lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/01/2020 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES AI,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQU [...]
PAGO 30,00
27/01/2020 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES AI,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQU [...]
PAGO 30,00
27/01/2020 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES AI,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQU [...]
PAGO 30,00
27/01/2020 06010013
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUC [...]
PAGO 30,00
27/01/2020 06010013
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUC [...]
PAGO 30,00
27/01/2020 06010013
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUC [...]
PAGO 30,00
27/01/2020 06010013
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUC [...]
PAGO 30,00
27/01/2020 06010012
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E [...]
PAGO 30,00
27/01/2020 06010012
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E [...]
PAGO 30,00
27/01/2020 06010012
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E [...]
PAGO 30,00
27/01/2020 06010012
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E [...]
PAGO 30,00
27/01/2020 06010011
GERMANO AGUIAR MORAES
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E O [...]
PAGO 40,00
27/01/2020 06010011
GERMANO AGUIAR MORAES
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E O [...]
PAGO 40,00
27/01/2020 06010011
GERMANO AGUIAR MORAES
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E O [...]
PAGO 40,00
27/01/2020 06010011
GERMANO AGUIAR MORAES
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE GOM AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E O [...]
PAGO 40,00
27/01/2020 06010008
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA [...]
PAGO 360,00
27/01/2020 06010008
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA [...]
PAGO 360,00
27/01/2020 06010008
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA [...]
PAGO 360,00
27/01/2020 06010008
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA [...]
PAGO 360,00
27/01/2020 04010175
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À [...]
LIQUIDADO 1.096,23
27/01/2020 04010175
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À [...]
LIQUIDADO 1.096,23
27/01/2020 04010175
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À [...]
LIQUIDADO 1.096,23
27/01/2020 04010175
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À [...]
LIQUIDADO 1.096,23
27/01/2020 04010169
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr Bueno Banho [...]
PAGO 314,30
27/01/2020 04010169
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr Bueno Banho [...]
PAGO 314,30
27/01/2020 04010169
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr Bueno Banho [...]
PAGO 314,30
27/01/2020 04010169
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr Bueno Banho [...]
PAGO 314,30
27/01/2020 04010168
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 ST [...]
PAGO 1.885,80
27/01/2020 04010168
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 ST [...]
PAGO 1.885,80
27/01/2020 04010168
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 ST [...]
PAGO 1.885,80
27/01/2020 04010168
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 ST [...]
PAGO 1.885,80
27/01/2020 04010167
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ [...]
PAGO 1.216,35
27/01/2020 04010167
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ [...]
PAGO 1.216,35
27/01/2020 04010167
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ [...]
PAGO 1.216,35
27/01/2020 04010167
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ [...]
PAGO 1.216,35
27/01/2020 04010166
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e M [...]
PAGO 688,17
27/01/2020 04010166
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e M [...]
PAGO 688,17
27/01/2020 04010166
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e M [...]
PAGO 688,17
27/01/2020 04010166
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e M [...]
PAGO 688,17
27/01/2020 04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito
PAGO 42,00
27/01/2020 04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito
PAGO 42,00
27/01/2020 04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito
PAGO 42,00
27/01/2020 04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito
PAGO 42,00
27/01/2020 04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
LIQUIDADO 42,00
27/01/2020 04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
LIQUIDADO 42,00
27/01/2020 04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
LIQUIDADO 42,00
27/01/2020 04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito.
LIQUIDADO 42,00
27/01/2020 04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
PAGO 100,00
27/01/2020 04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
PAGO 100,00
27/01/2020 04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
PAGO 100,00
27/01/2020 04010097
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia [...]
PAGO 100,00
27/01/2020 04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
PAGO 100,00
27/01/2020 04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
PAGO 100,00
27/01/2020 04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
PAGO 100,00
27/01/2020 04010096
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hos [...]
PAGO 100,00
27/01/2020 04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
PAGO 100,00
27/01/2020 04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
PAGO 100,00
27/01/2020 04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
PAGO 100,00
27/01/2020 04010095
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105 [...]
PAGO 100,00
27/01/2020 04010094
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta n [...]
PAGO 100,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito