lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03070004 - DATA: 13/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070004
Data: 13/07/2020
Valor: R$ 4.200,00
Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
CNPJ do fornecedor: 25.165.749/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.011 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/09/2020 2020 1.492,13
01/09/2020 2020 1.492,13
01/10/2020 2020 594,78
01/10/2020 2020 594,78
01/09/2020 2020 1.492,13
01/09/2020 2020 1.492,13
01/10/2020 2020 594,78
01/10/2020 2020 594,78
Quantidade: 8 Valor total: 8.347,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/09/2020 03070004 - 001 - 000 2020 1.492,13
24/09/2020 03070004 - 001 - 000 2020 1.492,13
12/11/2020 03070004 - 002 - 000 2020 594,78
12/11/2020 03070004 - 002 - 000 2020 594,78
24/09/2020 03070004 - 001 - 000 2020 1.492,13
24/09/2020 03070004 - 001 - 000 2020 1.492,13
12/11/2020 03070004 - 002 - 000 2020 594,78
12/11/2020 03070004 - 002 - 000 2020 594,78
Quantidade: 8 Valor total: 8.347,64

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