]
224,00
20/02/2020 EMPENHO: 26020002
09.188.896/0001-59
WS SHOWA LTDA
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2 [...]
254.250,00
20/02/2020 EMPENHO: 26020006
31.892.956/0001-79
AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR ALDAIR PLAYBOY E BANDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, D [...]
80.000,00
20/02/2020 EMPENHO: 26020008
21.939.747/0001-80
JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR JONAS ESTICADO E BANDA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/20 [...]
150.000,00
20/02/2020 EMPENHO: 26020002
09.188.896/0001-59
WS SHOWA LTDA
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2 [...]
254.250,00
20/02/2020 EMPENHO: 26020006
31.892.956/0001-79
AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR ALDAIR PLAYBOY E BANDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, D [...]
80.000,00
20/02/2020 EMPENHO: 26020008
21.939.747/0001-80
JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR JONAS ESTICADO E BANDA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/20 [...]
150.000,00
20/02/2020 EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
88,35
20/02/2020 EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
88,35
20/02/2020 EMPENHO: 20020007
28.120.655/0001-12
W.S. BRAGA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME [...]
10.625,00

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