lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/12/2020 21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
PAGO 650,00
10/12/2020 21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
PAGO 650,00
10/12/2020 21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
PAGO 650,00
10/12/2020 21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
PAGO 650,00
10/12/2020 21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
LIQUIDADO 650,00
10/12/2020 21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
LIQUIDADO 650,00
10/12/2020 21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
LIQUIDADO 6.796,89
10/12/2020 21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
LIQUIDADO 6.796,89
10/12/2020 21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
LIQUIDADO 6.796,89
10/12/2020 21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
LIQUIDADO 6.796,89
10/12/2020 20120018
OI TELEMAR
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
LIQUIDADO 735,03
10/12/2020 20120018
OI TELEMAR
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
LIQUIDADO 735,03
10/12/2020 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
LIQUIDADO 41,84
10/12/2020 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
LIQUIDADO 41,84
10/12/2020 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
LIQUIDADO 41,84
10/12/2020 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE..
LIQUIDADO 41,84
10/12/2020 20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
PAGO 1.270,00
10/12/2020 20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
PAGO 1.270,00
10/12/2020 20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
PAGO 1.270,00
10/12/2020 20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
PAGO 1.270,00
10/12/2020 20110012
MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃ [...]
PAGO 1.200,00
10/12/2020 20110012
MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃ [...]
PAGO 1.200,00
10/12/2020 20110012
MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃ [...]
PAGO 1.200,00
10/12/2020 20110012
MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃ [...]
PAGO 1.200,00
10/12/2020 20100007
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉ [...]
PAGO 1.471,00
10/12/2020 20100007
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉ [...]
PAGO 1.471,00
10/12/2020 20100007
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉ [...]
LIQUIDADO 1.471,00
10/12/2020 20100007
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉ [...]
LIQUIDADO 1.471,00
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
PAGO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
PAGO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
PAGO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
PAGO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
LIQUIDADO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
LIQUIDADO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
LIQUIDADO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...]
LIQUIDADO 30.572,50
10/12/2020 20080013
E. V DA FROTA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
PAGO 12.500,00
10/12/2020 20080013
E. V DA FROTA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
PAGO 12.500,00
10/12/2020 20080013
E. V DA FROTA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
PAGO 12.500,00
10/12/2020 20080013
E. V DA FROTA -ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
PAGO 12.500,00
10/12/2020 20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
PAGO 650,00
10/12/2020 20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
PAGO 650,00
10/12/2020 20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
PAGO 650,00
10/12/2020 20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
PAGO 650,00
10/12/2020 20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
PAGO 650,00
10/12/2020 20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
PAGO 650,00
10/12/2020 20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
PAGO 650,00
10/12/2020 20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
PAGO 650,00
10/12/2020 20010027
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERMO DE [...]
PAGO 2.600,00
10/12/2020 20010027
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERMO DE [...]
PAGO 2.600,00
10/12/2020 20010027
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO D [...]
LIQUIDADO 2.600,00
10/12/2020 20010027
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO D [...]
LIQUIDADO 2.600,00
10/12/2020 20010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercíci [...]
LIQUIDADO 12.055,58
10/12/2020 20010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercíci [...]
LIQUIDADO 12.055,58
10/12/2020 20010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercíci [...]
LIQUIDADO 12.055,58
10/12/2020 20010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercíci [...]
LIQUIDADO 12.055,58
10/12/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020
PAGO 24.283,31
10/12/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020
PAGO 24.283,31
10/12/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020
PAGO 24.283,31
10/12/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020
PAGO 24.283,31

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