lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/01/2020 04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
EMPENHADO 100,00
17/01/2020 04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
EMPENHADO 100,00
17/01/2020 04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
EMPENHADO 100,00
17/01/2020 04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
EMPENHADO 100,00
17/01/2020 04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
EMPENHADO 100,00
17/01/2020 04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
EMPENHADO 100,00
17/01/2020 04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
EMPENHADO 100,00
17/01/2020 04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
EMPENHADO 100,00
17/01/2020 04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
EMPENHADO 100,00
17/01/2020 04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
EMPENHADO 100,00
17/01/2020 04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
EMPENHADO 100,00
17/01/2020 04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
EMPENHADO 100,00
17/01/2020 04010094
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010094
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010094
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010094
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
LIQUIDADO 100,00
17/01/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
PAGO 10,45
17/01/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
PAGO 10,45
17/01/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
PAGO 10,45
17/01/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
PAGO 10,45
17/01/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
LIQUIDADO 10,45
17/01/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
LIQUIDADO 10,45
17/01/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
LIQUIDADO 10,45
17/01/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
LIQUIDADO 10,45
17/01/2020 04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
LIQUIDADO 850,00
17/01/2020 04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
LIQUIDADO 850,00
17/01/2020 04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
LIQUIDADO 850,00
17/01/2020 04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
LIQUIDADO 850,00
17/01/2020 03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
LIQUIDADO 324,00
17/01/2020 03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
LIQUIDADO 324,00
17/01/2020 03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
LIQUIDADO 324,00
17/01/2020 03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
LIQUIDADO 324,00
17/01/2020 03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
LIQUIDADO 324,00
17/01/2020 03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
LIQUIDADO 324,00
17/01/2020 03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
LIQUIDADO 324,00
17/01/2020 03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
LIQUIDADO 324,00
17/01/2020 03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 1.296,00
17/01/2020 03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 1.296,00
17/01/2020 03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 1.296,00
17/01/2020 03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 1.296,00
17/01/2020 03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
LIQUIDADO 1.313,20
17/01/2020 03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
LIQUIDADO 1.313,20
17/01/2020 03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
LIQUIDADO 1.313,20
17/01/2020 03010012
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
LIQUIDADO 1.313,20
17/01/2020 02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Complemento do empenho 02010002 das despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste [...]
LIQUIDADO 76,86
17/01/2020 02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Complemento do empenho 02010002 das despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste [...]
LIQUIDADO 76,86
17/01/2020 02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Complemento do empenho 02010002 das despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste [...]
LIQUIDADO 76,86
17/01/2020 02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Complemento do empenho 02010002 das despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste [...]
LIQUIDADO 76,86
17/01/2020 02010005
EDILSON GOMES DE LIMA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS D [...]
LIQUIDADO 3.200,00

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