lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04070023 - DATA: 13/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04070023
Data: 13/07/2020
Valor: R$ 35.000,00
Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
CNPJ do fornecedor: 25.165.749/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/10/2020 2020 4.311,99
02/10/2020 2020 4.311,99
02/10/2020 2020 4.311,99
02/10/2020 2020 4.311,99
Quantidade: 4 Valor total: 17.247,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/11/2020 04070023 - 001 - 000 2020 4.311,99
05/11/2020 04070023 - 001 - 000 2020 4.311,99
05/11/2020 04070023 - 001 - 000 2020 4.311,99
05/11/2020 04070023 - 001 - 000 2020 4.311,99
Quantidade: 4 Valor total: 17.247,96

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