Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
14/02/2020 |
04010121
ANTONILDA PERES RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010121
ANTONILDA PERES RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010121
ANTONILDA PERES RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010120
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010120
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010120
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010120
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010119
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010119
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010119
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010119
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010118
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010118
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010118
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010118
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010117
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010117
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010117
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010117
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010116
ANA RITA DE SOUSA LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010116
ANA RITA DE SOUSA LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010116
ANA RITA DE SOUSA LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010116
ANA RITA DE SOUSA LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010115
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
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PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010115
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
625,00 |
|
14/02/2020 |
04010115
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
625,00 |
|
14/02/2020 |
04010115
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
625,00 |
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14/02/2020 |
04010035
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 02092019/01, QUE TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR COMPROMISSO PARA A MÚTUA COLABORAÇÃO DE CUSTEAR A CASA DA GESTANTE [...]
|
PAGO |
4.530,87 |
|
14/02/2020 |
04010035
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 02092019/01, QUE TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR COMPROMISSO PARA A MÚTUA COLABORAÇÃO DE CUSTEAR A CASA DA GESTANTE [...]
|
PAGO |
4.530,87 |
|
14/02/2020 |
04010035
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 02092019/01, QUE TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR COMPROMISSO PARA A MÚTUA COLABORAÇÃO DE CUSTEAR A CASA DA GESTANTE [...]
|
PAGO |
4.530,87 |
|
14/02/2020 |
04010035
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 02092019/01, QUE TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR COMPROMISSO PARA A MÚTUA COLABORAÇÃO DE CUSTEAR A CASA DA GESTANTE [...]
|
PAGO |
4.530,87 |
|
14/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
14/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
14/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
14/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
14/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
14/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
14/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
14/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
14/02/2020 |
04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
133,59 |
|
14/02/2020 |
04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
133,59 |
|
14/02/2020 |
04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
133,59 |
|
14/02/2020 |
04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
133,59 |
|
14/02/2020 |
03020015
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
14/02/2020 |
03020015
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
14/02/2020 |
03020015
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
14/02/2020 |
03020015
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
14/02/2020 |
03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
187,20 |
|
14/02/2020 |
03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
187,20 |
|
14/02/2020 |
03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
187,20 |
|
14/02/2020 |
03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
187,20 |
|
14/02/2020 |
03020012
M. A. MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
91,70 |
|
14/02/2020 |
03020012
M. A. MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
91,70 |
|
14/02/2020 |
03020012
M. A. MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
91,70 |
|
14/02/2020 |
03020012
M. A. MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
91,70 |
|
14/02/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
14/02/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
14/02/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
14/02/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
14/02/2020 |
02020013
FRANCISCA PAES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR FRANCISCA PAES NUNES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
26.508,40 |
|