lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050003 - DATA: 04/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050003
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 1.300,00
Fornecedor: KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DO E.F. - FUNDEB - 40%
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
Quantidade: 8 Valor total: 5.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/06/2020 02050003 - 001 - 000 2020 650,00
22/06/2020 02050003 - 001 - 000 2020 650,00
22/06/2020 02050003 - 002 - 000 2020 650,00
22/06/2020 02050003 - 002 - 000 2020 650,00
22/06/2020 02050003 - 001 - 000 2020 650,00
22/06/2020 02050003 - 001 - 000 2020 650,00
22/06/2020 02050003 - 002 - 000 2020 650,00
22/06/2020 02050003 - 002 - 000 2020 650,00
Quantidade: 8 Valor total: 5.200,00

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