Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
13/03/2020 |
03030025
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, CONFORME PRE [...]
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LIQUIDADO |
405,00 |
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13/03/2020 |
03030025
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
405,00 |
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13/03/2020 |
03030025
ANTONIO DELVIRO LOPES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, CONFORME PRE [...]
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LIQUIDADO |
405,00 |
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13/03/2020 |
03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME
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PAGO |
8.023,05 |
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13/03/2020 |
03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME
|
PAGO |
8.023,05 |
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13/03/2020 |
03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME
|
PAGO |
8.023,05 |
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13/03/2020 |
03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME
|
PAGO |
8.023,05 |
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13/03/2020 |
03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
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PAGO |
425,00 |
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13/03/2020 |
03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
|
PAGO |
425,00 |
|
13/03/2020 |
03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
|
PAGO |
425,00 |
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13/03/2020 |
03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
|
PAGO |
425,00 |
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13/03/2020 |
03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
PAGO |
2.141,00 |
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13/03/2020 |
03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
PAGO |
2.141,00 |
|
13/03/2020 |
03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
PAGO |
2.141,00 |
|
13/03/2020 |
03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
PAGO |
2.141,00 |
|
13/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
41,63 |
|
13/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
41,63 |
|
13/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
41,63 |
|
13/03/2020 |
02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
41,63 |
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13/03/2020 |
01020014
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
13/03/2020 |
01020014
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
13/03/2020 |
01020014
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
13/03/2020 |
01020014
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
12/03/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
12/03/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
12/03/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
12/03/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
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12/03/2020 |
22030004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGEN [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
12/03/2020 |
22030004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGEN [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
12/03/2020 |
22030004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGEN [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
12/03/2020 |
22030004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGEN [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
12/03/2020 |
22030004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGEN [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
12/03/2020 |
22030004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGEN [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
12/03/2020 |
22030004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGEN [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
12/03/2020 |
22030004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGEN [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
12/03/2020 |
22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
12/03/2020 |
22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
12/03/2020 |
22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
12/03/2020 |
22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
12/03/2020 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Durante o exercício fina [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
12/03/2020 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Durante o exercício fina [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
12/03/2020 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Durante o exercício fina [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
12/03/2020 |
22010005
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Durante o exercício fina [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
12/03/2020 |
21030017
PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZA [...]
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
12/03/2020 |
21030017
PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZA [...]
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
12/03/2020 |
21030017
PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZA [...]
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
12/03/2020 |
21030017
PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZA [...]
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
12/03/2020 |
21030010
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE. PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
12/03/2020 |
21030010
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE. PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
12/03/2020 |
21030010
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE. PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
12/03/2020 |
21030010
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE. PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
12/03/2020 |
21020015
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE CONFORME CON [...]
|
PAGO |
119.255,25 |
|
12/03/2020 |
21020015
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE CONFORME CON [...]
|
PAGO |
119.255,25 |
|
12/03/2020 |
21020015
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE CONFORME CON [...]
|
PAGO |
119.255,25 |
|
12/03/2020 |
21020015
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE CONFORME CON [...]
|
PAGO |
119.255,25 |
|
12/03/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
1.092,00 |
|
12/03/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
1.092,00 |
|
12/03/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
1.092,00 |
|
12/03/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
1.092,00 |
|
12/03/2020 |
21010006
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
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PAGO |
27.300,00 |
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