lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06110019 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06110019
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/11/2020 2020 8.769,22
27/11/2020 2020 8.769,22
10/12/2020 2020 7.294,12
10/12/2020 2020 7.294,12
22/12/2020 2020 7.091,00
22/12/2020 2020 7.091,00
27/11/2020 2020 8.769,22
27/11/2020 2020 8.769,22
10/12/2020 2020 7.294,12
10/12/2020 2020 7.294,12
22/12/2020 2020 7.091,00
22/12/2020 2020 7.091,00
Quantidade: 12 Valor total: 92.617,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/11/2020 06110019 - 001 - 000 2020 8.769,22
30/11/2020 06110019 - 001 - 000 2020 8.769,22
10/12/2020 06110019 - 002 - 000 2020 7.294,12
10/12/2020 06110019 - 002 - 000 2020 7.294,12
30/11/2020 06110019 - 001 - 000 2020 8.769,22
30/11/2020 06110019 - 001 - 000 2020 8.769,22
10/12/2020 06110019 - 002 - 000 2020 7.294,12
10/12/2020 06110019 - 002 - 000 2020 7.294,12
Quantidade: 8 Valor total: 64.253,36

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