lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04100101 - DATA: 14/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04100101
Data: 14/10/2020
Valor: R$ 11.000,71
Fornecedor: MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/10/2020 2020 11.000,71
23/10/2020 2020 11.000,71
23/10/2020 2020 11.000,71
23/10/2020 2020 11.000,71
Quantidade: 4 Valor total: 44.002,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/11/2020 04100101 - 001 - 000 2020 11.000,71
18/11/2020 04100101 - 001 - 000 2020 11.000,71
18/11/2020 04100101 - 001 - 000 2020 11.000,71
18/11/2020 04100101 - 001 - 000 2020 11.000,71
Quantidade: 4 Valor total: 44.002,84

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