lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/01/2020 04010233
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
EMPENHADO 2.771,63
31/01/2020 04010233
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
EMPENHADO 2.771,63
31/01/2020 04010233
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
EMPENHADO 2.771,63
31/01/2020 04010231
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
EMPENHADO 396,00
31/01/2020 04010231
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
EMPENHADO 396,00
31/01/2020 04010231
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
EMPENHADO 396,00
31/01/2020 04010231
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
EMPENHADO 396,00
31/01/2020 04010230
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
EMPENHADO 1.300,00
31/01/2020 04010230
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
EMPENHADO 1.300,00
31/01/2020 04010230
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
EMPENHADO 1.300,00
31/01/2020 04010230
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
EMPENHADO 1.300,00
31/01/2020 04010229
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
EMPENHADO 16.200,13
31/01/2020 04010229
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
EMPENHADO 16.200,13
31/01/2020 04010229
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
EMPENHADO 16.200,13
31/01/2020 04010229
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
EMPENHADO 16.200,13
31/01/2020 04010223
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito.
EMPENHADO 5.120,00
31/01/2020 04010223
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito.
EMPENHADO 5.120,00
31/01/2020 04010223
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito.
EMPENHADO 5.120,00
31/01/2020 04010223
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito.
EMPENHADO 5.120,00
31/01/2020 04010222
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
LIQUIDADO 5.240,00
31/01/2020 04010222
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
LIQUIDADO 5.240,00
31/01/2020 04010222
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
LIQUIDADO 5.240,00
31/01/2020 04010222
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
LIQUIDADO 5.240,00
31/01/2020 04010222
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
EMPENHADO 5.240,00
31/01/2020 04010222
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
EMPENHADO 5.240,00
31/01/2020 04010222
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
EMPENHADO 5.240,00
31/01/2020 04010222
M A MONTEIRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
EMPENHADO 5.240,00
31/01/2020 04010218
ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO E CALHA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE [...]
LIQUIDADO 2.940,00
31/01/2020 04010218
ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO E CALHA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE [...]
LIQUIDADO 2.940,00
31/01/2020 04010218
ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO E CALHA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE [...]
LIQUIDADO 2.940,00
31/01/2020 04010218
ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO E CALHA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE [...]
LIQUIDADO 2.940,00
31/01/2020 04010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
LIQUIDADO 59.010,34
31/01/2020 04010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
LIQUIDADO 59.010,34
31/01/2020 04010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
LIQUIDADO 59.010,34
31/01/2020 04010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
LIQUIDADO 59.010,34
31/01/2020 04010213
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
LIQUIDADO 47.882,13
31/01/2020 04010213
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
LIQUIDADO 47.882,13
31/01/2020 04010213
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
LIQUIDADO 47.882,13
31/01/2020 04010213
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito [...]
LIQUIDADO 47.882,13
31/01/2020 04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
EMPENHADO 17.132,37
31/01/2020 04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
EMPENHADO 17.132,37
31/01/2020 04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
EMPENHADO 17.132,37
31/01/2020 04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
EMPENHADO 17.132,37
31/01/2020 04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
EMPENHADO 207.284,28
31/01/2020 04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
EMPENHADO 207.284,28
31/01/2020 04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
EMPENHADO 207.284,28
31/01/2020 04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
EMPENHADO 207.284,28
31/01/2020 04010201
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 3101 [...]
LIQUIDADO 100,00
31/01/2020 04010201
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 3101 [...]
LIQUIDADO 100,00
31/01/2020 04010201
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 3101 [...]
LIQUIDADO 100,00
31/01/2020 04010201
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 3101 [...]
LIQUIDADO 100,00
31/01/2020 04010201
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 3101 [...]
EMPENHADO 100,00
31/01/2020 04010201
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 3101 [...]
EMPENHADO 100,00
31/01/2020 04010201
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 3101 [...]
EMPENHADO 100,00
31/01/2020 04010201
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 3101 [...]
EMPENHADO 100,00
31/01/2020 04010199
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito.
EMPENHADO 5.570,00
31/01/2020 04010199
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito.
EMPENHADO 5.570,00
31/01/2020 04010199
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito.
EMPENHADO 5.570,00
31/01/2020 04010199
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito.
EMPENHADO 5.570,00
31/01/2020 04010197
MARIA VERINEIDE DE BEZERRA DA SILVA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
LIQUIDADO 1.300,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito