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BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - PAGAMENTOS
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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
16/09/2020 EMPENHO: 21080023
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
652,00
16/09/2020 EMPENHO: 21080027
14.333.288/0001-20
R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
250.823,11
16/09/2020 EMPENHO: 21090003
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CHAFARIZ D [...]
88,78
16/09/2020 EMPENHO: 21070035
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
1.200,00
16/09/2020 EMPENHO: 21080023
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
652,00
16/09/2020 EMPENHO: 21080027
14.333.288/0001-20
R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
250.823,11
16/09/2020 EMPENHO: 21090003
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CHAFARIZ D [...]
88,78
16/09/2020 EMPENHO: 22070012
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
600,00
16/09/2020 EMPENHO: 22070012
07.207.962/0001-65
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
600,00
16/09/2020 EMPENHO: 20080018
11.543.201/0001-51
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
440,00
16/09/2020 EMPENHO: 20080018
11.543.201/0001-51
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
440,00
16/09/2020 EMPENHO: 06070033
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QU [...]
3.340,00
16/09/2020 EMPENHO: 06070034
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE AUDIO VIDIO E FOTOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE [...]
3.800,00
16/09/2020 EMPENHO: 06070035
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SO [...]
1.300,00
16/09/2020 EMPENHO: 06070036
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEV [...]
2.400,00
16/09/2020 EMPENHO: 06070033
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QU [...]
3.340,00
16/09/2020 EMPENHO: 06070034
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE AUDIO VIDIO E FOTOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE [...]
3.800,00
16/09/2020 EMPENHO: 06070035
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SO [...]
1.300,00
16/09/2020 EMPENHO: 06070036
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEV [...]
2.400,00
16/09/2020 EMPENHO: 21080024
11.543.201/0001-51
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
120,00
16/09/2020 EMPENHO: 21080024
11.543.201/0001-51
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
120,00
16/09/2020 EMPENHO: 04040092
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
6.987,77
16/09/2020 EMPENHO: 04050099
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
6.102,07
16/09/2020 EMPENHO: 04050099
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
0,01
16/09/2020 EMPENHO: 04040092
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
6.987,77
16/09/2020 EMPENHO: 04050099
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
6.102,07
16/09/2020 EMPENHO: 04050099
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
0,01
16/09/2020 EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
31,35
16/09/2020 EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
1.158,00
16/09/2020 EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
1.158,00

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