lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/01/2020 06010015
JOAO PAULO SALES LIMA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
LIQUIDADO 40,00
14/01/2020 06010015
JOAO PAULO SALES LIMA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
LIQUIDADO 40,00
14/01/2020 06010015
JOAO PAULO SALES LIMA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
LIQUIDADO 40,00
14/01/2020 06010015
JOAO PAULO SALES LIMA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
EMPENHADO 40,00
14/01/2020 06010015
JOAO PAULO SALES LIMA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
EMPENHADO 40,00
14/01/2020 06010015
JOAO PAULO SALES LIMA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
EMPENHADO 40,00
14/01/2020 06010015
JOAO PAULO SALES LIMA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
EMPENHADO 40,00
14/01/2020 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
LIQUIDADO 30,00
14/01/2020 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
LIQUIDADO 30,00
14/01/2020 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
LIQUIDADO 30,00
14/01/2020 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
LIQUIDADO 30,00
14/01/2020 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
EMPENHADO 30,00
14/01/2020 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
EMPENHADO 30,00
14/01/2020 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
EMPENHADO 30,00
14/01/2020 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
EMPENHADO 30,00
14/01/2020 06010001
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE [...]
PAGO 1.060,00
14/01/2020 06010001
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE [...]
PAGO 1.060,00
14/01/2020 06010001
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE [...]
PAGO 1.060,00
14/01/2020 06010001
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE [...]
PAGO 1.060,00
14/01/2020 04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
LIQUIDADO 1.313,20
14/01/2020 04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
LIQUIDADO 1.313,20
14/01/2020 04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
LIQUIDADO 1.313,20
14/01/2020 04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
LIQUIDADO 1.313,20
14/01/2020 04010165
DÁRIO SALMITO DE MELO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
LIQUIDADO 750,00
14/01/2020 04010165
DÁRIO SALMITO DE MELO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
LIQUIDADO 750,00
14/01/2020 04010165
DÁRIO SALMITO DE MELO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
LIQUIDADO 750,00
14/01/2020 04010165
DÁRIO SALMITO DE MELO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
LIQUIDADO 750,00
14/01/2020 04010164
DÁRIO SALMITO DE MELO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
LIQUIDADO 500,00
14/01/2020 04010164
DÁRIO SALMITO DE MELO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
LIQUIDADO 500,00
14/01/2020 04010164
DÁRIO SALMITO DE MELO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
LIQUIDADO 500,00
14/01/2020 04010164
DÁRIO SALMITO DE MELO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
LIQUIDADO 500,00
14/01/2020 04010100
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf [...]
LIQUIDADO 1.160,00
14/01/2020 04010100
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf [...]
LIQUIDADO 1.160,00
14/01/2020 04010100
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf [...]
LIQUIDADO 1.160,00
14/01/2020 04010100
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf [...]
LIQUIDADO 1.160,00
14/01/2020 04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
LIQUIDADO 100,00
14/01/2020 04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
LIQUIDADO 100,00
14/01/2020 04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
LIQUIDADO 100,00
14/01/2020 04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
LIQUIDADO 100,00
14/01/2020 04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
EMPENHADO 100,00
14/01/2020 04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
EMPENHADO 100,00
14/01/2020 04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
EMPENHADO 100,00
14/01/2020 04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
EMPENHADO 100,00
14/01/2020 04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
LIQUIDADO 100,00
14/01/2020 04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
LIQUIDADO 100,00
14/01/2020 04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
LIQUIDADO 100,00
14/01/2020 04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
LIQUIDADO 100,00
14/01/2020 04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
EMPENHADO 100,00
14/01/2020 04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
EMPENHADO 100,00
14/01/2020 04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
EMPENHADO 100,00
14/01/2020 04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
EMPENHADO 100,00
14/01/2020 04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
LIQUIDADO 100,00
14/01/2020 04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
LIQUIDADO 100,00
14/01/2020 04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
LIQUIDADO 100,00
14/01/2020 04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
LIQUIDADO 100,00
14/01/2020 04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
EMPENHADO 100,00
14/01/2020 04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
EMPENHADO 100,00
14/01/2020 04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
EMPENHADO 100,00
14/01/2020 04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
EMPENHADO 100,00
14/01/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
PAGO 20,90

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