lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 85651 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/03/2020 04030015
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
LIQUIDADO 2.664,80
06/03/2020 04030015
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
LIQUIDADO 2.664,80
06/03/2020 04030015
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFI [...]
LIQUIDADO 2.664,80
06/03/2020 04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
LIQUIDADO 100,00
06/03/2020 04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
LIQUIDADO 100,00
06/03/2020 04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
LIQUIDADO 100,00
06/03/2020 04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
LIQUIDADO 100,00
06/03/2020 04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
EMPENHADO 100,00
06/03/2020 04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
EMPENHADO 100,00
06/03/2020 04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
EMPENHADO 100,00
06/03/2020 04030008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 06030500 [...]
EMPENHADO 100,00
06/03/2020 04020092
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
LIQUIDADO 16.258,44
06/03/2020 04020092
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
LIQUIDADO 16.258,44
06/03/2020 04020092
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
LIQUIDADO 16.258,44
06/03/2020 04020092
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
LIQUIDADO 16.258,44
06/03/2020 04020089
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE NUTRIÇÃO DO MUNICÚIPIO DE SÃO [...]
LIQUIDADO 55,50
06/03/2020 04020089
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE NUTRIÇÃO DO MUNICÚIPIO DE SÃO [...]
LIQUIDADO 55,50
06/03/2020 04020089
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE NUTRIÇÃO DO MUNICÚIPIO DE SÃO [...]
LIQUIDADO 55,50
06/03/2020 04020089
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE NUTRIÇÃO DO MUNICÚIPIO DE SÃO [...]
LIQUIDADO 55,50
06/03/2020 04020036
DIEGO RODRIGUES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Proc [...]
PAGO 180,00
06/03/2020 04020036
DIEGO RODRIGUES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Proc [...]
PAGO 180,00
06/03/2020 04020036
DIEGO RODRIGUES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Proc [...]
PAGO 180,00
06/03/2020 04020036
DIEGO RODRIGUES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Proc [...]
PAGO 180,00
06/03/2020 04010242
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
PAGO 720,00
06/03/2020 04010242
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
PAGO 720,00
06/03/2020 04010242
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
PAGO 720,00
06/03/2020 04010242
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCI [...]
PAGO 720,00
06/03/2020 04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
LIQUIDADO 1.082,40
06/03/2020 04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
LIQUIDADO 1.082,40
06/03/2020 04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
LIQUIDADO 1.082,40
06/03/2020 04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
LIQUIDADO 1.082,40
06/03/2020 03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
LIQUIDADO 2.141,00
06/03/2020 03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
LIQUIDADO 2.141,00
06/03/2020 03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
LIQUIDADO 2.141,00
06/03/2020 03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
LIQUIDADO 2.141,00
06/03/2020 03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
EMPENHADO 2.141,00
06/03/2020 03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
EMPENHADO 2.141,00
06/03/2020 03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
EMPENHADO 2.141,00
06/03/2020 03030001
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
EMPENHADO 2.141,00
06/03/2020 03010073
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
PAGO 6.090,00
06/03/2020 03010073
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
PAGO 6.090,00
06/03/2020 03010073
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
PAGO 6.090,00
06/03/2020 03010073
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
PAGO 6.090,00
06/03/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
LIQUIDADO 28,30
06/03/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
LIQUIDADO 28,30
06/03/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
LIQUIDADO 28,30
06/03/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
LIQUIDADO 28,30
06/03/2020 01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 700,00
06/03/2020 01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 700,00
06/03/2020 01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 700,00
06/03/2020 01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 700,00
06/03/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
LIQUIDADO 28,30
06/03/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
LIQUIDADO 28,30
06/03/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
LIQUIDADO 28,30
06/03/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
LIQUIDADO 28,30
05/03/2020 26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
PAGO 15.000,00
05/03/2020 26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
PAGO 15.000,00
05/03/2020 26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
PAGO 15.000,00
05/03/2020 26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
PAGO 15.000,00
05/03/2020 26020013
LM MOREIRA FREIRE
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
PAGO 12.500,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito