Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
09/01/2020 |
20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício [...]
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LIQUIDADO |
431,23 |
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09/01/2020 |
20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício [...]
|
LIQUIDADO |
431,23 |
|
09/01/2020 |
20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício [...]
|
LIQUIDADO |
431,23 |
|
09/01/2020 |
04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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09/01/2020 |
04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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09/01/2020 |
04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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09/01/2020 |
04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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09/01/2020 |
04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
09/01/2020 |
04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
09/01/2020 |
04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
09/01/2020 |
04010088
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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09/01/2020 |
04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
09/01/2020 |
04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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09/01/2020 |
04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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09/01/2020 |
04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
09/01/2020 |
04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
09/01/2020 |
04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
09/01/2020 |
04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
09/01/2020 |
04010087
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
09/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
09/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
09/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
09/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
09/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
09/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
09/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
09/01/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
09/01/2020 |
03010014
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO - CE
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
09/01/2020 |
03010014
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO - CE
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
09/01/2020 |
03010014
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO - CE
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
09/01/2020 |
03010014
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO - CE
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
09/01/2020 |
03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.544,00 |
|
09/01/2020 |
03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.544,00 |
|
09/01/2020 |
03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.544,00 |
|
09/01/2020 |
03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.544,00 |
|
09/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
173,77 |
|
09/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
173,77 |
|
09/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
185,55 |
|
09/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
185,55 |
|
09/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
185,55 |
|
09/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
185,55 |
|
09/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
173,77 |
|
09/01/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
173,77 |
|
09/01/2020 |
03010003
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPEN [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
09/01/2020 |
03010003
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPEN [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
09/01/2020 |
03010003
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPEN [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
09/01/2020 |
03010003
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPEN [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
09/01/2020 |
03010002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4 [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
09/01/2020 |
03010002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4 [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
09/01/2020 |
03010002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4 [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
09/01/2020 |
03010002
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4 [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
09/01/2020 |
03010001
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
09/01/2020 |
03010001
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
09/01/2020 |
03010001
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
09/01/2020 |
03010001
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
09/01/2020 |
02010026
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
09/01/2020 |
02010026
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
09/01/2020 |
02010026
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
09/01/2020 |
02010026
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
09/01/2020 |
02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...]
|
LIQUIDADO |
197,71 |
|