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BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - PAGAMENTOS
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Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2020
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
23/06/2020 EMPENHO: 06050033
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
10.023,72
23/06/2020 EMPENHO: 06050034
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
7.275,00
23/06/2020 EMPENHO: 06050035
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
5.204,75
23/06/2020 EMPENHO: 21050011
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
701,10
23/06/2020 EMPENHO: 21050012
27.510.053/0001-09
A. P. G. SOARES - ME
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SIST [...]
3.001,18
23/06/2020 EMPENHO: 21050014
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
6.000,01
23/06/2020 EMPENHO: 21050011
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
701,10
23/06/2020 EMPENHO: 21050012
27.510.053/0001-09
A. P. G. SOARES - ME
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SIST [...]
3.001,18
23/06/2020 EMPENHO: 21050014
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
6.000,01
23/06/2020 EMPENHO: 22050007
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
601,20
23/06/2020 EMPENHO: 22050007
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
601,20
23/06/2020 EMPENHO: 06040011
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRAD [...]
5.404,50
23/06/2020 EMPENHO: 06040016
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAM [...]
27.600,00
23/06/2020 EMPENHO: 06040031
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRAD [...]
2.830,00
23/06/2020 EMPENHO: 06040011
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRAD [...]
5.404,50
23/06/2020 EMPENHO: 06040016
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAM [...]
27.600,00
23/06/2020 EMPENHO: 06040031
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRAD [...]
2.830,00
23/06/2020 EMPENHO: 06040027
016.XXX.XXX-61
ERNANDO DE ABREU SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADO [...]
2.160,00
23/06/2020 EMPENHO: 06040027
016.XXX.XXX-61
ERNANDO DE ABREU SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADO [...]
2.160,00
23/06/2020 EMPENHO: 23040002
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
123,24
23/06/2020 EMPENHO: 23040002
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
123,24
23/06/2020 EMPENHO: 20010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...]
1.364,04
23/06/2020 EMPENHO: 20010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...]
1.364,04
23/06/2020 EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
970,29
23/06/2020 EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
970,29
23/06/2020 EMPENHO: 04060032
27.450.038/0001-12
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
167.900,00
23/06/2020 EMPENHO: 04060032
27.450.038/0001-12
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
167.900,00
23/06/2020 EMPENHO: 06030020
07.047.251/0001-70
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
23,09
23/06/2020 EMPENHO: 06030020
07.047.251/0001-70
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
23,09
23/06/2020 EMPENHO: 21010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
23.165,82

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