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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2020 Foram encontradas 7334 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 04040090 - DATA: 01/04/2020
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
200.000,00 400.000,00 400.000,00
EMPENHO: 04040036 - DATA: 01/04/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
EMPENHO: 04040015 - DATA: 01/04/2020
ANTONIO EUDES MARQUES DE LIMA ME
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
135,75 271,50 271,50
EMPENHO: 04040090 - DATA: 01/04/2020
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
200.000,00 400.000,00 400.000,00
EMPENHO: 04040036 - DATA: 01/04/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
EMPENHO: 04040015 - DATA: 01/04/2020
ANTONIO EUDES MARQUES DE LIMA ME
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
135,75 271,50 271,50
EMPENHO: 02040004 - DATA: 01/04/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
650,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 02040003 - DATA: 01/04/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
650,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 02040002 - DATA: 01/04/2020
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
600,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 02040004 - DATA: 01/04/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
650,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 02040003 - DATA: 01/04/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
650,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 02040002 - DATA: 01/04/2020
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
600,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 03040006 - DATA: 01/04/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
2.137,21 4.274,42 4.274,42
EMPENHO: 03040006 - DATA: 01/04/2020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
2.137,21 4.274,42 4.274,42
EMPENHO: 01040003 - DATA: 01/04/2020
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
1.200,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2020
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
1.200,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
322,50 645,00 645,00
EMPENHO: 01040003 - DATA: 01/04/2020
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
1.200,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2020
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
1.200,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
322,50 645,00 645,00
EMPENHO: 20040003 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
1.290,00 2.580,00 2.580,00
EMPENHO: 20040001 - DATA: 01/04/2020
E. V DA FROTA -ME
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
62.500,00 125.000,00 125.000,00
EMPENHO: 20040003 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
1.290,00 2.580,00 2.580,00
EMPENHO: 20040001 - DATA: 01/04/2020
E. V DA FROTA -ME
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
62.500,00 125.000,00 125.000,00
EMPENHO: 21040012 - DATA: 01/04/2020
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIR [...]
18.244,38 36.488,76 36.488,76
EMPENHO: 21040011 - DATA: 01/04/2020
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO AUTOMOTOR , MARCA MODELO: MMC/L200 TRITON 3.2D DE PLACA OSH 7262, A SER [...]
162,90 0,00 0,00
EMPENHO: 21040008 - DATA: 01/04/2020
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE [...]
366.782,67 1.453.401,80 380.000,00
EMPENHO: 21040007 - DATA: 01/04/2020
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃ [...]
162.176,42 324.352,84 324.352,84
EMPENHO: 21040003 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
322,50 645,00 645,00
EMPENHO: 21040002 - DATA: 01/04/2020
FR INFORMATICA EIRELI
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
258,00 516,00 516,00

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