lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04110019 - DATA: 12/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110019
Data: 12/11/2020
Valor: R$ 1.102,00
Fornecedor: DANIEL PEREIRA DA SILVA
CPF do fornecedor: ***.615.313-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.36.01 - OUTROS/SERV/EVENTUAIS E OU CONTR/TEMPO/DETERM.
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PAU DARCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/11/2020 2020 1.102,00
13/11/2020 2020 1.102,00
13/11/2020 2020 1.102,00
13/11/2020 2020 1.102,00
Quantidade: 4 Valor total: 4.408,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/11/2020 04110019 - 001 - 000 2020 1.102,00
13/11/2020 04110019 - 001 - 000 2020 1.102,00
13/11/2020 04110019 - 001 - 000 2020 1.102,00
13/11/2020 04110019 - 001 - 000 2020 1.102,00
Quantidade: 4 Valor total: 4.408,00

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