lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2020 Foram encontradas 7206 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
22/09/2020 EMPENHO: 04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, [...]
323,49
22/09/2020 EMPENHO: 04090049
IVANILDA COSTA GOMES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito, confo [...]
5.427,20
22/09/2020 EMPENHO: 04090049
IVANILDA COSTA GOMES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito, confo [...]
5.427,20
22/09/2020 EMPENHO: 01080011
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
1.350,00
22/09/2020 EMPENHO: 01080011
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
1.350,00
21/09/2020 EMPENHO: 06090036
JOCELI SANTIAGO DA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, [...]
50,00
21/09/2020 EMPENHO: 06090036
JOCELI SANTIAGO DA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, [...]
50,00
21/09/2020 EMPENHO: 06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
300,00
21/09/2020 EMPENHO: 06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
300,00
21/09/2020 EMPENHO: 04090120
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
20.620,00
21/09/2020 EMPENHO: 04090120
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
20.620,00
21/09/2020 EMPENHO: 21090007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
9.000,30
21/09/2020 EMPENHO: 21090007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
9.000,30
21/09/2020 EMPENHO: 04090037
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
10.000,54
21/09/2020 EMPENHO: 04090037
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNI [...]
10.000,54
21/09/2020 EMPENHO: 04090038
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
8.000,69
21/09/2020 EMPENHO: 04090038
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, [...]
8.000,69
21/09/2020 EMPENHO: 06080050
F M G DE MEDEIROS - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
4.451,00
21/09/2020 EMPENHO: 06080050
F M G DE MEDEIROS - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
4.451,00
18/09/2020 EMPENHO: 26090007
FR INFORMATICA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
645,00
18/09/2020 EMPENHO: 26090007
FR INFORMATICA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
645,00
18/09/2020 EMPENHO: 23090008
FR INFORMATICA EIRELI
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
645,00
18/09/2020 EMPENHO: 23090008
FR INFORMATICA EIRELI
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
645,00
18/09/2020 EMPENHO: 20090016
FR INFORMATICA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
1.290,00
18/09/2020 EMPENHO: 20090016
FR INFORMATICA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
1.290,00
18/09/2020 EMPENHO: 01090010
FR INFORMATICA EIRELI
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
322,50
18/09/2020 EMPENHO: 01090010
FR INFORMATICA EIRELI
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
322,50
18/09/2020 EMPENHO: 21090024
FR INFORMATICA EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
322,50
18/09/2020 EMPENHO: 21090024
FR INFORMATICA EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
322,50
18/09/2020 EMPENHO: 22090012
FR INFORMATICA EIRELI
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
1.419,00

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