lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04110046 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110046
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DA UNI DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/11/2020 2020 1.968,30
27/11/2020 2020 1.968,30
10/12/2020 2020 3.726,25
10/12/2020 2020 3.726,25
22/12/2020 2020 3.737,61
22/12/2020 2020 3.737,61
27/11/2020 2020 1.968,30
27/11/2020 2020 1.968,30
10/12/2020 2020 3.726,25
10/12/2020 2020 3.726,25
22/12/2020 2020 3.737,61
22/12/2020 2020 3.737,61
Quantidade: 12 Valor total: 37.728,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/11/2020 04110046 - 001 - 000 2020 1.968,30
30/11/2020 04110046 - 001 - 000 2020 1.968,30
11/12/2020 04110046 - 002 - 000 2020 3.726,25
11/12/2020 04110046 - 002 - 000 2020 3.726,25
30/11/2020 04110046 - 001 - 000 2020 1.968,30
30/11/2020 04110046 - 001 - 000 2020 1.968,30
11/12/2020 04110046 - 002 - 000 2020 3.726,25
11/12/2020 04110046 - 002 - 000 2020 3.726,25
Quantidade: 8 Valor total: 22.778,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito