lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26110001 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26110001
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/11/2020 2020 16.204,99
27/11/2020 2020 16.204,99
10/12/2020 2020 7.205,18
10/12/2020 2020 7.205,18
22/12/2020 2020 6.589,83
22/12/2020 2020 6.589,83
27/11/2020 2020 16.204,99
27/11/2020 2020 16.204,99
10/12/2020 2020 7.205,18
10/12/2020 2020 7.205,18
22/12/2020 2020 6.589,83
22/12/2020 2020 6.589,83
Quantidade: 12 Valor total: 120.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/11/2020 26110001 - 001 - 000 2020 16.204,99
30/11/2020 26110001 - 001 - 000 2020 16.204,99
10/12/2020 26110001 - 002 - 000 2020 7.205,18
10/12/2020 26110001 - 002 - 000 2020 7.205,18
30/11/2020 26110001 - 001 - 000 2020 16.204,99
30/11/2020 26110001 - 001 - 000 2020 16.204,99
10/12/2020 26110001 - 002 - 000 2020 7.205,18
10/12/2020 26110001 - 002 - 000 2020 7.205,18
Quantidade: 8 Valor total: 93.640,68

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