lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/12/2020 21110008
FABIO ISAIAS ANDRADE
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDI [...]
PAGO 2.800,00
07/12/2020 21110008
FABIO ISAIAS ANDRADE
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDI [...]
PAGO 2.800,00
07/12/2020 21110008
FABIO ISAIAS ANDRADE
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDI [...]
PAGO 2.800,00
07/12/2020 21110008
FABIO ISAIAS ANDRADE
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDI [...]
PAGO 2.800,00
07/12/2020 21100007
JONAS LOPES DA SILVA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, [...]
PAGO 850,00
07/12/2020 21100007
JONAS LOPES DA SILVA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, [...]
PAGO 850,00
07/12/2020 21100007
JONAS LOPES DA SILVA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, [...]
PAGO 850,00
07/12/2020 21100007
JONAS LOPES DA SILVA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, [...]
PAGO 850,00
07/12/2020 06120013
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE [...]
LIQUIDADO 180,00
07/12/2020 06120013
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE [...]
LIQUIDADO 180,00
07/12/2020 06120013
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE [...]
LIQUIDADO 180,00
07/12/2020 06120013
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE [...]
LIQUIDADO 180,00
07/12/2020 06120013
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE [...]
EMPENHADO 180,00
07/12/2020 06120013
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE [...]
EMPENHADO 180,00
07/12/2020 06120013
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE [...]
EMPENHADO 180,00
07/12/2020 06120013
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE [...]
EMPENHADO 180,00
07/12/2020 06110054
C MOURÃO DE PAIVA - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
LIQUIDADO 8.708,90
07/12/2020 06110054
C MOURÃO DE PAIVA - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
LIQUIDADO 8.708,90
07/12/2020 06110054
C MOURÃO DE PAIVA - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
LIQUIDADO 8.708,90
07/12/2020 06110054
C MOURÃO DE PAIVA - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
LIQUIDADO 8.708,90
07/12/2020 04120010
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
EMPENHADO 75.946,02
07/12/2020 04120010
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
EMPENHADO 75.946,02
07/12/2020 04120010
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
EMPENHADO 75.946,02
07/12/2020 04120010
EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
EMPENHADO 75.946,02
07/12/2020 04110106
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
LIQUIDADO 8.210,27
07/12/2020 04110106
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
LIQUIDADO 8.210,27
07/12/2020 04110106
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
LIQUIDADO 8.210,27
07/12/2020 04110106
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
LIQUIDADO 8.210,27
07/12/2020 04110089
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
LIQUIDADO 10.000,02
07/12/2020 04110089
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
LIQUIDADO 10.000,02
07/12/2020 04110089
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
LIQUIDADO 10.000,02
07/12/2020 04110089
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
LIQUIDADO 10.000,02
07/12/2020 04110087
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
LIQUIDADO 15.000,69
07/12/2020 04110087
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
LIQUIDADO 15.000,69
07/12/2020 04110087
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
LIQUIDADO 15.000,69
07/12/2020 04110087
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
LIQUIDADO 15.000,69
07/12/2020 04110045
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 16.966,54
07/12/2020 04110045
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 16.966,54
07/12/2020 04110045
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 16.966,54
07/12/2020 04110045
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 16.966,54
07/12/2020 04100038
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 25.080,00
07/12/2020 04100038
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 25.080,00
07/12/2020 04100038
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 25.080,00
07/12/2020 04100038
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 25.080,00
07/12/2020 04100036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 12.466,44
07/12/2020 04100036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 12.466,44
07/12/2020 04100036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 12.466,44
07/12/2020 04100036
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 12.466,44
07/12/2020 04090048
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 40.357,16
07/12/2020 04090048
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 40.357,16
07/12/2020 04090048
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 40.357,16
07/12/2020 04090048
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 40.357,16
07/12/2020 04090045
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 20.300,00
07/12/2020 04090045
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 20.300,00
07/12/2020 04090045
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 20.300,00
07/12/2020 04090045
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
PAGO 20.300,00
07/12/2020 04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
LIQUIDADO 309,91
07/12/2020 04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
LIQUIDADO 309,91
07/12/2020 04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
LIQUIDADO 309,91
07/12/2020 04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
LIQUIDADO 309,91

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