Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
14/10/2020 |
04100101
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
11.000,71 |
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14/10/2020 |
04100101
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
11.000,71 |
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14/10/2020 |
04100101
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
11.000,71 |
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14/10/2020 |
04100069
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
EMPENHADO |
8.000,14 |
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14/10/2020 |
04100069
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
EMPENHADO |
8.000,14 |
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14/10/2020 |
04100069
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
EMPENHADO |
8.000,14 |
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14/10/2020 |
04100069
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
|
EMPENHADO |
8.000,14 |
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14/10/2020 |
04100068
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,69 |
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14/10/2020 |
04100068
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,69 |
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14/10/2020 |
04100068
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,69 |
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14/10/2020 |
04100068
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,69 |
|
14/10/2020 |
04100030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde [...]
|
LIQUIDADO |
2.378,00 |
|
14/10/2020 |
04100030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde [...]
|
LIQUIDADO |
2.378,00 |
|
14/10/2020 |
04100030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde [...]
|
LIQUIDADO |
2.378,00 |
|
14/10/2020 |
04100030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde [...]
|
LIQUIDADO |
2.378,00 |
|
14/10/2020 |
04100029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
1.228,00 |
|
14/10/2020 |
04100029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
1.228,00 |
|
14/10/2020 |
04100029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
1.228,00 |
|
14/10/2020 |
04100029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
1.228,00 |
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14/10/2020 |
04100020
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100020
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100020
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta [...]
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PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100020
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta [...]
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PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100019
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no I [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100019
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no I [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100019
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no I [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100019
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no I [...]
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PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100018
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
14/10/2020 |
04100018
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100018
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100018
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100017
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consu [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100017
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consu [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100017
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consu [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100017
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consu [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100016
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100016
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100016
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100016
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100015
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100015
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100015
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
14/10/2020 |
04100015
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100014
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
14/10/2020 |
04100014
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
14/10/2020 |
04100014
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100014
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100013
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100013
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
14/10/2020 |
04100013
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100013
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no H [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100012
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consul [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100012
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consul [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
14/10/2020 |
04100012
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consul [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
14/10/2020 |
04100012
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consul [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100011
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
14/10/2020 |
04100011
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
14/10/2020 |
04100011
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
14/10/2020 |
04100011
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no [...]
|
PAGO |
100,00 |
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14/10/2020 |
04100010
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Outubro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no In [...]
|
PAGO |
100,00 |
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