lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010015 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010015
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 7.441,00
Fornecedor: NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
CNPJ do fornecedor: 19.459.976/0001-55

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.011 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 20170220001 DO DIA 20/02/2017.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2020 2020 7.441,00
20/01/2020 2020 7.441,00
20/01/2020 2020 7.441,00
20/01/2020 2020 7.441,00
Quantidade: 4 Valor total: 29.764,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 03010015 - 001 - 000 2020 7.441,00
10/02/2020 03010015 - 001 - 000 2020 7.441,00
10/02/2020 03010015 - 001 - 000 2020 7.441,00
10/02/2020 03010015 - 001 - 000 2020 7.441,00
Quantidade: 4 Valor total: 29.764,00

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