lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/08/2020 06080004
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
PAGO 4.922,00
25/08/2020 06080004
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
PAGO 4.922,00
25/08/2020 06080004
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
PAGO 4.922,00
25/08/2020 06080004
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
PAGO 4.922,00
25/08/2020 06070073
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
PAGO 3.000,03
25/08/2020 06070073
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
PAGO 3.000,03
25/08/2020 06070073
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
PAGO 3.000,03
25/08/2020 06070073
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
PAGO 3.000,03
25/08/2020 06070066
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
PAGO 11.797,18
25/08/2020 06070066
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
PAGO 11.797,18
25/08/2020 06070066
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
PAGO 11.797,18
25/08/2020 06070066
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
PAGO 11.797,18
25/08/2020 06070065
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
PAGO 972,15
25/08/2020 06070065
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
PAGO 972,15
25/08/2020 06070065
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
PAGO 972,15
25/08/2020 06070065
A P G SOARES ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
PAGO 972,15
25/08/2020 06070064
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
PAGO 42.769,37
25/08/2020 06070064
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
PAGO 42.769,37
25/08/2020 06070064
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
PAGO 42.769,37
25/08/2020 06070064
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
PAGO 42.769,37
25/08/2020 06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
LIQUIDADO 7.488,23
25/08/2020 06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
LIQUIDADO 7.488,23
25/08/2020 06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
LIQUIDADO 7.488,23
25/08/2020 06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
LIQUIDADO 7.488,23
25/08/2020 04080095
J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
LIQUIDADO 840,00
25/08/2020 04080095
J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
LIQUIDADO 840,00
25/08/2020 04080095
J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
LIQUIDADO 840,00
25/08/2020 04080095
J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
LIQUIDADO 840,00
25/08/2020 04080074
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 2.200,50
25/08/2020 04080074
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 2.200,50
25/08/2020 04080074
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 2.200,50
25/08/2020 04080074
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
LIQUIDADO 2.200,50
25/08/2020 04080061
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 77,00
25/08/2020 04080061
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 77,00
25/08/2020 04080061
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 77,00
25/08/2020 04080061
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 77,00
25/08/2020 04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
PAGO 71.754,47
25/08/2020 04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
PAGO 71.754,47
25/08/2020 04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
PAGO 71.754,47
25/08/2020 04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
PAGO 71.754,47
25/08/2020 04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
LIQUIDADO 71.754,47
25/08/2020 04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
LIQUIDADO 71.754,47
25/08/2020 04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
LIQUIDADO 71.754,47
25/08/2020 04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
LIQUIDADO 71.754,47
25/08/2020 04080041
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2508050 [...]
LIQUIDADO 100,00
25/08/2020 04080041
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2508050 [...]
LIQUIDADO 100,00
25/08/2020 04080041
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2508050 [...]
LIQUIDADO 100,00
25/08/2020 04080041
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2508050 [...]
LIQUIDADO 100,00
25/08/2020 04080041
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2508050 [...]
EMPENHADO 100,00
25/08/2020 04080041
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2508050 [...]
EMPENHADO 100,00
25/08/2020 04080041
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2508050 [...]
EMPENHADO 100,00
25/08/2020 04080041
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 2508050 [...]
EMPENHADO 100,00
25/08/2020 04080038
A. M. BEZERRA GOMES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
LIQUIDADO 10.000,00
25/08/2020 04080038
A. M. BEZERRA GOMES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
LIQUIDADO 10.000,00
25/08/2020 04080038
A. M. BEZERRA GOMES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
LIQUIDADO 10.000,00
25/08/2020 04080038
A. M. BEZERRA GOMES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
LIQUIDADO 10.000,00
25/08/2020 04080023
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
PAGO 2.025,84
25/08/2020 04080023
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
PAGO 2.025,84
25/08/2020 04080023
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
PAGO 2.025,84
25/08/2020 04080023
A P G SOARES ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
PAGO 2.025,84

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