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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Foram encontradas 17065 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/04/2020 EMPENHO: 23010045
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante [...]
4.114,08
09/04/2020 EMPENHO: 03010009
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...]
3.907,90
09/04/2020 EMPENHO: 03010009
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO [...]
3.907,90
09/04/2020 EMPENHO: 06010075
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
34.191,91
09/04/2020 EMPENHO: 06040041
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPPENHO ESTIMATIVO DE Nº 06010075, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PR [...]
7.615,21
09/04/2020 EMPENHO: 06010075
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
34.191,91
09/04/2020 EMPENHO: 06040041
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPPENHO ESTIMATIVO DE Nº 06010075, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PR [...]
7.615,21
09/04/2020 EMPENHO: 21010032
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
30.108,48
09/04/2020 EMPENHO: 21010032
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
30.108,48
09/04/2020 EMPENHO: 20010027
01.769.435/0001-68
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO D [...]
2.600,00
09/04/2020 EMPENHO: 20010034
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
1.471,00
09/04/2020 EMPENHO: 20010027
01.769.435/0001-68
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO D [...]
2.600,00
09/04/2020 EMPENHO: 20010034
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
1.471,00
09/04/2020 EMPENHO: 06030014
050.XXX.XXX-75
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
654,00
09/04/2020 EMPENHO: 06030014
050.XXX.XXX-75
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
1.034,00
09/04/2020 EMPENHO: 06030015
050.XXX.XXX-75
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
1.145,00
09/04/2020 EMPENHO: 06030014
050.XXX.XXX-75
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
654,00
09/04/2020 EMPENHO: 06030014
050.XXX.XXX-75
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
1.034,00
09/04/2020 EMPENHO: 06030015
050.XXX.XXX-75
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
1.145,00
09/04/2020 EMPENHO: 01020014
247.XXX.XXX-15
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
2.520,00
09/04/2020 EMPENHO: 01020014
247.XXX.XXX-15
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
2.520,00
09/04/2020 EMPENHO: 26010001
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Dura [...]
170,53
09/04/2020 EMPENHO: 26010011
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
650,00
09/04/2020 EMPENHO: 26020016
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
645,00
09/04/2020 EMPENHO: 26010001
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Dura [...]
170,53
09/04/2020 EMPENHO: 26010011
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
650,00
09/04/2020 EMPENHO: 26020016
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
645,00
09/04/2020 EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
90,42
09/04/2020 EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
75,98
09/04/2020 EMPENHO: 23020007
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
645,00

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