lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/03/2020 06010056
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
PAGO 550,00
03/03/2020 06010056
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
PAGO 550,00
03/03/2020 06010056
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
PAGO 550,00
03/03/2020 06010018
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
PAGO 47,53
03/03/2020 06010018
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
PAGO 47,53
03/03/2020 06010018
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
PAGO 47,53
03/03/2020 06010018
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
PAGO 47,53
03/03/2020 04030067
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
EMPENHADO 30.082,40
03/03/2020 04030067
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
EMPENHADO 30.082,40
03/03/2020 04030067
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
EMPENHADO 30.082,40
03/03/2020 04030067
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
EMPENHADO 30.082,40
03/03/2020 04030006
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 03030500 [...]
LIQUIDADO 100,00
03/03/2020 04030006
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 03030500 [...]
LIQUIDADO 100,00
03/03/2020 04030006
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 03030500 [...]
LIQUIDADO 100,00
03/03/2020 04030006
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 03030500 [...]
LIQUIDADO 100,00
03/03/2020 04030006
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 03030500 [...]
EMPENHADO 100,00
03/03/2020 04030006
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 03030500 [...]
EMPENHADO 100,00
03/03/2020 04030006
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 03030500 [...]
EMPENHADO 100,00
03/03/2020 04030006
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 03030500 [...]
EMPENHADO 100,00
03/03/2020 04030002
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 003 [...]
LIQUIDADO 979,21
03/03/2020 04030002
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 003 [...]
LIQUIDADO 979,21
03/03/2020 04030002
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 003 [...]
LIQUIDADO 979,21
03/03/2020 04030002
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 003 [...]
LIQUIDADO 979,21
03/03/2020 04030002
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 003 [...]
EMPENHADO 979,21
03/03/2020 04030002
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 003 [...]
EMPENHADO 979,21
03/03/2020 04030002
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 003 [...]
EMPENHADO 979,21
03/03/2020 04030002
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 003 [...]
EMPENHADO 979,21
03/03/2020 04030001
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 1.930,00
03/03/2020 04030001
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 1.930,00
03/03/2020 04030001
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 1.930,00
03/03/2020 04030001
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
PAGO 1.930,00
03/03/2020 04020100
FRANCISCO DENIS DA SILVA GOMES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO PERÍODO CARNAVALESCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
LIQUIDADO 754,00
03/03/2020 04020100
FRANCISCO DENIS DA SILVA GOMES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO PERÍODO CARNAVALESCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
LIQUIDADO 754,00
03/03/2020 04020100
FRANCISCO DENIS DA SILVA GOMES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO PERÍODO CARNAVALESCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
LIQUIDADO 754,00
03/03/2020 04020100
FRANCISCO DENIS DA SILVA GOMES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO PERÍODO CARNAVALESCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
LIQUIDADO 754,00
03/03/2020 04020068
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CONSERTO DE ULTRASSOM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
LIQUIDADO 2.380,00
03/03/2020 04020068
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CONSERTO DE ULTRASSOM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
LIQUIDADO 2.380,00
03/03/2020 04020068
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CONSERTO DE ULTRASSOM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
LIQUIDADO 2.380,00
03/03/2020 04020068
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CONSERTO DE ULTRASSOM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
LIQUIDADO 2.380,00
03/03/2020 04020062
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...]
LIQUIDADO 600,00
03/03/2020 04020062
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...]
LIQUIDADO 600,00
03/03/2020 04020062
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...]
LIQUIDADO 600,00
03/03/2020 04020062
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...]
LIQUIDADO 600,00
03/03/2020 04020061
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 [...]
LIQUIDADO 921,60
03/03/2020 04020061
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 [...]
LIQUIDADO 921,60
03/03/2020 04020061
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 [...]
LIQUIDADO 921,60
03/03/2020 04020061
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 [...]
LIQUIDADO 921,60
03/03/2020 04010157
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE [...]
LIQUIDADO 1.400,00
03/03/2020 04010157
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE [...]
LIQUIDADO 1.400,00
03/03/2020 04010157
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE [...]
LIQUIDADO 1.400,00
03/03/2020 04010157
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE [...]
LIQUIDADO 1.400,00
03/03/2020 04010154
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
LIQUIDADO 775,00
03/03/2020 04010154
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
LIQUIDADO 775,00
03/03/2020 04010154
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
LIQUIDADO 775,00
03/03/2020 04010154
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
LIQUIDADO 775,00
03/03/2020 04010153
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
LIQUIDADO 775,00
03/03/2020 04010153
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
LIQUIDADO 775,00
03/03/2020 04010153
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
LIQUIDADO 775,00
03/03/2020 04010153
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
LIQUIDADO 775,00
03/03/2020 04010152
TEREZA MARLI LISBOA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
LIQUIDADO 775,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito