lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26060002 - DATA: 25/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26060002
Data: 25/06/2020
Valor: R$ 388,31
Fornecedor: MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/07/2020 2020 388,31
03/07/2020 2020 388,31
03/07/2020 2020 388,31
03/07/2020 2020 388,31
Quantidade: 4 Valor total: 1.553,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/07/2020 26060002 - 001 - 000 2020 388,31
21/07/2020 26060002 - 001 - 000 2020 388,31
21/07/2020 26060002 - 001 - 000 2020 388,31
21/07/2020 26060002 - 001 - 000 2020 388,31
Quantidade: 4 Valor total: 1.553,24

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