lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21110021 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21110021
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 264.162,01
Fornecedor: COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/11/2020 2020 129.212,86
10/11/2020 2020 129.212,86
03/12/2020 2020 134.949,15
03/12/2020 2020 134.949,15
10/11/2020 2020 129.212,86
10/11/2020 2020 129.212,86
03/12/2020 2020 134.949,15
03/12/2020 2020 134.949,15
Quantidade: 8 Valor total: 1.056.648,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/12/2020 21110021 - 001 - 000 2020 129.212,86
16/12/2020 21110021 - 001 - 000 2020 129.212,86
16/12/2020 21110021 - 001 - 000 2020 129.212,86
16/12/2020 21110021 - 001 - 000 2020 129.212,86
Quantidade: 4 Valor total: 516.851,44

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