lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/03/2020 04010122
CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010122
CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010122
CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010121
ANTONILDA PERES RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010121
ANTONILDA PERES RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010121
ANTONILDA PERES RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010121
ANTONILDA PERES RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010120
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010120
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010120
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010120
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010119
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010119
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010119
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010119
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010118
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010118
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010118
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010118
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010117
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010117
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010117
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010117
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010116
ANA RITA DE SOUSA LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010116
ANA RITA DE SOUSA LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010116
ANA RITA DE SOUSA LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010116
ANA RITA DE SOUSA LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010115
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010115
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010115
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 04010115
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
PAGO 775,00
11/03/2020 03030019
FLF VASCONCELOS GRAFICA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO P [...]
EMPENHADO 83,10
11/03/2020 03030019
FLF VASCONCELOS GRAFICA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO P [...]
EMPENHADO 83,10
11/03/2020 03030019
FLF VASCONCELOS GRAFICA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO P [...]
EMPENHADO 83,10
11/03/2020 03030019
FLF VASCONCELOS GRAFICA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO P [...]
EMPENHADO 83,10
11/03/2020 03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
LIQUIDADO 425,00
11/03/2020 03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
LIQUIDADO 425,00
11/03/2020 03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
LIQUIDADO 425,00
11/03/2020 03030006
A M BEZERRA GOMES - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
LIQUIDADO 425,00
11/03/2020 03010036
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO FME
PAGO 600,00
11/03/2020 03010036
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO FME
PAGO 600,00
11/03/2020 03010036
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO FME
PAGO 600,00
11/03/2020 03010036
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO FME
PAGO 600,00
11/03/2020 03010035
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FME
PAGO 600,00
11/03/2020 03010035
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FME
PAGO 600,00
11/03/2020 03010035
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FME
PAGO 600,00
11/03/2020 03010035
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FME
PAGO 600,00
11/03/2020 03010034
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINOFME
PAGO 400,00
11/03/2020 03010034
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINOFME
PAGO 400,00
11/03/2020 03010034
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINOFME
PAGO 400,00
11/03/2020 03010034
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINOFME
PAGO 400,00
11/03/2020 02030010
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA CEJA - PROFESSOR FERNANDES MENDES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PR [...]
LIQUIDADO 390,00
11/03/2020 02030010
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA CEJA - PROFESSOR FERNANDES MENDES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PR [...]
LIQUIDADO 390,00
11/03/2020 02030010
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA CEJA - PROFESSOR FERNANDES MENDES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PR [...]
LIQUIDADO 390,00
11/03/2020 02030010
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA CEJA - PROFESSOR FERNANDES MENDES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PR [...]
LIQUIDADO 390,00
11/03/2020 02030001
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001 [...]
EMPENHADO 90.098,58
11/03/2020 02030001
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001 [...]
EMPENHADO 90.098,58
11/03/2020 02030001
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001 [...]
EMPENHADO 90.098,58
11/03/2020 02030001
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001 [...]
EMPENHADO 90.098,58
11/03/2020 01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
PAGO 1.350,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito