lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06100066 - DATA: 28/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100066
Data: 28/10/2020
Valor: R$ 650,00
Fornecedor: KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.041 - PROGRAMAS SUAS - CRIANÇA FELIZ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/11/2020 2020 650,00
13/11/2020 2020 650,00
13/11/2020 2020 650,00
13/11/2020 2020 650,00
Quantidade: 4 Valor total: 2.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/11/2020 06100066 - 001 - 000 2020 650,00
26/11/2020 06100066 - 001 - 000 2020 650,00
26/11/2020 06100066 - 001 - 000 2020 650,00
26/11/2020 06100066 - 001 - 000 2020 650,00
Quantidade: 4 Valor total: 2.600,00

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