lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06090023 - DATA: 14/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06090023
Data: 14/09/2020
Valor: R$ 7.000,18
Fornecedor: MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.033 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/09/2020 2020 7.000,18
18/09/2020 2020 7.000,18
18/09/2020 2020 7.000,18
18/09/2020 2020 7.000,18
Quantidade: 4 Valor total: 28.000,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/09/2020 06090023 - 001 - 000 2020 7.000,18
29/09/2020 06090023 - 001 - 000 2020 7.000,18
29/09/2020 06090023 - 001 - 000 2020 7.000,18
29/09/2020 06090023 - 001 - 000 2020 7.000,18
Quantidade: 4 Valor total: 28.000,72

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