lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26020014 - DATA: 14/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26020014
Data: 14/02/2020
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
CNPJ do fornecedor: 23.891.742/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, DE TINTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/03/2020 2020 15.000,00
04/03/2020 2020 15.000,00
04/03/2020 2020 15.000,00
04/03/2020 2020 15.000,00
Quantidade: 4 Valor total: 60.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/03/2020 26020014 - 001 - 000 2020 15.000,00
05/03/2020 26020014 - 001 - 000 2020 15.000,00
05/03/2020 26020014 - 001 - 000 2020 15.000,00
05/03/2020 26020014 - 001 - 000 2020 15.000,00
Quantidade: 4 Valor total: 60.000,00

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