Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
27/01/2020 |
06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES AI,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQU [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
27/01/2020 |
06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES AI,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQU [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
27/01/2020 |
06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES AI,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQU [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
27/01/2020 |
06010013
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUC [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
27/01/2020 |
06010013
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUC [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
27/01/2020 |
06010013
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUC [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
27/01/2020 |
06010013
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUC [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
27/01/2020 |
06010012
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
27/01/2020 |
06010012
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
27/01/2020 |
06010012
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
27/01/2020 |
06010012
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
27/01/2020 |
06010011
GERMANO AGUIAR MORAES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E O [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
27/01/2020 |
06010011
GERMANO AGUIAR MORAES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E O [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
27/01/2020 |
06010011
GERMANO AGUIAR MORAES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E O [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
27/01/2020 |
06010011
GERMANO AGUIAR MORAES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E O [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
27/01/2020 |
06010008
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
27/01/2020 |
06010008
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
27/01/2020 |
06010008
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
27/01/2020 |
06010008
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
27/01/2020 |
04010175
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À [...]
|
LIQUIDADO |
1.096,23 |
|
27/01/2020 |
04010175
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À [...]
|
LIQUIDADO |
1.096,23 |
|
27/01/2020 |
04010175
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À [...]
|
LIQUIDADO |
1.096,23 |
|
27/01/2020 |
04010175
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À [...]
|
LIQUIDADO |
1.096,23 |
|
27/01/2020 |
04010169
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr Bueno Banho [...]
|
PAGO |
314,30 |
|
27/01/2020 |
04010169
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr Bueno Banho [...]
|
PAGO |
314,30 |
|
27/01/2020 |
04010169
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr Bueno Banho [...]
|
PAGO |
314,30 |
|
27/01/2020 |
04010169
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr Bueno Banho [...]
|
PAGO |
314,30 |
|
27/01/2020 |
04010168
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 ST [...]
|
PAGO |
1.885,80 |
|
27/01/2020 |
04010168
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 ST [...]
|
PAGO |
1.885,80 |
|
27/01/2020 |
04010168
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 ST [...]
|
PAGO |
1.885,80 |
|
27/01/2020 |
04010168
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 ST [...]
|
PAGO |
1.885,80 |
|
27/01/2020 |
04010167
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ [...]
|
PAGO |
1.216,35 |
|
27/01/2020 |
04010167
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ [...]
|
PAGO |
1.216,35 |
|
27/01/2020 |
04010167
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ [...]
|
PAGO |
1.216,35 |
|
27/01/2020 |
04010167
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ [...]
|
PAGO |
1.216,35 |
|
27/01/2020 |
04010166
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e M [...]
|
PAGO |
688,17 |
|
27/01/2020 |
04010166
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e M [...]
|
PAGO |
688,17 |
|
27/01/2020 |
04010166
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e M [...]
|
PAGO |
688,17 |
|
27/01/2020 |
04010166
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e M [...]
|
PAGO |
688,17 |
|
27/01/2020 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito
|
PAGO |
42,00 |
|
27/01/2020 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito
|
PAGO |
42,00 |
|
27/01/2020 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito
|
PAGO |
42,00 |
|
27/01/2020 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito
|
PAGO |
42,00 |
|
27/01/2020 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
27/01/2020 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
27/01/2020 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
27/01/2020 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
27/01/2020 |
04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
27/01/2020 |
04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
27/01/2020 |
04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
27/01/2020 |
04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
27/01/2020 |
04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
27/01/2020 |
04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
27/01/2020 |
04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
27/01/2020 |
04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
27/01/2020 |
04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
27/01/2020 |
04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
27/01/2020 |
04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
27/01/2020 |
04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
27/01/2020 |
04010094
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|