lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03040013 - DATA: 22/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040013
Data: 22/04/2020
Valor: R$ 5.725,90
Fornecedor: MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO DO EJA
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/04/2020 2020 5.725,90
22/04/2020 2020 5.725,90
22/04/2020 2020 5.725,90
22/04/2020 2020 5.725,90
Quantidade: 4 Valor total: 22.903,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2020 03040013 - 001 - 000 2020 5.725,90
20/05/2020 03040013 - 001 - 000 2020 5.725,90
20/05/2020 03040013 - 001 - 000 2020 5.725,90
20/05/2020 03040013 - 001 - 000 2020 5.725,90
Quantidade: 4 Valor total: 22.903,60

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