lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/02/2020 20020007
W.S. BRAGA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME [...]
LIQUIDADO 10.625,00
20/02/2020 20020007
W.S. BRAGA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME [...]
LIQUIDADO 10.625,00
20/02/2020 20020007
W.S. BRAGA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME [...]
LIQUIDADO 10.625,00
20/02/2020 06020044
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA [...]
LIQUIDADO 1.800,00
20/02/2020 06020044
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA [...]
LIQUIDADO 1.800,00
20/02/2020 06020044
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA [...]
LIQUIDADO 1.800,00
20/02/2020 06020044
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA [...]
LIQUIDADO 1.800,00
20/02/2020 06020036
A F DE LACERDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIR [...]
LIQUIDADO 2.000,00
20/02/2020 06020036
A F DE LACERDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIR [...]
LIQUIDADO 2.000,00
20/02/2020 06020036
A F DE LACERDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIR [...]
LIQUIDADO 2.000,00
20/02/2020 06020036
A F DE LACERDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIR [...]
LIQUIDADO 2.000,00
20/02/2020 06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
LIQUIDADO 5.000,00
20/02/2020 06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
LIQUIDADO 5.000,00
20/02/2020 06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
LIQUIDADO 5.000,00
20/02/2020 06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
LIQUIDADO 5.000,00
20/02/2020 06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
EMPENHADO 5.000,00
20/02/2020 06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
EMPENHADO 5.000,00
20/02/2020 06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
EMPENHADO 5.000,00
20/02/2020 06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
EMPENHADO 5.000,00
20/02/2020 06020011
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 4.860,00
20/02/2020 06020011
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 4.860,00
20/02/2020 06020011
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 4.860,00
20/02/2020 06020011
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 4.860,00
20/02/2020 06020004
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE A [...]
PAGO 5.090,00
20/02/2020 06020004
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE A [...]
PAGO 5.090,00
20/02/2020 06020004
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE A [...]
PAGO 5.090,00
20/02/2020 06020004
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE A [...]
PAGO 5.090,00
20/02/2020 06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
PAGO 1.677,00
20/02/2020 06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
PAGO 1.677,00
20/02/2020 06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
PAGO 1.677,00
20/02/2020 06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
PAGO 1.677,00
20/02/2020 06010066
RAFAEL BRITO DA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PA [...]
PAGO 224,00
20/02/2020 06010066
RAFAEL BRITO DA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PA [...]
PAGO 224,00
20/02/2020 06010066
RAFAEL BRITO DA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PA [...]
PAGO 224,00
20/02/2020 06010066
RAFAEL BRITO DA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PA [...]
PAGO 224,00
20/02/2020 06010046
EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCO [...]
PAGO 90,00
20/02/2020 06010046
EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCO [...]
PAGO 90,00
20/02/2020 06010046
EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCO [...]
PAGO 90,00
20/02/2020 06010046
EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCO [...]
PAGO 90,00
20/02/2020 06010026
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
PAGO 810,00
20/02/2020 06010026
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
PAGO 810,00
20/02/2020 06010026
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
PAGO 810,00
20/02/2020 06010026
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
PAGO 810,00
20/02/2020 06010026
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
LIQUIDADO 810,00
20/02/2020 06010026
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
LIQUIDADO 810,00
20/02/2020 06010026
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
LIQUIDADO 810,00
20/02/2020 06010026
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
LIQUIDADO 810,00
20/02/2020 04020076
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 1.342,00
20/02/2020 04020076
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 1.342,00
20/02/2020 04020076
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 1.342,00
20/02/2020 04020076
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 1.342,00
20/02/2020 04020074
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
EMPENHADO 7.800,00
20/02/2020 04020074
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
EMPENHADO 7.800,00
20/02/2020 04020074
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
EMPENHADO 7.800,00
20/02/2020 04020074
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
EMPENHADO 7.800,00
20/02/2020 04020030
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
EMPENHADO 17.200,00
20/02/2020 04020030
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
EMPENHADO 17.200,00
20/02/2020 04020030
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
EMPENHADO 17.200,00
20/02/2020 04020030
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
EMPENHADO 17.200,00
20/02/2020 04020027
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
PAGO 3.500,00

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